На форумі розглянуті питання індексації, виплати лікарняних та декретних, правові питання та багато важливого для працівників бюджетної сфери України. Приєднуйтесь! https://buhgalter.com.ua/forum/
Леся 08:49
Євгеній, скажіть,будь ласка, в яку строку ф.2-дс ставити фактичні витрати матеріальних цінностей,отрманих як гуманітарна допомога
Саша2 08:50
Всім гарного дня! Якщо було у кварталі повернення невикористаних коштів на спецрахунок, а потім зразу повернення до бюджету,то в як це відобразити в квартальній звітності.
катя 08:51
подскажите,может ли бюджетна организация прининять гуманитарную помощь без акта приема пепредачи?
просто таня 08:59
Леся, yf 08.49 в 2310
Oleksii Voroshchuk 09:06
катя, конечно может, потом на инвентаризации нужно описать, составить акт оценки и поставить на баланс, только не забіть сделать справку в казну о доходах в натуральном виде
EVGENIY 09:06
Доброго ранку ))) Всім гарного дня
просто таня 09:07
катя,у нас по накладной всегда.
Oleksii Voroshchuk 09:07
просто таня, если дарит физлицо, какая может быть накладная?
Наталія 09:09
Шановні колеги, прошу поради в т питанні.В 2015 році в закладі було проведено встановлення системи оповіщення пожежогасіння . Загальна сума договору 91310,18грн.(оплата проводилася по КЕКВ 2240. В кошторисі наданих послуг було прописане і Устаткування .Якщо зараз поставити його на баланс, то як рахувати знос, з моменту установки чи з дати обліку?
катя 09:09
просто таня, а накладную потом оформляете ?
Марія 09:11
оплата послуг по проведені експертної грошової оцінки землі потрібно проводити за рахунок селищної ради чи покупця земельної ділянки
Марина 09:14
Девочки куда в 2ДС ставите благодийку?????????
Леся 09:14
Таня, дякую але наше казначейство чомусь каже,що в 2210
Леся 09:16
строку 2210 у ф 2-дс
GalinaS 09:19
Марина, 2130
Леся 09:19
Євгеній, будь ласка, подивіться на моє запитання
Інна 09:19
Марина, р.2130
Інна 09:27
Леся, р.2210, оскільки фактичні витрати мат.цінностей, отриманих як гуманітарна допомога, списуєм на рах.8013
Іванна 09:33
Доброго ранку! Куплено шафу (кошти спецфонду-вільні лишки платні послуги). Витрати також вилучати з доходу ДТ7111 КТ5411?
АІ 09:33
Добрий день
АІ 09:34
Іванна,так
марія 09:34
Підкажіть є заборгованість по з/п. за вересень . Де в пасиві відображати проспілку в якому рядочку Податок і військовий збір в р.1540; ЄСВ в р.1565, готівку р.1560. А поспілку в який рядок віднести
Леся 09:34
Інна - дуже дякую
Ольга 09:38
Наталія, 09:09навіщо ви його ставите на баланс, це ж послуга
ЛюдКа 09:39
Всім привіт!!!!!!!!!Гарного дня та позитиву!!!!!!!!!!!
АІ 09:43
Марія ряд.1560,тут відображ.всі рах.65
фин 09:44
доброго ранку
АІ 09:45
Підкажіть будь-ласка,на скільки є порушення при спианні необоротних активів (компютерне обладнання) без утилізації?
GalinaS 09:49
АІ, да "сдайте на утилизацию"
Олександра 09:50
Доброго ранку. Прошу допомогои. 01.09.20. працівницю яка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3-р, попередили про скорочення. ця відпустка у неї закінчилась 20.09.20. чи потрібно до 01.11.20 платити їй середньомісячну?
АІ 09:54
GalinaS,в тому і діло що вже списані деякі активи,а щоб решту здати утилізуючій організац.потрібно не менше 10 одиниць,а так не згодні не вигідно
АІ 09:55
і що робити,установа працює до кінця року,при передачи не потріб ніхто не забере?
GalinaS 09:58
АІ, а Ві не пробовали обратиться в другие фирмы или на крайний случай "договориться" ну не все же Вам рассказывать!
керр 09:59
Олександра, чому середню платити, чого вона не виконує роботу за посаду
просто таня 10:01
Oleksii Voroshchuk, на 09,07 иногда и физлицо дает накладную
GalinaS 10:01
Олександра, я так понимаю после 20.09 она должна выйти на работу и получать з/пл до момента увольнения
просто таня 10:02
Марина, на 09,14 доход в 2130 расход в 2310
просто таня 10:02
Леся,через какой счет списівали 8013 или8511?
Леся 10:03
Таня - через 8013
Олександра 10:07
керр: Вона вчитель хімії, школу перевили в перші ступеня. То ж свій предмет вона неможе читати.
Іванна 10:09
АІ, дякую!!!
Олександра 10:09
GalinaS, дякую. Я теж так вважаю
просто таня 10:10
Леся, тогда правильно вам говорит каазна,я списіваю через 8511 и тогда у меня в 2310 попадает.
Леся 10:15
просто таня-там вроді немає гуманітарки,класифікувати як інші чи як
GalinaS 10:19
EVGENIY, меня все-таки мучает вопрос по начислению амортизации на невведенные в эксплуатацию ОЗ, полученные в натур.выражении.Может все таки ОЗ вопреки типовой коресп-ции оприходовать на 13 счет (1-проводка вместо 10)?Наш отчет завис в воздухе, в Киев в методологию не могу дозвониться.
АІ 10:20
чи можливий варіант після списання комп.техн. надати її на утилізацію для підтвердження про наявність чорн.кольоров. чи інших металів?
GalinaS 10:21
АІ, да у нас техника после списания 3 года лежала, пока не заключили договор на утилизацию.Мы же ее не выбросили в контейнер
просто таня 10:23
Леся, на какие цели она у вас пошла?на свою основну діялість чи ві її роздли(одяг бв)
Леся 10:23
Таня - на свою основну діяльність
Леся 10:25
Таня - а ще одяг -роздали дітям ми школа-інтернат
Марина 10:26
просто таня, о спасибо))) угадала)))
Марина 10:26
Інна, спасибо))))
просто таня 10:27
GalinaS,интересній вопрос.как бі при бд оприходовании ОЗ неидут не через 1311 ни через 5411. єто если получили и ввели то без проблем 10-2117 а как же біть если невеевели,никогда над єтим незаадумівалась.интересно послушать.
Галина 10:28
Доброго дня! залишок коштів (спецфонд) складає 50000, як ці кошти використати?
просто таня 10:28
Леся,єто ваша основна діяльність и одяг в школе остаеться по любому через 8013.
Галина 10:28
залишок за минулий рік
Леся 10:29
дякую, таня
просто таня 10:30
Леся,дайте вашу електронку отсканирую статью с журнала по єтому поводу отправлю.у меня одяг бв раздаеться людям поєтому он у меня через 8511 идет.
GalinaS 10:30
просто таня, я 3 ночи уже не сплю.Ну нельзя мне начислять амортизацию-не имею права, ведь благотворители подарил ОЗ для приюта, который не сданв эксплуатацию!!!
АІ 10:31
GalinaS,дуже дякую,ОТГ у нас не буде брати списану,ми теж нічого не викидаємо
просто таня 10:33
GalinaS,как то в проводках такой вариант не продумали если получено БД основніе и невведені в експлуатацию,где их тогда держать до введення на каком счете?я даже и незнаю.ведь бд-єто некапінвестиции.єто капец конечно.
просто таня 10:35
Леся,без равлика напишите
GalinaS 10:35
EVGENIY, утрите мои слезы бюджетника с 30-летним стажем!Ну не знаю я что делать!!!
бух 10:43
GalinaS, а если оприходовать на основные а амортизацию не начислять (ведь мы прекращаем начисление амортизации во время передачи на реконструкцию, но ценности остаются на тех же счетах )
АІ 10:47
GalinaS.відобраз.як незавершені капітальні інвестиції в необоротних активах рах.13 без нарахувіання зносу
GalinaS 10:47
бух, я так и сделала-не принимают отчет, говорят если посадила на 1014,1113 надо начислять .Я понимаю, что 1014 они не прослядят, а вот 1113 легко проверить, ведь там сразу50%
АІ 10:48
тобто вони у вас прийняти але не введекні в експлуатацію
просто таня 10:48
GalinaS,ві то правильно сделали по проводкам оприходования благодийної. но они же по факту невведені
EVGENIY 10:48
GalinaS, шо трапилось?
просто таня 10:48
EVGENIY,помогайте.очень интересній вопрос.
EVGENIY 10:49
GalinaS, пару днів назад вирішили ж це питання
просто таня 10:49
EVGENIY, невидела,нечитала,повторитесь.
Леся 10:50
Просто Таня -дуже-дуже дякую
GalinaS 10:50
АІ, хотела, но когда прочитала порядок применения сч.1311,1312 то и они не подходят.Хоть стреляйся!
просто таня 10:50
Леся, разобрались?
ОМС 10:51
GalinaS, было очень много разъяснений, что невведенные в эксплуатацию основные висят на незавершенке и амортизация на них однозначно не начисляется до самого того времени, пока не появится акт ввода. Для того эти акты и делаются, чтобы начислять износ
сільрада 10:52
Всім доброго дня
GalinaS 10:52
ОМС, но в типовой корреспонденции они приходуются на 10,11
сільрада 10:54
Підкажіть, будь ласка, початківцю. Якщо купуємо бензокосу для потреб сільської ради, то оплачуємо її за КПКВКМБ 0116030, чи 0110150 ?
GalinaS 10:54
ОМС, у меня натура
АІ 10:55
GalinaS.ви поставите за Дт рах.1311,а коли введе в експлуатацію проведете Кт 1311 і вбалансі у вас буде ряд.1030 в активі
просто таня 10:55
ОМС, yf 10,51 ЄТО ПО КУПЛЕНІМ а здесь благодийно полученніе при их оприходовании нет ни 1311 ни 5411 счета
Саша2 10:56
Підкажіть,кошти минулого року (повернення) були на залишку і перераховані до бюджетууФ4-3 заносити
EVGENIY 10:58
и так три дні назад я все роз'яснив, чому знов питання?? Безкоштовно отримані не можуть бути на капінвестиціях адже вони не проходили через цілове фінансування і вони не можуть впливати на фінрезультат, саме тому при нарахуванні зносу змінюють внесений капітал!! І саме тому Знос + Внесений капітал = Перв варт безкоштовних
EVGENIY 11:03
коли казав про безкоштовно отримані мав на увазі ДАРУНКИ та БЛАГОДІЙКУ, від вище стоячої можна отримати капінестиції!
GalinaS 11:04
EVGENIY, скажите прямо-на какой счет посадить? На 1311,1312 не имею права, на 1014,1113 обязана начислить амортизацию, а на это я не имею права-приют не сдан в эксплуатацию-бойлеры не подключены.ОЗот благ.фонда
просто таня 11:04
EVGENIY,так вопрос же нев етом,Галине поступили благодийно ОЗ,но они невведені в екплуатацию.
EVGENIY 11:04
GalinaS, почему ві не имеете права начилсить амортизацию????????????
EVGENIY 11:05
вводятся в експлуатацию только КУПЛЕНІЕ ОЗ
EVGENIY 11:06
т.е. те на которіе віделялось целевое финансирование
GalinaS 11:06
EVGENIY, оз для приюта, который не сдан в эксплуатацию, поэтому бойлеры, ст.машинки и т.д.не подключены, постельное не постелено, т.е.не эксплуатируется
новичок 11:06
подскажите где можно скачать бланк оборотной ведомости в ехеле ?
GalinaS 11:08
EVGENIY, все будет вводиться в эксплуатацию с момента акта-приема у строителей
EVGENIY 11:09
GalinaS, у вас будет не введение в експлуатацию я же говорил, а смена места
Леся 11:10
Просто Таня - розібралась і ще раз дякую. Таня а де ви працюєте? чи це секрет? я - в школі-інтернаті
EVGENIY 11:10
нельзя ввести в експлуатацию подарок
GalinaS 11:10
EVGENIY, 11.04
просто таня 11:11
Леся, терцентр
EVGENIY 11:12
GalinaS, давайте обсудим момент когда ві типа будете вводить их в експлуатацию?? Акт ввода вам не подходит ведт у вас нету капинвестиций нет целевого финансирования, что ві будете вводить?
колледж 11:12
всем привет, скажите езвітность висит у всех?
бух 11:12
Акт введення в експлуатацію основних засобів застосовується для оформлення господарських операцій із зарахування об’єктів незавершених капітальних інвестицій до складу основних засобів, які придбані, створені (виготовлені), а також для введення в експлуатацію безоплатно отриманих основних засобів.
GalinaS 11:12
EVGENIY, приют в 2021году со всей начинкой и техникой
EVGENIY 11:14
бух, может там мається на увазі безкоштовно отримані внутрівідомчо
GalinaS 11:15
Да я уже сделала, отчет не принимают, требуют износ.Мои проводки1014,1113 -6211;2313-7511;7511-5111
EVGENIY 11:15
GalinaS, я говорбю при введении в експлуатацию какие ви проводки будете делать?
GalinaS 11:16
акт,8014-1412;5111-7511
Марина 11:16
колледж, уже минут 10 пытаюсь из баланса выйти
EVGENIY 11:16
GalinaS, це знос від до введення в експлуатацію відношення не має
GalinaS 11:18
EVGENIY, логически я все понимаю, но как эксплуатировать бойлер, который не установлен и не выполняет своих функций як ОЗ-не понимаю
АІ 11:18
GalinaS.проведення ви правильно робите
просто таня 11:18
GalinaS, поддерживю.
АІ 11:19
бойлер установите фізично коли приют приймуть в експлуатац.
EVGENIY 11:19
GalinaS, вас кто то заставляет его експлуатировать?
GalinaS 11:20
АІ, вот тогда и нужно начинать начислять амортизациюБухгалтера, я не права?
просто таня 11:20
EVGENIY, полдучаеться галина єтим месяцем уже насчитает 50% на инма и в декабре на ОЗ котрые даже неиспользуються.
hrystik 11:20
Колеги, можливо допоможете з проводками...при квартальному звіті виявлено що знос на 1112 рах зменшено відповідно з поперднім кварталом у зв'язку зі списанням книг, але книги придбані минулого року. Мій гол.бух каже що потрібно забрати з фін.результату витрати...Допоможіть
просто таня 11:20
GalinaS, на 11,20,ДА
EVGENIY 11:21
GalinaS, на ОЗ да, но что мешает на ИНМА начислить 50%???? Какая разница что сейчас что потом??
просто таня 11:22
EVGENIY,просто слово експлуатация подаразумевает под собой использование чего либо,а не просто на бумажке начислить знос.
EVGENIY 11:23
просто таня, а слово подарок подразумевает что вам дарят что то готовое!
hrystik 11:24
EVGENIY, тобто непотрібно робити ніяких проводок?
EVGENIY 11:24
hrystik, ви їх зробили коли списували, 1412 1112, 5111 5512 (ось фінрезультат)
GalinaS 11:25
EVGENIY, но нам подарили для определенную цель и благотворитель в любой момент может проверить направленность и если что-то обнаружит больше ничего не даст
EVGENIY 11:25
GalinaS, как єто связано с начислением первой половині износа?
Аля 11:25
підкажіть як з фінансуванням ФСС?
EVGENIY 11:26
Аля, все добре, фінансують швидко за пару днів
просто таня 11:26
EVGENIY,простите а покупаем мы что неготовое.д есть случаи когда накапливаються видатки на 1311 и потом вводится по общей суме.НО в основном купил и ввел.
GalinaS 11:26
EVGENIY, что-то методологи не продумали
EVGENIY 11:26
просто таня, на покупку вам віделяли целевое финансирование
Аля 11:27
EVGENIY, спасибо
Ольга 11:27
У нас психолог атестувалася (як практичний психолог) і отримала 2 категорію та 12 тарифний розряд раніше був 11.. Вона у нас також працює вихователем і методистом (садочок). Чи маємо ми право її платити по 12 тар.розряду по вихователю і методисту чи по них буде 11 розряд як і раніше?
EVGENIY 11:28
GalinaS, я вам давал ссилку на лекции, там представитель минфина про єто рассказівала
GalinaS 11:29
EVGENIY, я ее смотрела еще в 2018 году, но там передавались ОЗ с уже начисленным износом, там все понятно, а у нас все лежит на складе
Марія 11:30
Підкажіть чи може селищна рада замовляти кошторисну документацію на проведення газифікації вулиці і які потрібні дозвільні документи на проведення газифікації вулиці для селищної ради ,яке кпк та кекв
EVGENIY 11:30
GalinaS, у ОЗ есть в рекомендациях что их можно віводить на время ремонта и не начислять износ, тут все нормально! Но по ИНМА такого нету и я не вижу проблем вам начислить 50% и не понимаю почему ві упираетесь, єто не изменит абсолютно ничего
Наталя т-ц 11:31
Ольга, ні. в штатному розписі у вас повинна бути посада саме практичного психолога.і по ній вона отримує плату за 12 розрядом. а по методисту і вихователю,я так розумію,вона оформлена за сумісництвом і платите їй за цими посадами по їх розряду
просто таня 11:32
EVGENIY,на 11,26 я это все знаю.ВСЕ равно есть недоработки.Купили новое провели через 1311 и 5411 и ввели в експуатацию,бо нам же на это деньги дали.а благодийнык нам подарил тоже в коробке телевизор с нуля,но его почему то ненужно вводить в експлуатацию.
просто таня 11:33
так как мы на это нетратились.
GalinaS 11:33
EVGENIY, наверное я так и сделаю!Спасибо всем!Но хотелось бы чтобы методологи добили бы этот вопрос до конца года
EVGENIY 11:33
просто таня, потому что это подарок и денег вам не давали не было ни 1311 ни 5411
АННА 11:34
кто нибудь подскажите кто как проходил мед. комиссию. нас заставляют платно.
EVGENIY 11:34
просто таня, и подарки не должны влиять на наш 5512
Юлия 11:35
GalinaS, пропоную Вам застосовувати субрахунок 1815. Тобто ліпше оприбуткувати отримані пральні машинки, бойлер, постільну білизну, тощо не на 10, 11 рахунки, а на 1815, як активи для передачі, розподілу. А далі все передасте. І не потрібно нараховувати ніякий знос та показувати капінвестиції
НН 11:37
Доброго дня!Чи можна ЕЦП Казни які на токенах підписувати в МЕДКУ,
GalinaS 11:37
Юлия, 1815-це запаси, а у мене ОЗ та МНМА
GalinaS 11:37
НН, так
Виктория 11:42
GalinaS, уважніше почитайте застосування субрахунку 1815
Виктория 11:43
GalinaS, також такі операціїї є в Тивовій кореспонденції
Виктория 11:44
GalinaS, я взагалі не бачу проблем із застосуванням субрахунку 1815. У минулому році ми так робили, ніяких питань до нас не було
GalinaS 11:45
Виктория, почитаю дякую
Любов 11:58
Двері металопластикові обліковуються на 1513,чи можна їх після встановлення списати,чи мають вони залишатись на 1513.
Галка 11:58
чому 5111-7511, в частині амортизації хіба дохід збільшується на 50%амортизації
Любов 12:00
Я знайшла в інтернеті ,що вони мають бути на 1513
Любов 12:02
Їхня вартість до 4000 грн. за 1 м2
Ольга 12:03
Наталя т-ц, тобто якщо людина атестувалася як практичний психолог на 2 категорію та 12 тар.розряд, то по методисту ?(садочок) для неї не можна платити по 12 тар.розряду?
Тина))) 12:03
EVGENIY, В ЄСВ звіті я матеріальну допомогу показувала разом з відпускними під типом нарвхувань 10. Це є помилкою?
ГАННА 12:04
Тина))), ні, не помилка
Уляна 12:04
Підкажіть, будь ласка, якщо працівний вийшла з відпустки до 6 років посеред місяця то для розрахунку відпускних відкидати той місяць чи враховувати ?
Юлия 12:12
Любов, вартість тут не має значення. вікна металопластикові, дійсно, слід обліковувати на субрахунку 1513. Після установлення їх вартість списуємо на фактичні витрати
Олена 12:15
Доброго дня, що виплачується сільським головам при утворені ОТГ?
Федя) 12:16
Олена, заробітну плату
Олена 12:17
Федя), я маю на увазі при розрахунку
Тина))) 12:22
ГАННА, Дякую!
Уляна 12:35
12.04 будь ласка
Зоряна 12:35
Чи можна надати працівникові відпустку без збереження заробітної плати на період карантину, якщо ми знаходимся в зеленій зоні?
Лідія 12:36
Добрий день, підкажіть матерільну допомогу на оздоровлення можливо взяти якщо людина тільки вийшла с декретної відпуски але раніше трьох років? а також є у людини є невикористана щорічна відпустка
Анна 12:41
Чи проводити в період карантина інвентаризацію ?
Анна школа 12:46
Допоможіть, будь ласка. Зроблено капітальний ремонт даху КЕКВ 3132 . на кошти профінансовані міською радою, але не бюджет, а інші надходження спеціального фонду (форма 4-3м).
Анна школа 12:46
Допоможіть з проводками
марія 12:50
Якщо працівник був на лікарняному з 22.09-05.10.2020рр. то брати заробітну плату за 12 місяців з жовтня 2019-вересень 2020. Якщо він у вересні тільки мав зарплату до 22.09.20
Виктория 12:53
Анна школа, а чим ці кошти відрізняються від звичайного фінансування?
Лена ЗОШ 12:54
марія, за 12 місяців до місяця настання страхового випадку, тобто вереснь 19-серпень 20
Анна школа 12:56
з одного боку 4-3 - це спец. кошти. з іншого кошти не наші, а бюджетні. В мене сумнів нарахування буде по 8013 чи 8113???
Юлия 12:56
Анна, звісно, що проводити. Жодних винятків на період карантину з цього приводу не передбачено
Уляна 13:01
Колеги, місяць, в якому працівниця вийшла з відпустки до 6 років і тому не відпрацювала повністю береться до уваги при розрахунку відпускних?
керр 13:02
Зоряна, надається за умови оголошеного КМУ карантину, зони значення не мають
керр 13:02
Уляна, до уваги беруть календарні дні такого місяцядні
віка 13:03
підкажіть. якщо працівниця на півстаки йде на лікарняний. в неї середньоденна з/п для лікарняних 146,81 треба брати з мінімальної з/п?
керр 13:04
віка, лікарняний вагітність і пологи?
віка 13:06
керр, лікарняний
віка 13:06
керр, ні простий
керр 13:09
"мінімум" із мзп передбачено для вагітності та пологів, для інших страх випадків встановлена тільки верхня межа
віка 13:09
керр, дякую
віка 13:10
віка,
EVGENIY 13:12
Тина))), це помилка!
EVGENIY 13:13
Анна школа, 8013
Уляна 13:15
керр, і зарплата також, а відкидається для недавно прийнятих працівників, що не пропрацювали рік, правильно я розумію?
керр 13:20
Уляна, так, абз.6 п.2 порядок 100
Анна школа 13:20
EVGENIY, дякую
Юлія 13:26
Добрий ранок! Підкажіть будь ласка, що робити зі списанними чековими книжками? Продовжувати зберігати? чи кудись сдавати?
Тина))) 13:27
EVGENIY, Як виправити?
EVGENIY 13:28
Тина))), та якщо сдали то краще хай так і буде на майбутнє матеріалку відносьте до зарплати
oksana 13:29
Уляна, враховуєте і дні, і суму доходу
oksana 13:30
Тина))), я додаю до з/п, а тільки самі відпускні виділяю. Так пенсійний колись наголошував
oksana 13:31
Юлія, скласти акт на знищення (спалити, наприклад)
Юлія 13:33
oksana, дякую за пораду.
oksana 13:33
Лідія, так. якщо у вас передбачені кошти на матеріалку і працівниця бере відпустку,(14 днів до кінця року має бути одноразово)
oksana 13:35
Уляна, так, для новоприйнятих берете з 1-го по 1-ше
Уляна 13:35
керр, lzre.
oksana 13:36
марія, з 09.2019 по 08.2020 берете з/п
Уляна 13:38
керр, oksana, дуже дякую
Тина))) 13:38
EVGENIY, Дякую!
Уляна 13:39
oksana, для лікарняних і по вагітності так само?
Олена 13:41
У мене сьогодні СДО не працює зовсім
oksana 13:43
Уляна, для лікарняних берете теж, якщо вийшла з декрету, а по вагітності - ще почитайте
oksana 13:44
Олена, сдо вже працює, недавно відправила п/д
ОМС 13:44
Юлія, якщо ви вже списали, то навіщо зберігати? Смисл? Тоді не треба було списувать
Зоряна 13:45
керр, дякую
бух 13:48
Доброго дня .Новостворенний содочок чи може бути Внесенний капітал в балансі меншим за фінансовий результат ? Пліз!!!
oksana 13:49
Уляна, для декретних теж враховуєте, адже ви берете 12 місяців назад і віднімаєте відсутність по поважній причині (декрет)
EVGENIY 13:55
бух, звичайно може, вони один від одного на пряму не залежать, є ще багато чинників які впливають на фінрезультат
Уляна 13:58
oksana, дякую
Олена 13:59
зараз ще раз спробую
бух 14:00
Новостворенний ,після відділення , активів менше чим запасів по передавальному.Фін.результат це -?
Лідія 14:06
oksana, скажіть а обов"язково брати 14 днів відпустки? для того що б матеріальну допомогу виплатили
oksana 14:07
Лідія, можна і до 1 дня дати, але протягом року має бути беперервно 14 днів
oksana 14:07
використано
Лідія 14:08
oksana, дякую вам
oksana 14:11
Лідія, будь ласка
Уляна 14:22
oksana, підкажіть, а коли новоприйнята людина в середині місяця ще не пропрацювала рік то для лікарняного місяць прийняття не враховуєм, а з наступного?
Саша2 14:22
oksana,яка ж ви умничка,і мені теж згодилося)))Спасибі і удачі
oksana 14:23
Уляна, не враховуємо
oksana 14:23
з 1-го наступного місяця беремо
EVGENIY 14:24
бух, питання не зрозумів
oksana 14:24
Саша2,
марія 14:37
протяго року було лікарняні .Чи при розрахунку середньоденної з/п при лікаряному віднімає кількість кален.д і суму лікаряні які були виплачені протяном року
Олена 14:38
oksana, так і не виходить зайти в сдо, дзвонила у технічну підтримку, не беруть слухавку
oksana 14:40
Олена, мені повезло . сдо добре нерви вимотає, поки відправиш щось.
oksana 14:40
марія, так, для лікарняних віднімаєте і дні, і суму допомоги
марія 14:44
oksana, лірняне до 5-ти днів і після 5-ти днів .так
oksana 14:46
марія, так
марі 14:57
Підкажіть! керівник іде у відпустку.Чи платиться доплата рядовому працівнику (не перший та не заступник) 50 % доплати
Іванна 14:59
Допоможіть!!! Якими проводками закрити рах 7111 на кінець кварталу, якщо була лише проводка Дт7111 Кт 5411(було куплено ІНМА з вільних лишків), а надходжень не було. Знаю має бути на закриття ДТ7111 КТ 5511. А коли в мене по ДТ 7111 сума, то як???
EVGENIY 15:02
Іванна, якщо куплено с залишків то треба було робити 5512 5411 (а не 7111 5411) навіть в кореспонденції є проводка 5512 5411
EVGENIY 15:04
Іванна, так у вас були доходи чи ні? А то пишите про залишок а потім кажете що все ж таки є 7111\
Іванна 15:04
EVGENIY, щиро дякую! Виправлю! В мене не було доходів...
Олена 15:06
oksana, це точно, навіщо така програма, яка не працює як слід
oksana 15:09
марі, якщо рядовий працівник заміняє керівника, то платиться різниця в окладах (згідно наказу)
oksana 15:09
або можете надбавку дати
111 15:20
Добрий день! Помилка в 1 ДФ. Забула в 1 кварталі внести суму по ФОП. Чи можна зараз це виправити?
Татьяна 15:20
Здравствуйте подскажите кому не буду дарили принтер на п/п как оформить его правильно
AV 15:25
AV 15:26
Кто выделял деньги на средства защиты для проведения выборов?
Мари 15:26
Как расчитать ср.з/пл (простой)сотруднику при переводе с одной должности на другую
oksana 15:26
111, Це по 157 ознаці? може краще вже не чіпати
Мари 15:35
EVGENIY, прошу помогите,как расчитать сред.з/пл (у нас простой)сотруднику,которого перевели на другую должность (на постоянку)
111 15:36
Потрібно зробити уточнюючу?Повністю внести неправильний рядок і другий виправлений?
oksana 15:37
111, не обовязково. За це немає штрафу, бо не впливає на податок
111 15:40
oksana, тобто я роблю уточнюючий за І квартал і вношу правильну суму?
oksana 15:42
111, я ж кажу, не чіпайте той 1 квартал. Нічого протизаконного не сталося.
Тат_яна 15:42
111, і влітаєте на штраф! Не чіпійте перший квартал
111 15:48
А як же під час карантину податківці не можуть штрафувати за виправлення помилок у ф. №1ДФ. Але це стосується помилок, які було зроблено та виправлено у періоді з березня по останній день строку карантину.
111 15:49
Це ще правило діє?
oksana 15:50
111, як ви так хочете виправити, тоді виясняйте в податковій
елена 15:50
Добрий день, підкажіть будьласка Була проплочено видатки по КЕКВ 2282 підв.кваліфікації .у якому рядку 2дс її показать у витратаих
111 15:51
oksana, просто якщо буде ліквідація установи то це може вилізти.
oksana 15:53
111, зрозумійте, що це ні на що не впливає( тут головне ПДФО, а його не було по ФОП)
Уляна 15:53
oksana, дякую
111 15:54
Якщо це ні на що не впливає, то чому я маю платити штраф???
oksana 16:00
111, я вам написала, що за це штрафу немає, бо не впливає на пдфо
oksana 16:01
111, але це ваше бажання робити коригуючий звіт
Уляна 16:03
Підкажіть, працівниця отримала зарплату за весь вересень, а в листопаді принесла лікарняний з 29 вересня, перерахунок зарплати за вересень роблю в жовтні, в 1-ДФ показати всю зарплату за вересень,чи скориговану?
Елена 16:04
111, и в 3 тий квартал этот ФОП тоже ставить не нужно. Налоговая обнаружит и к Чепэшнику придерётся
Тат_яна 16:05
111, "законотворчість" про карантин написана взагалі "на колінці", я би сто тисяч разів подумала про застосування її до себе й своєї установи
Уляна 16:05
вибачте. в жовтні лікарняний
Елена 16:07
111, штрафуют , штрафуют за то что ФОП в 1 дф не вносишь, но это при проверках обнаруживается
111 16:07
Елена, це фоп в моєму 1дф є практично кожного місяця. І він був в першому кварталі, просто там стояла сума 400,00 грн., а мала бути800.
oksana 16:07
Уляна, в 3 кв. вся зарплата, а перерахунок відобразите в звіті за 4 кв.
Уляна 16:07
oksana, дякую
oksana 16:09
111, кличте нашого рятівника Євгенія на допомогу
111 16:09
він напевно рятує когось іншого зараз.:)
oksana 16:11
111,
Елена 16:12
111, Лучше у специалиста налоговой спросите. Лучше помучаться с корректировкой, чем штраф платить.
oksana 16:17
111, Якщо виявили, що ФОПа не вказано у № 1ДФ за певний квартал, то подання звітної нової форми № 1ДФ не спричиняє застосування штрафу. А от подання уточнюючої форми № 1ДФ може спричинити застосування штрафу. За таких обставин, якщо вже не показали ФОП – і не показуйте (а краще запасіться додат. доказами, що вам продавав ТМЦ саме п-ець,Роз"яснення
oksana 16:19
111, але це вам вирішувати і радьтеся в ДПІ, якщо є можливість.
111 16:19
oksana, я це читала.зараз я можу подати тільки уточнюючу.
oksana 16:20
тоді штраф - так пише
111 16:23
я от думаю щоб я сама себе не здала податковій.
oksana 16:24
111, законно застосувати штраф за неподання інформації про ФОПів неможливо;- ще одне роз"яснення
oksana 16:24
почекайте до завтра, Євгеній появиться і внесе вам ясність
EVGENIY 16:25
oksana, а во что ясность внести?
EVGENIY 16:25
я тут ))
oksana 16:25
чи обов"язково робити уточнюючий звіт через оз.157 за 1 кв.
111 16:26
EVGENIY, поставила неправильну суму в І кварталі по ФОП.
EVGENIY 16:28
111, я би нікому про це не казав, ДПС бюджетників дотошно не перевіряє, 90 % що не помітять )))))
oksana 16:28
EVGENIY, згідна повністю з вами
ВОМС 16:33
Працівника прийнято на роботу 03.09.20 звільняється 08.10.20. Для розрахунку компенсації за невикористану відпустку як правильно взяти зарплату? Чи буде вірно якщо взяти ЗП за вересень (з 03 по 30) та за жовтень (з 01 по 08) і поділити на 36 кал.днів?
111 16:41
oksana, EVGENIY, всім дякую!!!!
бухгалтер 16:45
Колеги, у вас багато працівників без освіти працюють?
Oleksii Voroshchuk 16:50
Подскажите кто-то вводит в СДО документы? или все импортируют из программы "Финдокументы"?
EVGENIY 16:52
Oleksii Voroshchuk, в СДО в теории можно ввести но не каждому такое под силу, нужно быть очень опытным бюджетником )))) Думаю все набирают в програмах а в СДО импортируют