Зміни в бухобліку медустанов- як наслідки медичної реформи

Бухгалтерські питання медичної реформи, перехід на новий план рахунків і всі питання що виникають у бухгалтерів
Crasnyanska24
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 17 квітня 2019, 22:39
Регіон: Сумская область
Подякували: 3 рази

Повідомлення Crasnyanska24 »

Alena09 писав:Добрий день ! Допоможіть розібратися зі статутним капіталом. У статуті КНП прописано ,що статутний капітал становить 500 000 грн( що є його складовою невказано) Спробували прив'язати цю суму до передавального акту  до залишкової вартості переданого майна  , але сума переданого майна зг.акту  = балансова вартість -1 590 000,00 а також знос 996 000,00 грн, тобто залишкова вартість майна становить 594000,00грн. Зробили наступні проведення  дт 46 - кт 401 - 500 000,00грн(згідно статуту), Майно по акту взяли на облік по відповідних рахунках як безоплатно передане (дт -103;104;112..... та кт -424) Питання як закрити дт 46 рах (неоплачений капітал). :30:

КЗОЗ ПЦПМСД
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 83
З нами з: 23 травня 2016, 14:28
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 10 разів

Повідомлення КЗОЗ ПЦПМСД »

Олена Гривнюк писав:Доброго дня !  Допоможіть будь-ласка розібратися з безоплатно отриманими МНМА та МШП .    В методрекомендації при відображенні операцій з безоплатного отримання основних засобів 15 рах, не застосовується , хоча в багатьох прикладах його застосовують .                           Необоротні активи д-т 10,11  к-т  424    оприбутковані  ОЗ та МНМА  і все ????? а як же  401 рах. тепер він і так не йде з 10 і 11 рах.  
А МШП безоплатно отримані  д-т  20,22  к-т 718   ?????  коли списувати суму доходу на фінансовий результат 718  791   ????? і взагалі як тоді списувати МШП (безоплатно отримані) ???????
Я делаю так. Например подарили принтер 8000,00 грн.
Д-т           К-т
152          424     8000,00
104          152     8000,00
831          131     износ 200,00 грн.(когда начисляем)
424          745    доход 200,00 грн.

Liudmilasmet
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 18 вересня 2018, 15:15
Регіон: Кировоградская область
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Liudmilasmet »

КЗОЗ ПЦПМСД писав:
Crasnyanska24 писав:
Liudmilasmet писав:
КЗОЗ ПЦПМСД писав:
Бухгалтер КНП писав:Доброго дня вибачайте що знову з таким питанням але до кінця не можу зробити бухгалтерські проведення, а саме КНП безоплатно отримав комп'ютер у травні місяці первісна вартість 4295грн, сума нарахованого зносу 4149,06грн, залишкова вартість 145,94грн.

Дт 15 Кт 424 отримано безкоштовно 4295,00
Дт 10 Кт 15 введено в експлуатацію 4295,00
Дт 831 Кт 131     ?
Дт 424 Кт 745   ?


Підскажіть колеги може хтось стикався, дякую !!!!
831 131
424 745
Сумма начисленного износа. В этих проводках суммы будут одинаковые. Когда начисляете износ, то будут задействованы эти проводки.
безоплатно отримане треба оприбутковувати по залишковій вартості, а не первісні



вибачте, трішки неточно вам відповіла, мені недавно надавав консультацію бухжурнал, то там вказано, що безоплатно надані основні засоби оприбутковують за їх справедливою вартістю . Правда не зовсім зрозуміло, як визначати справедливу вартість, можливо є якийсь порядок. І ще можна не використовувати рах. 15

КЗОЗ ПЦПМСД
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 83
З нами з: 23 травня 2016, 14:28
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 10 разів

Повідомлення КЗОЗ ПЦПМСД »

Liudmilasmet писав:
КЗОЗ ПЦПМСД писав:
Crasnyanska24 писав:
Liudmilasmet писав:
КЗОЗ ПЦПМСД писав:
Бухгалтер КНП писав:Доброго дня вибачайте що знову з таким питанням але до кінця не можу зробити бухгалтерські проведення, а саме КНП безоплатно отримав комп'ютер у травні місяці первісна вартість 4295грн, сума нарахованого зносу 4149,06грн, залишкова вартість 145,94грн.

Дт 15 Кт 424 отримано безкоштовно 4295,00
Дт 10 Кт 15 введено в експлуатацію 4295,00
Дт 831 Кт 131     ?
Дт 424 Кт 745   ?


Підскажіть колеги може хтось стикався, дякую !!!!
831 131
424 745
Сумма начисленного износа. В этих проводках суммы будут одинаковые. Когда начисляете износ, то будут задействованы эти проводки.
безоплатно отримане треба оприбутковувати по залишковій вартості, а не первісні



вибачте, трішки неточно вам відповіла, мені недавно надавав консультацію бухжурнал, то там вказано, що безоплатно надані основні засоби оприбутковують за їх справедливою вартістю . Правда не зовсім зрозуміло, як визначати справедливу вартість, можливо є якийсь порядок. І ще можна не використовувати рах. 15
Если есть накладная или чек, то отлично. А если нет, смотрю цену на рынке.

Олена Гривнюк
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 19 березня 2015, 15:25
Регіон: Ровенская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Олена Гривнюк »

КЗОЗ ПЦПМСД писав:
Олена Гривнюк писав:Доброго дня !  Допоможіть будь-ласка розібратися з безоплатно отриманими МНМА та МШП .    В методрекомендації при відображенні операцій з безоплатного отримання основних засобів 15 рах, не застосовується , хоча в багатьох прикладах його застосовують .                           Необоротні активи д-т 10,11  к-т  424    оприбутковані  ОЗ та МНМА  і все ????? а як же  401 рах. тепер він і так не йде з 10 і 11 рах.  
А МШП безоплатно отримані  д-т  20,22  к-т 718   ?????  коли списувати суму доходу на фінансовий результат 718  791   ????? і взагалі як тоді списувати МШП (безоплатно отримані) ???????
Я делаю так. Например подарили принтер 8000,00 грн.
Д-т           К-т
152          424     8000,00
104          152     8000,00
831          131     износ 200,00 грн.(когда начисляем)
424          745    доход 200,00 грн.
Ви робите як написано в Бюджетній бухгалтерії , я теж так зробила ,бо потрібно було терміново здати проводку , а відповіді не дочекалась. 
А МШП(безоплатно отримані) якою проводкою списувати ?????  949  22

buch_bcpmsd
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 18 вересня 2019, 15:18
Регіон: Запорожская область

Повідомлення buch_bcpmsd »

[font="Noto Sans", sans-serif]Підкажіть, будь ласка, чи відрізняються проведення з безоплатного отримання основних засобів ЗОЗ КНП: 1) якщо приймаємо майно від Комунальної установи в межах міської ради, до якої ми відносимось та 2) якщо приймаємо майно від КНП, що належить ІНШІЙ (районній) раді? Які проведення?[/font]

Олена Гривнюк
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 19 березня 2015, 15:25
Регіон: Ровенская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Олена Гривнюк »

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка розібратись , ми КНП при отриманні основних засобів робимо такі проводки
       311-482 поступили  гроші
       631-311 оплата
152,153-631 ставимо на облік
    10,11-152,153 вводимо в експлуатацію
якщо 11 то нараховуємо знос 91 132 50%
до переходу на чотирьохзначні рахунки можна було звірити 10+11= 401+знос
з переходом ця рівність не сходилась на суму нарахованого зносу 50%
а тепер на 401 зовсім не попадає як бути ? що з чим має йти ? Чи правильно я роблю проведення ?
як бути з залишками на початок (401 рах.) ?

КЗОЗ ПЦПМСД
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 83
З нами з: 23 травня 2016, 14:28
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 10 разів

Повідомлення КЗОЗ ПЦПМСД »

Олена Гривнюк писав:Доброго дня! Допоможіть будь-ласка розібратись , ми КНП при отриманні основних засобів робимо такі проводки
       311-482 поступили  гроші
       631-311 оплата
152,153-631 ставимо на облік
    10,11-152,153 вводимо в експлуатацію
якщо 11 то нараховуємо знос 91 132 50%
до переходу на чотирьохзначні рахунки можна було звірити 10+11= 401+знос
з переходом ця рівність не сходилась на суму нарахованого зносу 50%
а тепер на 401 зовсім не попадає як бути ? що з чим має йти ? Чи правильно я роблю проведення ?
як бути з залишками на початок (401 рах.) ?
За які кошти купуєте ОЗ? НСЗУ чи місцеві?

Оксана1977
Новачок
Новачок
Повідомлень: 1
З нами з: 28 жовтня 2019, 18:22
Регіон: Одесская область

Повідомлення Оксана1977 »

Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, что Вы делаете с амортизацией На ОС, которые были приняты от КУ? 
У меня расход Дт831  Кт131  10500,00грн., теперь необходимо ее отнести на доходы Дт ??? Кт 745счета, но с какого счета ее нужно списать не пойму?
Условие, что доходы=расходам. 
 При передаче с КУ. просто перенесла остатки на счета 103,104,106, 201, 131, 132, и счет 5111 разделила на 401(сумма уставного капитала) и 422(разница с 5111счета)

Буду очень признательна за ответ.

Roma_shka
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 30
З нами з: 27 січня 2015, 08:59
Регіон: Сумская область
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Roma_shka »

Хто користується програмою бух. обліку "АС-Комплекс" компанії Агрософт? Поділіться відгуками про програму. Чи можливо вести склади, оборотні відомості, чи тільки журнали - ордери? Дякую

Аватар користувача
AnnaDanilenko
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 119
З нами з: 09 січня 2014, 17:54
Звідки: Киев

Повідомлення AnnaDanilenko »

Запрошуємо долучитись до професійного вайбер чату бухгалтерів медичних КНП 

https://invite.viber.com/?g2=AQBZoAy3DP ... z8Tk2dfWa4

найоперативніші відповіді від колег тут

buch_bcpmsd
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 18 вересня 2019, 15:18
Регіон: Запорожская область

Повідомлення buch_bcpmsd »

Будь ласка, ДУЖЕ ТЕРМІНОВО!!!  Ми ЗОЗ КНП міської ради отримуємо від КНП районної ради майно (ОЗ, МНМА) :  д-т 10,11      к-т 424 - це первісна вартість. Що робити із зносом???

Lyutik
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 35
З нами з: 03 грудня 2014, 12:10
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Кременчуг
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення Lyutik »

buch_bcpmsd писав:Будь ласка, ДУЖЕ ТЕРМІНОВО!!!  Ми ЗОЗ КНП міської ради отримуємо від КНП районної ради майно (ОЗ, МНМА) :  д-т 10,11      к-т 424 - це первісна вартість. Що робити із зносом???
Нам теж передавали майно, то мені сказали робити Д-т 10    К-т 424 - залишкова вартість;     Д-т 10     К-т 131 -сума нарахованого зносу. Потім по мірі нарахування амортизації списувати з 424 рахунку.

Fields John
Новачок
Новачок
Повідомлень: 1
З нами з: 07 листопада 2019, 11:21

Повідомлення Fields John »

Roma_shka писав:Хто користується програмою бух. обліку "АС-Комплекс" компанії Агрософт? Поділіться відгуками про програму. Чи можливо вести склади, оборотні відомості, чи тільки журнали - ордери? Дякую
Можна. Там повний облік, крім зарплати (у них є окрема програма для цього) по якій треба вручну ввести 5 ордер. За всіма ділянками інформація вводиться від первинних документів (накладні, акти, платіжки), а вже всякі звіти, оборотки, баланси, ордери, інвентаризації друкуються автоматично. Майже по кожному документу доступні багато розрізів - по складам, мат.особам, рахункам, постачальникам і т.п.
Ще з корисного там є автоматичне завантаження платіжок, нарахування зносу, закриття фінрезультату, вигрузка в ЄДату.
На ютубі недавно вийшли ролики для ознайомлення, можете подивитись як все виглядає вживу
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHfb5JgphBQHbS-_9ozEpBhTwtGBCIFxr

Олена Гривнюк
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 19 березня 2015, 15:25
Регіон: Ровенская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Олена Гривнюк »

Доброго дня ! КНП є стара будівля отримали проектно-кошторисну документацію Капітальний ремонт будівлі ( заміна покрівлі, вікон та утеплення) чи потрібно збільшувати вартість будівлі ? Чи обліковувати як окремий основний засіб ? які зробити бухгатерські проводки

Олена Гривнюк
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 19 березня 2015, 15:25
Регіон: Ровенская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Олена Гривнюк »

КЗОЗ ПЦПМСД писав:
Олена Гривнюк писав:Доброго дня! Допоможіть будь-ласка розібратись , ми КНП при отриманні основних засобів робимо такі проводки
       311-482 поступили  гроші
       631-311 оплата
152,153-631 ставимо на облік
    10,11-152,153 вводимо в експлуатацію
якщо 11 то нараховуємо знос 91 132 50%
до переходу на чотирьохзначні рахунки можна було звірити 10+11= 401+знос
з переходом ця рівність не сходилась на суму нарахованого зносу 50%
а тепер на 401 зовсім не попадає як бути ? що з чим має йти ? Чи правильно я роблю проведення ?
як бути з залишками на початок (401 рах.) ?
За які кошти купуєте ОЗ? НСЗУ чи місцеві?
місцевий бюджет

ВикторияЯ
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 44
З нами з: 27 березня 2016, 19:43
Регіон: Запорожская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення ВикторияЯ »

Допоможіть з проводками, остання надія :23: 

1. Введення в експлуатацію ОЗ, НМА залишки яких отримано від КУ :

10,11 -152
832 - 131, 132 -  знос
91 - 832  - сума зносу
791 - 91 - на результат сума зносу

Суму фінансування на доходи не відносимо, вона вже  в фінансовому результаті, вірно?


2. Списання ОЗ, що отримані від КУ:

131-10 - знос
84-10 - остаточна вартість
976-84 - остаточна вартість
793-976  - на результат остаточна вартість


3. Списання ТМЦ, що отримані від КУ:

801-20 -  вартість тмц
91-801 -  вартість тмц
791-91 - на результат вартість тмц

Доходом вартість використаних ТМЦ не визнається?

4. Як бути з сумами відшкодувань комунальних послуг орендарями? Визнається доходами та видатками за винятком цих сум?

482-718
791-92
718-791

Буду дуже вдячна за допомогу, голова йде обертом

КЗОЗ ПЦПМСД
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 83
З нами з: 23 травня 2016, 14:28
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 10 разів

Повідомлення КЗОЗ ПЦПМСД »

Олена Гривнюк писав:
КЗОЗ ПЦПМСД писав:
Олена Гривнюк писав:Доброго дня! Допоможіть будь-ласка розібратись , ми КНП при отриманні основних засобів робимо такі проводки
       311-482 поступили  гроші
       631-311 оплата
152,153-631 ставимо на облік
    10,11-152,153 вводимо в експлуатацію
якщо 11 то нараховуємо знос 91 132 50%
до переходу на чотирьохзначні рахунки можна було звірити 10+11= 401+знос
з переходом ця рівність не сходилась на суму нарахованого зносу 50%
а тепер на 401 зовсім не попадає як бути ? що з чим має йти ? Чи правильно я роблю проведення ?
як бути з залишками на початок (401 рах.) ?
За які кошти купуєте ОЗ? НСЗУ чи місцеві?
місцевий бюджет
я делаю еще две проводки
48 69 100%
69 745 50%

Иванников Алексей
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 336
З нами з: 06 січня 2018, 00:35
Регіон: Одесская область
Звідки: Ukraine, Odessa
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 424 рази

Повідомлення Иванников Алексей »

Н-да... Бюджет методологія сюди не підходить.
У госпрозрахункових установах використання 42 та 48 рахунку має свої особливості.
48 — Цільове фінансування використовується тоді, коли чітко задана мета використання коштів. Такі кошти визнаються доходами разом із визнанням витрат.
42 — Додатковий капітал використовується щодо дій, які утворюють те, що не було заплановано, наприклад безоплатно отримані необоротні активи.

Приклад:
Отриманий безоплатно компьютер:
Дт 10 Кт 42
Протягом його використання здійснюється нарахування амортизації. Зверніть увагу, що знос ≠ амортизація. Амортизація — це систематичний розподіл витрат.
Оскільки використання безоплатного необоротного активу є отриманням економічної вигоди у періоді його використання у вигляді витрат, які де-факто, не були понесені (він безоплатний), то нарахування амортизації здійснюється разом з нарахуванням доходів.
Дт 83 Кт 13
Дт 42 Кт 71 на однакові суми. І це не як не дорівнює бюджетній методології, хоча найти щось схоже — можливо.

Отримані кошти від місцевої ради на щось. Тут треба зрозуміти на що саме. Якщо це внесок у статний капітал, то мова про будь-яке цільове фінансування не йде. Це виключно Дт 31 Кт 40.
Якщо, наприклад на покриття витрат, то тут йде мова про цільове фінансування:
Дт 31 Кт 48, потім, протягом понесення витрат такі кошти визнаються доходами.

Новий бух
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 14
З нами з: 10 лютого 2019, 19:26
Регіон: Николаевская область
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Новий бух »

Иванников Алексей писав:Н-да... Бюджет методологія сюди не підходить.
У госпрозрахункових установах використання 42 та 48 рахунку має свої особливості.
48 — Цільове фінансування використовується тоді, коли чітко задана мета використання коштів. Такі кошти визнаються доходами разом із визнанням витрат.
42 — Додатковий капітал використовується щодо дій, які утворюють те, що не було заплановано, наприклад безоплатно отримані необоротні активи.

Приклад:
Отриманий безоплатно компьютер:
Дт 10 Кт 42
Протягом його використання здійснюється нарахування амортизації. Зверніть увагу, що знос ≠ амортизація. Амортизація — це систематичний розподіл витрат.
Оскільки використання безоплатного необоротного активу є отриманням економічної вигоди у періоді його використання у вигляді витрат, які де-факто, не були понесені (він безоплатний), то нарахування амортизації здійснюється разом з нарахуванням доходів.
Дт 83 Кт 13
Дт 42 Кт 71 на однакові суми. І це не як не дорівнює бюджетній методології, хоча найти щось схоже — можливо.

Отримані кошти від місцевої ради на щось. Тут треба зрозуміти на що саме. Якщо це внесок у статний капітал, то мова про будь-яке цільове фінансування не йде. Це виключно Дт 31 Кт 40.
Якщо, наприклад на покриття витрат, то тут йде мова про цільове фінансування:
Дт 31 Кт 48, потім, протягом понесення витрат такі кошти визнаються доходами
І при цьому,якщо немає бухгалтерської програми,як тяжко зробити фінансовий звіт в податкову!

Бухгалтер економіст
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 10 січня 2017, 18:13
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 19 разів

Повідомлення Бухгалтер економіст »

Добрий день! Шановні колеги, вітаю з Новим роком та різдвом Христовим! 
ДОПОМОЖІТЬ!!! КНП: медичний заклад  з січня 2019 року одержувач коштів, фінансування за рахунок коштів медичної субвенції та місцевого бюджету. КНП у грудні 2019 року списало печатку закладу, яка станом на 01.01.2019 була на рах. 1113 бюджетного обліку та перенесена на рах. 112 КНП, первісна вартість якої 500,00 грн.Також станом на 01.01.2019 року було нараховано 50% на суму 250,00 грн. та перенесено з рах. 1412 на рах.132. Як правильно зробити проведення?
Приклад:
Дт       КТ      Сума
132   -   112  = 500,00  списана печатка
 91    -   132  = 250,00 нараховано 50% амортизації
 69    -   745  = 250,00 визнали дохід у сумі пропорційно нарахованій амортизації
745   -    791  = 250,00 віднесено доходи на фінансовий результат у сумі пропорційно нарахованій амортизації
АЛЕ Ж ТОДІ НЕ ЗАКРИВАЄТЬСЯ РАХ. 69, ДЕ ЦЕЙ ЗАЛИШОК ПОКАЗУВАТИ В БАЛАНСІ ??? ТЕРМІНОВО, БУДЬ ЛАСКА! ДЯКУЮ!

Alena09
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 23 серпня 2018, 14:07
Регіон: Сумская область
Подякували: 11 разів

Повідомлення Alena09 »

Бухгалтер економіст писав:Добрий день! Шановні колеги, вітаю з Новим роком та різдвом Христовим! 
ДОПОМОЖІТЬ!!! КНП: медичний заклад  з січня 2019 року одержувач коштів, фінансування за рахунок коштів медичної субвенції та місцевого бюджету. КНП у грудні 2019 року списало печатку закладу, яка станом на 01.01.2019 була на рах. 1113 бюджетного обліку та перенесена на рах. 112 КНП, первісна вартість якої 500,00 грн.Також станом на 01.01.2019 року було нараховано 50% на суму 250,00 грн. та перенесено з рах. 1412 на рах.132. Як правильно зробити проведення?
Приклад:
Дт       КТ      Сума
132   -   112  = 500,00  списана печатка
 91    -   132  = 250,00 нараховано 50% амортизації
 69    -   745  = 250,00 визнали дохід у сумі пропорційно нарахованій амортизації
745   -    791  = 250,00 віднесено доходи на фінансовий результат у сумі пропорційно нарахованій амортизації
АЛЕ Ж ТОДІ НЕ ЗАКРИВАЄТЬСЯ РАХ. 69, ДЕ ЦЕЙ ЗАЛИШОК ПОКАЗУВАТИ В БАЛАНСІ ??? ТЕРМІНОВО, БУДЬ ЛАСКА! ДЯКУЮ!
Вважаю треба так:
Дт       Кт      
132   112      500,00  списана печатка
 91    132      250,00 нараховано 50% амортизації
791     91         500,00  на фінансовий результат

рах 69  тут взагалі не потрібен, ви будете відображати по ньому визнання доходу тільки тоді коли на нього щось оприбуткуєте (хіба у вас печатка проходила ч/з 69 рах??) . Ми  на рах 69 відносимо придбані  основні засоби по цільовому фінансуванню, і тоді відповідно після введення в експлуатацію, при  нарахуванні амортизаціі робимо проводку  дт69    кт 745   ,

Бухгалтер економіст
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 10 січня 2017, 18:13
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 19 разів

Повідомлення Бухгалтер економіст »

Alena09 писав:
Бухгалтер економіст писав:Добрий день! Шановні колеги, вітаю з Новим роком та різдвом Христовим! 
ДОПОМОЖІТЬ!!! КНП: медичний заклад  з січня 2019 року одержувач коштів, фінансування за рахунок коштів медичної субвенції та місцевого бюджету. КНП у грудні 2019 року списало печатку закладу, яка станом на 01.01.2019 була на рах. 1113 бюджетного обліку та перенесена на рах. 112 КНП, первісна вартість якої 500,00 грн.Також станом на 01.01.2019 року було нараховано 50% на суму 250,00 грн. та перенесено з рах. 1412 на рах.132. Як правильно зробити проведення?
Приклад:
Дт       КТ      Сума
132   -   112  = 500,00  списана печатка
 91    -   132  = 250,00 нараховано 50% амортизації
 69    -   745  = 250,00 визнали дохід у сумі пропорційно нарахованій амортизації
745   -    791  = 250,00 віднесено доходи на фінансовий результат у сумі пропорційно нарахованій амортизації
АЛЕ Ж ТОДІ НЕ ЗАКРИВАЄТЬСЯ РАХ. 69, ДЕ ЦЕЙ ЗАЛИШОК ПОКАЗУВАТИ В БАЛАНСІ ??? ТЕРМІНОВО, БУДЬ ЛАСКА! ДЯКУЮ!
Вважаю треба так:
Дт       Кт      
132   112      500,00  списана печатка
 91    132      250,00 нараховано 50% амортизації
791     91         500,00  на фінансовий результат

рах 69  тут взагалі не потрібен, ви будете відображати по ньому визнання доходу тільки тоді коли на нього щось оприбуткуєте (хіба у вас печатка проходила ч/з 69 рах??) . Ми  на рах 69 відносимо придбані  основні засоби по цільовому фінансуванню, і тоді відповідно після введення в експлуатацію, при  нарахуванні амортизаціі робимо проводку  дт69    кт 745   ,                                                                                              У 2018 році  при введенні в експлуатацію печатки було нараховано 50% амортизації на суму 250 грн. та списано на фінансовий результат по обліку бюджетної установи. У 2019 році стали КНП і при списанні печатки була нараховано 50% амортизації на рах.91 у суму 250 грн., а списуємо  з рах.91 на рах. 791 у сумі 500 грн. То тоді не закриється рах.91 на суму 250 грн.???    

Олена Гривнюк
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 19 березня 2015, 15:25
Регіон: Ровенская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Олена Гривнюк »

Терміново !  КНП  Купили квартиру без ремонту , самі робили ремонт , купили котел (опалення) . Я десь читала що треба збільшити вартість квартири на суму ремонту а як бути з котлом чи ставити його як окремий основний засіб чи вписати в вартість квартири і зазначити дані про котел.

Crasnyanska24
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 17 квітня 2019, 22:39
Регіон: Сумская область
Подякували: 3 рази

Повідомлення Crasnyanska24 »

Олена Гривнюк писав:Терміново !  КНП  Купили квартиру без ремонту , самі робили ремонт , купили котел (опалення) . Я десь читала що треба збільшити вартість квартири на суму ремонту а як бути з котлом чи ставити його як окремий основний засіб чи вписати в вартість квартири і зазначити дані про котел.
Збільшіть вартість квартири на суму ремонту та на вартість котла(як комплектуючого в квартирі) актом довільної форми комісією закладу, та пропишіть дані про котел в додументтіції на квартиру.

Liudmilasmet
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 18 вересня 2018, 15:15
Регіон: Кировоградская область
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Liudmilasmet »

Підкажіть, будь ласка,(ми КНП) як списати основні засоби, отримані з КЗ і відображені на рахунку 401?

Чи потрібен дозвіл районної ради - засновника?
Востаннє редагувалось 18 лютого 2020, 16:06 користувачем Liudmilasmet, всього редагувалось 2 разів.

Liudmilasmet
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 18 вересня 2018, 15:15
Регіон: Кировоградская область
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Liudmilasmet »

Roma_shka писав:Ми вторинна ланка, перетворилися в КНП. До кінця року фінансуватимемося за рахунок субвенції. Підскажіть, будь ласка, на якому рахунку доходів відображати "Бюджетні асигнування", раніше 7011 - не на придбання ОЗ, на інші цілі - на оплату комуналки, придбання медикаментів,оплату послуг та інше . Дякую!
на рах. 48

Новий бух
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 14
З нами з: 10 лютого 2019, 19:26
Регіон: Николаевская область
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Новий бух »

Liudmilasmet писав:Підкажіть, будь ласка,(ми КНП) як списати основні засоби, отримані з КЗ і відображені на рахунку 401?

Чи потрібен дозвіл районної ради - засновника?
Звичайно,треба.

Liudmilasmet
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 18 вересня 2018, 15:15
Регіон: Кировоградская область
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Liudmilasmet »

Новий бух писав:
Liudmilasmet писав:Підкажіть, будь ласка,(ми КНП) як списати основні засоби, отримані з КЗ і відображені на рахунку 401?

Чи потрібен дозвіл районної ради - засновника?
Звичайно,треба.
Районна рада не хоче надавати дозвіл, бо первісна вартість менше 5000 грн.
Якщо хтось знає, підкажіть проводкина списання, бо для підприємств, я читаю в журналах, необхідно платити ПДВ на залишкову вартість, але тут, мені здається, не той випадок.

Новий бух
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 14
З нами з: 10 лютого 2019, 19:26
Регіон: Николаевская область
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Новий бух »

Liudmilasmet писав:
Новий бух писав:
Liudmilasmet писав:Підкажіть, будь ласка,(ми КНП) як списати основні засоби, отримані з КЗ і відображені на рахунку 401?

Чи потрібен дозвіл районної ради - засновника?
Звичайно,треба.
Районна рада не хоче надавати дозвіл, бо первісна вартість менше 5000 грн.
Якщо хтось знає, підкажіть проводкина списання, бо для підприємств, я читаю в журналах, необхідно платити ПДВ на залишкову вартість, але тут, мені здається, не той випадок.
У нас зі скрипом йде ця процедура.Поки що узгоджуємо це питання з райдержадміністрацією,потім потрібно з райрадою.Дуже тяжко.Але ж ми не здаємося.Справа в тому,що нам було передано майно,яке давно зношене,яке повинне було знаходитися на малоцінці,а числилося в основних засобах і вся ця радість записана в суму статутного капіталу.Тепер боремося,щоб дали дозвіл на списання і на зменшення суми статутного.

Відповісти

Повернутись до “Медичні установи із КУ в КНП”