Иванников Алексей підскажіть ще!!! Таке питання. Нам казна раздала форми увязок. Так там у формі 2 ДС ряд 2250 враховано , цитую..." первісна вартість об’єктів основних засобів при їх вибутті д-т 5111 к-т 5511". Я ставлю туда суму відряджень та перв. вартість списаних осн.засобів? Це правильна формула? Меня берут сомнения!!!!
Irs писав:Можу скинути - тільки не знаю як.форма ексель удобная.
Прикріпіть до повідомлення, коли додаєте сюди повідомлення дивиться там є завантажити файл, от завантажте і ми всі подивимось що там за ув'язка, до того ж і мені цікаво подивитись!
Irs писав:Иванников Алексей підскажіть ще!!! Таке питання. Нам казна раздала форми увязок. Так там у формі 2 ДС ряд 2250 враховано , цитую..." первісна вартість об’єктів основних засобів при їх вибутті д-т 5111 к-т 5511". Я ставлю туда суму відряджень та перв. вартість списаних осн.засобів? Це правильна формула? Меня берут сомнения!!!!
Доброго дня!Допоможіть будь ласка, ми новоутворена ОТГ. Всі активи ради які приєднались передали нам в середині січня 2018 року. Отже в балансі на початок періоду ми нічогго не ставимо, а на кінець вже ставимо наші активи запаси і кошти на реєстраційних рахунках що нам передались?як бути з фінансовим результатом?його ставити за квартал чи додавати фінансовий результат за минулі роки всіх сільських рад??
Грищенко Татьяна66 писав:Доброго дня!Допоможіть будь ласка, ми новоутворена ОТГ. Всі активи ради які приєднались передали нам в середині січня 2018 року. Отже в балансі на початок періоду ми нічогго не ставимо, а на кінець вже ставимо наші активи запаси і кошти на реєстраційних рахунках що нам передались?як бути з фінансовим результатом?його ставити за квартал чи додавати фінансовий результат за минулі роки всіх сільських рад??
Со всеми показателями консолидировано, и фин. результат в том числе. ОТГ же стала правопреемником?
Kremles2105 писав:А все ж таки, в формі 2дс де тепер відображати бюджетні асигнування?
А в чем вопрос? Та часть ассигнований, которые признаны доходом (все кроме тех, что направлены на приобретение необоротных активов), попадают в строку 2010 раздела 1. Раздел 3 у всех, кроме казны и фондов — пустой.
Грищенко Татьяна66 писав:Доброго дня!Допоможіть будь ласка, ми новоутворена ОТГ. Всі активи ради які приєднались передали нам в середині січня 2018 року. Отже в балансі на початок періоду ми нічогго не ставимо, а на кінець вже ставимо наші активи запаси і кошти на реєстраційних рахунках що нам передались?як бути з фінансовим результатом?його ставити за квартал чи додавати фінансовий результат за минулі роки всіх сільських рад??
Со всеми показателями консолидировано, и фин. результат в том числе. ОТГ же стала правопреемником?
Доброго дня! Допоможіть будь ласка розібратися з консолідованою звітністю. Окремо по кожному КПКВК протокол без помилок а консолідована пише помилки контролю.
хотіла б проконсультуватися на рахунок обмінних та необмінних операцій.
-відділ надає поточні трансферти КЕКВ 2610 комунальним підприємствам ( дотаціії на покриття різниці у тарифах) я цю суму ставлю у форму 2 дс рядок 2310 "Інші витрати за необміними оперціями" розділ І
- за КЕКВ 2730 відшкодовуємо населенню відсотки по енергозберігаючих кредитах згідно регіональної програми , цю суму показую розділ 4 "елементи витрат за обмінними операціями рядок 2860 "Інші витрати"
???? Цікавить думка експертів
Доброго дня!Допоможіть будь ласка, ми новоутворена ОТГ. Всі активи ради які приєднались передали нам в середині січня 2018 року. Отже в балансі на початок періоду ми нічогго не ставимо, а на кінець вже ставимо наші активи запаси і кошти на реєстраційних рахунках що нам передались?як бути з фінансовим результатом?його ставити за квартал чи додавати фінансовий результат за минулі роки всіх сільських рад??
ЛІДІЯ Кулешник писав:хотіла б проконсультуватися на рахунок обмінних та необмінних операцій.
-відділ надає поточні трансферти КЕКВ 2610 комунальним підприємствам ( дотаціії на покриття різниці у тарифах) я цю суму ставлю у форму 2 дс рядок 2310 "Інші витрати за необміними оперціями" розділ І
- за КЕКВ 2730 відшкодовуємо населенню відсотки по енергозберігаючих кредитах згідно регіональної програми , цю суму показую розділ 4 "елементи витрат за обмінними операціями рядок 2860 "Інші витрати"
???? Цікавить думка експертів
А що населення надає вам в обмін? НІЧОГО! Такі виплати населенню носять необмінний характер. Як того зв'язку між КЕКВ та видами витрат не існує, лише деякі рекомендації. Тому їх склад повинен потрапити до необмінних.
[font="Noto Sans", sans-serif]https://budget.factor.ua/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29321 » Вчора, 13:31[/font] [font="Noto Sans", sans-serif]Доброго дня!Допоможіть будь ласка, ми новоутворена ОТГ. Всі активи ради які приєднались передали нам в середині січня 2018 року. Отже в балансі на початок періоду ми нічогго не ставимо, а на кінець вже ставимо наші активи запаси і кошти на реєстраційних рахунках що нам передались?як бути з фінансовим результатом?його ставити за квартал чи додавати фінансовий результат за минулі роки всіх сільських рад??[/font]
Що тут складного? Прийняли на баланс за рахунок капіталу та фінансового результату. Кожна рада повинна була надати розподільчий баланс разом із оборотним балансом. Такий баланс повністю є вашими проводками. Та рада робить зворотні вашим проводки. Таким чином до вас потрапляють всі залишки, а у них зникають. Дуже важливим є виявити чи робили всі технічне коригування капіталу?
Сьогодні в протоколі до бюдж. та фін. звітності нічого не відображається. В перегляді звітності мені показує, що є помилка, а яка не знаю. В когось таке було? Як діяти?
ЛІДІЯ Кулешник писав:хотіла б проконсультуватися на рахунок обмінних та необмінних операцій.
-відділ надає поточні трансферти КЕКВ 2610 комунальним підприємствам ( дотаціії на покриття різниці у тарифах) я цю суму ставлю у форму 2 дс рядок 2310 "Інші витрати за необміними оперціями" розділ І
- за КЕКВ 2730 відшкодовуємо населенню відсотки по енергозберігаючих кредитах згідно регіональної програми , цю суму показую розділ 4 "елементи витрат за обмінними операціями рядок 2860 "Інші витрати"
???? Цікавить думка експертів
А що населення надає вам в обмін? НІЧОГО! Такі виплати населенню носять необмінний характер. Як того зв'язку між КЕКВ та видами витрат не існує, лише деякі рекомендації. Тому їх склад повинен потрапити до необмінних.
поправлю себе - відшкодовуємо фінансово - кредитним установам.
ЛІДІЯ Кулешник писав:хотіла б проконсультуватися на рахунок обмінних та необмінних операцій.
-відділ надає поточні трансферти КЕКВ 2610 комунальним підприємствам ( дотаціії на покриття різниці у тарифах) я цю суму ставлю у форму 2 дс рядок 2310 "Інші витрати за необміними оперціями" розділ І
- за КЕКВ 2730 відшкодовуємо населенню відсотки по енергозберігаючих кредитах згідно регіональної програми , цю суму показую розділ 4 "елементи витрат за обмінними операціями рядок 2860 "Інші витрати"
???? Цікавить думка експертів
А що населення надає вам в обмін? НІЧОГО! Такі виплати населенню носять необмінний характер. Як того зв'язку між КЕКВ та видами витрат не існує, лише деякі рекомендації. Тому їх склад повинен потрапити до необмінних.
поправлю себе - відшкодовуємо фінансово - кредитним установам.
Відшкодовуємо за фізичних осіб. Ви же не є стороною договору. Тому витрати необмінні.
ЛІДІЯ Кулешник писав:хотіла б проконсультуватися на рахунок обмінних та необмінних операцій.
-відділ надає поточні трансферти КЕКВ 2610 комунальним підприємствам ( дотаціії на покриття різниці у тарифах) я цю суму ставлю у форму 2 дс рядок 2310 "Інші витрати за необміними оперціями" розділ І
- за КЕКВ 2730 відшкодовуємо населенню відсотки по енергозберігаючих кредитах згідно регіональної програми , цю суму показую розділ 4 "елементи витрат за обмінними операціями рядок 2860 "Інші витрати"
???? Цікавить думка експертів
А що населення надає вам в обмін? НІЧОГО! Такі виплати населенню носять необмінний характер. Як того зв'язку між КЕКВ та видами витрат не існує, лише деякі рекомендації. Тому їх склад повинен потрапити до необмінних.
поправлю себе - відшкодовуємо фінансово - кредитним установам.
Відшкодовуємо за фізичних осіб. Ви же не є стороною договору. Тому витрати необмінні.
Договір між відділом і банками , кредитними спілками.
ЛІДІЯ Кулешник писав:хотіла б проконсультуватися на рахунок обмінних та необмінних операцій.
-відділ надає поточні трансферти КЕКВ 2610 комунальним підприємствам ( дотаціії на покриття різниці у тарифах) я цю суму ставлю у форму 2 дс рядок 2310 "Інші витрати за необміними оперціями" розділ І
- за КЕКВ 2730 відшкодовуємо населенню відсотки по енергозберігаючих кредитах згідно регіональної програми , цю суму показую розділ 4 "елементи витрат за обмінними операціями рядок 2860 "Інші витрати"
???? Цікавить думка експертів
А що населення надає вам в обмін? НІЧОГО! Такі виплати населенню носять необмінний характер. Як того зв'язку між КЕКВ та видами витрат не існує, лише деякі рекомендації. Тому їх склад повинен потрапити до необмінних.
поправлю себе - відшкодовуємо фінансово - кредитним установам.
Відшкодовуємо за фізичних осіб. Ви же не є стороною договору. Тому витрати необмінні.
Договір між відділом і банками , кредитними спілками.
А за наслідками договору ви передасте щось людям? Якщо так, то що. Якщо ні, то це необмінні одразу. Якщо ви отримаєте щось, окрім витрат та передасте їх людям, то вони тоді стануть необмінними. Суті це не змінює. Ви не отримаєте нічого в обмін, а ні послугу, ані запаси, ані працю людей, нічого.
ДоБрого дня! В мене в балансі фінансовий результат не сходиться з результатом по головній на суму списання по рах. 1113. Так може бути? Чи щось не так7
Buhosvita писав:Доброго дня! підкажіть будьласка в 2дс в графі 2210 витрати на виконання бюджетних програм ми показуєм фактичні видатки та додаємо суму амортизації саме за І квартал ?
Некорректно, но так. Финансовая отчетность заполняется по данным бухучета. Фактические расходы — это расходы, которые реально понесены и отражаются только в бухучете на счетах 8 класса. Не сравнивайте бюджетную отчетность (по суте движение денег) с финансовой (хозяйственная деятельность).
Як довести це ДКСУ? розрахунок графи 2210 в формі 2дс проводять по ф. 2,4-1,4-2,4-3.(Касові)
dussh-2@ukr.net писав:ДоБрого дня! В мене в балансі фінансовий результат не сходиться з результатом по головній на суму списання по рах. 1113. Так може бути? Чи щось не так7
Все так. Він не повинен сходитись, оскільки при списанні ви збільшуєте КТ 5512.
Подскажите, у меня в форме 2 дс фин.результат не идет с балансом на сумму ОС и малоценки которые поступили к нам в натуральной форме по спец.счету, что делать, не могу понять что у меня не так.
Иванников Алексей, Подскажите, у меня в форме 2 дс фин.результат не идет с балансом на сумму ОС и малоценки которые поступили к нам в натуральной форме по спец.счету, что делать, не могу понять что у меня не так.