На форумі розглянуті питання індексації, виплати лікарняних та декретних, правові питання та багато важливого для працівників бюджетної сфери України. Приєднуйтесь! https://buhgalter.com.ua/forum/
Марія :09:36
Вітаю! Підскажіть як хто працює з укрпоштою?
Марія :09:39
Дозволу від ГРК немає. А відправку робити треба.
Галина :10:10
Марія, а який дозвіл ГРК? Для чого дозвіл на оплату послуг?
Галина :10:12
789, прочитайте свій кол.договір. Я знаю, що в багатьох прописано обмеження саме в кол.договорі. У нас такого ніколи не було. можна хоч і до 1 дня відпустки
Оля :10:19
Доброго дня, скажіть будь ласка працівник має двоє дітей до 14 років , і н
Оля :10:21
І хоче піти у відпустку на дітей в цьому році , але одній дитині виповнилось уже 14 років у червні мцсяці .
керр :10:31
Оля, 14 не 15 років, ще у наступному році буде право...
Ірина :10:34
Доброго дня. Чи оплачується дата смерті працівнику?
керр :10:40
Ірина, що оплачуєте... взагалі, це ж останній день перебування у трудових відносинах
777 :11:03
Ірина, а реально працівник працював у цей день?
Леся :11:10
Доброго дня! Цікавить вартість ліцензійного доступу (продовження користування) на 2026 рік на 2 роб місця
Тетяна :11:13
Доброго дня. Підкажіть будь ласка як у фінансовій звітності показати придбання програми Fit Бюджет. Оприбуткувала на 2911 рахунок у звітність підтягнуло як витрати майбутніх періодів, Казначей повернула з зауваженням, що потрібно відобразити у Додатку 17 та Формі 7, як вір но відобразити бо заборгованності ж не має
EVGENIY :11:14
Тетяна, да заборгованості не має, казначей тупить
EVGENIY :11:16
Тетяна, можу тільки порадити тоді не йти таким шляхом а закривати на витрати, якщо не реально щось доказати казначею
Надія :11:17
Добрий день.Підкажіть ,будь ласка,для виплати на поховання через ФСС( 2021рік) чи потрібно було додавати оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про
Тетяна :11:18
я читала цю статтю, я так і зробила, алє ж у фінзвітність тягне з 2911 на Витрати майбутніх періодів
EVGENIY :11:18
Тетяна, да це витрати майбутніх періодів, хто сказав що це дебеторка?
Надія :11:21
11:17 оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть
Тетяна :11:24
EVGENIY, все поразумілися з казначеєм, вона порадила списати всю суму одразу на видатки і змінити фінансовий результат. Дякую за допомогу
EVGENIY :11:25
Тетяна, так я вам вище те саме порадив, це не порозумілися, це казначей вліз в ваш бухоблік куди лізти не має права
Тетяна :11:32
EVGENIY, дякую.
керр :11:45
Надія, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідка про смерть видається в 1 екз, і зберігається за місцем призначення і виплати допомоги на поховання...
Ольга :11:47
Добрий день!Підкажіть, будь ласка, як відобразити в 2ДС зменшення доходу від придбання ІНМА,
Ольга :11:48
ІНМА?
EVGENIY :11:49
Ольга, кожен день тут пишу , на сайті є головне книга в екселі яка автоматично робе 2-дс, ну скористайтеся якщо не розумієте як треба запонвювати
EVGENIY :11:50
Ольга, 2313 5411 отримали фінансування на купівлю ІНМА, все де тут дохід? Якщо навіть робили 2313 7011 ви ж потім вилучили 7011 5411, і знов ніякого доходу не має
Ольга :11:53
7111-5411
EVGENIY :11:54
Ольга, ну те саме, в питанні можна було сказати про платні послуг, але суть та сама ви вилучили дохід
Ольга :11:58
мені потрібно вже зменшений дохід поставити в рядок 2050?
Надія :12:03
Дякую.
EVGENIY :12:03
Ольга, да, вам треба поставити те що у вас залишилось на рахунку 7111, все дуже просто що в обліку те і ставте
Ольга :12:08
Дуже Вам вдячна, і за головну книгу теж, спробую
Марія :12:26
Галина, то раніше було що укрпошта дає такий договір де лише передплата. а передплату грк не дає дозволу. чи зараз вже дають документи без передплати?
Тетяна :12:37
Добрий день. Допоможіть будь ласка, заплуталась. Металобрухт, отриманий від списання осн.засобів реалізовано спец.підприємству, але кошти ще не надійшли. Виникає дебіторка по рах. 2117? Дт 1518 Кт 7211; Дт. 2117 Кт 1518. Як відобразити її у формі 7 та балансі?
ЛюдКа :12:42
Всім привіт!!!!
школа_1 :12:44
Добрий день. Не можу завантажити сканкопії до фінансового, пише таку помилку:"ORA-01692: unable to extend lob segment CORE.SYS_LOB0000089791C00002$$ partition SYS_LOB_P14542 by 1024 in tablespace COREDOCATTACHS202507 ORA-06512: at "CORE.DOC_MGR", line 2807 ORA-06512: at line 2"
школа_1 :12:44
В назві крапок немає
ЛюдКа :12:45
EVGENIY: 11:25 ЗОЛОТІ СЛОВА!!!!!!
Галина :12:45
школа_1, теж так пише, тільки на юридичних
ЛюдКа :12:52
Марія 12:26 Якщо у вас є головний розпорядник, вони можуть надати вам такий дозвіл. А що каже казна?
ЛюдКа :13:14
EVGENIY: Можна дізнатись чи знімається з мене щомісячний платіж як користувача вашим сайтом, о/р 228924? Питання в можливості друкування матеріалів , мені пише безкоштовно можна користуватись 3 дні, а потім заплатіть.
ЛюдКа :13:14
Розумчик не допоміг
Тетяна :13:24
Допоможіть будь ласка 12:37. Казначейство каже що виникає кредиторська заборгованість за доходами у формі 7м, а балансі тоді буде дебіторка р 1150?
ФСН :13:25
ЛюдКа, ВІТАЮ!!!
EVGENIY :13:29
Тетяна, це дебеторка по доходам і краще використати рахунок 6212 щоб ви не плутались , так заборгованість показується 10 строчці в доходах в формі 7 по спецфонду
ФСН :13:29
ЛюдКа, 13:14 Телефонуйте за 066-870-10-10 097-780-10-10 063-870-10-10
****** :14:07
Доброго дня! Підкажіть будь ласка "пакети для утилізації медичних відходів" по КЕКВ 2220 чи 2210 ?
Тая :14:18
Пакети для утилізації медичних відходів слід відносити до КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар". Хоча пакети є медичним приладдям, вони не є медикаментами або перев'язувальними матеріалами, які відносяться до КЕКВ 2220.
Тетяна :14:20
EVGENIY, дякую за відповідь. А в балансі відображати в активі чи пасиві? Якщо використовувати рахунок 6212 , то це поточні зобов'язання за виданими авансами?
EVGENIY :14:32
На субрахунках 6212 (6222) "Розрахунки із замовниками за роботи і послуги" ведеться облік розрахунків із замовниками за виконані роботи або надані послуги, реалізовані готові вироби. Надходження від замовників коштів на рахунки, в касу за виконані роботи, надані послуги, реалізовані їм готові вироби відображаються як збільшення заборгованості, варт
Віка :14:40
Тетяна, Євгене, ми в ФІТ м/брухт робимо так: договір на себе бо це ж наш м/б і наша довідка натуральна. "безоплатне отримання" 1518-7211; виписка 2313-2117; ручна 2117-2313. І ТОЧКА. Заборгованості немає. А вже коли отримали кошти від спецустанови (договір з ними) то в тому ж місяці ручна 2117-7211; виписка 2313-2117; списання брухту 8013-1518
EVGENIY :14:42
Віка, це коли ви оприбуткували , все вірно! А мова вище коли вже ЗДАЛИ макулатуру, це зовсім інша історія
EVGENIY :14:43
Віка, коли здали треба робити 5512 1518 - реалізували, нарахували дохід 6212 7211, отримали дохід 2313 6212
Тетяна :14:45
Віка, EVGENIY, спасибі за допомогу!
Тетяна :14:55
EVGENIY, ще питання, списали металобрухт, коли нарахували дохід 6212-7211 на яку суму? Оскільки нам ще невідомо суму яку нам перерахує спец.підприємство за металобрухт, чи потім робити якусь коригуючу проводку, щоб нарахований дохід дорівнював отриманому?
EVGENIY :14:58
Тетяна, значить не нараховуйте, у вас же коли приймали повинні були дати щось і там повинно було бути і це і було б підставоб для проводки
Віка :15:02
EVGENIY, так, згодн глянула типову кореспонд то на 5512 списувати. Чисто меркантильно удобно вести на 2117 бо гарно виглядає рух в м/о 4 , але коли допрацювали обєдн звітн, вони всі і повилазили. рах 6212 виглядає в обліку сумно. Нарах в м/о 14, оплата в м/о 3. А заборгованість в обігово-сальдовій. Ще збираємось духом щоб перестроїтись.
Тетяна :15:06
EVGENIY, у нас приймали актом приймання-передачі, там був зазначений перелік обладнання без суми, колись вони його демонтують, оцінять та надішлють нам кошти.
EVGENIY :15:08
Тетяна, от тоді і нарахуєте
Тетяна :15:08
EVGENIY, зрозуміло
EVGENIY :15:09
Віка, воно не принципово просто щоб відокремити послуги що ви отримуєте і те що ви надаєте, нічого сумного в рахунку 6212 не бачу )))
Галина :15:15
Добрий день підкажіть будь ласка є алгоритм складання папок бухгатеру установи (1 бухгалтер веде матеріали та заробітну плату). Що під що підшивати? можливо є стаття. дякую
EVGENIY :15:17
Галина, повинна бути номенклатура справ в установі, от згідно неї ведіть папки
Марина :15:39
Тетяна, так ви металобрухт передавали чи таки обладнання на демонтаж?
Тетяна :15:43
Марина, обладнання на демонтаж та переробку
Марина :15:46
Тетяна, потім вам ця установа надасть інформацію скільки якого металу вилучено, так?
Тетяна :15:46
Марина, так
Марина :15:47
Тетяна, а скажіть ще, будь ласка, договір який ви уклали як називається? Про надання послуг .....
Тетяна :15:48
Марина, так
EVGENIY :15:56
Марина, гарне уточнення
Алла :16:24
Доброго дня, теж цікавлять проводки з металобрухтом, якщо спец.підприємство забрало ОЗ на переробку і перерахує кошти на рахунок, як правильно відобразити в обліку. дякую
EVGENIY :16:26
Алла, та вище ж все написано
EVGENIY :16:28
Алла, якщо у вас забрали ОЗ то звідки у вас металобрухт?
789 :16:33
є талон на пальне які проводки для переведення в літри при видачі картки водію
Алла :16:43
це стосується списання автомобіля, його забрали на розборку, а потім після всього перерахують кошти за металобрух, тільки як це правильно зробити, перший раз з таким зіткнулася, новачок, оприходувати ми не будемо. потрібно показати дохід і закрити його???
EVGENIY :16:47
Алла, нараухвали дохід 2117 7211, отримали дохід 2313 2117, вище ж двічі це написано, я просто ставив 6212 тому що думав мова всеж таки про брухт
Алла :16:50
Дякую, я звернула увагу на повідомлення Ваше вище)) буду вчитися)
Ольга :16:55
Дивлюсь звіти за попередній рік, в балансі строка 1000 дорівнює строчці 1400, було придбання МНМА,нарахований знос 50%,не можу зрозуміти чому на власний капітал потрапило тільки 50% ?
EVGENIY :16:59
Ольга, не має власного капіталу, є ВНЕСЕНИЙ, якщо це безкоштовно отримані то таке може статися, але ви про це не пишите, тому нікому не відомо що там у вас
EVGENIY :17:00
Ольга, і якщо що строка 1000 не повинна дорівнювати внесеному капіталу, адже це залишкова вартість, а вам потрібна ПЕРВІСНА яка в 1001 строчці
Ольга :17:03
так внесений, МНМА придбані за кошти спецфонду
Ольга :17:04
я так розумію,технічну проводку не робили
EVGENIY :17:05
Ольга, ого ви ще про технічну проводку загадали вона була в 2017 році, ви явно не все в своєму питанні сформулювали
Тетяна :17:15
EVGENIY, Алла, нарахували дохід 2117 7211, отримали дохід 2313 2117, закінчився квартал рахунок 7511 закрили на 5511, на 2313 залишок? В наступному кварталі отримали документ про наявність та вартість металолому, оприбутковуємо його 1518 7211 за вартістю згідно документу?
EVGENIY :17:17
Тетяна, та який металобрухт його у вас не має
EVGENIY :17:18
Тетяна, ви вже все на стільки перекрутили
EVGENIY :17:19
Тетяна, якщо ви отримали дохід то вам вже байдуже що там за металобрухт був, а ви хочете оприбуткувати те чого у вас вже давно не має і за що ви вже давно отримали кошти
Тетяна :17:24
EVGENIY, ситуація точно як у Алли
Тетяна :17:25
EVGENIY, ніяких коштів ми ще не отримали