Сторінка 9 з 22

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 07 травня 2013, 13:37
Радистка_Кэт
Ой, а где такое написано?

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 07 травня 2013, 16:56
dov902
Радистка_Кэт писав:Ой, а где такое написано?
ПОСТАНОВА КМУ від 26.06.1997 № 695

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 07 травня 2013, 21:20
Радистка_Кэт
ой, спасибо

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 08 травня 2013, 13:02
Anna7312
Подскажите, пожалуйста, если человек был в командировке в
другом городе, и в отчёт сдал. Подскажите, пожалуйста, если человек был в
командировке в другом городе, и в отчёт сдал ж/д билеты и дополнительно
маршрутный лист по городу, с билетами. Но, в маршрутном листе нет штампов, тех мест,
которые посещал работник. Как быть, оплачивать такой маршрутный лист или нет?

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 08 травня 2013, 15:16
malva_ubr
Доброго дня!!! Скажіть будьласка при перевірці КРУ  у мене знайшли білет,, у якого було відрізана не верхня частина,, а нижня де вказана дата, час та місце призначення,, його не зарахували і заставили людину повернути кошти,, чи це правильно??

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 09 травня 2013, 09:17
Радистка_Кэт
Радистка_Кэт писав:Подскажите, пожалуйста, если человек был в командировке в другом городе, и в отчёт сдал. Подскажите, пожалуйста, если человек был в командировке в другом городе, и в отчёт сдал ж/д билеты и дополнительно маршрутный лист по городу, с билетами. Но, в маршрутном листе нет штампов, тех мест, которые посещал работник. Как быть, оплачивать такой маршрутный лист или нет?
Добавлено (09.05.2013, 09:17)
---------------------------------------------
Да, оплачивать. На маршрутных листах местных командировок же тоже нет от меток тех мест, куда человек ездил.

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 20 травня 2013, 10:48
анка
Доброго дня. Підскажіть, будь-ласка, облік проїзних квитків. Працівник придвав проїзний і йому було відшкодовано кошти згідно авансового звіту. Які правильні проводки і чи потрібно в кінці місяця списувати проїзний квиток? Дякую!

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 20 травня 2013, 13:22
orif
анка, посмотрите в Баланс-бюджет была статья № 17 от 29.04.12 стр 24

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 21 травня 2013, 09:19
анка
orif, дуже вдячна, буду шукати.

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 21 травня 2013, 10:44
ЦССДМ
Если человек в апреле месяце был в командировке и в мае тоже , то берется ли в выборку  мая месяца количество дней и сумма кот.был в командировке в апреле  или только зарплата за апрель без учета командировки??? Как правильно рассчитать среднюю зарплату ?

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 21 травня 2013, 13:31
orif
анка, если не найдете, обращайтесь, я вам отсканирую статью

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 21 травня 2013, 20:16
ЦССДМ
Если возможно от сканируйте статью

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 22 травня 2013, 09:47
iriya5318
Добрый день! Помогите, пожалуйста!
Ситуация следующая - на балансе автомобиля нет. Водитель в штате есть. Руководитель едет в командировку на 2 дня. Оформляет приказом в командировку и водителя. Насколько я знаю, водитель без машины в командировку ехать не имеет права. Или может?
Где можно найти юридическое обоснование?
Заранее большое спасибо за помощь!

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 22 травня 2013, 10:18
orif
ЦССДМ, ловите:

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 22 травня 2013, 13:28
economist102
Olja_1989 писав:Якщо гранична норма відшкодування витрат на найм житлового приміщення 250 грн., а у мене рахунок складається з: проживання 250,00; телевізор 2,50; холодильник 4,00. Всього: 256,50 грн. Скільки меня повинні виплатити?
1. Граничні суми витрат на найм житлового приміщення за добу встановлені з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном (крім витрат на службові телефонні розмови), холодильником, телевізором та інших витрат (крім витрат на побутові послуги, які відшкодовуються у розмірі, встановленому пунктом 7 постанови, та витрат на оплату податку на додану вартість)
.

Добавлено (22.05.2013, 13:28)
---------------------------------------------
Olja_1989, Це постанова КМУ №98 від 02.02.2011. Зверніть увагу на рахунок. Якщо він з ПДВ то можете відшкодовувати до 300 грн за добу

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 31 травня 2013, 10:53
Вилка
Добрый день.Хочу посоветоваться по поводу суточных.Ситуация такова-в проездных документах(билет на частности)указана сумма за чай.Бухгалтер снимала 20% от суточных.Правильно ли это,если в пункте 5 Инструкции четко написано, что 80% (ну или другие %%, в зависимости от раз питания)платят при упоминании питания без указания суммы.Т.е.правильно ли я поняла:если сумма есть,то с суточных снимаем только её?

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 31 травня 2013, 15:14
dov902
Вилка писав:Бухгалтер снимала 20% от суточных.Правильно ли это,если в пункте 5 Инструкции четко написано, что 80% (ну или другие %%, в зависимости от раз питания)платят при упоминании питания без указания суммы.Т.е.правильно ли я поняла:если сумма есть,то с суточных снимаем только её?
      Витрати на оплату послуг з надання чаю.які включаються до вартості проїзних документів,
мають оплачуватися відрядженим працівником за
рахунок добових витрат.
     У разі відсутності
у квитку інформації про вартість чаю можна додатково звернутися до надавача послуг для отримання документів, які
б підтверджували вартість вказаної послуги. За наявності таких документів виграти на оплату послуг з
надання чаю вираховуються з розміру добових витрат.
       За відсутності документальногопідтвердження вартості чаю виплата добових здійснюється з дотриманням положень пункту 5 розділу II Інструкції прослужбові відрядження в межах України та за кордон, згідно з яким у разі, якщо вартість
харчування включається до рахунків на найм житлового приміщення, проїзних
документів без визначення конкретної суми, лобові виграти відшкодовуються в
розмірах, що визначаються у відсотках суми добових витрат для України згідно з додатком 1 до постанови
Кабінет} Міністрів України від 02.02.2011 N98, зокрема 80 відсотків - при одноразовому, 55 відсотків - дворазовому, 35 відсотків- триразовому харчуванні.

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 04 червня 2013, 21:55
Радистка_Кэт
///це тльки для ФОП////
да

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 05 червня 2013, 19:29
katino
alla-drejko: не має жодного нормативного акта який би встановлював строки щодо звітування, без виплати авансу. В нас так завжди і ніколи КРУ ні чого не мали проти!!!!

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 06 червня 2013, 12:20
Radyga
Подскажите, пожалуйста, если работник потерял командировочное удостоверение, выплачиваются ли ему суточные? Если да, то каким образом, на основании чего? Командировка однодневная. Спасибо.

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 06 червня 2013, 12:37
katino
Radyga суточные выплачиваются на основании приказа по предприятию, командировочное удостоверение давно отменили!

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 06 червня 2013, 14:00
dov902
Radyga писав:работник потерял командировочное удостоверение, выплачиваются ли ему суточные?
Посвідчення про відрядження не передбачено жодним нормативним документом. Сума добових визначаєтьсязгідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами. За відсутності наказу
добові витрати не виплачуються.

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 06 червня 2013, 16:19
katino
Підкажіть за яким КЕКВ проплачувати харчування спортсменів під час відрядження? у одному казначействі кажуть 2230 в іншому 2240

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 06 червня 2013, 16:33
orif
Radyga, командировочные удостоверения давно отменили (если вы конечно свой бланк не ввели для отчетности) и командировка оплачивается на основании приказа, в котором указаны ее срок и цель

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 06 червня 2013, 17:12
alla-drejko
Якщо спортсменів годували централізовано,то потрібно було укласти договір з організацією- постачальником і згідно акту на виконані роботи за КЕКВ 2230.Якщо кожен харчувався окремо то в межах суми добових витрат(для бюджету) КЕКВ 2250.

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 06 червня 2013, 17:37
katino
alla-drejko писав:Якщо спортсменів годували централізовано,то потрібно було укласти договір з організацією- постачальником і згідно акту на виконані роботи за КЕКВ 2230.Якщо кожен харчувався окремо то в межах суми добових витрат(для бюджету) КЕКВ 2250.
вони харчувалися самі, а тепер нам потрібно згідно авансового звіту відшкодувати їм витрати (52 грн. на добу)

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 07 червня 2013, 12:58
alla-drejko
Стаття 121. (КЗпПУ)Гарантії і компенсації при службових відрядженнях 

Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв'язку з службовими відрядженнями.

Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлюваних законодавством.

За відрядженими працівниками зберігаються протягом усього часу відрядження місце роботи (посада).

Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.

 ТОМУ
alla-drejko писав:Якщо кожен харчувався окремо то в межах суми добових витрат(для бюджету) КЕКВ 2250.

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 11 червня 2013, 23:12
vika86
Здравствуйте, подскажите пожалуйста если руководитель часто ездит в область по делам на машине, т.е. списываем бензин билетов следовательно нет, нужно ли в таком случае делать распоряжение о комадировке и будет ли оно являтся подтверждающим документом для выплаты суточных

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 14 червня 2013, 16:32
katino
если начальник напишет приказ то это и будет основанием для выплаты суточных и в т. ч. для списания бензина

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

Додано: 17 червня 2013, 09:35
vika86
katino, я правильно вас понимаю если он не пишет приказ то списывать бензин не имеет права?