Архів чату за 06.04.2026 Пн (90)
Додано: 06 квітня 2026, 16:29
EVGENIY :08:42
Доброго ранку, всім гарного дня
Бух. :08:54
Добрий день. Підскажіть чи оплачується лікарняний лист коли дитині щн не виповнилося три роки, але мама вийшла на роботу на повний робочий час?
катя :09:11
чи включати у додаток 1 зведеної податкової декларації суму пдв, якщо отримували генератор на безоплатній основі, але постачальник при реєстрації податкової накладної свого товару, дану податкову накладну реєстрації призупинено.
Віта :09:45
Доброго ранку, підскажіть, а в звітності квартальній, додаток 10 Пояснювальна записка, де?
EVGENIY :09:55
Бух.,
Леся :10:29
Віта, там е і була,в бюджетній звітності
Оксана :10:31
чи може цільове фінансування бути з мінусовим залишком ? придбали малоцінні необоротні (1113, кекв 2210), і вже користуємося, а фі нансування так і не дали
Оксана :10:32
чекали три місяці з січня, так і не профінансували
EVGENIY :10:34
Оксана, ні, не може!
EVGENIY :10:36
Оксана, не робіть проводку 5411 5111
Оксана :10:37
EVGENIY, а як ? ми ж вже користуємося . Мусчимо показати капітал
EVGENIY :10:38
Оксана, чому це мусите? У вас не було цільового фінансування то і капіталу не має
Оксана :10:39
але ж майно є , придбано і отримано. І вже в користуванні
Оксана :10:39
як нам його показати тоді ?
Л.Л. :10:39
ПОВЕРНУЛИ В БЮДЖЕТ зарплату за минулий рік /працівник повернувчерез банк/ як відобразити в м о.№5
Людчик :10:44
Доброго дня, підкажіть, як здати зарплатну звітність на працівника до договору ЦПХ (з 12.01.26 по 12.03.26) Оплата відбулася повністю за виконану роботу в березні місяці. Кквартальної форми немає, місячну за березень не приймає, повертається з кучею помилок. Завчасно дякую))
EVGENIY :10:45
Оксана, в активі майно в пасиві кредиторка, в чому проблема? кредиторка закриться в пасиві стане внесений капітал
Оксана :10:46
EVGENIY, ну це якщо просто про баланс. А як з проводками бути ?
EVGENIY :10:46
Л.Л., в мо 5 показують нараховану зарплату а не повернення, так само як і виплату не показують в мо 5
EVGENIY :10:46
Оксана, 1014 1311 і все без 5411 5111
Оксана :10:47
а потім після оплати просто 2313 6211 теж без 5411 ?
Оксана :10:50
але казна вимагає щою первісна по основних була рівна внесеному капіталу. А якщо не зроблю по 5111 проводки то буде "рвати"
EVGENIY :10:51
Оксана, казна не може такого вимагати тому що якщо є безкоштовно отримані то таке рівняння не сходиться, можете тоді зробити 5512 5111
EVGENIY :10:52
Оксана, а потім після оплати 6211 2313 просто робите 5411 5111
Оксана :10:54
заплуталася вже. Зробила всі проводки чемно по інструкції . Ніби все гарно зійшлося (для к азни), тільки в мінусі 5411.
EVGENIY :10:57
Оксана, не може бути мінус по цільовому фінансуванню а у вас що і залишку коштів на рахунку не має? Як ви будете платити якщо коштів на рахунку не має?
Тетяна :10:58
Людчик,
EVGENIY :10:58
вас коли профінансували 2313 5411 ви повинні були зробити, і ось ваш 5411 як він у вас з мінусом виходить?
Оксана :11:02
EVGENIY, проводки всі крім по оплаті зроблені. Тому так вийшло. придбання 1312- 6211 ; введення в експл 1113- 1312; і одночасно 5411 - 5111. Все по іструкціях
EVGENIY :11:03
Оксана, ні не по інструкції, якщо у вас не має 5411 то ви не можете з нього списувати адже на ньому не має нічого, це як кошти списати яких не має на рахунку
Марина :11:03
Оксана, кап інвестицій по благодійці не може бути
Оксана :11:03
Марина, то просте придбання. Але дуже фінансування затримують
EVGENIY :11:03
Марина, та це не благодійка
Марина :11:04
вибачте0
Оксана :11:04
і що робити? я ж нпе скажу директору "не вводимо в експлуатацію" бо мені мінус у проводках вийде
EVGENIY :11:05
Оксана, та я вам вже купу варінтів запропонував
EVGENIY :11:06
Оксана, або не робіть 5411 5111, або робіть 5512 5111
Марина :11:06
Оксана, а чому мінус? робите всі проведення, закриваєте 5411-5111 у вас тільки немає проводки 6211-2313 чи я щось не так зрозуміла?
Оксана :11:06
Марина, нема фінансування і нема проводки 2313 5411
Марина :11:07
Оксана, ааа фінансування чекаєте.....
Оксана :11:07
і в інструкції про такі випадки ні слова
EVGENIY :11:07
Марина, мабуть вони з держбюджету і там проводка 2313 5411 робиться в момент витрат
Марина :11:08
знову не розумію якого казна лізе в бух облік??? така ситуація ну то й шо???? всього в інструкції не може бути передбачено
Марина :11:08
напишіть в пояснювальній
Марина :11:09
які господарські операції пройшли такі й проведення
Оксана :11:09
Марина, та казні продки байдужі, аби тільки первісна по ОЗ = внесеному капіталу.
Марина :11:10
Оксана, в цьому випадку такого бути не може... якщо вони не розуміють то це їх проблеми
Оксана :11:11
якщо жорстко слідувати логіці типових проводок то виходить щоб без фінансування (5411) і коштів на рахунку (2313) придбавати необоротні (по кекв 2210) заборонено
Оксана :11:12
всюди перша провока йде - отримано фінансування . це в теорії. А на практиці кажуть -реєструйте щоб було видно реєс трацію і тоді дамо фінансування
EVGENIY :11:13
Оксана, та звідки ви це взяли блін я вам тут вже стільки пишу а ви як не бачите
Оксана :11:13
EVGENIY, та з типових проводок. І зі статей -консультацій. Яка всюди перша проводка ?
Марина :11:14
Оксана, до чого це??? в бюджеті взагалі то вранці стільці ввечері гроші... ви отримали товар, і у вас кредиторка)
EVGENIY :11:14
Оксана, проводки ТИПОВІ , вони не на всі випадки життя
Марина :11:15
і їх порядок не так як в інструкції а так як відбуваються господарські операції
юлія :11:16
добрий день. скажіть будь ласка створюю форми на порталі є- звітність, форма 2м звіт про надходження та використання коштів загального фонду створює тільки по одному КПК
Оксана :11:22
Марина, EVGENIY, дякую. йду на чорновиках намалюю схеми що і як можна зробити по провожках
EVGENIY :11:24
Оксана, просто тупо зробіть 5512 5411 і у вас все вирівняється
Наталія :12:01
Доброго дня. Підкажіть чи можу я купляти холодильник вартістю до 17,1тис.грн за КЕКВом 2210. Де почитати. Казна повернула платіж , каже по новому тільки КЕКВ 3110. Дякую.
EVGENIY :12:14
Наталія,
EVGENIY :12:14
Наталія, 2
EVGENIY :12:14
Наталія,
Наталя :12:55
Доброго дня. Підкажіть бо вже трохи заплуталась. До розрахунку відпускних сума матеріальної допомоги на оздоровлення?
Валентина :13:00
Наталя, не входить
Наталя :13:03
Валентина, Дякую .
Наталя :13:28
Валентина, спеціаліст іде у відпустку з 14.04.26 за період роботи з 23.02.2022 по 22.02.2023. Як правильно брати розрахунковий період (це квітень 2025 по березень 2026?) Чи будемо брати два періоди?
Марина :13:28
Наталія, як на мене то це не по новому... так і раніше правильно було....до казни тільки дійшло що все що йде на власний капітал на кап інвестиції та необоротні активи не може бути придбано за поточні видатки, якщо це конкретно не обумовлено 333
керр :13:32
Наталя, 12 міс, що передують місяцю надання відпустки
Наталя :13:37
керр, а два періоди коли застосовуємо? коли при звільненні невідгуляні періоди до 2024 року?
Тетяна :13:40
Доброго дня. Шановні колеги, хто вже повністю перейшов на електронне підписання документів, якими програмами користуєтесь?
EVGENIY :13:46
Наталя, то тільки коли компенсацію рахують
Марина :13:49
Тетяна, в організації чи зі сторонніми?
Марина :13:49
Тетяна, мєдок, сота, вчасно
Тетяна :13:50
Марина, дякую
Наталя :14:40
EVGENIY, ага дякую!
Світлана :15:21
Підскажить будь ласка, по якому КЕКВ можно закупити та встановити камери відеоспостереження ?
EVGENIY :15:28
Світлана, визначте з початку що у вас буде об'єктом обліку, мабуть "Система відеонагляду" ? Тоді камери це комплексуючи цієї системи
Світлана :15:30
EVGENIY, те 3110, а якщо кажуть що купують по кекв2240, то тоды як їх можно облікувати? Окремо кожну камеру?
EVGENIY :15:32
Світлана, по кекв нічого не купують це послуги
EVGENIY :15:32
по кекв 2240
EVGENIY :15:33
Світлана, вирішіть що буде об'єктом обліку з початку з чого ви взяли 3110?
Світлана :15:34
EVGENIY, Якщо система відеоспостереження
EVGENIY :15:34
Світлана, якщо прямо відповідати на ваші питання то закупити по 2210 встановити по 2240, але є купа інших нбансів про які ви не пишете
EVGENIY :15:36
Світлана, якщо потім це буде система тоді камери це комплектуючі і їх можна купити по 2210 (поставити на 15 рахунок), і встановити (побудувати систему по 2240), потім все поставити на 1113 як Систему відонагляду,
Світлана :15:36
EVGENIY, Подивилася закупівлі на прозоро є договора як послуги на встановлення , а в кошторисі є вартість відеокамер
EVGENIY :15:40
Світлана, кожен крутиться як може )) на якому кекв кошти є під той і підлаштовуються
Світлана :15:41
EVGENIY, зрозуміло. Хотілося щоб ще було правильно
EVGENIY :15:41
Світлана,
EVGENIY :15:41
Світлана, сьогодні на форумі відповідав про таке
EVGENIY :15:43
Світлана, правильно це купити камери поставити їх на 15 рахунок, заплатити за побудову системи по 2240 або може навіть по капітальним якщо це дорога система потім каммери списати на 1311 (1312) і послуги те списати на 1311 і ввести в експлуатацію, ось так правильно
Світлана :15:53
EVGENIY, Дякую
Доброго ранку, всім гарного дня
Бух. :08:54
Добрий день. Підскажіть чи оплачується лікарняний лист коли дитині щн не виповнилося три роки, але мама вийшла на роботу на повний робочий час?
катя :09:11
чи включати у додаток 1 зведеної податкової декларації суму пдв, якщо отримували генератор на безоплатній основі, але постачальник при реєстрації податкової накладної свого товару, дану податкову накладну реєстрації призупинено.
Віта :09:45
Доброго ранку, підскажіть, а в звітності квартальній, додаток 10 Пояснювальна записка, де?
EVGENIY :09:55
Бух.,
Леся :10:29
Віта, там е і була,в бюджетній звітності
Оксана :10:31
чи може цільове фінансування бути з мінусовим залишком ? придбали малоцінні необоротні (1113, кекв 2210), і вже користуємося, а фі нансування так і не дали
Оксана :10:32
чекали три місяці з січня, так і не профінансували
EVGENIY :10:34
Оксана, ні, не може!
EVGENIY :10:36
Оксана, не робіть проводку 5411 5111
Оксана :10:37
EVGENIY, а як ? ми ж вже користуємося . Мусчимо показати капітал
EVGENIY :10:38
Оксана, чому це мусите? У вас не було цільового фінансування то і капіталу не має
Оксана :10:39
але ж майно є , придбано і отримано. І вже в користуванні
Оксана :10:39
як нам його показати тоді ?
Л.Л. :10:39
ПОВЕРНУЛИ В БЮДЖЕТ зарплату за минулий рік /працівник повернувчерез банк/ як відобразити в м о.№5
Людчик :10:44
Доброго дня, підкажіть, як здати зарплатну звітність на працівника до договору ЦПХ (з 12.01.26 по 12.03.26) Оплата відбулася повністю за виконану роботу в березні місяці. Кквартальної форми немає, місячну за березень не приймає, повертається з кучею помилок. Завчасно дякую))
EVGENIY :10:45
Оксана, в активі майно в пасиві кредиторка, в чому проблема? кредиторка закриться в пасиві стане внесений капітал
Оксана :10:46
EVGENIY, ну це якщо просто про баланс. А як з проводками бути ?
EVGENIY :10:46
Л.Л., в мо 5 показують нараховану зарплату а не повернення, так само як і виплату не показують в мо 5
EVGENIY :10:46
Оксана, 1014 1311 і все без 5411 5111
Оксана :10:47
а потім після оплати просто 2313 6211 теж без 5411 ?
Оксана :10:50
але казна вимагає щою первісна по основних була рівна внесеному капіталу. А якщо не зроблю по 5111 проводки то буде "рвати"
EVGENIY :10:51
Оксана, казна не може такого вимагати тому що якщо є безкоштовно отримані то таке рівняння не сходиться, можете тоді зробити 5512 5111
EVGENIY :10:52
Оксана, а потім після оплати 6211 2313 просто робите 5411 5111
Оксана :10:54
заплуталася вже. Зробила всі проводки чемно по інструкції . Ніби все гарно зійшлося (для к азни), тільки в мінусі 5411.
EVGENIY :10:57
Оксана, не може бути мінус по цільовому фінансуванню а у вас що і залишку коштів на рахунку не має? Як ви будете платити якщо коштів на рахунку не має?
Тетяна :10:58
Людчик,
EVGENIY :10:58
вас коли профінансували 2313 5411 ви повинні були зробити, і ось ваш 5411 як він у вас з мінусом виходить?
Оксана :11:02
EVGENIY, проводки всі крім по оплаті зроблені. Тому так вийшло. придбання 1312- 6211 ; введення в експл 1113- 1312; і одночасно 5411 - 5111. Все по іструкціях
EVGENIY :11:03
Оксана, ні не по інструкції, якщо у вас не має 5411 то ви не можете з нього списувати адже на ньому не має нічого, це як кошти списати яких не має на рахунку
Марина :11:03
Оксана, кап інвестицій по благодійці не може бути
Оксана :11:03
Марина, то просте придбання. Але дуже фінансування затримують
EVGENIY :11:03
Марина, та це не благодійка
Марина :11:04
вибачте0
Оксана :11:04
і що робити? я ж нпе скажу директору "не вводимо в експлуатацію" бо мені мінус у проводках вийде
EVGENIY :11:05
Оксана, та я вам вже купу варінтів запропонував
EVGENIY :11:06
Оксана, або не робіть 5411 5111, або робіть 5512 5111
Марина :11:06
Оксана, а чому мінус? робите всі проведення, закриваєте 5411-5111 у вас тільки немає проводки 6211-2313 чи я щось не так зрозуміла?
Оксана :11:06
Марина, нема фінансування і нема проводки 2313 5411
Марина :11:07
Оксана, ааа фінансування чекаєте.....
Оксана :11:07
і в інструкції про такі випадки ні слова
EVGENIY :11:07
Марина, мабуть вони з держбюджету і там проводка 2313 5411 робиться в момент витрат
Марина :11:08
знову не розумію якого казна лізе в бух облік??? така ситуація ну то й шо???? всього в інструкції не може бути передбачено
Марина :11:08
напишіть в пояснювальній
Марина :11:09
які господарські операції пройшли такі й проведення
Оксана :11:09
Марина, та казні продки байдужі, аби тільки первісна по ОЗ = внесеному капіталу.
Марина :11:10
Оксана, в цьому випадку такого бути не може... якщо вони не розуміють то це їх проблеми
Оксана :11:11
якщо жорстко слідувати логіці типових проводок то виходить щоб без фінансування (5411) і коштів на рахунку (2313) придбавати необоротні (по кекв 2210) заборонено
Оксана :11:12
всюди перша провока йде - отримано фінансування . це в теорії. А на практиці кажуть -реєструйте щоб було видно реєс трацію і тоді дамо фінансування
EVGENIY :11:13
Оксана, та звідки ви це взяли блін я вам тут вже стільки пишу а ви як не бачите
Оксана :11:13
EVGENIY, та з типових проводок. І зі статей -консультацій. Яка всюди перша проводка ?
Марина :11:14
Оксана, до чого це??? в бюджеті взагалі то вранці стільці ввечері гроші... ви отримали товар, і у вас кредиторка)
EVGENIY :11:14
Оксана, проводки ТИПОВІ , вони не на всі випадки життя
Марина :11:15
і їх порядок не так як в інструкції а так як відбуваються господарські операції
юлія :11:16
добрий день. скажіть будь ласка створюю форми на порталі є- звітність, форма 2м звіт про надходження та використання коштів загального фонду створює тільки по одному КПК
Оксана :11:22
Марина, EVGENIY, дякую. йду на чорновиках намалюю схеми що і як можна зробити по провожках
EVGENIY :11:24
Оксана, просто тупо зробіть 5512 5411 і у вас все вирівняється
Наталія :12:01
Доброго дня. Підкажіть чи можу я купляти холодильник вартістю до 17,1тис.грн за КЕКВом 2210. Де почитати. Казна повернула платіж , каже по новому тільки КЕКВ 3110. Дякую.
EVGENIY :12:14
Наталія,
EVGENIY :12:14
Наталія, 2
EVGENIY :12:14
Наталія,
Наталя :12:55
Доброго дня. Підкажіть бо вже трохи заплуталась. До розрахунку відпускних сума матеріальної допомоги на оздоровлення?
Валентина :13:00
Наталя, не входить
Наталя :13:03
Валентина, Дякую .
Наталя :13:28
Валентина, спеціаліст іде у відпустку з 14.04.26 за період роботи з 23.02.2022 по 22.02.2023. Як правильно брати розрахунковий період (це квітень 2025 по березень 2026?) Чи будемо брати два періоди?
Марина :13:28
Наталія, як на мене то це не по новому... так і раніше правильно було....до казни тільки дійшло що все що йде на власний капітал на кап інвестиції та необоротні активи не може бути придбано за поточні видатки, якщо це конкретно не обумовлено 333
керр :13:32
Наталя, 12 міс, що передують місяцю надання відпустки
Наталя :13:37
керр, а два періоди коли застосовуємо? коли при звільненні невідгуляні періоди до 2024 року?
Тетяна :13:40
Доброго дня. Шановні колеги, хто вже повністю перейшов на електронне підписання документів, якими програмами користуєтесь?
EVGENIY :13:46
Наталя, то тільки коли компенсацію рахують
Марина :13:49
Тетяна, в організації чи зі сторонніми?
Марина :13:49
Тетяна, мєдок, сота, вчасно
Тетяна :13:50
Марина, дякую
Наталя :14:40
EVGENIY, ага дякую!
Світлана :15:21
Підскажить будь ласка, по якому КЕКВ можно закупити та встановити камери відеоспостереження ?
EVGENIY :15:28
Світлана, визначте з початку що у вас буде об'єктом обліку, мабуть "Система відеонагляду" ? Тоді камери це комплексуючи цієї системи
Світлана :15:30
EVGENIY, те 3110, а якщо кажуть що купують по кекв2240, то тоды як їх можно облікувати? Окремо кожну камеру?
EVGENIY :15:32
Світлана, по кекв нічого не купують це послуги
EVGENIY :15:32
по кекв 2240
EVGENIY :15:33
Світлана, вирішіть що буде об'єктом обліку з початку з чого ви взяли 3110?
Світлана :15:34
EVGENIY, Якщо система відеоспостереження
EVGENIY :15:34
Світлана, якщо прямо відповідати на ваші питання то закупити по 2210 встановити по 2240, але є купа інших нбансів про які ви не пишете
EVGENIY :15:36
Світлана, якщо потім це буде система тоді камери це комплектуючі і їх можна купити по 2210 (поставити на 15 рахунок), і встановити (побудувати систему по 2240), потім все поставити на 1113 як Систему відонагляду,
Світлана :15:36
EVGENIY, Подивилася закупівлі на прозоро є договора як послуги на встановлення , а в кошторисі є вартість відеокамер
EVGENIY :15:40
Світлана, кожен крутиться як може )) на якому кекв кошти є під той і підлаштовуються
Світлана :15:41
EVGENIY, зрозуміло. Хотілося щоб ще було правильно
EVGENIY :15:41
Світлана,
EVGENIY :15:41
Світлана, сьогодні на форумі відповідав про таке
EVGENIY :15:43
Світлана, правильно це купити камери поставити їх на 15 рахунок, заплатити за побудову системи по 2240 або може навіть по капітальним якщо це дорога система потім каммери списати на 1311 (1312) і послуги те списати на 1311 і ввести в експлуатацію, ось так правильно
Світлана :15:53
EVGENIY, Дякую