На форумі розглянуті питання індексації, виплати лікарняних та декретних, правові питання та багато важливого для працівників бюджетної сфери України. Приєднуйтесь! https://buhgalter.com.ua/forum/
Ната 08:42
Доброго ранку! Підкажіть будь-ласка на якій підставі здійснюється авансова виплата на відрядження в межах області на один день?
Танюшка 08:46
Ната, Якщо людина покидає зону обслуговування то це є відрядження. Оплата згідно законодавства
Танюшка 08:47
Ната, У кожної установи свої правила та визначення відрядження. Залежить від специфіки роботи.
Алла 08:52
Доброго ранку. Підкажіть будь-ласка. Керівник пішов у відпустку по догляду за дитиною до 3 років. Виконання обов'язків керівника покладено на спеціаліста з увільненням від виконання своєї роботи. Потрібно показувати в додатку 5 об'єднаної звітності таке виконання обов'язків спеціалістом?
Таня 09:10
Ната, на підставі наказу директора, де прописано - за що платити.
ЦНСП 09:11
Добрий день. Є-звітність у всіх не працює?
Оксанка 09:11
ЦНСП, в мене працювала зранку
Марія 09:28
Добрий ранок. Без оновлення PM СДО приймає платіжні інструкції?
EVGENIY 09:37
Марія, в понеділок приймало, спробуйте
EVGENIY 09:37
Доброго ранку і гарного всім дня
Тетяrна 09:38
Доброго ранку,якщо встановлена доплата за бібліотечну роботу та оплата за роботу з бібліотечним фондом підручників працівнику в розмірі 10 % включається до донарахування до МЗП чи ні.
Ольга 09:43
ЦНСП, Є-звітність працює.А СДО - ні
Міла 10:03
Доброго дня підскажіть будь- ласка чи можна реалізувати деревяні відходи від списання основних засобів фізичній особі?
наталі 10:21
Тетяrна, входить в мзп
Валентина 10:35
Доброго дня! Хтось уже в оновленій РМ створював ПД?
***** 10:35
Хто відправляв лікарняні в новій платіжній інструкції?
Валентина 10:35
Там щось цікаве таке....
***** 10:38
от сиджу і думаю.....без фінансового не хоче.....і КЕКВ 0000 не хоче
***** 10:41
поміняв на старішу....бо щось не то)
Лілія 10:41
Яка буде причина виникнення кредиторської заборгованості в Додатку 20(яка не зареєстрована в казначействі, але показана у балансі)- це накладні на прихід продуктів за останні дні березня.
Валентина 10:43
*****:Я вирішила набрати пробне фінансове та платіжку....там щось капець
Лана 10:45
Доброго дня! підскажіть які бух. проводки потрібно зробити?
Лана 10:46
треба повернути кошти з рестраційного рахунку організації за минулий рік по спец. фонду
Вова 11:02
Доброго дня, не розумію як оплачувати лікарняне суміснику
Вова 11:02
Підкажіть, оплачую лише 5 перших днів?
Тетяна 11:04
Чи можна педагогу взяти соц.відпустку на дітей під час навчального процесу?
Л.А. 11:05
*****: Сьогодні набирарала в новій версії лікарняні і відправила по СДО
Бух ЗДО 11:12
EVGENIY, і що Ви думаєте про отриманий залишок по батьківській платі? Треба залишати Кт 5512, а рахунок 6414 не чіпати взагалі, щоб все зійшлося по казначейству. Будуть у звітності недостовірні дані (занижене сальдо по 6414, а сальдо 5512 завищене). Треба так залишити, бо така бюджетні вимоги (отриманий залишок -це не дохідне надходження і все).
Оксанка 11:18
Подивилась я на інструкції оновлені лікарняних, нічого там страшного нема...Просто треба обирати рахунки вручну і все...
EVGENIY 11:19
Бух ЗДО, якщо мова про кошти минулого року то всі переплати треба передати по проводці 5512 6414, всі не доплати 6414 5512 , отриманий залишок повинен дорівнювати сальдо цих рахунків щоб все зійшлося 2313 5512 і все повинно зійтись ніяких тут не має ні викривленнь нічого такого
Олена 11:22
EVGENIY, допоможіть розібратись, чи може міська рада по програмі купувати квардокоптер по КФК 8240 і передати військовій частині?
EVGENIY 11:22
Олена, цього я не знаю
Бух ЗДО 11:29
EVGENIY, ніхто нам нічого не передавав. Вищестояща (на яку батьки помилково оплатили) перерахувала нам ті кошти нам (ми отримали залишок). Проводка має бути тільки Дт 2313 Кт 5512 (так каже казна) . А якщо не задіємо в обліку цього залишку наш рахунок 6414, то буде недостовірне сальдо по 6414. Про це кажу.
EVGENIY 11:30
Бух ЗДО, а в чому проблема зробити проводки як я описв? Вони не суперечать вашій казні
EVGENIY 11:31
Бух ЗДО, 2313 5512 і 5512 6414 не бачу жодної проблеми
Бух ЗДО 11:31
Казна звіряє сальдо по кредиторці (рах.6414) з дохідними надходженнями через рахунок 3142. ( А отриманий залишок через нього не пройшов.)
Бух ЗДО 11:32
Якщо зробимо Дт 5512- при звірці Казною балансу і фін результату будуть неспівпадіння
EVGENIY 11:32
Бух ЗДО, а через що він пройшов? Ви або щось не договорюєте або я не знаю в чому проблема
EVGENIY 11:32
Бух ЗДО, все буде нормально це ваш баланс а не казни
EVGENIY 11:33
отриманий залишок і не повнин був проходити через дохід тут немає проблем
Бух ЗДО 11:35
EVGENIY, логічно так як ви кажете робити (для обліку) Дт 2313 Кт 6414 (для цього залишку -бо це кошти батьківської плати). АЛЕ через казначейські нюанси тоді будуть неспівпадіння для звітності. Бо доходи по рахунку 7111 мають бути рівні надходженням (тим які йдуть через рахунок 3142) та зміні сальдо по 6414.
EVGENIY 11:37
Бух ЗДО, 7111 це нарахований дохід і в формі 4-1 є і нарахований і отриманий, і є отриманий залишок, все скрізь зійдеться, дохід і нарахований дохід не повинні сходитись на суму переплати або недоплати це нормально
EVGENIY 11:38
в 4-1 вже навіть не має Нарахованого доходу
Бух ЗДО 11:38
Ну Казна так звіряє
Бух ЗДО 11:39
Якісь у них свої формули і методи звірки звітності є
EVGENIY 11:39
Бух ЗДО, та хай звіряє у вас все зійдеться
***** 11:46
Л.А., як у вас це получилось?
Л.А. 11:52
Відкриваєте інструкцію і там де "ОТРИМУВАЧ" -"вибрати" - вибираєте отримувача- потім сума та призначення і все
Бухгалтер 11:52
Добрий день! Підскажіть, як показувати дні лікарняного сумісника, які не підлягають оплаті, просто дні без суми ?
***** 12:04
Л.А., я так і робив.....але воно хотіло ще фінансове зобов'язання
Л.А. 12:08
якщо заходите з "0" фонду і " за рахунками інших клієнтів" і заповнюєте так як писала, то не може просити фінансове і КЕКВ. все те саме що і в старій версії
Олена 12:08
EVGENIY, дякую, але мені здається Ви знаєте ВСЕ. Дуже потрібна допомога, можливо хто знає з читачів чату
ЛЮДА 12:11
Добрий день, підскажіть , яким бланком авансового звіту на сьогодні користуватися?
Марія 12:56
Підкажіть, чи є якийсь максимальний термін перебування працівникана лікарняному?
EVGENIY 13:05
ЛЮДА, старим, новий тільки проект
Лілія 13:32
Добрий день колеги. Підкажіть будь ласка як правильно селищній раді здати в оренду приміщення котельної, що знаходиться на балансі сільради
Мері 13:44
Дівчатка, підскажіть, у звіті з ЄСВ в Додатку 4 ви показуєте ПСП 50% від прожиткового мінімуму чи тільки ті, у кого двоє і більше дітей, чи одинока матір і т.д.
EVGENIY 13:45
Мері, якщо ПСП не застосовувалось то показувати не треба
EVGENIY 13:45
Мері, а якщо застосовувалось то треба, яку застосували таку і показуйте
Мері 13:45
EVGENIY, дякую.
ЛЮДА 14:04
EVGENIY, Дякую
699 14:33
Добрий день підскажіть будь ласка проводки головний розпор. коштів фінансує підвідомчу установу обл.бюджет
699 14:53
Марія, безперервний до 4 місяців потім МСЕК
Леся 15:02
А як видно що то лікарняний на МСЕК в системі?
Юлія 15:17
699, до речі, зараз в працівника 119 днів лікарняного... Рахують 4 місяці, як мені взнати скільки це в днях, щоб проконтролювати.В паперових ЛН це писалося, а зараз чекаємо документи від працівника? А якщо він принесе їх не зразу... А строки нарахування і виплати ЛН регламентовані...
Лєна 15:21
Доброго дня як розрахувати розрахункові при невідпрацьованому повному мсяці прийнято 03 березня звільнено 16 березезня посадовий оклад 5100 мінімальна зарплата 6700
керр 15:23
Лєна, 6700*12/364
Лєна 15:29
керр, чому ділиться на 364 к.дн?
керр 15:31
Лєна, 08.03.2022 рахувалось неробочим і святковим, для Вашого випадку це не принципово)