Сторінка 1 з 1

Архів чату за 30.06.2025 Пн (84)

Додано: 30 червня 2025, 17:08
EVGENIY
EVGENIY :08:37
Доброго ранку, всім гарного дня

Наталія :08:50
Доброго ранку. В травні 2025 року бібліотекар списує підручники, ставимо в натуральну довідку макулатуру по КЕКВ 3110 - 200грн. Чи можна її продаж в червні 2025 року відобразити довідкою зі сторно? ( Бо відновлювати касові казна немає з чого?)

EVGENIY :08:56
Наталія, а чому кекв 3110? До чого тут взагалі відновлення якщо це ваші власні надходження

EVGENIY :08:56
Наталія, https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... spisuvati/

Наталія :08:59
Якщо товар поточного року, потрібно робити відновлення ?

EVGENIY :09:00
Наталія, який товар яке відновлення? Ви взагалі про що кажете? Почитайте статтю хоча б,ви явно перемудрили і нічого не зрозуміли

EVGENIY :09:24
Наталія, розібрались?

Наталія :09:24
Дохід за оприбутковану макулатуру, ми визнали в травні. А при продажу в червні, відновленням знімається натуральна ( транева) і визнається дохід за продану макулатуру в червні.

EVGENIY :09:26
Наталія, ще раз питаю до чого тут кекв 3110? По друге яке відновлення якщо це ваш дохід?

EVGENIY :09:27
Наталія, ви прочитали статтю? А то бачу що не читали і так зі своїми помилками і далі пишете

EVGENIY :09:29
Довідка в натуральній формі подається один раз коли ви оприбуткували макулатуру, все крапка. Коли продали її вже ніяка довідка не потрібна вам кошти реальні прийдуть а не віртуальні як по довідці

Наталія :09:29
Є обладнана бібліотека , відповідно підручники були на обліку -3110, і списана макулатура-3110. Потім за отримані кошти бібліотекарі купують навчальні підручники.

EVGENIY :09:29
Наталія, яка ж у вас каша в голові

Наталія :09:31
Дякую. Я від вас хочу отримати консультацію, а не образливі дописи.

EVGENIY :09:32
Наталія, коли ви порибуткували макулатуру довідка робиться по 2210, звернуіть увагу ДОХОДИ і ВИДАТКИ в довідці, ви нічого по ній не купляли це ніби то ви куили макулатару! Коли вам надійдуть кошти у вас будуть ДОХІД тепер увага у вас є ДОХІД але не має видатків, от вже видатки від цих доходів ви плануєте по тому кекв по якому будете їх витрачати

EVGENIY :09:33
Наталія, не оброажайтесь але ви статтю навіть не прочитали, а там повна консультація вже є, також є ще купа статей на сайте про списання бібліотечних фондів і ви чомусь жодну з них не прочитали

NOP :09:35
Добрий ранок.Чи може керівник ОТГ самостійно підписувати документи під час вівдпустки чи лікарняного

Наталія :09:36
Я їх прочитала, але відповідей на свої запитання не отримала.

EVGENIY :09:36
Наталія, і де там хочаб слово про відновлення касових видатків?

Наталія :09:37
Та нема і слова, про КЕКВ, по якому ставити макулатуру

EVGENIY :09:39
Наталія, але там не має і слова про відновлення касових видатків

Тетяна :09:50
Доброго дня. Підкажіть, будьласка, якщо працівник працює дистанційно, чи є для нього якісь обмеження під час відрядження, чи відрядження в межах України відбуваються на загальних підставах?

****** :09:54
Доброго дня! Що чути по 3 черзі?

Марина :09:57
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, проводки по навчанню, в бюджетній установі.

EVGENIY :09:59
Марина, нарахували плату за навчання 6414 7111, отримали кошти 2313 6414

Олег :10:01
Підкажіть будь ласка, чи зараховується до стажу наукової роботи працівнику (за основною посадою - лаборант (не відноситься до категорії наукового співробітника)), час роботи за СУМІСНИЦТВОМ на науковій посаді, та де проце можна почитати.

Юлія :10:02
Добрий день. Запитання від новачка. Є накладна на товар, датована 30.06. Чи можемо ми в бухобліку оприбуткувати товар в липні? щоб не відображати кредиторку, бо оплати ще не було

EVGENIY :10:19
Юлія, теоретично так робити не можна, але на практиці так роблять

Юлія :10:24
EVGENIY, зрозуміла, дякую

123 :10:25
Добрий день. Підкажіть працівник захворів під час відпустки. Чи потрібно продовжувати відпустку зразу з наступного дня це виходить субота 28 червня, чи вже з 30 червня можна. вихідні пропустити?

EVGENIY :10:26
123, відпустка в календарних днях надається, тому нічого не треба пропускати

EVGENIY :10:27
Наталія, ну що ви розібрались?

Л.В. :11:04
Доброго дня ! Знову потребую допомоги. Ситуація : людина відгуляла відпустку, тепер планує звільнятись. Зайво виплачені відпускні треба утримати. А людина пішла на лікарняний і невідомо, що ще придумає. Коротше: чи можна утримати зайво виплачені відпускні з лікарняних установи ?

EVGENIY :11:06
Л.В., так якщо вона ще не звільняється то не має підстав щоб утримувати

Ю :11:12
Доброго дня! Отримали грошові кошти на виконання Постанови як субвенції, на спецфонд. Проводка: Дт2313-Кт?? - підкажіть будь ласка як правильно

EVGENIY :11:19
Ю, це ті кошти які будете показувати в формі 4-4д?

Ю :11:24
так

Бухгалтер :11:24
Добрий день.Підкажіть будь ласка, працівниця пішла у відпустку у червні у травні в неї було лікарняне, але виплачене у червні.ЧИ беремо до розрахунку середньої суму цих лікарняних?

EVGENIY :11:25
Ю, скоріш за все 7512

EVGENIY :11:26
Бухгалтер, виплати не приймають участі в розрахунку відпускних, там беруть участь НАРАХУВАННЯ

Л.В. :11:27
EVGENIY, людина точно звільнятиметься. А я вже наперед нервую з приводу того, що ні з чого буде робить утримання за 18 днів відпустки. Ото мене й цікавить, чи можна буде і з лікарняних установи також, бо зарплати може не вистачить

EVGENIY :11:31
Л.В., я думаю можна це ж та сама середня зарплата яка зберігаються на період хвороби

Санюшка :11:37
Та надайте вже відповідь "Олегу" бо бідний пише та й пише. Чи відправте до якогось керівного документа)))))

керр :11:41
Л.В., можна...) якщо не звертати уваги, що це виплата не входить до фонду зп, і не є зп в розумінні закону, ст.127 КЗпП)

EVGENIY :11:54
керр, так шо не можна утримувати? Як тоді бути? Просити їх повернути переплату і в цей же час виплачувати лікарняний за рахунок установи?

Л.В. :11:54
EVGENIY, керр, дякую ! Але буду молиться, щоб воно трохи перебісилось, підлікувалось, передумало і далі працювало :)))

Галина :11:57
Санюшка, йому неможливо відповісти, бо не зрозуміла суть питання. Є ЗУ "Про наукову і науково-технічну діяльність". Є постанова від 14 квітня 2004 р. № 494. А суть питання в чому? Чому ці документи не вдовольняють?

EVGENIY :12:01
Хтось тут постійно питав чи вступили в силу зміни до відкриття рахунків наказ 240, то 27.06. вступили в силу зміни

К.В.Л. :12:03
Л.В., добрий день! Коли давали відпустку на перед, то мали ОБОВЯЗКОВО попередити працівника про це, і про те що, у випадку звільнення він повинен буде повернути зайву суму.

К.В.Л. :12:04
А тепер лишається тіки сподіватися на совість працівника.

Валентина :12:07
EVGENIY, виплатили стягнення по суду з КЕКВ 2800 за вимушені прогули. Які проводки?

EVGENIY :12:12
Валентина, я думаю що всі ті самі як при зарплаті робите тільки кекв замість 2111 буде 2800 а проводки такі самі

віка :12:28
порадьте будь ласка мої дії які в наступній ситуації. працівник був мобілізований у 2022 році. сьогдні прийшов і радісно повідомив що демобілізувався ще 01.04.2025 😨 і хоче звільнитися

777 :12:32
віка, а про демобілізацію просто на словах повідомив чи документ є ?

777 :12:34
середню Ви йому не платили як мобілізованому?

натли :12:43
євгеній,вітаю.

натли :12:43
як звязатися з підтримкою.незняло кошти за підписку за недостатнісю на карті

керр :12:50
віка, з першого робочого дня, що слідує за днем постановки на облік у місцевому ТЦК, якщо не має поважних причин, буде в обліку період прогулу, а далі звичайна процедура звільнення, як там він хоче...)

Тетяна :12:58
Чи може головний бухгалтер бути призначений відповідальною особою з доплатою 50% від окладу за закупівлі у системі Прозоро, якщо у бухгалтерській службі більше не має працівників?

Вікторія :13:00
Доброго дня! Самостійно виявили, що у грудні 2024 року не вірно утримали ПДФО(утримали менше). Зараз виправляємо посмилку, що написати у платіжному дорученні?

Галина :13:18
Тетяна, Це не обов'язково має бути людина з бухгалтерії. У багатьох відповідальними за закупівлі є юристи

EVGENIY :13:25
Вікторія, а перерахували скільки? Платіжка це не утримання це перерахування на рахунок, тому не має ніякого значення що ви там напишите адже це не утримання, і облік в ДПС не ведеться за призначенням платежу, там подивляться ваш звіт 4дф і подивляться скільки від вас прийшло коштів, ніхто там не читає призначення

EVGENIY :13:26
Вікторія, і не треба робити окрему якусь платіжку

Юрій :13:43
Доброго дня, таке питання, повертаємо особисте майно працівникові, яке рахувалося на позабалансовому обліку. Складаємо акт - приймання передачі. Яким нормативним документом передбачено, що даний акт має затвердити керівник установи?

віка :13:44
777, каже що є але мені не надав, середню не платили

Тетяна :13:49
Галина, у штаті гол.бух, в.о. ген.директора, всі інші наукові співробітники музей справа

Юлія :13:58
Доброго дня! Закладу освіти було педано автомобіль,чи потрібно в податкову подавати форму 20-ОПП?

****** :14:08
Сьогодні 3 черга буде

we :14:22
Тетяна, якщо погоджується, то може бути призначентй

we :14:26
Юрій, немає нормативних документів, які регламентують це питання. Це ваші внутрішні справи.

we :14:28
Юлія, звичайно, потрібно, це новий об'єкт, пов'язаний з оподаткуванням

натли :14:38
євгеній можна на 12,43

EVGENIY :14:40
натли, https://buhgalter.com.ua/support/

Вікторія :14:42
У червні перерахували на недоутриману суму більше(утримали з працівника) і відправили коригуючий звіт за грудень 2024 року. Тоді в червні потрібно показати суму ПДФО за червень і суму за грудень? Так вжеж відправили коригуючий звіт

тамара :14:43
Доброго дня! Підскажіть будь ласка така ситуація відправили по відомлення про виплату лікарняних а роздрукувати не можливо що робити

we :14:47
Вікторія, так, у звіті за червень покажете всю суму по колонці перерахування ПДФО

Аня :14:51
тамара, а чого неможливо? заходите в повідомлення, там є кнопка завантажити, завантажуєте і роздруковуєте, так як і заявку

Вікторія :15:02
we:

Вікторія :15:03
Дякую

Галина :15:12
Тетяна, цікава у вас штатка. При наявності ген.директора лише 1 голов.бух і більше нікого. Це ваш музей до якої групи по оплаті праці відноситься? наші - до ІІ. В них ген.директора немає. Просто директор. Зате є цілий штат іншимх працівників

Тетяна :16:02
Галина, більша частина на призупиненні, бо на окупованій території

Ю :16:28
Доброго дня, спільното! Питаннячко: чи заносити позабалансові рахунки у Головну книгу? Оборотно-сальдову?

we :16:38
Ю, в Головну книгу не заносяться, а оборотку окрему можна вести

Ю :16:46
we, дякую