Наталья0512 писав:Подскажите еще пожалуйста если в приказе указано отправить на дистанционные курсы с 09.11.2016 по 06.12.2016. И ездил работник 11.11,15.11,06.12 .Авансовый отчет нужно оформить один или три?
Якщо він їздив я так розумію тільки 11 і 15.11 то повино було оформити 2 авансових звіта в листопаді, а за 06.12 окремий авансовий. А наказ Вас виданий майже на місяць з 09.11 то виходить він мав перебувати там з09.11 по 06.12 то чому він їхав 11.11,15.11 і 06.12? Може я щось незнаю на рахунок дистанційних курсів.
Подскажите пожалуйста если работник в командировке был 4 месяца, и привез квитанции за проживание за этот период мы оплачиваем ему сумму за 4 месяца? Суточные платим только за 30 дней, верно?
директор у відрядженні в Києві на Курси підвищ. кваліфікації з 23.01 по 27.01, проживає в гуртожитку за 200 грн.в день. Чи правильно буде відшкодувати йому проїзд до Києва і назад, проживання в гуртожитку за 5 днів і добові 30 грн. за 5 днів і як розуміти це:
"Тому з 01.01.2017 року неоподаткована згідно із п. 170.9 ПКУ сума добових для відряджень по Україні становитиме 320 грн (0,1 розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року)".??
natluchi писав:директор у відрядженні в Києві на Курси підвищ. кваліфікації з 23.01 по 27.01, проживає в гуртожитку за 200 грн.в день. Чи правильно буде відшкодувати йому проїзд до Києва і назад, проживання в гуртожитку за 5 днів і добові 30 грн. за 5 днів і як розуміти це:
"Тому з 01.01.2017 року неоподаткована згідно із п. 170.9 ПКУ сума добових для відряджень по Україні становитиме 320 грн (0,1 розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року)".??
Для бюджетних установ розмір добових визначається постановою кму, а кму змін не вносив тому 30 грн так і залишається
За кожний день (включаючи день вибуття та день прибуття) перебування працівника у відрядженні в межах України, враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні та час перебування в дорозі (разом з вимушеними зупинками), йому виплачуються добові в межах сум, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98.
Сотрудник хочет ехать в командировку не в плацкартном вагоне а в купейном? имеет ли право? или только с разрешения рук-ля, но в постанове 98 говорится только о мягких вагонах...
murhik писав:Підскажіть - працівник надав квитанцію на оренду приміщення для проживання з 18.05. по 20..05 на суму 1300 грн. Йому відшкодовується витрати по факту або по нормі 272,6 грн. за добу * 3 доби = 817,80 грн.????
Добрий День , а що мінялись норми ? по постанові № 98 норма 250,00 грн.
Доброго дня! Керівник їде у відрядження до Києва на 1 день вівторок на службовому авто з водієм. Виїжджають в понеділок ввечері, а повертаються в середу вранці. В табелі проставляти всі три дні як відрядження? Передати право підпису заступнику на три дні? День коли приїжджають з відрядження наприклад в 7:00 ранку мають явитись на роботу?
Шановні колеги прошу підтримати петицію про збільшення розміру добових витрат. Адже для державних службовців це дуже болюча тема. Не можливо прожити у відрядженні на даний час за 30 грн добових.
Добрий день! Скажіть будь ласка, Працівника відправлено на навчання спеціалістів з питань здійснення публічних закупівель? Чи виплачуються йому добові?
EVGENIY, подскажите пожалуйста, если сотрудника направляют на двухдневный семинар, который будет проходить в нашем городе и их будут там кормить, надо ли оплачивать суточные в размере 60 грн.? Спасибо.
Доброго дня, чи можемо ми відшкодувати співробітнику витрати на проїзд по місту під час виконання службових обов"язків, оплату міського транспорту. Які документи для цього потрібні?
mezz07 писав:Доброго дня, чи можемо ми відшкодувати співробітнику витрати на проїзд по місту під час виконання службових обов"язків, оплату міського транспорту. Які документи для цього потрібні?
Доброго ранку!
Відшкодувати працівнику витрати на проїзд по місту під час виконання службових обов"язків Ви можете у разі наявності коштів на зазначені цілі.
Для підтвердження таких витрат працівнику необхідно складати авансовий звіт в кінці місяця, до такого звіту слід додати підтверджуючі документи (білети на трамвай, тролейбус). Для зручності та контролю за такими витратами можливо розробити відомість службових роз’їздів, яка буде заповнюватись на протязі всього місяця, та до якої будуть додаватись підтверджуючі документи (білети на трамвай, тролейбус). В такий відомості буде зазначено дату, маршрут службової поїздки, ким направлено особу, з якою метою та все це скріплено підписами.
Для всього вищезазначеного наказом керівника слід затвердити відповідний порядок відшкодування.
Дякую, а якщо це науковий співробітник, йому необхідно для укладання договору та для закупки матеріалів для виконання договору такі поїздки, ми хочемо відшкодовувати за рахунок коштів цього договору, в ньому передбачена стаття витрат на відрядження, маємо ми право таким чином зробити?
mezz07 писав:Дякую, а якщо це науковий співробітник, йому необхідно для укладання договору та для закупки матеріалів для виконання договору такі поїздки, ми хочемо відшкодовувати за рахунок коштів цього договору, в ньому передбачена стаття витрат на відрядження, маємо ми право таким чином зробити?
Так, чому ні. Головне це підтверджуючи документи та обгрунтування необхідності.
Доброго дня) Підкажіть будь ласка чи потрібно до білетів на маршрутку ще брати копію виписки з єдиного державного реєстру ФОП. І чи обов'язково щоб була печатка на білеті.
Два працівники установи направлено у відрядження до одного місця призначення на два різні заходи, двома наказами. Працівниками прибдано один квиток на проїзд у якому вказано кількість осіб - 2. Як відшкодувати витрати на проїзд??? І чи можна відшкодувати обом працівникам витрати???
Доброго ранку.Допоможіть розібратись.Як нараховувати відрядження працівнику , який працює на 1,5 ставки .Наприклад: 1 ставка -водій та 0,5 ставки технік.По іншій посаді - 1 ставка головний лікар та 0,5 статиста.Дякую
Добрый день. Подскажите пожалуйста, сотрудник едет в командировку. В приказе указано пункт отправления с места работы, а сотрудник едет с места жительства другой населенный пункт. Как правильно отчитать в такой ситуации, если приказ не совпадает с билетом?