Нарахування зносу від а до я.

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
Діамантова Зоря
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 40
З нами з: 09 вересня 2015, 07:24
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Діамантова Зоря »

Хочу уточнити з приводу донарахування 50% при списанні. Розумію так, що "благодійник" правомірно зазначив 100% знос в акті п/п, просто при постановці таких НМА на облік нам потрібно було "зняти" 50%? Чи є з цього приводу роз"яснення компетентних органів?
Уточнюю, бо мені самій потрібно буде передати через авізо іншому розпоряднику державних коштів НМА, які були в експлуатації (тобто із 50% зносом) і по логіці, при списанні з балансу я повинна донарахувати 50% та зазначити в авізо 100% знос. Але бухгалтер, який приймає НМА, стверджує, що ми повинні зазначати не 100%, а 50%.

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2219
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Я так вижу - в Авизо вы ставите 50%, поскольку МНМА в рабочем состоянии, а у себя списываете остальные 50% на основании того, что МНМА выбыла с вашего баланса.

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2219
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

А подскажите, там же изменения внесли в методрекомендации - теперь износ можно считать раз в год. Если локальной инструкции у нас нет, так и не спустили - мы можем переходить на годовой расчет, или до конца этого года уже надо считать квартально, а уже со следующего года переходить на годовой расчет?

Діамантова Зоря
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 40
З нами з: 09 вересня 2015, 07:24
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Діамантова Зоря »

Радистка_Кэт писав:Я так вижу - в Авизо вы ставите 50%, поскольку МНМА в рабочем состоянии, а у себя списываете остальные 50% на основании того, что МНМА выбыла с вашего баланса.
Спасибо за ответ. Я тоже так считала. Но бухгалтер другой организации передала МНМА и указала 100% износ (доначислила 50% при списанни). При этом говорит, что мы должны "снять" эти 50% при постановке на учет...

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2219
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Та ну, бред какой-то :) Это все равно, что вы начислить износ обратно - а "фарш невозможно провернуть назад" :)

Неправа она

Юлька2015
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 84
З нами з: 08 квітня 2015, 20:08
Регіон: Сумская область
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Юлька2015 »

Добрий день. Зафіксовано факт крадіжки транспортного засобу 03 серпня. Треба нарахувати знос за січень липень чи за січень-серпень, відповідно ПСБО амортизації припиняється, починаючи з місяця,
наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів. Заздалегідь вдячна

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8742
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Радистка_Кэт писав:А подскажите, там же изменения внесли в методрекомендации - теперь износ можно считать раз в год. Если локальной инструкции у нас нет, так и не спустили - мы можем переходить на годовой расчет, или до конца этого года уже надо считать квартально, а уже со следующего года переходить на годовой расчет?
Вот из Стандарта
Вартість об'єкта основних засобів розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу. За рішенням керівника суб'єкта державного сектору у розпорядчому документі про облікову політику може бути передбачено нарахування амортизації на річну дату балансу.

А вот из методрекоменлдаций
Вартість об'єкта основних засобів розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу щокварталу діленням річної суми амортизації на 4.

П.С. В методрекомендаций изменений не вносили, только в стандарты! На сайте я обновил все стандарты с последними изменениями!
П.С. так что пока в учётную политику изменения не внесли начисляем по квартально!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8742
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Юлька2015 писав:Добрий день. Зафіксовано факт крадіжки транспортного засобу 03 серпня. Треба нарахувати знос за січень липень чи за січень-серпень, відповідно ПСБО амортизації припиняється, починаючи з місяця,
наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів. Заздалегідь вдячна
Если придерживаться логики, то должны начислить по август! Но это логично для вибытия или списания, про кражи в стандартах забыли!

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2219
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

EVGENIY, спасибо!

Лесичка
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 71
З нами з: 26 березня 2015, 13:59
Регіон: Хмельницкая область

Повідомлення Лесичка »

Підскажіть будь-ласка: у нас на автомобіль повність нарахована амортизація. Залишкова вартість дорівнюе 0. Виходить що потрібно провести переоцінку автомобіля? Якщо так то як краще це зробити? І хто має її провести?

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1247
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 138 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Переоцінка не потрібна. Необхідно визначити ліквідаційну вартість. Цим питанням займається комісія установи.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8742
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Лесичка писав:Підскажіть будь-ласка: у нас на автомобіль повність нарахована амортизація. Залишкова вартість дорівнюе 0. Виходить що потрібно провести переоцінку автомобіля? Якщо так то як краще це зробити? І хто має її провести?
Таким чином, суб’єкт державного сектору може, а не зобов’язаний, здійснювати переоцінку основних засобів за наявності визначених умов. Тобто бюджетна установа самостійно приймає рішення, здійснювати переоцінку основних засобів чи ні.

https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... buhobliku/

Лесичка
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 71
З нами з: 26 березня 2015, 13:59
Регіон: Хмельницкая область

Повідомлення Лесичка »

Дякую за допомогу

Аватар користувача
iraberus
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 41
З нами з: 11 травня 2015, 21:39
Регіон: Днепропетровская область
Звідки: Дніпропетровськ
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення iraberus »

EVGENIY писав:
А вот из методрекоменлдаций
Вартість об'єкта основних засобів розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу щокварталу діленням річної суми амортизації на 4.

П.С. В методрекомендаций изменений не вносили, только в стандарты! На сайте я обновил все стандарты с последними изменениями!
П.С. так что пока в учётную политику изменения не внесли начисляем по квартально!
Так ведь у Нацстандарта юридическая сила выше, чем у методрекомендаций. Поэтому уже спокойненько можно внести изменения в учетной политике....
+ вот еще пригодиться Лист Мінюсту від 26.12.2008 N 758-0-2-08-19 "Щодо практики застосування норм права у випадку колізії"
1. У разі існування неузгодженості між нормами, виданими одним і тим самим нормотворчим органом, застосовується акт, виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї чинності. Така неузгодженість може виникнути внаслідок того, що прийняття нової норми не завжди супроводжується скасуванням "застарілих" норм з одного й того ж питання.

Так что смело можно вносить все изменения, особенно, если каждый квартал начислять амортизацию просто не представляется возможным...
Востаннє редагувалось 21 вересня 2015, 17:33 користувачем iraberus, всього редагувалось 1 раз.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8742
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

iraberus писав:
EVGENIY писав:
А вот из методрекоменлдаций
Вартість об'єкта основних засобів розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу щокварталу діленням річної суми амортизації на 4.

П.С. В методрекомендаций изменений не вносили, только в стандарты! На сайте я обновил все стандарты с последними изменениями!
П.С. так что пока в учётную политику изменения не внесли начисляем по квартально!
Так ведь у Нацстандарта юридическая сила выше, чем у методрекомендаций. Поэтому уже спокойненько можно внести изменения в учетной политике....
Нацстандарты в этом плане ведь не говорят точно, а говорят что можно принять решение о начислении раз в год! Так что принимайте решение и дерзайте :) Не хотите не принимайте :)

Ver_lena
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 164
З нами з: 31 березня 2011, 11:22
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса

Повідомлення Ver_lena »

Шановні колеги, в вересні нараховуємо амортизацію з копійками? Я правильно розумію?

Центр-дети
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 16
З нами з: 29 березня 2014, 18:12
Регіон: Николаевская Область
Звідки: Первомайск

Повідомлення Центр-дети »

Підкажіть будь лазка, як вірно нарахувати першу половину зносу на суб. 113 (50%) під час введення в експлуатацію, якщо сума 367 грн. З копійками?

Танюха
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 29 вересня 2015, 16:14
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Танюха »

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, якщо товар прийшов в серпні місяці то знос як правильно в кварталі нараховувать? Ділить на строк корисного використання і на 4?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8742
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Танюха писав:Доброго дня! Підкажіть будь ласка, якщо товар прийшов в серпні місяці то знос як правильно в кварталі нараховувать? Ділить на строк корисного використання і на 4?
Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання та введений в експлуатацію.
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... ni-zasobi/
Делить на срок и делить на 12 месяцев, вам нужно начислить на один месяц (сентябрь)

Танюха
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 29 вересня 2015, 16:14
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Танюха »

Велике ДЯКУЮ!!!!!

КСД
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 37
З нами з: 23 вересня 2015, 10:09
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення КСД »

Підкажіть будь ласка, як вірно нарахувати першу половину зносу на суб. 113 (50%) під час введення в експлуатацію, якщо сума 367 грн. З копійками?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8742
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

КСД писав:Підкажіть будь ласка, як вірно нарахувати першу половину зносу на суб. 113 (50%) під час введення в експлуатацію, якщо сума 367 грн. З копійками?
Так, можете і з копійками!

Аватар користувача
ANNA6724
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 116
З нами з: 19 вересня 2014, 11:32
Регіон: Сумская область
Звідки: Сумы

Повідомлення ANNA6724 »

Re: Нарахування зносу від а до я.
Ver_lena » 23 вересня 2015, 16:51

Шановні колеги, в вересні нараховуємо амортизацію з копійками? Я правильно розумію?

+1
за 3 квартал амортизацію основних засобів нараховувати з копійками?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8742
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ANNA6724 писав:Re: Нарахування зносу від а до я.
Ver_lena » 23 вересня 2015, 16:51

Шановні колеги, в вересні нараховуємо амортизацію з копійками? Я правильно розумію?

+1
за 3 квартал амортизацію основних засобів нараховувати з копійками?
Да!

Аватар користувача
klimksenia
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 83
З нами з: 01 серпня 2011, 22:10
Регіон: Львовская Область
Звідки: Львов
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення klimksenia »

Якщо амортизацію за ІІІ квартал нараховано по-старому, чи потрібно в жовтні дораховувати з копійками. Баланс вже зданий з амортизацією без копійок

Аватар користувача
klimksenia
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 83
З нами з: 01 серпня 2011, 22:10
Регіон: Львовская Область
Звідки: Львов
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення klimksenia »

1. Якщо придбали комп'ютер за ціною 6218,38 грн., то його оприбутковуємо за первісною вартістю. Як в цьому випадку нараховувати амортизацію, наприклад, за І квартал (6218,38/10 років/12 міс.х3 міс. = 155,46. Чи я не так зрозуміла???
2. Якщо оплачується література (50% зносу відразу) на суму 100,63 грн., то знос буде 50,32 грн.?

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1247
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 138 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

На вашому прикладі це виглядає так:
1 квартал - амортизація 155 грн. (округлюємо без копійок)
2 квартал - 155 грн. (теж округлюємо)
3 квартал - 155,46 (т.к. копійки не відкидаємо)

Тепер стосовно літератури. Якщо ви бібліотека, та літературу обліковуєте на 112, то нараховуємо амортизацію у розмірі 50 %, тобто 50,32 грн.
А якщо ваша установа не має бібліотеки, то відразу списуєте такі витрати на фактичні витрати

Pariz
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 11 березня 2013, 15:10
Регіон: Винницкая Область
Звідки: Винница

Повідомлення Pariz »

В мене таке ж питання якщо звіт за ІІІ квартал вже зданий,, амортизація була без копійок, чи можна вже за 4 квартал скорегувати річну суму амортизації. На всі основні засоби, які були придбані у попередні роки, амортизацію вже нараховувати з копійками???

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1247
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 138 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Нараховувати амортизацію з копійками необхідно починаючи з 3 кварталу 2015 року (незалежно від того, у попередньому чи поточному році були придбані ОЗ).

Pariz
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 11 березня 2013, 15:10
Регіон: Винницкая Область
Звідки: Винница

Повідомлення Pariz »

То потрібно дорахувати амортизацію з копійками за ІІІ квартал в жовтні?

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”