Сторінка 1 з 1

Архів чату за 18.04.2023 вт (93)

Додано: 18 квітня 2023, 17:58
EVGENIY
Маша 08:06
Які проводки по ПК (податковий кредит) в покупця- бюджетної установи ?

Маша 08:11
замовник надав послуги, ПК по оплаті п.187.7 ПКУ, якщо надані послуги-16.03.2023, а оплата- 20.04.2023, тобто не в одному місяці. Буду вдячна за допомогу !

Маша 08:12
Реєстрація ПН в реєстрі - квітень

Танюшка 08:22
Маша, Дт 6311 Дт 6311 а там вже як ви самі у себе добавите субрахунки. Наприклад:Вхідна под.накл. 631131 6311332

Марина 08:24
Всім привіт)

Ольга 08:38
Доброго дня! Скажіть будь-ласка реєстр. договір нафта і дистиляти бензин. ПКМУ 1178 сума 55 000грн який пункт постанови?

марі 08:42
Чи є зміни по відрядженнях для держслужбовців

EVGENIY 09:22
Доброго ранку, всім гарного дня

EVGENIY 09:26
марі, ні, скоро змінеться авансовий звіт але ще не змінився

Людмила 09:49
Мынымальнус зарплату мынымальна зарплата з 01 квытня

Людмила 09:50
Мінімальну зарплату так і не підвищили?

EVGENIY 09:53
Людмила, ні, і ніхто і не збирався

Людмила 09:53
EVGENIY, а проект Закону про поетапне підвищення?

Тоня 09:54
Всім гарного і спокійного дня. Підкажіть, будь ласка, при формуванні заяви-розрах.в ПФУ не збігається сума з ПФУ. Чи можливий такий незбіг?

EVGENIY 09:56
Людмила, не читайте белеберду на сайтах які хайпують, на сайті верховної ради купа законопроектів популістських це не означає що їх колись приймуть, треба фільтрувати і розуміти інформацію

Людмила 09:57
EVGENIY, прийму до відома

Євген 09:59
Доброго дня.Підкажіть будь ласка.Селищна рада по програмі закупила інвентар для ДСНС як його передати по договору на користування і зберігання чи в безоплатне користування .

ВІК 10:10
Тоня, в мене теж не сходилося. Я дзвонила ПФУ, казали що таке може бути. Якщо відхилення +- 10%, то можна відправляти без пояснення розбіжності.

ФСН 10:10
Тоня, буває. Але треба пояснити розбіжність.

Тоня 10:12
Дякую

Тетяна 10:16
Доброго ранку Допоможіть будь ласка розібратися. Робітниця в 2022 році була в відпустці за власний рахунок за рік тільки два робочих місяці з січня 2023 року працювала зараз іде в декрет, як рохрахувати їй лікарняний за фактично відпрацьований час чи від мінімальної зп

Маша 10:21
Танюшка: Я маю на увазі ,що акт ДТ 8113 КТ 6211 І відповідно дт 63113 кт 62111 -пдв,(03 мць) а ПН зареєстр. в квітні , і ПК показати в квітні по оплаті , а як закрити рах. 8113 (пдв по акту) різні місяці- проводку ДТ 8113 , КТ 63113( на матеріальні витрати суму ПДВ , яка закривається по зареєстр. ПН)

КАТЯ 10:25
Доброго дня! Допоможіть...працівник за рік був у простої (2/3 окладу) та відпустці, при розрахунку зараз відпускних я беру до уваги тільки дні та виплату відпускних, і з них вираховую середній заробіток???? чи беру 6700 ??

Марина 92 10:46
Доброго дня. Підкажіть будь ласка що вказують не вірно при відправці фінансових зобов'язань по відшкодування комунальних послуг. Пише помилку імпорту документів ORA20000: Заборонено сплату доходів на МФО 820172 ORA*06512:at "BARS.TIU_Kaz_Z, line 101 ORA-04088^ error during execution of trigger "BARS.TIU_Kaz_Z

Надія 10:54
Доброго дня))підкажіть чи включати мені, при нарахуванні лікарняного, оплату по середньому заробітку за день відрядження?Дякую за любу інформацію

Танюшка 10:55
Маша, А чого ви ПДВ списуєте на фактичні? У вас касовий метод зг. ст. 187.7. Отже податкова виставлена датою оплати.

Танюшка 10:57
Танюшка, У вас буде у березні Дт. 6311/1 (не підтверджена податкова на основі акта), у квітні оплата Дт.6311/2 Кт 6311/1, отримана податкова Дт 6311 КТ 6311/2.

Танюшка 10:59
Маша, Я для себе розробляла кореспонденцію рахунків аналітичного обліку щоб розуміти підтверджений кредит чи ні.

EVGENIY 11:03
Надія, да

Надія 11:04
EVGENIY, дякую)

* 11:11
Попробувала нове оновлення, не дає набирати платіжки міжбюджетних трасфертів?

Оля 11:15
Марина 92: В мене те саме. Вже два рази надсилала.

Іннуся 11:54
Марина 92, у мене те ж саме.Уже двічі надсилала, і знову відхилено

EVGENIY 11:54
Іннуся, а що пише СДО?

Світлана 11:54
Добрий день, підкажіть будь ласка чи можна інваліда ІІ гр. перевести на неповний робочий день на пів ставки за заявою.

Іннуся 11:55
EVGENIY, ORA-20000: Помилка імпорту документаORA20000: Заборонено сплату доходів на МФО 820172 ORA-06512: at "BARS.TIU_KAZ_Z", line 101 ORA-04088: error during execution of trigger 'BARS.TIU_KAZ_Z' (18.04.20 23 11:51:02)

Іннуся 12:01
Тільки-но телефонувала до казначейства. Знають про помилку. На стадії виправлення., запропонувати після обіду повторити відправлення

Оля 12:01
Іннуся: Дякую за інформацію

керр 12:09
Світлана, у таких випадках не "переводять", а встановлюють неповну тривалість робочого дня, ст.56 КЗпП )

маша 12:14
Танюшка: у нас ПЗ -пільги ст.197.1.18, а ПК "умовний"- ст.198.5, тому і закриваємо суму ПДВна витрати або товар

Віра 12:20
Доброго дня, підкажіть чи можна взяти відпустку по колективному договору під час воєнного стану?

керр 12:26
Віра, по колективному договору? цілком можливо якщо тільки роботодавець не зупинив дію такої умови КД

Таня 12:29
Доброго дня. Підкажіть як вести облік придбання та списання запасів(канцтовари, будматеріали для ремонтів власними силами тощо)в малочисельній установі (5 працівників), якщо немає складу/комірника, а є лише призначена наказом МВО?

MARINA 12:34
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, внутрішній сумісник весь час був у відпустці без збереження, теперь звільняється, з яких сум нарахувати компенсацію? Дякую

керр 12:35
MARINA, з розміру посадового окладу якщо він більший розміру мін зп, або з розміру мін зп

Галина 12:38
Доброго дня! на кінець кварталу маємо переплату по ПДФО, ВЗ, і ЄСВ, показала її в балансі, в пояснювальній записці все описала, казна вимагає щоб її не показувати і не пояснює чітко чому? Хто знає, які наслідки можуть буди, якщо я покажу поточну дебіторську заборгованість по розрах. з бюджетом?

Марина 12:39
Галина, ніяких, ви зробите правильний звіт який буде відповідати вашому обліку. Казна не має права вимагати від вас це.

Лариса 12:40
Добрий день, скажіть будь ласка, а якщо не має міжбюджетних трансфертів можна і не оновлювати мережу

ЛюдКа 12:40
Всім привіт!!!!Мирногго дня!!!

Марина 12:41
ЛюдКа, привіт)))

ЛюдКа 12:41
В 2023 році який посадовий прибиральниці? чим керуємось?

ФСН 12:43
ЛюдКа, 🎁

Леся 12:49
Лариса:мені здається,що потрібно кожне оновлення ставити

MARINA 12:50
керр, дякую

Світлана 13:33
Добрий день, підкажіть будь ласка де можна скачати заявки на формування ключів в казначействі, не можу знайти на сайті

Таня 13:53
Підскажіть чи працьює СДО?

EVGENIY 14:00
Світлана, https://sites.google.com/view/e-zvit-sd ... документів

Марина 14:20
Коли дебіторська заборгованість вважається простроченою? Як і кредиторська - місяц після кінцевого терміну оплати?

Марина 92 14:27
Іннуся, дякую)

Я 14:39
Марина:Прострочена дебіторська заборгованість – дебіторська заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними договорами або якщо дата платежу не визначена після виписування рахунку на оплату.

Наталія 14:47
Доброго дня. колеги, чи пропускає зараз Казна оплату Висновок на ОВД та ПКД ( проектно кошторисна документація)

Ольга 14:50
Добрий день! Підкажіть по індексації, змін ніяких не було? З січня не нараховується, все вірно? Дякую!

Я 14:52
Ольга: так

Ірина 15:03
Допоможіть будь ласка, не знаю як правильно зробить... Працівник іде у відпустку, за 12 міс. був тільки простій (2/3 окладу) та 56 днів відпустки...Як розрахувати середню зарплату до відпустки? Брати до уваги тільки відпускні за 56 днів чи робити розрахунок з окладу(за 12 міс.)?

Я 15:10
Ірина:Якщо оплата простою проведена у розмірі 2/3 окладу працівника, то цей період виключаємо із розрахункового періоду.

Я 15:11
Якщо оплата простою проведена у розмірі 2/3 окладу працівника, то цей період виключаємо із розрахункового періоду. Бо, як зазначено у листі Мінекономіки від 08.02.2021 № 4708-06/7891-09, абзацом 6 пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 передбачено, що час, пр

Я 15:12
протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. До цього часу належить, зокрема, час простою не з вини працівника.

Я 15:13
Якщо період простою оплачений за «середньою», то сума оплати і дні простою беруть участь у розрахунку відпускних.

Ірина 15:17
Я, так я виключаю простій (бо не зберігався середній заробіток), а от відпускні сплачувалась за середнім заробітком, то мені тепер тільки ці дні відпусток та суму включати до розрахунку відпускних?

керр 15:18
Ірина, так

Ірина 15:20
керр, дякую Вам)))

Я 15:26
Ірина:так

Ярослав 15:40
Для розрахунку відпускних. Простій з 01.03.2022, але з 01.03.22 деякі працівники виходили з простою. Мені потрібно взяти ці місяці та додатково місяці до простою щоб не перевищувало 12 місяців?

керр 15:52
Ярослав, розрахунковий період завжди буде 12 місяців що передують місяцю надання відпустки...

Юлія 16:07
Для розрахунку відпускних.Працівник з 18.05.2022 року на призупиненні трудових відносин. У квітні звільняється. Для розрахунку беру останні 12 місяців. виходить квітень 3414, травень 1707. Потрібно дотягувати до мінімалки 6700? Дякую

Світлана 16:10
добрий день. Открыли счет по 7 спец фонду ( дали средства з бюджет розвитку) в программу РМ добавлять счет в 4-й или 7- спец фонд?

керр 16:12
Юлія, є у розрах періоді фактичні календарні дні є фактична зп, "дотягувати" до 6700 не передбачено

Ярослав 16:14
керр, Ви хочете сказати, що потрібно брати для розрахунку 2/3 окладу?

керр 16:17
Ярослав, чого ж 2/3, Ви ж вказуєте що у розрах періоді у окремих працівників був вихід на роботу, от період роботи і заробіток залишати і рахувати...

Надія 16:21
Допоможіть розрахувати відпускні. працівник іде у відпустку 13.04.23р. В грудні 2022р. була виплачена річна премія 9000 грн. за 2022 рік. як вивести середнє знаю. На які місяці ця премія розкидається????

Ярослав 16:23
керр, а якщо були на простої з 01.03 то берем 12 місяців до простою?

керр 16:26
Ярослав, якщо за 12 міс був простій обчислення проводимо з посадового окладу, якщо він менше мін зп то з мін зп, 6700*12 і т.д.

Ярослав 16:28
керр, де таке написано?

керр 16:33
Ярослав, читайте Порядок 100 п.2, п.4

Ярослав 16:43
керр, для омс теж так?

керр 16:46
Ярослав, для усіх, це єдиний НПА який визначає порядок обрахунку середнього заробітку для відпусток, матдопомог і інших виплат, крім виплат за соцстрахуванням п.1 Порядку 100)

Ярослав 16:49
керр, так держпраці сказало рахувати і відправили далі бо вони не консультують омс. Дякую

керр 16:51
Ярослав, "шикарне" Держпраці зустріли, це ж питання оплати праці, а не питання проходження публічної служби))) вони не обґрунтовано відмовили

керр 16:55
Надія, Абзац третій п.3 Порядку 100 каже починаючи з місяця за який нараховано, з грудня 22, і відповідно до березня 2023

Надія 17:00
керр, а як же попередні місяці 2022року, які входять в розрахунок? виходить вони без премії залишаються

керр 17:06
Надія, виходить що так, адже "...враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані..."

Надія 17:15
керр, Якась абракадабра.Це ж треба так мізки виносити бухгалтерам. Дякую вам.