Оприбуткування ОЗ

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1247
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 138 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

По- перше, установи ставлять на облік книги які є для них дійсно бібліотечними фондами.
До відома із Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»:

бібліотечний фонд - упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці.

Тому для того щоб остаточно визначитися, будь ласка уточніть що за установа. Як на мене, досить сумнівно вважати це бібліотечними фондами.

По-друге, як на мене для роздачі (передачі) доцільніше використовувати новий субрахунок 261 "Запаси для розподілу, передачі, продажу". На цьому субрахунку ведеться облік запасів, що придбані (вироблені, отримані) та утримуються з метою подальшого розподілу, передачі або продажу, у тому числі вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо.

По-третє, щодо бух записів з обліку бібліотечних фондів. Дійсно, не вистачає записів:
Дт 841 Кт 132 - 1400
Дт 401 Кт 841 - 1400

Mariannaa
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 28
З нами з: 25 травня 2015, 13:11
Регіон: Черновицкая область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Mariannaa »

Матвєєва Вікторія
Тому для того щоб остаточно визначитися, будь ласка уточніть що за установа. Як на мене, досить сумнівно вважати це бібліотечними фондами.
Це є музей. Книги передаються благодійною організацією не для продажу, а для роздаровування під час музейних заходів гостям музею.
Допоможіть будь ласка скласти всі необхідні проводки для оприбуткування. Я думаю все-таки це будуть запаси, як Ви написали.
І тоді, коли ми ці книги роздаруємо, то потрібно скласти відомість на видачу матеріальних цінностей та акт на списання? Чи якщо це запаси, то не потрібно. І які будуть проводки на списання?
Допоможіть, будь ласка, тому що я недавно працюю і ще багато чого не знаю. Гарно дякую.

Коркін Евген
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 18 травня 2015, 11:04

Повідомлення Коркін Евген »

Mariannaa писав:
Матвєєва Вікторія
Тому для того щоб остаточно визначитися, будь ласка уточніть що за установа. Як на мене, досить сумнівно вважати це бібліотечними фондами.
Це є музей. Книги передаються благодійною організацією не для продажу, а для роздаровування під час музейних заходів гостям музею.
Допоможіть будь ласка скласти всі необхідні проводки для оприбуткування. Я думаю все-таки це будуть запаси, як Ви написали.
І тоді, коли ми ці книги роздаруємо, то потрібно скласти відомість на видачу матеріальних цінностей та акт на списання? Чи якщо це запаси, то не потрібно. І які будуть проводки на списання?
Допоможіть, будь ласка, тому що я недавно працюю і ще багато чого не знаю. Гарно дякую.
Проводки правильні і ваші і на знос шо Вам дали
Д-324 К-712 Сума 2800
Д-364 К-324 Сума 2800
Д-112 К-364 Сума 2800
Д-812 К-401 Сума 2800
Дт 841 Кт 132 - 1400
Дт 401 Кт 841 - 1400
Якщо у Вас є бібліотечні фонди, то зробіть 112/1 щоб вести облік окремо.
Але ж у Вас музей, тому Рахунок 26 "Запаси для розподілу, передачі, продажу" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух матеріальних цінностей, що придбані (вироблені, отримані) та утримуються установою з метою подальшого розподілу, передачі, продажу, у тому числі вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо; активи, що становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви нафтопродуктів, зерна тощо).

Рахунок 26 "Запаси для розподілу, передачі, продажу" має такі субрахунки:

261 "Запаси для розподілу, передачі, продажу";
Д-324 К-712 Сума 2800
Д-364 К-324 Сума 2800
Д-261 К-364 Сума 2800
списання
д812 к 261 2800
мабуть отак

Коркін Евген
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 18 травня 2015, 11:04

Повідомлення Коркін Евген »

А з дверима мені хтось допоможе?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8738
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Коркін Евген писав:А з дверима мені хтось допоможе?
Я тут розмышлял по вашим дверям, мне кажется вам придётся всё таки делать Довидку про надходження в натуральной форме и доходы тогда в ней ставить по аренде и выдатки по ремонту, таким образом вы сможете увеличить стоимость здания в учёте!!

Аватар користувача
iraberus
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 41
З нами з: 11 травня 2015, 21:39
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Дніпропетровськ
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення iraberus »

Добрий вечір усім! У мене виникло питання з копійками при оприбуткуванні комп`ютера. Чи вірний хід моїх думок...
Купили комп`ютер ціна 7199,88 (в т.ч. ПДВ 1199,98). Фінансуємося з міського бюджету. Ми вже проплатили за комп`ютер 7199,88.... адже є обмеження на 7200,00..
Дт 141 кт 675 - 5999,90 за правилами округляю до 6000,00 ???
Дт 811 Кт 402 - 6000,00
Дт 141 Кт 675 - 1199,98 (ПДВ)
Дт 811 Кт 402 - 1199,98
Дт 104 Кт 141- 7200,00 ???? за правилами так округляти?
Дт 402 Кт 401 - 7200,00
Дт 402 Кт 141 - 0,12 ??? Чи до ПДВ списати копійки?
Як правильно відобразити даний комп`ютер в бухгалтерському обліку?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8738
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

iraberus писав:Добрий вечір усім! У мене виникло питання з копійками при оприбуткуванні комп`ютера. Чи вірний хід моїх думок...
Купили комп`ютер ціна 7199,88 (в т.ч. ПДВ 1199,98). Фінансуємося з міського бюджету. Ми вже проплатили за комп`ютер 7199,88.... адже є обмеження на 7200,00..
Дт 141 кт 675 - 5999,90 за правилами округляю до 6000,00 ???
Дт 811 Кт 402 - 6000,00
Дт 141 Кт 675 - 1199,98 (ПДВ)
Дт 811 Кт 402 - 1199,98
Дт 104 Кт 141- 7200,00 ???? за правилами так округляти?
Дт 402 Кт 401 - 7200,00
Дт 402 Кт 141 - 0,12 ??? Чи до ПДВ списати копійки?
Як правильно відобразити даний комп`ютер в бухгалтерському обліку?
Вот я для себя выписывал из журнала!! Суммы не ваши но суть та же!!
Оприходован системный блок (без НДС) 141 675 3436,00
Одновременно отражены фактические расходы 801, 802 402 3436,00
Отражены расходы по до ставк­е (без НДС) 141 675 40,00
Одновременно отражены фактические расходы 801, 802 402 40,00
Отражена сумма НДС:
в стоимости системного блока 141 675 687,20
в стоимости услуг по доставке 141 675 8,00
Одновременно на сумму НДС отражены фактические расходы 801, 802 402 695,20
Системный блок введен 104 141 4171,00 в эксплуатацию
Одновременно с вводом в эксплуатацию отражены изменения в капитале 402 401 4171,00
Списана сумма копеек 402 141 0,20

Аватар користувача
iraberus
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 41
З нами з: 11 травня 2015, 21:39
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Дніпропетровськ
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення iraberus »

Списана сумма копеек 402 141 0,20[/quote]
З 0,20 грн. зрозуміло, мені не зрозуміло, якщо ми оплатили 7199,88 грн. як мені в обліку відобразити, тобто якщо я поставля вартість комп`ютера- 7200,00 , то тоді виходить ми не доплатили постачальнику....

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8738
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

EVGENIY писав:Дт 141 кт 675 - 5999,90 за правилами округляю до 6000,00
Ненужно ничего округлять вы же на амортизацию считаете ;)
iraberus писав:Дт 104 Кт 141- 7200,00
Тут тоже ненужно округлять ставите 7199
iraberus писав:Дт 402 Кт 141 - 0,12
В этой проводке 0,88 коп

hamster
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 109
З нами з: 17 січня 2015, 10:33
Регіон: Запорожская Область
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення hamster »

Всем добрый день!
Помогите расставить точки над Е ))
Купили МНМА (коммутаторы для компьютеров по цене 336 с НДС) 2 шт. одной накладной, по акту установки установили 1 шт.
Если одно МНМА осталось на складе, получается оно должно висеть на сч.142 "Кап.инвест." ? Акт введения в эксплуатацию я не делаю на него ( установки ж не было!) ?
Или я его все-таки сажу на 113 счет, а когда будет установка - увеличу стоимость и начислю амортизацию/износ 50 процентов?

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1247
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 138 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

МНМА, которые не введены в эксплуатацию (т.е. находятся на складе) считаются незавершенными капитальными инвестициями. Такие МНМА учитывают на субсчете 142. И только те МНМА, которые введены в эксплуатацию (оформлен Акт введения в эксплуатацию), зачисляем на субсчет 113 с одновременным начислением износа 50 %.
Как раз об учете таких МНМА и ОС на счете 14 мы рассказывали в Бюджетной бухгалтерии № 16, 2015.

Елена4776
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 37
З нами з: 05 березня 2015, 09:15
Регіон: Черкасская Область
Звідки: Золотоноша
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Елена4776 »

Чому ніхто не хоче відповісти на моє питання :cry: Допоможіть будь ласка :cry:
Дублюю своє запитання від 31.05, час іде, а перевірка на носі :cry:

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як правильно оформити і відобразити в обліку таку операцію:
В закладі культури було взято тканину та нитки на загальну суму 3 000 грн. З цих матеріалів пошито 7 сорочок (господарським способом, костюмер шила).
Питання:
1. Якими проведеннями відобразити операцію по списанню матеріалів та отриманню готових виробів???
Є варіант, що через переробку
Переробка - Передача тканини в переробку 825/234 - акт списання, МО№13,
Оприбуткування сорочок 114/825, 802/401, 841/132
Але начебто по-новому законодавству жоден основним засіб не повинен пройти осторонь від р.141 "Кап.інв-ї"???
2. Списання тканини оформляти тією датою коли здійснюємо оприбуткування сорочок?
2. Оприбуткування сорочок якими документами (формами) оформляти (акт оприбуткування, введення в експлуатацію ...) та в якому МО відображати?
3. Можна одним документом всі 7 сорочок оприбутковувати чи на кожну окремий акт?
4. При оприбуткуванні завожу 1-ну картку групового обліку з 1-м номенклатурним номером на всі 7 сорочок загальною вартістю 3 000 грн. і виходить, що вартість однієї сорочки 428,571428571...грн. але ж ми повинні вести облік необоротгих активів без копійок...і начебто в цифрі 3 000 нема копійок :roll: але якщо брати кожну окрему сорочку, то виходить, що вони з копійками, а це ж все окремі об'єкти обліку :oops:

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8738
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Елена4776 писав:Чому ніхто не хоче відповісти на моє питання :cry: Допоможіть будь ласка :cry:
Дублюю своє запитання від 31.05, час іде, а перевірка на носі :cry:

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як правильно оформити і відобразити в обліку таку операцію:
В закладі культури було взято тканину та нитки на загальну суму 3 000 грн. З цих матеріалів пошито 7 сорочок (господарським способом, костюмер шила).
Питання:
1. Якими проведеннями відобразити операцію по списанню матеріалів та отриманню готових виробів???
Є варіант, що через переробку
Переробка - Передача тканини в переробку 825/234 - акт списання, МО№13,
Оприбуткування сорочок 114/825, 802/401, 841/132
Але начебто по-новому законодавству жоден основним засіб не повинен пройти осторонь від р.141 "Кап.інв-ї"???
2. Списання тканини оформляти тією датою коли здійснюємо оприбуткування сорочок?
2. Оприбуткування сорочок якими документами (формами) оформляти (акт оприбуткування, введення в експлуатацію ...) та в якому МО відображати?
3. Можна одним документом всі 7 сорочок оприбутковувати чи на кожну окремий акт?
4. При оприбуткуванні завожу 1-ну картку групового обліку з 1-м номенклатурним номером на всі 7 сорочок загальною вартістю 3 000 грн. і виходить, що вартість однієї сорочки 428,571428571...грн. але ж ми повинні вести облік необоротгих активів без копійок...і начебто в цифрі 3 000 нема копійок :roll: але якщо брати кожну окрему сорочку, то виходить, що вони з копійками, а це ж все окремі об'єкти обліку :oops:
Наверно слишком много вопросов и никто не хочет долго отвечать :)
Напишу своё мнение!
я считаю чере 825 счёт проводит Вам нельзя! Вот как я вижу этот процесс:

1. Оприбуткували тканину на 234 рахунок
2. Видали тканину для пошиву сорочок Дт364 Кр 234 -3000 (Акт передачі тканини. форми немає вигадаєте самі, мабудь можно використати і накладну на видачу) - МО 13
3. При отриманні сорочок Акт приймання Дт 142 Кр 364 - 3000 - МО 4
одночасно другий запис Дт 801, 802, 811 - 813 Кр 402 - 3000 - МО 4
4. Зарахування об'єктів капітальних інвестицій після введення їх в експлуатацію до складу основних засобів та нематеріальних активів (без сум копійок) Дт 114 Кр 142 - 2996 (кожна сорочка по 428 грн)
відображаються зміни в капіталі Дт 402 Кр 401 - 2996
списання копійок Дт 402 Кр 142 - 4грн
Тут нужен акт ввода в експлуатацию или передачи в експлуатацию костюмов, если я правильно помню то все єти проводки тоже в МО-4 должні отображаться вот из МО 4

Код: Виділити все

Одержання матеріальних цінностей та послуг, оплачених бюджетною установою раніше, або надходження грошових коштів за матеріальні цінності та послуги, відвантажені чи надані бюджетною установою в минулому, супроводжуються записами в кредит субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" за дебетом кореспондентських субрахунків за графами 2, 5, 16 - 22 у рядку відповідного дебітора. Другі записи у випадках одержання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів відображаються за графами 24 - 26. 
5. Нараховуємо знос
Нарахування суми зносу (накопиченої амортизації) на необоротні активи
дт 841 кр 131 - 133
Водночас проводиться другий запис Дт 401Кр 841
6. Надеюсь с карточкой вопрос отпал??? Заводите одну на все костюм стоимость у них у всех будет одна (см.проводки)

Наверно вот почему никто не хотел писать :)

если я где то ошибаюсь прошу колег поправить :roll:

Елена4776
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 37
З нами з: 05 березня 2015, 09:15
Регіон: Черкасская Область
Звідки: Золотоноша
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Елена4776 »

Дуже Вам вдячна :D
Наступного разу буду стриманіша з питаннями :lol: (або хоч буду намагатись)

Не зрозуміла про рахунок 364?!
Можливо, я не так висловилась або Ви мене не зрозуміли, що це наш костюмер (штатний) буде шити, а не сторонній. Хіба я можу 364 рахунок тут застосувати? І відповідно МО 4? :shock:
І бентежить, що в цій схемі не фігурує акт на списання запасів коли Кт 234 відображаєм, бо передача це одне...але при списанні хіба можемо обійти цей документ?

Ще раз велике дякую, що відгукнулися :D

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8738
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Елена4776 писав:Дуже Вам вдячна :D
Наступного разу буду стриманіша з питаннями :lol: (або хоч буду намагатись)

Не зрозуміла про рахунок 364?!
Можливо, я не так висловилась або Ви мене не зрозуміли, що це наш костюмер (штатний) буде шити, а не сторонній. Хіба я можу 364 рахунок тут застосувати? І відповідно МО 4? :shock:
І бентежить, що в цій схемі не фігурує акт на списання запасів коли Кт 234 відображаєм, бо передача це одне...але при списанні хіба можемо обійти цей документ?

Ще раз велике дякую, що відгукнулися :D
А разве вы их списываете?? Вы как раз таки их и передаёте костюмеру теперь костюмер вам должен вот он и становится дебетором по 364 счёту!! Фактических расходов вы не несёте, на фактические отнесёте уже костюми при оприходывании!!

Елена4776
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 37
З нами з: 05 березня 2015, 09:15
Регіон: Черкасская Область
Звідки: Золотоноша
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Елена4776 »

EVGENIY, дякую за роз'яснення і за те, що наважились відповісти на мій довгий лист :D
Якщо, це Вас не дуже обтяжить, не могли б Ви пояснити, чому так категорично про переробку висловись: "Через 825 счёт проводит Вам нельзя!"

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8738
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

У Вас в положении или уставе есть то что вы занимаетесь производством?? Вот поэтому мне кажется что 825 как то к вам не относится, хотя возможно и через него провести вместо 364!

Елена4776
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 37
З нами з: 05 березня 2015, 09:15
Регіон: Черкасская Область
Звідки: Золотоноша
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Елена4776 »

Ні, про виробництво нічого немає в положенні :roll: Мене надихнули на 825 ось ці слова з плану рахунків: "На субрахунку 825 "Витрати на заготівлю і переробку матеріалів" обліковуються операції із заготівлі і переробки матеріалів господарським способом (пошиття білизни, заготівля палива, переробка овочів тощо).

Дякую, дякую, дякую Ви дуже мені допомогли!!!

Елена4776
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 37
З нами з: 05 березня 2015, 09:15
Регіон: Черкасская Область
Звідки: Золотоноша
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Елена4776 »

Доброго дня! Знову звертаюсь по допомогу.
Не розумію чому в Плані рахунків та Методрекомендаціях по субрахунку 104 "Машини та обладнання" перелік підгруп різний. Треба присвоїти інвентарний номер освітлювальній апаратурі - якщо керуватись Планом рахунків буде 1049..., по Методрекомендаціям 1048...
Хіба цей перелік не повинен бути єдиним? :roll:

Татьяна
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 140
З нами з: 07 травня 2015, 16:25
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Татьяна »

Елена4776 писав:Доброго дня! Знову звертаюсь по допомогу.
Не розумію чому в Плані рахунків та Методрекомендаціях по субрахунку 104 "Машини та обладнання" перелік підгруп різний. Треба присвоїти інвентарний номер освітлювальній апаратурі - якщо керуватись Планом рахунків буде 1049..., по Методрекомендаціям 1048...
Хіба цей перелік не повинен бути єдиним? :roll:
Елена4776! Добрый день!
Вам помогли в данном вопросе? У нас вопрос по компьютерам...

Елена4776
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 37
З нами з: 05 березня 2015, 09:15
Регіон: Черкасская Область
Звідки: Золотоноша
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Елена4776 »

К сожалению, ответа нет(
Радует что нас уже больше, может кто-то обратит внимание на это несоответствие и даст разъяснение :23:

Елена4776
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 37
З нами з: 05 березня 2015, 09:15
Регіон: Черкасская Область
Звідки: Золотоноша
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Елена4776 »

З головним бухгалтером вирішили користуватись Планом рахунків, відповідно до нього комп'ютери залишились із аналітикою 8 - 1048, радіоапаратура 9 - 1049

Позашкілля
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 132
З нами з: 03 лютого 2015, 22:35
Регіон: Черкасская область

Повідомлення Позашкілля »

Доброго дня підкажіть будь-ласка придбані решітки для батарей можливо оприбуткувати на 234 та списати як встановлені чи потрібно оприбутковувати на 113 дякую

Lili
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 82
З нами з: 31 березня 2015, 09:49
Регіон: Львовская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Lili »

Оприбутковуємо на р.234 і актом встановлення списуємо з обліку.

Валерій Валерійович
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 14
З нами з: 01 липня 2016, 15:38
Регіон: Днепропетровская область
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Валерій Валерійович »

Доброго дня! Хто мені може чітко пояснити? якщо купили новий одяг 142 рах. він полежав на складі, потім видаємо цей одяг, невже необхідно робити акт введення в експлуатацію?????

головний спеціаліст
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 18
З нами з: 27 жовтня 2016, 09:26
Регіон: Сумская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення головний спеціаліст »

Доброго ранку. Підкажіть будь ласка раніше для введення в експлуатацію необоротних активів ми робили довільної форми АКТ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ. зараз щось змінилось? Я бачила новий бланк - АКТ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, затверджений Мінфіном від 13.09.16 № 818, тепер його треба використовувати при введенні в експлуатацію ОЗ та МНМА? Спасибо

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1247
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 138 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Саме так, використовуйте цей Акт

Яна
Новачок
Новачок
Повідомлень: 1
З нами з: 10 липня 2017, 13:49
Регіон: Запорожская область

Повідомлення Яна »

Добрый день! Помогите пожалуйста !
В школу купили электрокотел стоимостью 45000,00грн.
какие будут проводки.

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”