Re: Запитання про вiднесення на субрахунок
Додано: 02 березня 2016, 14:55
Щиро дякую за відповідь! Вибачте що з запізненням.
На форумі розглянуті питання індексації, виплати лікарняних та декретних, правові питання та багато важливого для працівників бюджетної сфери України. Приєднуйтесь!
https://buhgalter.com.ua/forum/
Будь ласка, рада, якщо допомоглаZoya45 писав:Щиро дякую за відповідь! Вибачте що з запізненням.
grek писав:Срочно нужна помощь! Приобретено металлический уголок, диски отрезные (для болгарки), электроды для проведения ремонта ремонтной ямы в гараже (старый уголок прогнил). На кокой счёт отнести приобретённое и как списать?
Мы относим расходы (на приобретение материалов, выполнение работ) на увеличение стоимости объекта только в случае модернизации, дооборудования, улучшения и т.п. А расходы на ремонт (будь то текущий или капитальный) мы списывает на фактические расходы.grek писав:EVGENIY, спасибо за консультацию!
А если работы будут проводиться своими силами стоимость уголка не нужно относить на увеличение стоимости гаража? Общая стоимость материалов 1600 грн. приобретены по КЕКВ 2210, оприходовать на 234 счет?
дякуюLili писав:До основних засобів відносться матеріальні цінності більше 2500, оскільки ваш пристрій вартує менше 2500 грн., то Ви відносити на рах.113 до складу МНМА і при введені в експлуатацію нараховуєте знос 50%, а 2 половину зносу списуєте при списані.
Для начала нужно составить Дефектный акт, где следует перечислить все поломки, неисправности, а также работы и материалы требующиеся для их устранения. А списание материалов на ремонт (на текущий ремонт, произведенный собственными силами) оформляется Актом списания типовой формы № З-2.grek писав:Юлия, спасибо!
А списать потом произвольным актом на установку?
Доброго дня! Я б віднесла такий килим на 113 субрахунок.klimksenia писав:Добрий день. На який субрахунок краще віднести килим щетинистий (3 м.п. х 250,00 грн. = 750,00 грн.)?
Юлия я правельно понимаю, что в квартальном отчете я на начало года указываю уже откорректированную сумму а в пояснительной записке пишу что корректировали результат выполнения кошторисаКрот Юлія писав:Якщо скло призначене для заміни пошкодженого, тоді його необхідно оприбуткувати на субрахунок 234.ЛарисаС писав:ні скло для заміни пошкодженого, а можете підсказати як повинна звучати бухгалтерська довідка, і що потім на підставі мемор. ордера я заношу дані до головної книги уже в січні? № мемор. я який повинна поставити?
Форма бухгалтерської довідки затверджена наказом Держказначейства від 05.06.2003 р. № 117. Відповідно до цієї форми у бухгалтерській довідці необхідно указати зміст операції. Власне, нічого складно у цьому немає. Наприклад, зміст операції може звучати так: відкориговано результат виконання кошторису за минулий рік на суму не оприбуткованих вчасно матеріальних цінностей Дт 234 Кт 431.
Так, на підставі даних м/о Ви маєте зробити записи до Головної книги за січень місяць.
Що стосується номера м/о, то відповідно до Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженої наказом Держказначейства від 27.07.2000 р. № 68, меморіальним ордерам типової форми № 274 (бюджет) присвоюються номери, починаючи з 17 за кожний місяць окремо.Тобто номер м/о Ви визначаєте самостійно (за звичай, це № 17).
Не забудьте, указати факт виправлення помилки (коригування результату виконання кошторису) у Пояснювальній записці до квартального фінансового звіту.
В звітності не можна міняти показники на початок року!!!!!!!!!! На звітну дату у вас буде відкориговано результат виконання кошторису, він буде не співпадати з результатом на початок року, ось це і поясніть в пояснювальній!ЛарисаС писав:
Юлия я правельно понимаю, что в квартальном отчете я на начало года указываю уже откорректированную сумму а в пояснительной записке пишу что корректировали результат выполнения кошториса
Якщо купили за кошти ЗФчи СФ ,то спочатку на р. 142 до введення в експлуатацію,а тоді на 113. Якщо отримали безкоштовно,як благодійну допомогу ,тоді одразу на р.113.goyazova@yandex.ru писав:На який рахунок оприбуткувати електрочайник за 369 грн.?
А ви ведете медикаменти по новому стандарту ?ljanka2007 писав:Я ставила на 233, потім відомість видачі і зразу акт списання форми 3-2
Такой вопрос уже задавали на форуме:LaTa писав:Подскажите пожалуйста, на какой счет отнести лотки пластиковые для документов по цене от 35 до 70 грн., а также наборы канцелярские настольные по цене 70 – 110 грн.
И еще вопрос: на основании чего и через какое время их можно списать.
LaTa писав:И еще вопрос, помогите пожалуйста: на какой счет отнести сетевые фильтры по 105 - 140 грн.?
113Татуана писав:Підкажіть, на який рахунок віднести дерев"яну підставку під календар вартістю 265 грн
Я б віднесла на 234 субрахунок як канцтовари.Татуана писав:Підкажіть, на який рахунок віднести дерев"яну підставку під календар вартістю 265 грн
Исходя из качества и надежности такого сетевого фильтра, Вы прежде всего должны определить строк его использования. Если Вы считаете, что он будет использоваться дольше 1 года, тогда зачисляйте в составе необоротных активов - на субсчете 113 со всеми вытекающими.LaTa писав:И еще вопрос, помогите пожалуйста: на какой счет отнести сетевые фильтры по 105 - 140 грн.?
Кліпборди - це ніщо інше, як канцтовари, тож їх слід обліковувати на 234 субрахунку.klimksenia писав:Добрий день. На який рахунок віднести кліпборди вартістю 60 і 70 грн. відповідно?