На форумі розглянуті питання індексації, виплати лікарняних та декретних, правові питання та багато важливого для працівників бюджетної сфери України. Приєднуйтесь! https://buhgalter.com.ua/forum/
Ірина 08:58
Доброго ранку! Як розрахувати відпускні, якщо людина рік на простої з 2/3? З посадового окладу чи мінімальної зарплати? Допоможіть, будьласка, розрулити ситуацію.
керр 08:59
Ірина, з мін зп якщо розмір посадового окладу менший
Ірина 09:00
керр, велике спасибі, хорошого дня Вам!
EVGENIY 09:22
Доброго ранку, всім гарного дня
Наталія 09:27
Доброго ранку всім! Є-казна працює? Чи дає можливість набирати форми
Ксю 09:29
Доброг дня.Звільняється працівник і потрібно дати розрахунок.Увідпустку без збереження пішов ще у серпні 2022 року(не як ВПО) чи включати у відпрацьовані дні і ці дні без збереження для розрахунку кількості днів невикористаної відпустки?
Валя 09:33
Наталія, Працювала , так звітний період не відкритий.
гуля 09:38
Наказ на виплату матеріальної допомоги 27 квітня.До розрахунку беремо два місяці лютий-березень чи березень - квітень,
Володимир 09:46
Доброго дня! Казначейство зараз перераховує платіжки на ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805?
EVGENIY 09:48
Володимир, а чому ні?
Ірина 09:48
гуля, лютий-березень
Іра 09:53
Володимир, перераховує, але нам прийшов лист, щоб краще не платити в цей банк, оскільки він підсанкційний
школа 10:10
Доброго ранку, Україно! Ірино, цікаво..., а від кого прийшов лист?
Іра 10:11
школа, від головного розпорядника
Наталія 10:14
Доброго дня. Ми місцевий бюджет, підкажіть будь-ласка, як ви прописуєте в договорах на придбання постанову 590. Це в якомусь пункті договора? І що саме з текстом з Постанови?
наталі 10:25
Наталія, для чого в договорі вказувати цю постанову?
НН 10:39
Доброго дня! Чи затверджено вже НОВИЙ бланк авансового звіту?
EVGENIY 10:41
НН, ні
Тетяна 10:44
Наталія, від нас казначейство вимагає , щоб в Предметі договору було прописано за що сплачуємо як по постанові, а в дужках вже конкретна назва товару чи послуги та код і назва по ДК 021:2015.
Анатолій 11:00
Всім ДОБРОГО ДНЯ,
Анатолій 11:05
Хто знає - допоможіть. У звіті з ЄСВ звідки підтягуються дані по рядку 101 в податковому розрахунку сум доходів. У мене у рядку 105 відображ. к-сть працівників, яким нарахована з/п у цьому місяці, і ця к-сть відрізняється від рядка 101. І це є помилка. Що я роблю не так?
Катя 11:19
Підкажіть, який правильно взяти стаж на розрахунок лікарняних?Довіряти довідки з пенсійного чи трудовій ( є розбіжності)
керр 11:32
Катя, по трудовій беруть за період до впровадження перс обліку та в більшості випадків до 2011 р., далі усе за даними пфу, беріть з довідки
Світлана 11:34
Доброго дня, Є-звітність не працює?
Юлія 11:38
Є-звітність не працює. Зранку не формувалась звітність, зараз не можливо здійснити вхід (Дніпро)
Наталя т-ц 11:48
так,ще не працює е звітність
марія 12:30
Як правильно порахувати відріження за кордон до Польщі?
EVGENIY 13:01
Анна, створіть тему на форумі я з вами поділюсь
Олена 13:10
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, в минулих роках було проведено капітальний ремонт, в цьому році перевіркою було встановлено, що завищена сума і на суму різниці фірма виконала нам безкоштовні роботи. Це треба якось в обліку показувати? І як?
Світлана 13:28
Добрий день, підкажіть можно придбати окремо системний блок та монітор?
Світлана 13:36
Світлана, звичайно можна.
Олена 13:39
Добрий день! Підскажіть будь ласка як обліковуються матеріали для швидокомонтованої споруди, а потмі як у вести в експлуатацію ц
Олена 13:39
Добрий день! Підскажіть будь ласка як обліковуються матеріали для швидокомонтованої споруди, а потмі як у вести в експлуатацію цю споруду
Анна 13:40
EVGENIY, створила тему на форумі.
Богдан 13:44
Доброго дня підкажіть чи можливо придбати МФУ по 590 постанові для бухгалтерії
школа 13:48
Як правильно порахувати матеріалку заучу, якщо він працює на 0,5ставки та є педнавантаження 15год. Оклад зауча+оклад вчителя і поділити на 2?
Світлана 13:51
Анна, а про яку тему йде річ?
Оксана 13:56
Богдан, В останніх змінах по спеціальному фонду є придбання оргтехніки
фк 13:56
Добрий день.Богдан, було таке придбання, вісіло в К-т два місяці а лише потім в кінці кв. проплатили, по 590 не проходить.
Олена 14:01
Підскажіть будь ласка як обліковуються матеріали для швидокомонтованої споруди, а потім як у вести в експлуатацію цю споруду
фк 14:02
Оксана, для оцифрування музейних предметів.
Валентина 14:06
ЧИ ПРАЦЮЄ Є-ЗВІТНІСТЬ?
Богдан 14:10
Валентина, уви
EVGENIY 14:11
Анна, на якому форумі ви створили тему?
Анна 14:15
EVGENIY, форум бухгалтер com ua
EVGENIY 14:17
Анна, а чому я не бачу там нічого нового?
Віта 14:33
Якщо працівник був у відпустці без збереження в звязку з війною 1рік і 2 міс. Тепер звільняється. Чи буде компенсація за невикористану відпустку. Програма не бере. Немає даних в періоді.
Олена 14:34
EVGENIY, але закупки хочуть здійснити по КЕКВ 2210, КЕКВ 2240
EVGENIY 14:37
Олена, і шо? Вартість ОЗ формується як із капітальних так і зпоточних видатків
EVGENIY 14:38
Олена, головне не забувайте робити 7011 5411 щоб потім 5411 зійшовся з 1311
Олена 14:41
EVGENIY, Дякую
керр 15:18
Віта, програма може не знає що й у такому випадку потрібно нараховувати, або дійсно не ведені дані)
Віта 15:23
керр, даних немає бо була у відпустці без збереження. Думаю правильни буде розрахувати по посадовому окладу на дату звільтнення
Олена 15:56
Добрий день!Підкажіть будь ласка по звіту 1-ПВ. Чи потрібно в рядку 1070 відображати оплату праці громадських робіт(направлені від центру зайнятості)
керр 15:56
Віта, звісно, якщо оклад більше 6700
школа 16:13
Чи входить надбавка за складність і напруженість в роботі в розрахунок відпускних?
керр 16:14
школа, так
EVGENIY 16:14
школа, звичайно ж входе, чому виникло таке питання?
школа 16:17
EVGENIY, керр, дякую. Виникли сумніви, оскільки її дають не кожного місяця...
Тетяна 16:18
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка, що робити з педагогами, з якими призупинено трудовий договір та які знаходяться за кордоном?
Ольга 16:41
Добрий день!Чи опублікова вже Постанова про підвищення оплати праці працівникам державних органів на небезпечних територіях ?
керр 16:44
Тетяна, нічого, чекати відновлення дії трудового договору
Голді 16:46
Фіз.особа помилково перерахувала кошти на основний рахунок держ.установи.Зробили платіжку на перерахування помилково зарахованих коштів на ті реквізити,з яких кошти прийшли.Казна не закрила протягом місяця,є залишок на основному рахунку з 0000. На якому рахунку обіку такі кошти відображати?Як розрахкунки з депонентами?Є ідеї?..Може в кого таке було
EVGENIY 16:57
Голді, 2117, будете писати пояснення казначейству як так вийшло, і питайте тепер в них що вам з цим робити, рахунок обліку це тепер ваша сама мала проблема повірте ))
EVGENIY 16:58
Голді, хоча зараз не кінець кварталу тому не так страшно
фк 16:59
Голді, ну куди прийшли там і залишаться доки казна не поверне.
фк 17:02
EVGENIY, а чому не 2111
EVGENIY 17:03
фк, а це шо контрагент який нам надав послуги чи товар?
віка 17:20
підкажіть будь ласка чи можна скажати фінансову звітність у форматі ПДФ?
EVGENIY 17:24
віка, скажати?
EVGENIY 17:53
Re: Архів чату за 01.05.2023 пн (82)
Додано: 02 травня 2023, 09:04
Goldy
EVGENIY 16:57
Голді, 2117, будете писати пояснення казначейству як так вийшло, і питайте тепер в них що вам з цим робити, рахунок обліку це тепер ваша сама мала проблема повірте ))
З Казначейством все норм, гроші вчора з рахунку у нас пішли.
Якийсь термінал самообслуговування в області вніс даний рахунок в свою систему . З терміналом також розібрались. Дякую за відповідь. Також думали за 2117, місяць не квартальний, в додаток 20 не попаде. Але думали провести як якийсь незясований, прийшов-пішов, щоб не "світити" дебіторку. У нас програма централізована, якщо в звітах не видно, то розпоряднику всеодно видно в системі буде, а вони дебіторку не люблять, навіть якщо вона "прийшла-пішла"
Розглядали 3651 Нез'ясовані надходження на рахунках в органах Казначейства, але комп.програмою у нас даний рахунок не передбачений...
EVGENIY 16:57
Голді, 2117, будете писати пояснення казначейству як так вийшло, і питайте тепер в них що вам з цим робити, рахунок обліку це тепер ваша сама мала проблема повірте ))
З Казначейством все норм, гроші вчора з рахунку у нас пішли.
Якийсь термінал самообслуговування в області вніс даний рахунок в свою систему . З терміналом також розібрались. Дякую за відповідь. Також думали за 2117, місяць не квартальний, в додаток 20 не попаде. Але думали провести як якийсь незясований, прийшов-пішов, щоб не "світити" дебіторку. У нас програма централізована, якщо в звітах не видно, то розпоряднику всеодно видно в системі буде, а вони дебіторку не люблять, навіть якщо вона "прийшла-пішла"
Розглядали 3651 Нез'ясовані надходження на рахунках в органах Казначейства, але комп.програмою у нас даний рахунок не передбачений...
Тому що рахунок 3651 не має відношення до бухобліку в бюджетній установі, ось всі рахунки які можуть використовувати бюджетні установи https://buhgalter.com.ua/dovidnik/plan- ... tyag-dlya/ всі інші рахунки використовує казначейство в своєму бухобліку