Сторінка 1 з 1

Архів чату за 17.11.2025 Пн (54)

Додано: 17 листопада 2025, 16:56
EVGENIY
EVGENIY :08:31
Доброго ранку, всім гарнго дня

Анастасія :08:37
Доброго ранку! Шановні колеги, така проблема: не приймається Звіт Податковий розрахунок... В таб.5 пише,що назва професії не відповідає класифікатору. у мене 2419.2 Спеціаліст державної служби (органи місцевого самоврядування)

Анастасія :08:37
2419.3

EVGENIY :08:41
Анастасія, в якій програмі ви набираєте звіт? Обирайте із довідника назву, а не пишіть ручками

EVGENIY :08:42
Анастасія, ви навіть в чат написали не вірну назву

EVGENIY :08:42
Ось правильна - Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)

Анастасія :08:45
EVGENIY, дякую!

Анастасія :08:47
Передивалася, в сене так як ви написали. не прийнято!

EVGENIY :08:49
Анастасія, в якій програмі набираєте? Обирайте із довідника

Анастасія :08:50
В PM,зараз спробую все заново набрати

EVGENIY :08:51
Анастасія, в ПМ не набирають звіт з ЄСВ і тим більше не здають

EVGENIY :08:52
😕

Анастасія :08:53
EVGENIY, (((( FreeZvit

ОЛЯ :09:30
Добрий день, скажіть.Чи обов’язково печатку на рахунку на попередню оплату?

Квіточка :09:37
Дайте, будь ласка пораду. Не знаходжу інформацію. ГРК здає до ДКСУ два баланси (ДБ, МБ). Чи потрібно вести ДВІ головні книги?

EVGENIY :09:38
ОЛЯ, необов'язково

EVGENIY :09:38
Квіточка, і не знайдете, мінфін морозиться від таких питань

EVGENIY :09:39
Квіточка, якщо суто по теорії бухобліку то головна книга на те і головна, тобто вона відображає все

EVGENIY :09:39
Квіточка, але якщо здавати два баланси то зручно щоб їх було дві так легше скласти ті баланси і перевірити

Квіточка :09:40
EVGENIY, а як на практиці? Веду одну головну, але це дуже не зручно. тому і питаю.

Квіточка :09:40
EVGENIY, дякую!

EVGENIY :09:45
Квіточка, на практиці ведуть дві головні, це те що я бачив, може є такі що і не ведуть дві, якщо є програма наприклад ФІТ Бюджет вміє робити хоч одну хоч дві головні і звітність так само може зробити по МБ по ДБ а може і разом

Марія :10:10
Добрий день,підкажіть будь ласка як внести зміни до мережі (розпділ)нове КПК,якщо можна покроково,а то щось я не можу копіювати файли до ІНДІ .вірніше не зберігаються зміни ,дякую.

EVGENIY :10:11
Марія, є окрема програма в казначействі для створення мережі установ, треба нею користатися

EVGENIY :10:12
Марія, і там здається є інструкцію, тому що в чаті це не пояснити його не истачить )))

Марія :10:14
Мережа створена але потрібно додати до РМ КПК (двідник мережі) інакше не можна зробити розподіл видатків.

EVGENIY :10:19
Марія, ну в папку НДІ треба файл підкинути в чому проблема? Що там у вас не зберігається? КПК треба потім створити самостійно

EVGENIY :10:19
Марія, довідіник мережі УСТАНОВ тут ні до чого взагалі

Марина :10:19
Добрий день! підкажіть, будь ласка, чи подається в об'єднаній звітності нарахування за відрядження?

EVGENIY :10:20
Марина, якщо мова про добові то ні, якщо середня зарплат за час відрядження то ДА

Марина :10:21
добові та витрати на проживання, проїзд

EVGENIY :10:21
Марія, в телеграмі напишіть в особисті каналу новин нашому, я вам зайду віддалено оновлю

EVGENIY :10:22
Марина, ні і ніколи не були там

Марина :10:22
EVGENIY, Дякую

Олена :10:25
Добрий ранок! Працівниця ОМС виходить на роботу після відпустки по вагітності та пологам 10 грудня. 20 листопада в неї мало бути підвищення рангу. Коли їй підвищити 10 грудня або з урахуванням сумарно відпрацьованим дням пізніше? Чи входить ця відпустка до права на підвищення?

Іванна :11:05
Добрий день.Вчителя прийняли в жовтні і в жовтні він був на курсах підвищення кваліфікації ,середню рахували від мінімальної .В листопаді вчитель пропрацювавши 5 днів знову пішов на курси ,як розраховувати середню-від мінімальної чи за відпрацьований час?

керр :11:11
Олена, "...якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки" колись давно Головдержслужба вказувала що така відпустка перериває період успішної роботи, і рахувати необхідно сумарно...

керр :11:12
Іванна, для такого уже буде відпрацьований час

Олена :11:25
керр, дякую

Іванна :11:28
Керр,беремо відпрацьований за жовтень і відпрацьований за листопад до курсів?

керр :11:36
Іванна, лише фактичний жовтень

Іванна :11:37
Керр,дякую

Оксанка :11:43
Анастасія, мала таку проблему після оновлення довідника професій. У звіті не подала таблицю 5. Подавала уточнюючим. Пенсійний порекомендував, бо інакше не вдавалось здати. Уточнюючий прийняли.

Юлія :11:55
Підкажіть насос до системи опалення вартістю 25000 грн - це поточні видатки, відносити на субрахунок 1513?

Тетяна :12:00
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, державна установа (заклад освіти) платник ПДВ, придбала товари за державні кошти, постачальник зареєстрував податкову накладну, чи можна у податкову декларацію включити таку ПН до податкового кредиту, що зменшить податкові зобовязання за відповідгий період? Дякую.

EVGENIY :12:07
Юлія, спеціально ля вас записав відео https://buhgalter.com.ua/news/buhgalter ... yih-yidyat

Тетяна :13:02
https://buhgalter.com.ua/news/podatky-t ... nyuye-dps/

Олена :13:21
Чи буде хтось переходити з комунальної установи на комунальне некомерційне підприємство за спрощеним механізмом?

Марія :14:01
Добрий день! Скажіть будь ласка, якщо в бюджетній установі є розпорядження на створення комії по списанню майня (постійнодіюча), чи потрібно кожен раз при списанні майна з 1113 рахунку робити нове розпорядження, де зазначати усе майно, що списується? Чи достатньо акта на списання?

Олена :14:15
Марія, акт на списання

Галина :14:16
Олена, як це перейти в підприємство? Комунальні підприємства ж перестають існувати, і мають перейти в товариства (через скасування Господарчого кодексу)

Олена :14:16
Галина, я читала це, але область всупереч всьому требує...

Галина :14:24
не Дрозд часом?

Олена :14:39
Галина, ні😊