План рахунків 2017

Запитання по проводкам які не знайшли відображення в типовій кореспонденції
sana
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 08 травня 2015, 12:14
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення sana »

Чи є тут головні розпорядники коштів? Підкажіть, будь ласка кореспонденцію рахунків при надходженні коштів на особові рахунки для подальшого їх розподілу на реєстр.рахунки підвідомчих установ.
На форумі декілька раз підіймали це питання, але відповіді я не знайшла

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 9388
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 129 разів
Подякували: 1273 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

sana писав:Чи є тут головні розпорядники коштів? Підкажіть, будь ласка кореспонденцію рахунків при надходженні коштів на особові рахунки для подальшого їх розподілу на реєстр.рахунки підвідомчих установ.
На форумі декілька раз підіймали це питання, але відповіді я не знайшла
Тому що відповіді не існує! Забув Мінфін про це! В рахунку це написали, а в типовій кореспонденції не написали! Я думаю раз таке діло треба заводити окремий рахунок 7011/особовий, тоді буде так:
Надійшли кошти Дт2314/особовий Кр 7011/особовий
Перераховані підвідомчим Дт 7011/особовий Кр 2314/особовий
Поки так, а потім треба дивитись що Мінфін скаже!

sana
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 08 травня 2015, 12:14
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення sana »

Дякую!

Аватар користувача
Ludmila0686
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 25 вересня 2012, 04:22
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харьков
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Ludmila0686 »

Евгений, спасибо Вам за предыдущие ответы. У меня еще есть вопросы, может кто-то ответит. Раньше накладные расходы по хоз.договорам в науке относились на Д-т счета 826 "Расходы к распределению" по всем КЕКВ. Затем  Д-т 823 К-т 826. Как теперь все это будет выглядеть??? Каждый счет расходы к распределению 8111/2, 8112/2, 8113/2,8411/4  с кредита относить на Д-т 8111/1, 8112/1, 8113/1, 8411/1 расходы спец фонда по науке?Я правильно понимаю?

Аватар користувача
Бухало (Белоус) Даша
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 01 лютого 2015, 20:03
Звідки: Украина, Вольногорск

Повідомлення Бухало (Белоус) Даша »

Уважаемые форумчани у меня опять же тот вопрос, какая будет проводка, если приобрели ОС за счет средств спецфонда, (эти средства заработаны в прошлом году, и отнесены на результаты) 
у меня не будет этой проводки Дт 2313 Кт 5411
                                            Дт 5411 Кт 5111
т.к. они у меня уже перенесены с 323 и находятся на  2313, но как-то мне же надо отнести на Кт5111, а по Дт что будет?????У кого какие мысли?

Анна8859
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 14
З нами з: 23 грудня 2014, 21:08
Регіон: Киевская Область
Звідки: Славутич

Повідомлення Анна8859 »

EVGENIY писав:
sana писав:Чи є тут головні розпорядники коштів? Підкажіть, будь ласка кореспонденцію рахунків при надходженні коштів на особові рахунки для подальшого їх розподілу на реєстр.рахунки підвідомчих установ.
На форумі декілька раз підіймали це питання, але відповіді я не знайшла
Тому що відповіді не існує! Забув Мінфін про це! В рахунку це написали, а в типовій кореспонденції не написали! Я думаю раз таке діло треба заводити окремий рахунок 7011/особовий, тоді буде так:
Надійшли кошти Дт2313/особовий Кр 7011/особовий
Перераховані підвідомчим Дт 7011/особовий Кр 2313/особовий
Поки так, а потім треба дивитись що Мінфін скаже!
 Добрий день! А чому надходження коштів Ви відносите на рахунок 2313, якщо  методрекомендаціями зі співставлення субрахунків рахунку 322 "Особові рахунки" відповідає рахунок 2314 "Інші рахунки в Казначействі"?

Анна8859
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 14
З нами з: 23 грудня 2014, 21:08
Регіон: Киевская Область
Звідки: Славутич

Повідомлення Анна8859 »

Читаємо в Порядку - рахунок 2314 ведеться облік коштів виділених з бюджету розпоряднику бюджетних коштів для подальшого їх розподілу

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 9388
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 129 разів
Подякували: 1273 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Анна8859 писав:Читаємо в Порядку - рахунок 2314 ведеться облік коштів виділених з бюджету розпоряднику бюджетних коштів для подальшого їх розподілу
Так, вибачте писав по пам'яті! Зараз виправлю в повідомленні!

sana
Новачок
Новачок
Повідомлень: 3
З нами з: 08 травня 2015, 12:14
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення sana »

Дуже дякую всім! У мене ще є запитання: як відобразити субвенції з державного бюджету місцевим (казначейство нас змушує брати їх в формі 2д собі на фактичні)

didkivska2011
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 19
З нами з: 09 січня 2016, 22:11
Регіон: Киевская область

Повідомлення didkivska2011 »

Masha_63 писав:ДТ 8511- КТ 6312
А в якому меморіальному ордері це позначити???

Аватар користувача
mirosa
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 34
З нами з: 31 серпня 2012, 14:09
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Мариуполь
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення mirosa »

Допоможіть розібратися з проводкою: Отримано асигнування  Дт 2313 Кт 7011 чи 5411?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 9388
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 129 разів
Подякували: 1273 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

mirosa писав:Допоможіть розібратися з проводкою: Отримано асигнування  Дт 2313 Кт 7011 чи 5411?
На субрахунку 7011 "Бюджетні асигнування" ведеться облік доходів розпорядниками бюджетних коштів, що отримані за рахунок бюджетних асигнувань на виконання суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством (крім асигнувань капітального характеру, які обліковуються у складі цільового фінансування).

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/poryadok-zastosuvannya-planu-rahunkiv-buhgalterskogo-obliku-v/

На субрахунках 5411 "Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів" (5421 "Цільове фінансування державних цільових фондів") ведеться облік надходження коштів цільового фінансування, які виділяються з відповідного бюджету на проведення заходів цільового характеру, а також витрачання таких коштів із визнанням відповідної суми доходів або включення до внесеного капіталу у частині введених в експлуатацію необоротних активів


Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/poryadok-zastosuvannya-planu-rahunkiv-buhgalterskogo-obliku-v/

Олена Гривнюк
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 19 березня 2015, 15:25
Регіон: Ровенская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Олена Гривнюк »

Доброго дня ! Підкажіть будь-ласка на який рахунок віднести електроди і круги обрізні та шліфувальні 1513 чи 1812 рах.?

Тетяна-бух
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 144
З нами з: 30 березня 2016, 09:57
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Тетяна-бух »

Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки 
д     К
142 675
802 402
На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312
В 2017 році вводимо в експлуатацію  та нараховуємо амортизацію 50%, проводки
д         к 
11     1312
5411  5111
8014  1411 50%
Питання: придбанні ІНМА та не введені в експлуатацію вже віднесли на фактичні витрати в 2016 році, а тепер ще й амортизацію відносимо на фактичні витрати, чи не буде це задвоєння?
Будь ласка, хто що думає, може я щось не вірно розумію.

Аватар користувача
Бухало (Белоус) Даша
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 01 лютого 2015, 20:03
Звідки: Украина, Вольногорск

Повідомлення Бухало (Белоус) Даша »

Тетяна-бух писав:Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки 
д     К
142 675
802 402
На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312
В 2017 році вводимо в експлуатацію  та нараховуємо амортизацію 50%, проводки
д         к 
11     1312
5411  5111
8014  1411 50%
Питання: придбанні ІНМА та не введені в експлуатацію вже віднесли на фактичні витрати в 2016 році, а тепер ще й амортизацію відносимо на фактичні витрати, чи не буде це задвоєння?
Будь ласка, хто що думає, може я щось не вірно розумію.
Скажите пожалуйста у Вас есть проводка 5411  5111, а как закроется 5411 счет?( я так понимаю должна же быть еще проводка ДТ???? Кт 5411) у меня похожая ситуация не знаю что ставить

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 9388
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 129 разів
Подякували: 1273 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Бухало (Белоус) Даша писав:
Тетяна-бух писав:Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки 
д     К
142 675
802 402
На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312
В 2017 році вводимо в експлуатацію  та нараховуємо амортизацію 50%, проводки
д         к 
11     1312
5411  5111
8014  1411 50%
Питання: придбанні ІНМА та не введені в експлуатацію вже віднесли на фактичні витрати в 2016 році, а тепер ще й амортизацію відносимо на фактичні витрати, чи не буде це задвоєння?
Будь ласка, хто що думає, може я щось не вірно розумію.
Скажите пожалуйста у Вас есть проводка 5411  5111, а как закроется 5411 счет?( я так понимаю должна же быть еще проводка ДТ???? Кт 5411) у меня похожая ситуация не знаю что ставить
http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f ... 644#p71643

Аватар користувача
Бухало (Белоус) Даша
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 73
З нами з: 01 лютого 2015, 20:03
Звідки: Украина, Вольногорск

Повідомлення Бухало (Белоус) Даша »

EVGENIY писав:
Бухало (Белоус) Даша писав:
Тетяна-бух писав:Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки 
д     К
142 675
802 402
На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312
В 2017 році вводимо в експлуатацію  та нараховуємо амортизацію 50%, проводки
д         к 
11     1312
5411  5111
8014  1411 50%
Питання: придбанні ІНМА та не введені в експлуатацію вже віднесли на фактичні витрати в 2016 році, а тепер ще й амортизацію відносимо на фактичні витрати, чи не буде це задвоєння?
Будь ласка, хто що думає, може я щось не вірно розумію.
Скажите пожалуйста у Вас есть проводка 5411  5111, а как закроется 5411 счет?( я так понимаю должна же быть еще проводка ДТ???? Кт 5411) у меня похожая ситуация не знаю что ставить
http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f ... 644#p71643
Евгений, спасибо, я тоже думала что если это предыдущий период, то как-то должен быть задействован результат 5511,5512, всю корреспонденцию пересмотрела пару раз, но не нашла Дт 5512 Кт 5111, придется делать как писали выше.....т.к. я не вижу другого выхода

Тетяна-бух
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 144
З нами з: 30 березня 2016, 09:57
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Тетяна-бух »

EVGENIY писав:
Бухало (Белоус) Даша писав:
Тетяна-бух писав:Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки 
д     К
142 675
802 402
На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312
В 2017 році вводимо в експлуатацію  та нараховуємо амортизацію 50%, проводки
д         к 
11     1312
5411  5111
8014  1411 50%
Питання: придбанні ІНМА та не введені в експлуатацію вже віднесли на фактичні витрати в 2016 році, а тепер ще й амортизацію відносимо на фактичні витрати, чи не буде це задвоєння?
Будь ласка, хто що думає, може я щось не вірно розумію.
Скажите пожалуйста у Вас есть проводка 5411  5111, а как закроется 5411 счет?( я так понимаю должна же быть еще проводка ДТ???? Кт 5411) у меня похожая ситуация не знаю что ставить
http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f ... 644#p71643
 Згодна з Вами EVGENIY. Дійсно, для амортизації, яка нарахована до 01.01.2017 Д 5512 К5111 це вихід. А в моєму випадку при переносі на 01.01.17р., яка проводка :коригуємо фін результат Д 5512 а К????

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 9388
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 129 разів
Подякували: 1273 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Тетяна-бух писав:
EVGENIY писав:
Бухало (Белоус) Даша писав:
Тетяна-бух писав:Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки 
д     К
142 675
802 402
На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312
В 2017 році вводимо в експлуатацію  та нараховуємо амортизацію 50%, проводки
д         к 
11     1312
5411  5111
8014  1411 50%
Питання: придбанні ІНМА та не введені в експлуатацію вже віднесли на фактичні витрати в 2016 році, а тепер ще й амортизацію відносимо на фактичні витрати, чи не буде це задвоєння?
Будь ласка, хто що думає, може я щось не вірно розумію.
Скажите пожалуйста у Вас есть проводка 5411  5111, а как закроется 5411 счет?( я так понимаю должна же быть еще проводка ДТ???? Кт 5411) у меня похожая ситуация не знаю что ставить
http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f ... 644#p71643
 Згодна з Вами EVGENIY. Дійсно, для амортизації, яка нарахована до 01.01.2017 Д 5512 К5111 це вихід. А в моєму випадку при переносі на 01.01.17р., яка проводка :коригуємо фін результат Д 5512 а К????
А де у вашому випадку задвоєння? 
На 5411 ви повинні були повісити 402 рахунок 
6.4 перенесено суму фонду в незавершеному капітальному будівництві на субрахунок обліку цільового фінансування 402 5411

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/buhgalterskiy-oblik/noviy-plan-rahunkiv-perenosimo-zalishki/
тепер при введенні в експлуатацію він у вас закривається!!! Вам чипати 5512 не потрібно!

tymofeieva
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 66
З нами з: 08 листопада 2016, 16:35
Регіон: Сумская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 4 рази

Повідомлення tymofeieva »

Доброго дня! Поможіть будь ласка.
На якому рахунку ведеться облік розрахунків, що виникають у процесі виконання кошторису ніж вищестоящими розпорядниками коштів і підвідомчими їм установам??? (Отримано фінансування по КЕКВ 3110,2210,2240 и перераховано підвідомчім установам: Д-2313 К-???; К-2313 Д- (6611) ???)
Якщо можливо, то напишіть вірну проводку.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 9388
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 129 разів
Подякували: 1273 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

tymofeieva писав:Доброго дня! Поможіть будь ласка.
На якому рахунку ведеться облік розрахунків, що виникають у процесі виконання кошторису ніж вищестоящими розпорядниками коштів і підвідомчими їм установам??? (Отримано фінансування по КЕКВ 3110,2210,2240 и перераховано підвідомчім установам: Д-2313 К-???; К-2313 Д- (6611) ???)
Якщо можливо, то напишіть вірну проводку.
http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f ... 663#p71641

Тетяна-бух
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 144
З нами з: 30 березня 2016, 09:57
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Тетяна-бух »

EVGENIY писав:
Тетяна-бух писав:
EVGENIY писав:
Бухало (Белоус) Даша писав:
Тетяна-бух писав:Добрий день. В 2016 році при придбанні ІНМА не введених в експлуатацію робили проводки 
д     К
142 675
802 402
На початок 2017 року на субрахунку 142 "Кап.інвестиції в ІНМА" був залишок. який переносимо на субрахунок 1312
В 2017 році вводимо в експлуатацію  та нараховуємо амортизацію 50%, проводки
д         к 
11     1312
5411  5111
8014  1411 50%
Питання: придбанні ІНМА та не введені в експлуатацію вже віднесли на фактичні витрати в 2016 році, а тепер ще й амортизацію відносимо на фактичні витрати, чи не буде це задвоєння?
Будь ласка, хто що думає, може я щось не вірно розумію.
Скажите пожалуйста у Вас есть проводка 5411  5111, а как закроется 5411 счет?( я так понимаю должна же быть еще проводка ДТ???? Кт 5411) у меня похожая ситуация не знаю что ставить
http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f ... 644#p71643
 Згодна з Вами EVGENIY. Дійсно, для амортизації, яка нарахована до 01.01.2017 Д 5512 К5111 це вихід. А в моєму випадку при переносі на 01.01.17р., яка проводка :коригуємо фін результат Д 5512 а К????
А де у вашому випадку задвоєння? 
На 5411 ви повинні були повісити 402 рахунок 
6.4 перенесено суму фонду в незавершеному капітальному будівництві на субрахунок обліку цільового фінансування 402 5411

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/buhgalterskiy-oblik/noviy-plan-rahunkiv-perenosimo-zalishki/
тепер при введенні в експлуатацію він у вас закривається!!! Вам чипати 5512 не потрібно!
Я так і зробила. Перенесла 402 на 5411.  А чіпаю 5512, бо на нього списані видатки 2016 року при  покупці ІНМА , які не введенні в експлуатацію. Якщо його не чіпати, то буде задвоення фактичних видатків, ( 50% амортизації у 2017році при введенні в експлуатацію).

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 9388
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 129 разів
Подякували: 1273 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Справа в тому що дещо змінюється поняття фактичних видатків! Як відображати їх в формі 2 особисто мені не зрозуміло до кінця і поняття "фактичних видатків" в плані рахунків відсутнє, але присутнє воно в порядку складання звітності і чи будуть фактичні видатки дорівнювати 8 класу плану рахунків достовірно не відомо! 
у графі 9 «Фактичні за звітний період (рік)» наводиться сума фактичних видатків та наданих кредитів, тобто дійсних витрат та наданих кредитів, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатків за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою заробітною платою, за стипендіями тощо, мінус суми, на які коригуються фактичні видатки та надані кредити (на суми відновлення касових видатків та наданих кредитів, проведених у звітному році, тощо).
Тобто дійсних витрат, тепер питання придбання ОЗ це дійсна витрата?? Якщо дійсна то по 3110 в формі 2 касові будуть = фактичним, а в обліку по 8 класу витрат не буде поки амортизацію не почнемо нараховувати! Якщо не так то доведеться фактичні показувати поки 100% зносу не буде а це років 5, що недуже то і зручно! 
Розумію що я не відповів на питання, але те що ви списали на факт придбання ОЗ в минулому, ще не означає що не вірно, якщо ви в цьому році будете показувати амортизацію як витрати на 8014, адже це вже різні поняття, тому я задвоєння не бачу! Хоча теж не стверджую на 100%! Ще багато не зрозумілого в цьому плані рахунків! :(

Тетяна-бух
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 144
З нами з: 30 березня 2016, 09:57
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Тетяна-бух »

Дякую за відповідь. Приємно спілкуватися з мудрою людиною:)

tymofeieva
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 66
З нами з: 08 листопада 2016, 16:35
Регіон: Сумская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 4 рази

Повідомлення tymofeieva »

EVGENIY!

Дякую за відповідь

marmux_ubr
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 18 травня 2014, 14:42
Регіон: Черновицкая Область
Звідки: Новоднестровск
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення marmux_ubr »

Доброго дня, шановні колеги! Підскажіть, будь ласка, які необхідно зробити проводки для оприбуткування металолому з подальшою його реалізацією та як правильно оформити дооцінку склобанок???

ptu52
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 27 лютого 2017, 17:36
Регіон: Львовская область

Повідомлення ptu52 »

Доброго дня. Підскажіть будь-ласка проводку передплати періодичних видань, купівлі і оприбуткування книг, та грошової допомоги на придбання одягу та взуття.

didkivska2011
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 19
З нами з: 09 січня 2016, 22:11
Регіон: Киевская область

Повідомлення didkivska2011 »

didkivska2011 писав:
Masha_63 писав:ДТ 8511- КТ 6312
А в якому меморіальному ордері це позначити???
Відгукніться, будь ласка, на моє запитання, а то я не розумію.. Раніше у мене було проводка Дт 802 КТ 675 і відображалося у МО № 6... А тепер чому така проводка і який це меморіальний ордер буде????? це йде сплата екологічного податку

Maryna1989
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 55
З нами з: 04 лютого 2017, 19:17
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Maryna1989 »

Доброго дня, підскажіть будь-ласка чи вірні проводки по сплаті оренди приміщення Дт 2313 Кт 7011 Дт 8013 Кт 6211 Дт 6211 Кт 2313, чи може є інші субрахунки для віддображення оредної плати, в дані ситуації я показую їх як звичайну плату за послуги

Олюсік_Б
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 12 лютого 2016, 14:19
Регіон: Ивано-Франковская область

Повідомлення Олюсік_Б »

Цікавить проводка - нарахований лікарняний за кошти соцстраху і нарахований ЄСВ, яка буде кореспонденція?

Відповісти

Повернутись до “Кореспонденція субрахунків”