Архів чату за 07.07.2026 Вт (42)
Додано: 07 липня 2026, 08:36
EVGENIY :08:37
Доброго ранку, всім гарного дня
Марина :08:50
Навзаєм
Таня :09:54
Доброго ранку. Підкажіть, будь ласка, як вивантажити з є-звітність звіти у є-дату.
Наталія :10:16
Таня, бюджетна звітність-звітність-Вивантаження на єдиний веб-портал
Таня :10:30
Наталія. які необхідно вказати параметри
Наталія :10:37
Таня, періодичність -квартальна, бюджет - місцевий або державний (який вам потрібно), звіт - всі форми
ДЦР :10:52
Доброго ранку. Установа прийняла у власність на підставі акту-приймання передачі техніку нову. ВВодимо в екплуатацію лише частину. Підкажіть, де в балансі відобразити частину техніки, яку не вводимо в екплуатацію?
НН :11:40
Доброго дня! Підкажіть будь ласка в фінансовому звіті форма 2-дс внесок на підтримку інвалідів відображаємо у ВИТРАТАХ за обмінними чи не обмінними операціями?
EVGENIY :11:41
ДЦР, ви отримали капінвестиції 1311 і тепер їх вводите в експлуатацію
EVGENIY :11:41
НН, як по бухобліку показали так і показуйте в звітах, звіт це результат вашого бухобліку а не навпаки
Валентина :12:07
Наталія, завантажила, а тоді як в е-дату?
Альона :12:38
Доброго дня хочу відмовитися від підписки
Альона :12:38
як можна це зробити
Світлана :12:50
Альона, зателефонуйте
Катерина :13:01
Доброго дня. Працівіник після демобілізації хояе взяти відпустку за відпрацьований час до 18.07.2022. Розрахунковий період останні 12 місяців. Але в цьому періоді нарахувань зп не було. То ж у нього буде відпустка без відпускних? Я вірно розумію?
керр :13:03
Катерина, з посадового окладу або з мін зп...
Світлана :13:04
Катерина,
Люда :13:21
Доброго дня! Допоможіть будь ласка, розібратися які проводки використати. Надійшли кошти від Юнісеф. в сумі 400 000грн. Витрачено по кекв 2210 - 10000 (світильники.), по кекв 3110 - 50000 (екофло).. Надходження буде Дт2313/Кт 7511, чи Дт2313/Кт5411. І якщо можливо які далі. Щиро дякую за допомогу.
EVGENIY :13:24
Люда, саме головне написати забули це плата за послуги чи благодійна?
EVGENIY :13:26
Люда, є прям по вашому питанню стаття на сайті
EVGENIY :13:29
Люда, ще головне забули сказати коли надійшли кошти і коли це все придбавали це теж важливо
Люда :13:31
Дякую. Надійшли в квітні придбали в червні. благодійка.
ната школа :13:35
добрий день. мат.допомогу педрацівникам не зареєстрували через відсутність кошторисних призначень. чи можна цю заборгованість показати у рядку 050 додатку 17 бюдж.звітності?
EVGENIY :13:38
Люда, я би показував 2313 7511, але вже коли купляли то робив би і другу проводку 7511 5411, але якщо вам одразу було відомо що ці кошти на купівля ОЗ і ІМНА то можна було і одразу робити 2313 5411
EVGENIY :13:39
ната школа, вирішуйте з ГРК теоретично звичайно і можна і нужно, але тут і казна буде вператись і ГРК
ната школа :14:02
EVGENIY, дякую
Дар'я :14:27
Доброго дня. Підскажіть, як оплатити броньовану плівку на вікна в орендованому приміщенні? Купити за КЕКВ 2210 і власними силами поклеїти чи як послуги по 2240? І яка це черга в казначействі?
Галина Н :14:36
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, внесок по сплаті на підтр. працевлашт. осіб з інвал. рахуємо за зразком 1кварталу?
EVGENIY :14:44
Галина Н, да. все так само
Оксанка :14:49
Як показати в 4 додатку об'єднаного звіту показати соц.виплату за ознакою 128? В місяці фактичної виплати такої допомоги (хоч нарахована за попередній місяць)?
Галина Н :14:51
EVGENIY, дякую
Наталія :14:52
Валентина, е-дата- звіти-Оберіть або перетягніть сюди файл зі звітом(-ами) у форматі dbf або csv-Виберіть тип звіту (наприклад форма 2)-Виберіть звітний період - 2 квартал і імпортуєте
Наталія :15:11
Оксанка, треба було в попередньому місяці показати лише нараховано, а вже в наступному показуємо лише виплачено. ми робимо так.
ОК :15:18
Установі були передані виконкомом запаси для оприбуткування та подальшої видачі населенню міста.Яка кореспонденція рахунків застосовується та в яких меморіальних ордерах відображати цю внутрі відомчу передачу?
EVGENIY :15:20
ОК,
123 :15:20
Підкажіть, якщо є прямий договір на суму 950,00 грн. папір, оподатковується. Роблю план 950+20%=1140 грн.? то на кінець року в мене планів буде більше ніж кошторису. це ж порушення. чи я шось не так думаю.
Аня :15:24
123, що значить планів більше ніж кошторису? ви маєте на увазі суму більше чим виділено? тобто виділено наприклад 1000, а ви хочете потратити 1200?
123 :15:46
якщо до кожного прямого договору додавати 20% в плані, то сума планів на кінець року буде більша ніж в мене є по кошторису.
Оксанка :15:47
Наталія, дякую
цнсп :16:01
123, сума в вас буде така як по кошторису, але закупите менше, якщо є ПДВ
123 :16:06
я уклала прямий догвір на суму 950 грн., прямий договір.Рроблю план закупівлі. Сума плану буде 950 грн. чи 1140?
Аня :16:08
123, ну ви ж маєте річну суму, ось в її межах і витрачайте. а пдв туди входить чи ні неважливо. Головне кінцева сума. Якщо у вас в кошельку 1000 грн. То на касі ви скільки покладете, 1000 чи 1200?
Доброго ранку, всім гарного дня
Марина :08:50
Навзаєм
Таня :09:54
Доброго ранку. Підкажіть, будь ласка, як вивантажити з є-звітність звіти у є-дату.
Наталія :10:16
Таня, бюджетна звітність-звітність-Вивантаження на єдиний веб-портал
Таня :10:30
Наталія. які необхідно вказати параметри
Наталія :10:37
Таня, періодичність -квартальна, бюджет - місцевий або державний (який вам потрібно), звіт - всі форми
ДЦР :10:52
Доброго ранку. Установа прийняла у власність на підставі акту-приймання передачі техніку нову. ВВодимо в екплуатацію лише частину. Підкажіть, де в балансі відобразити частину техніки, яку не вводимо в екплуатацію?
НН :11:40
Доброго дня! Підкажіть будь ласка в фінансовому звіті форма 2-дс внесок на підтримку інвалідів відображаємо у ВИТРАТАХ за обмінними чи не обмінними операціями?
EVGENIY :11:41
ДЦР, ви отримали капінвестиції 1311 і тепер їх вводите в експлуатацію
EVGENIY :11:41
НН, як по бухобліку показали так і показуйте в звітах, звіт це результат вашого бухобліку а не навпаки
Валентина :12:07
Наталія, завантажила, а тоді як в е-дату?
Альона :12:38
Доброго дня хочу відмовитися від підписки
Альона :12:38
як можна це зробити
Світлана :12:50
Альона, зателефонуйте
Катерина :13:01
Доброго дня. Працівіник після демобілізації хояе взяти відпустку за відпрацьований час до 18.07.2022. Розрахунковий період останні 12 місяців. Але в цьому періоді нарахувань зп не було. То ж у нього буде відпустка без відпускних? Я вірно розумію?
керр :13:03
Катерина, з посадового окладу або з мін зп...
Світлана :13:04
Катерина,
Люда :13:21
Доброго дня! Допоможіть будь ласка, розібратися які проводки використати. Надійшли кошти від Юнісеф. в сумі 400 000грн. Витрачено по кекв 2210 - 10000 (світильники.), по кекв 3110 - 50000 (екофло).. Надходження буде Дт2313/Кт 7511, чи Дт2313/Кт5411. І якщо можливо які далі. Щиро дякую за допомогу.
EVGENIY :13:24
Люда, саме головне написати забули це плата за послуги чи благодійна?
EVGENIY :13:26
Люда, є прям по вашому питанню стаття на сайті
EVGENIY :13:29
Люда, ще головне забули сказати коли надійшли кошти і коли це все придбавали це теж важливо
Люда :13:31
Дякую. Надійшли в квітні придбали в червні. благодійка.
ната школа :13:35
добрий день. мат.допомогу педрацівникам не зареєстрували через відсутність кошторисних призначень. чи можна цю заборгованість показати у рядку 050 додатку 17 бюдж.звітності?
EVGENIY :13:38
Люда, я би показував 2313 7511, але вже коли купляли то робив би і другу проводку 7511 5411, але якщо вам одразу було відомо що ці кошти на купівля ОЗ і ІМНА то можна було і одразу робити 2313 5411
EVGENIY :13:39
ната школа, вирішуйте з ГРК теоретично звичайно і можна і нужно, але тут і казна буде вператись і ГРК
ната школа :14:02
EVGENIY, дякую
Дар'я :14:27
Доброго дня. Підскажіть, як оплатити броньовану плівку на вікна в орендованому приміщенні? Купити за КЕКВ 2210 і власними силами поклеїти чи як послуги по 2240? І яка це черга в казначействі?
Галина Н :14:36
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, внесок по сплаті на підтр. працевлашт. осіб з інвал. рахуємо за зразком 1кварталу?
EVGENIY :14:44
Галина Н, да. все так само
Оксанка :14:49
Як показати в 4 додатку об'єднаного звіту показати соц.виплату за ознакою 128? В місяці фактичної виплати такої допомоги (хоч нарахована за попередній місяць)?
Галина Н :14:51
EVGENIY, дякую
Наталія :14:52
Валентина, е-дата- звіти-Оберіть або перетягніть сюди файл зі звітом(-ами) у форматі dbf або csv-Виберіть тип звіту (наприклад форма 2)-Виберіть звітний період - 2 квартал і імпортуєте
Наталія :15:11
Оксанка, треба було в попередньому місяці показати лише нараховано, а вже в наступному показуємо лише виплачено. ми робимо так.
ОК :15:18
Установі були передані виконкомом запаси для оприбуткування та подальшої видачі населенню міста.Яка кореспонденція рахунків застосовується та в яких меморіальних ордерах відображати цю внутрі відомчу передачу?
EVGENIY :15:20
ОК,
123 :15:20
Підкажіть, якщо є прямий договір на суму 950,00 грн. папір, оподатковується. Роблю план 950+20%=1140 грн.? то на кінець року в мене планів буде більше ніж кошторису. це ж порушення. чи я шось не так думаю.
Аня :15:24
123, що значить планів більше ніж кошторису? ви маєте на увазі суму більше чим виділено? тобто виділено наприклад 1000, а ви хочете потратити 1200?
123 :15:46
якщо до кожного прямого договору додавати 20% в плані, то сума планів на кінець року буде більша ніж в мене є по кошторису.
Оксанка :15:47
Наталія, дякую
цнсп :16:01
123, сума в вас буде така як по кошторису, але закупите менше, якщо є ПДВ
123 :16:06
я уклала прямий догвір на суму 950 грн., прямий договір.Рроблю план закупівлі. Сума плану буде 950 грн. чи 1140?
Аня :16:08
123, ну ви ж маєте річну суму, ось в її межах і витрачайте. а пдв туди входить чи ні неважливо. Головне кінцева сума. Якщо у вас в кошельку 1000 грн. То на касі ви скільки покладете, 1000 чи 1200?