Так, але це можливо якщо були виключно такі операції, та була зроблена корегувальна проводка. Я тут файл надавав с формулами.Rita2882 писав:Доброго вечора!!!!!! В кого-небудь є інструкції щодо заповнення форми 4-дс????? Або підкажіть де можна знайти таку інструкцію чи чіткий порядок. Сьогодні казна знов не прийняла звіт, який вже, мабуть, передивилась разів сто, у зв"язку з тим, що рядок 4290 гр.3 форми 4-дс повинен дорівнювати ррізниці між надійшло та вибуло у рядку 180 форми 5-дс.
Хелп мі, пліз, бо за...ли до сліз![]()
![]()
Річна звітність
-
О.Іванніков
- Мешканець

- Повідомлень: 343
- З нами з: 06 січня 2018, 01:35
- Регіон: Одесская область
- Звідки: Ukraine, Odessa
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 431 раз
-
О.Іванніков
- Мешканець

- Повідомлень: 343
- З нами з: 06 січня 2018, 01:35
- Регіон: Одесская область
- Звідки: Ukraine, Odessa
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 431 раз
Вова, не смішить глибина і Українське законодавство, це як молоко з огірками. За нормотворчою технікою статті законів повинні мати частини, які є окремою правовою нормою, деякі частини можуть мати пункти, які не є правовою нормою та трактуються разом із змістом частини статті. Так от вам завдання: знайдіть хоч одну частині у Податковому кодексі. Весь ПКУ написаний як інструкція, а не як закон.VOV писав:Воно то так, але поки що ніхто не зміг зрозуміти (або пояснити) глибинної суті проставляння в звіті на одній сторінці в двох різних позиціях однакових датИванников Алексей писав:Это же не существенно, это из серии "прие...ться и к столбу можно, если есть желание"VOV писав:У нас приймають фінансову звітність і зверху і знизу 1.01.2018. Всі спроби дізнатися чому так і в яких випадках дати можуть відрізнятися не дали результату.Иванников Алексей писав:Там две даты в бланке: сверху и под словом баланс.tasunja писав:Понесла в податкову фінансову звітність. НЕ приймають. Бо мій баланс складаний на 01.01. Показали мені Положення. що там 31.12. Я сама зайшла через Ifin та електронний кабінет платника податку, щоб створити баланс. Форма підтягується вже з датою 31.12.
Под словом баланс на 31 грудня 2017, сверху 2018.01.01
- VOV
- Коронована особа

- Повідомлень: 1142
- З нами з: 11 січня 2016, 18:51
- Регіон: Полтавская область
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 211 разів
Але ж все таки який звіт (нормальний) не подивися то там де є дві дати одна з них означає період (дату станом на яку) за який здається звіт а інша позначає час здачі. Чогось іншого придумати важко. Та і раніше форма 1 Баланс мала також дату подання. А тепер придумали "удосконалення" і ... от уже дві однакові дати. Хоча здається що тут колізія в трактуванні, але хто його може правильно трактувати невідомо.Иванников Алексей писав:Вова, не смішить глибина і Українське законодавство, це як молоко з огірками. За нормотворчою технікою статті законів повинні мати частини, які є окремою правовою нормою, деякі частини можуть мати пункти, які не є правовою нормою та трактуються разом із змістом частини статті. Так от вам завдання: знайдіть хоч одну частині у Податковому кодексі. Весь ПКУ написаний як інструкція, а не як закон.VOV писав:Воно то так, але поки що ніхто не зміг зрозуміти (або пояснити) глибинної суті проставляння в звіті на одній сторінці в двох різних позиціях однакових датИванников Алексей писав:Это же не существенно, это из серии "прие...ться и к столбу можно, если есть желание"VOV писав:У нас приймають фінансову звітність і зверху і знизу 1.01.2018. Всі спроби дізнатися чому так і в яких випадках дати можуть відрізнятися не дали результату.Иванников Алексей писав:Там две даты в бланке: сверху и под словом баланс.tasunja писав:Понесла в податкову фінансову звітність. НЕ приймають. Бо мій баланс складаний на 01.01. Показали мені Положення. що там 31.12. Я сама зайшла через Ifin та електронний кабінет платника податку, щоб створити баланс. Форма підтягується вже з датою 31.12.
Под словом баланс на 31 грудня 2017, сверху 2018.01.01
-
О.Іванніков
- Мешканець

- Повідомлень: 343
- З нами з: 06 січня 2018, 01:35
- Регіон: Одесская область
- Звідки: Ukraine, Odessa
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 431 раз
-
tasunja
- Квартирант

- Повідомлень: 76
- З нами з: 28 грудня 2012, 14:16
- Регіон: Киевская Область
- Звідки: Ирпень
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 8 разів
Я все ж вважаю, що це наше казначейство тупануло. І всі ми також і здали баланс на 01.01.VOV писав:Але ж все таки який звіт (нормальний) не подивися то там де є дві дати одна з них означає період (дату станом на яку) за який здається звіт а інша позначає час здачі. Чогось іншого придумати важко. Та і раніше форма 1 Баланс мала також дату подання. А тепер придумали "удосконалення" і ... от уже дві однакові дати. Хоча здається що тут колізія в трактуванні, але хто його може правильно трактувати невідомо.Иванников Алексей писав:Вова, не смішить глибина і Українське законодавство, це як молоко з огірками. За нормотворчою технікою статті законів повинні мати частини, які є окремою правовою нормою, деякі частини можуть мати пункти, які не є правовою нормою та трактуються разом із змістом частини статті. Так от вам завдання: знайдіть хоч одну частині у Податковому кодексі. Весь ПКУ написаний як інструкція, а не як закон.VOV писав:Воно то так, але поки що ніхто не зміг зрозуміти (або пояснити) глибинної суті проставляння в звіті на одній сторінці в двох різних позиціях однакових датИванников Алексей писав:Это же не существенно, это из серии "прие...ться и к столбу можно, если есть желание"VOV писав:У нас приймають фінансову звітність і зверху і знизу 1.01.2018. Всі спроби дізнатися чому так і в яких випадках дати можуть відрізнятися не дали результату.Иванников Алексей писав:Там две даты в бланке: сверху и под словом баланс.tasunja писав:Понесла в податкову фінансову звітність. НЕ приймають. Бо мій баланс складаний на 01.01. Показали мені Положення. що там 31.12. Я сама зайшла через Ifin та електронний кабінет платника податку, щоб створити баланс. Форма підтягується вже з датою 31.12.
Под словом баланс на 31 грудня 2017, сверху 2018.01.01
Тепер напевно прийдеться переписати баланс і перездати поновому.
Ну не може бути 2 фінзвітності. на 01.01 в казначейство та на 31.12 в податкову.
-
Хворостяновка
- Мандрівник

- Повідомлень: 49
- З нами з: 11 лютого 2014, 12:12
- Регіон: Луганская Область
- Звідки: Луганск
- Дякував (ла): 5 разів
Допоможіть!!!! Форма 4-дс, рядок 4030: в графі 3 ставимо суму списаного зносу на 01.01.2017, в графі 5 потрібно ставити чи ні дану суму з мінусом???
-
Vikul
- Новачок

- Повідомлень: 5
- З нами з: 17 серпня 2017, 23:22
- Регіон: Хмельницкая область
- Дякував (ла): 2 рази
Доброго дня, Олексій, допоможіть розібратися: в травні 2017р створено організацію шляхом поділу, по внутрішньовідомчій передачі прийнято майно, наприклад 1113 взято на облік проводками Дт5511 Кт1414-500 грн,Дт1113Кт5111-1000грн, по рах-ку 1014 - Дт5511 Кт1411- 200грн(нарах.знос), Дт1014Кт5111-2000грн(повна первісна вартість). В подальшій діяльності купляємо основні засоби, ставимо на облік і списуємо проводками:
Придбано основний засіб за рахунок спецфонду
Запитання: При здачі звіту фінансовий результат р.1420 ф1дс( на поч.року в мене 0 грн, на кінець дорівнює залишку по рахунку 5511) не сходиться з профіцит/дефіцит за звіт період р2390 ф2дс (різниця рахунків 7 і 8 класу по головній книзі) на : 1)на суму внутрішньовідомчої передачі (але це мені ще казначейство “прощає”) , 2) на суму списання основних засобів, 3) на суму відкоригованого фінансового результату при придбані осн.засобу по спецфонду, 4) на суму осн.засобу зробленого із запасів і поставлено на облік дт5511кт5111? Що я роблю не так, допоможіть?!
Дт | Кт | сума |
2313 | 5411 | 1000 |
6211 | 2313 | 1000 |
1312 | 6211 | 1000 |
1113 | 1312 | 1000 |
5411 | 5111 | 1000 |
8014 | 1412 | 500 |
5511 | 8014 | 500 |
8014 | 1412 | 500 |
5511 | 8014 | 500 |
1412 | 1113 | 1000 |
5111 | 5511 | 1000 |
Дт | Кт | сума |
2313/1 | 6414 | 2000 |
6414 | 7111/1 | 2000 |
7111/1 | 5511 | 2000 |
6211 | 2313/1 | 2000 |
1014 | 6211 | 2000 |
5411 | 5111 | 2000 |
5511 | 5411 | 2000 |
8014 | 1411 | 2000 |
5511 | 8014 | 2000 |
1411 | 1014 | 2000 |
5111 | 5511 | 2000 |
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
-
О.Іванніков
- Мешканець

- Повідомлень: 343
- З нами з: 06 січня 2018, 01:35
- Регіон: Одесская область
- Звідки: Ukraine, Odessa
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 431 раз
Vikul, я вижу ошибку, но не знаю как вы заполнили? Мне что надо вам сказать, где ошибка, если да, то изъятие из фин результата. Или показать верные проводки, или отчет. Я не понял вопроса.
-
Vikul
- Новачок

- Повідомлень: 5
- З нами з: 17 серпня 2017, 23:22
- Регіон: Хмельницкая область
- Дякував (ла): 2 рази
Олексій, дякую за відповідь! Якщо можна то покажіть, будь-ласка, і вірні проводки, і звіт. Можливо якщо зрозумію помилку в проводках, то і звіт зійдеться. Доречі в запитанні помилка- не Кт1414 ,а Кт1412. Звіт роблю вперше, тому не дивуйтесь моїм наївним запитанням:)
-
О.Іванніков
- Мешканець

- Повідомлень: 343
- З нами з: 06 січня 2018, 01:35
- Регіон: Одесская область
- Звідки: Ukraine, Odessa
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 431 раз
Хорошо, ждите.Vikul писав:Олексій, дякую за відповідь! Якщо можна то покажіть, будь-ласка, і вірні проводки, і звіт. Можливо якщо зрозумію помилку в проводках, то і звіт зійдеться. Доречі в запитанні помилка- не Кт1414 ,а Кт1412. Звіт роблю вперше, тому не дивуйтесь моїм наївним запитанням:)
-
О.Іванніков
- Мешканець

- Повідомлень: 343
- З нами з: 06 січня 2018, 01:35
- Регіон: Одесская область
- Звідки: Ukraine, Odessa
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 431 раз
Помилка у проведеннях за рахунок коштів від надання послуг, тут доходів для 2-дс не виникає, а всі прийняті данні про зміни фін результату йдуть у додаток 4-дс, а його підсумки на кінець у 1-дс.Vikul писав:Доброго дня, Олексій, допоможіть розібратися: в травні 2017р створено організацію шляхом поділу, по внутрішньовідомчій передачі прийнято майно, наприклад 1113 взято на облік проводками Дт5511 Кт1414-500 грн,Дт1113Кт5111-1000грн, по рах-ку 1014 - Дт5511 Кт1411- 200грн(нарах.знос), Дт1014Кт5111-2000грн(повна первісна вартість). В подальшій діяльності купляємо основні засоби, ставимо на облік і списуємо проводками:Придбано основний засіб за рахунок спецфонду
Дт
Кт сума 2313
5411 1000 6211
2313 1000 1312
6211 1000 1113
1312 1000 5411
5111 1000 8014
1412 500 5511
8014 500 8014
1412 500 5511
8014 500 1412
1113 1000 5111
5511 1000 Запитання: При здачі звіту фінансовий результат р.1420 ф1дс( на поч.року в мене 0 грн, на кінець дорівнює залишку по рахунку 5511) не сходиться з профіцит/дефіцит за звіт період р2390 ф2дс (різниця рахунків 7 і 8 класу по головній книзі) на : 1)на суму внутрішньовідомчої передачі (але це мені ще казначейство “прощає”) , 2) на суму списання основних засобів, 3) на суму відкоригованого фінансового результату при придбані осн.засобу по спецфонду, 4) на суму осн.засобу зробленого із запасів і поставлено на облік дт5511кт5111? Що я роблю не так, допоможіть?!
Дт
Кт сума 2313/1
6414 2000 6414
7111/1 2000 7111/1
5511 2000 6211
2313/1 2000 1014
6211 2000 5411
5111 2000 5511
5411 2000 8014
1411 2000 5511
8014 2000 1411
1014 2000 5111
5511 2000
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
-
О.Іванніков
- Мешканець

- Повідомлень: 343
- З нами з: 06 січня 2018, 01:35
- Регіон: Одесская область
- Звідки: Ukraine, Odessa
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 431 раз
Дорогие друзья! Я помог здесь многим, теперь прошу помощи у вас, поучаствуйте в теме про учетные регистры. Я считаю, что сегодняшняя мемориально-ордерная система не помогает, а усложняет процесс учета, нуждается в изменениях и большей показательности для отчетности. Если узнать и понять что вам надо, то я думаю не проблема такую систему разработать, а минфин ее примет, если ему ее подать. Наша бездеятельность создает нам проблемы в виде рудиментов. Все вели журнал-главную, а отчетность собрать не могли. Пожалуйста, ответьте на вопрос зачем вы ведете главную книгу? Какая цель ее ведения? (только честно, если не знаете так и скажите). Тема тут
-
О.Іванніков
- Мешканець

- Повідомлень: 343
- З нами з: 06 січня 2018, 01:35
- Регіон: Одесская область
- Звідки: Ukraine, Odessa
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 431 раз
Залежить від того хто передав. Якщо це внутрьовідомча переча це одне, якщо безоплатна - інше. Яле у будь-якому випадку це буде відображено у 5-дс, 4-дс, 1-дс.Юлія 210 писав:Иванников Алексей, підскажіть, будь ласка, якщо ми отримали надходження в натуральній формі (район передав приміщення колишньої школи) із 100% зносом як це відобразити у звітності?
-
Zahar2017
- Новачок

- Повідомлень: 3
- З нами з: 15 лютого 2017, 09:41
- Регіон: Хмельницкая область
- Дякував (ла): 1 раз
Иванников Алексей, допоможіть. В першому кварталі управління освіти отримало спонсорську допомогу в вигляді книг. Отримали, оприбуткували, нарахували знос Дт 8114 Кт 1412 50% В тому ж першому кварталі передаємо по внутрівідомчій передачі ці книги школам. В типових кореспонденціях пише, якщо знос нараховано в поточному кварталі, то робимо проводку на суму зносу при внутрівідомчій передачі Дт 1412 Кт 8114 на ці ж 50%. В формі 5дс - основні засоби є колонка нарахована амортизація за звітний рік. Ми поставили туди суму нарахованої амортизації, в т.ч. і 50% безкоштовно переданої. в ф.2 дс в 4 розділ (ст.2850) ми цю суму не ставимо (чи ставимо?). Адже немає списання амортизації Дт 5511 Кт 8114. Сьогодні терміново подати звіт. Спасайте.
-
ІваннаХоКА
- Мандрівник

- Повідомлень: 15
- З нами з: 04 січня 2018, 12:05
- Регіон: Закарпатская область
Будь ласка ще підскажіть!!! При внутрівідомчій передачі нематеріальних активів- 29216 - залишкова в-ть,29216-знос.Иванников Алексей писав:ІваннаХоКА писав:Иванников Алексей писав:Исправление ошибок прошлого периода. Осуществляется по тем принципам, которые действовали на дату исправления.ІваннаХоКА писав:Иванников Алексей, допоможіть ще в одному питанні. Нарешті дійшла чому не йде баланс, в кінці 2016 року було списання ОЗ ( Баян - первісна вартість 244, знос- 244, залишкова в-ть -0) і я випадково не відняла цю суму із зносу при складанні звітності. Як тепер це відобразити? Бухгалтерською довідкою, але з якими проведеннями, рахунки в 2016 році були ж інакші??? І чи правильно цю суму поставити в форму 4дс в рядок 4290 гр.5 з плюсом???
1411 1014 244
Если делали тех проводку то будет затронут 5512 и 5111 244
Показатели изменят баланс, а если была тех проводка то 4-дс в строке 4020, где фон результат +, капитал -
Проводки: Дт1214 Кт1113 - 29216,
Дт5111 Кт5512-29216,
Дт ? Кт1113-29216?????
-
О.Іванніков
- Мешканець

- Повідомлень: 343
- З нами з: 06 січня 2018, 01:35
- Регіон: Одесская область
- Звідки: Ukraine, Odessa
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 431 раз
Этот износ не попадает никуда.Zahar2017 писав:Иванников Алексей, допоможіть. В першому кварталі управління освіти отримало спонсорську допомогу в вигляді книг. Отримали, оприбуткували, нарахували знос Дт 8114 Кт 1412 50% В тому ж першому кварталі передаємо по внутрівідомчій передачі ці книги школам. В типових кореспонденціях пише, якщо знос нараховано в поточному кварталі, то робимо проводку на суму зносу при внутрівідомчій передачі Дт 1412 Кт 8114 на ці ж 50%. В формі 5дс - основні засоби є колонка нарахована амортизація за звітний рік. Ми поставили туди суму нарахованої амортизації, в т.ч. і 50% безкоштовно переданої. в ф.2 дс в 4 розділ (ст.2850) ми цю суму не ставимо (чи ставимо?). Адже немає списання амортизації Дт 5511 Кт 8114. Сьогодні терміново подати звіт. Спасайте.
-
Юлія 210
- Мандрівник

- Повідомлень: 10
- З нами з: 13 січня 2018, 17:19
- Регіон: Полтавская область
- Подякували: 1 раз
[font="Noto Sans", sans-serif]Иванников Алексей, безоплатна передача, мене цікавить чи потрібно 100% ставити на фактичні видатки, чи ні. В 5дс це буде знос - надійшло?[/font]Иванников Алексей писав:Залежить від того хто передав. Якщо це внутрьовідомча переча це одне, якщо безоплатна - інше. Яле у будь-якому випадку це буде відображено у 5-дс, 4-дс, 1-дс.Юлія 210 писав:Иванников Алексей, підскажіть, будь ласка, якщо ми отримали надходження в натуральній формі (район передав приміщення колишньої школи) із 100% зносом як це відобразити у звітності?
-
О.Іванніков
- Мешканець

- Повідомлень: 343
- З нами з: 06 січня 2018, 01:35
- Регіон: Одесская область
- Звідки: Ukraine, Odessa
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 431 раз
Вам его придарили?Юлія 210 писав:[font="Noto Sans", sans-serif]Иванников Алексей, безоплатна передача, мене цікавить чи потрібно 100% ставити на фактичні видатки, чи ні. В 5дс це буде знос - надійшло?[/font]Иванников Алексей писав:Залежить від того хто передав. Якщо це внутрьовідомча переча це одне, якщо безоплатна - інше. Яле у будь-якому випадку це буде відображено у 5-дс, 4-дс, 1-дс.Юлія 210 писав:Иванников Алексей, підскажіть, будь ласка, якщо ми отримали надходження в натуральній формі (район передав приміщення колишньої школи) із 100% зносом як це відобразити у звітності?
Значит бесплатно полученное основное средство. Все бесплатные ОС мы принимаем к учету по справедливой стоимости:
1014 7511
7511 5111
Далее начисляем износ:
8014 1411
5111 7511
При этом обратите внимание на то, что на подаренные не новые ОС вы сами определяете срок их полезного использования.
Таким образом, сумма износа попадет в затраты, но параллельно попадет в необменные доходы. Так как бесплатное, не может по своей сути менять показатели финансового результата, рекомендую выделить отдельный счет 5112 (Остаток капитала в подарках), так как этот счет всегда будет содержать остаточную стоимость бесплатных ОС. В стандартном плане счетов нет счета для Дополнительного капитала, который бы мог помочь в таких операциях, так что лучше создать субсчет 5112, чтоб потом не путаться.
-
Юлія 210
- Мандрівник

- Повідомлень: 10
- З нами з: 13 січня 2018, 17:19
- Регіон: Полтавская область
- Подякували: 1 раз
Иванников Алексей писав:Вам его придарили?Юлія 210 писав:[font="Noto Sans", sans-serif]Иванников Алексей, безоплатна передача, мене цікавить чи потрібно 100% ставити на фактичні видатки, чи ні. В 5дс це буде знос - надійшло?[/font]Иванников Алексей писав:Залежить від того хто передав. Якщо це внутрьовідомча переча це одне, якщо безоплатна - інше. Яле у будь-якому випадку це буде відображено у 5-дс, 4-дс, 1-дс.Юлія 210 писав:Иванников Алексей, підскажіть, будь ласка, якщо ми отримали надходження в натуральній формі (район передав приміщення колишньої школи) із 100% зносом як це відобразити у звітності?
Значит бесплатно полученное основное средство. Все бесплатные ОС мы принимаем к учету по справедливой стоимости:
1014 7511
7511 5111
Далее начисляем износ:
8014 1411
5111 7511
При этом обратите внимание на то, что на подаренные не новые ОС вы сами определяете срок их полезного использования.
Таким образом, сумма износа попадет в затраты, но параллельно попадет в необменные доходы. Так как бесплатное, не может по своей сути менять показатели финансового результата, рекомендую выделить отдельный счет 5112 (Остаток капитала в подарках), так как этот счет всегда будет содержать остаточную стоимость бесплатных ОС. В стандартном плане счетов нет счета для Дополнительного капитала, который бы мог помочь в таких операциях, так что лучше создать субсчет 5112, чтоб потом не путаться.
Дякую. Все зрозуміло, у мене казначейство наполягає на тому, щоб ставила у фактичні витрати. Тоді ця сума іде у фін.рез. А немає значення, коли були отримані ОЗ до змін у типовій кореспонденції чи після, бо останні дві проводки ввели в липні цього року
-
ІваннаХоКА
- Мандрівник

- Повідомлень: 15
- З нами з: 04 січня 2018, 12:05
- Регіон: Закарпатская область
Иванников Алексей,
Будь ласка допоможіть з проводками!!! При внутрівідомчій передачі нематеріальних активів- 29216 - залишкова в-ть,29216-знос.
Проводки: Дт1214 Кт1113 - 29216,
Дт5111 Кт5512-29216,
Дт ? Кт1113-29216????? Це показати в формі 4дс у рядку 4290 графа 3 з мінусом? А ще був перерахований залишок коштів у сумі 2699, це відобразити в 4 дс в рядку 4290 гр.5 з мінусом,??
Будь ласка допоможіть з проводками!!! При внутрівідомчій передачі нематеріальних активів- 29216 - залишкова в-ть,29216-знос.
Проводки: Дт1214 Кт1113 - 29216,
Дт5111 Кт5512-29216,
Дт ? Кт1113-29216????? Це показати в формі 4дс у рядку 4290 графа 3 з мінусом? А ще був перерахований залишок коштів у сумі 2699, це відобразити в 4 дс в рядку 4290 гр.5 з мінусом,??
-
О.Іванніков
- Мешканець

- Повідомлень: 343
- З нами з: 06 січня 2018, 01:35
- Регіон: Одесская область
- Звідки: Ukraine, Odessa
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 431 раз
1214 5111ІваннаХоКА писав:Иванников Алексей,
Будь ласка допоможіть з проводками!!! При внутрівідомчій передачі нематеріальних активів- 29216 - залишкова в-ть,29216-знос.
Проводки: Дт1214 Кт1113 - 29216,
Дт5111 Кт5512-29216,
Дт ? Кт1113-29216????? Це показати в формі 4дс у рядку 4290 графа 3 з мінусом? А ще був перерахований залишок коштів у сумі 2699, це відобразити в 4 дс в рядку 4290 гр.5 з мінусом,??
5512 14
2. Прочий приход по обменным операциям.
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
Алексей.
Хочу сказать Вам «ОГРОМНОЕ СПАСИБО» за все Ваши старания и усилия, за Ваш энтузиазм, за Вашу поддержку и бескорыстное отношение, за оказанную помощь в сдаче єтого *чудного* отчета и просто за приятное общение.
Побольше бы в наших министерствах(и не только) людей вашего склада ума,может быть и нам легче бы жилось и работалось.
Хочу сказать Вам «ОГРОМНОЕ СПАСИБО» за все Ваши старания и усилия, за Ваш энтузиазм, за Вашу поддержку и бескорыстное отношение, за оказанную помощь в сдаче єтого *чудного* отчета и просто за приятное общение.
Побольше бы в наших министерствах(и не только) людей вашего склада ума,может быть и нам легче бы жилось и работалось.
-
ІваннаХоКА
- Мандрівник

- Повідомлень: 15
- З нами з: 04 січня 2018, 12:05
- Регіон: Закарпатская область
Це ми передавали відділу освіти дитсадки..Иванников Алексей писав:1214 5111ІваннаХоКА писав:Иванников Алексей,
Будь ласка допоможіть з проводками!!! При внутрівідомчій передачі нематеріальних активів- 29216 - залишкова в-ть,29216-знос.
Проводки: Дт1214 Кт1113 - 29216,
Дт5111 Кт5512-29216,
Дт ? Кт1113-29216????? Це показати в формі 4дс у рядку 4290 графа 3 з мінусом? А ще був перерахований залишок коштів у сумі 2699, це відобразити в 4 дс в рядку 4290 гр.5 з мінусом,??
5512 14
2. Прочий приход по обменным операциям.
-
О.Іванніков
- Мешканець

- Повідомлень: 343
- З нами з: 06 січня 2018, 01:35
- Регіон: Одесская область
- Звідки: Ukraine, Odessa
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 431 раз
Еще раз, вы передали кому-то нематериальные актив? Что это было? Роялти, авторские права? Что?ІваннаХоКА писав:Це ми передавали відділу освіти дитсадки..Иванников Алексей писав:1214 5111ІваннаХоКА писав:Иванников Алексей,
Будь ласка допоможіть з проводками!!! При внутрівідомчій передачі нематеріальних активів- 29216 - залишкова в-ть,29216-знос.
Проводки: Дт1214 Кт1113 - 29216,
Дт5111 Кт5512-29216,
Дт ? Кт1113-29216????? Це показати в формі 4дс у рядку 4290 графа 3 з мінусом? А ще був перерахований залишок коштів у сумі 2699, це відобразити в 4 дс в рядку 4290 гр.5 з мінусом,??
5512 14
2. Прочий приход по обменным операциям.
-
tasunja
- Квартирант

- Повідомлень: 76
- З нами з: 28 грудня 2012, 14:16
- Регіон: Киевская Область
- Звідки: Ирпень
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 8 разів
Алексей, что вы думаете по поводу того, какие расходы ставить в Отчете неприбыльных организацый??? фактические или касовые??? Исходя из опубликованых ДФС образцов заполнения форм??? И еще.... КАк вы считаете, что это за "чудо отчет" Звіт про результати фінансової діяльності, которую должны сдать бюджетные организации в налоговую вместо стандартной фин отчетности????Иванников Алексей писав:Еще раз, вы передали кому-то нематериальные актив? Что это было? Роялти, авторские права? Что?ІваннаХоКА писав:Це ми передавали відділу освіти дитсадки..Иванников Алексей писав:1214 5111ІваннаХоКА писав:Иванников Алексей,
Будь ласка допоможіть з проводками!!! При внутрівідомчій передачі нематеріальних активів- 29216 - залишкова в-ть,29216-знос.
Проводки: Дт1214 Кт1113 - 29216,
Дт5111 Кт5512-29216,
Дт ? Кт1113-29216????? Це показати в формі 4дс у рядку 4290 графа 3 з мінусом? А ще був перерахований залишок коштів у сумі 2699, це відобразити в 4 дс в рядку 4290 гр.5 з мінусом,??
5512 14
2. Прочий приход по обменным операциям.
Спасибо.
-
shaten
- Квартирант

- Повідомлень: 62
- З нами з: 13 липня 2017, 23:33
- Регіон: Одесская область
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
подскажите,пожалуйста кто уже сдал баланс по форме 4 дс,а именно
у меня біло списание основных в 2017. и надо заполнить строку 4030 и графу 5 фін результат.
Мне скидывали инструкцию,где эту проводку рекомендуют показывать с минусовым значением,но почему не понимаю.
Ведь в типовой корреспонденции эта проводка при списании основных,расписана так д-т 5111-к-т 5512,то есть финрезультат надо еще прибавлять к результату на начало года,а не отнимать.у меня на началу +28000,затем 5111-5512 +16000 итого +45000,зачем из 28000 отнимать 16000 ведь в типовой корреспонденции 5512 по кредиту,а не в дебете.
у меня біло списание основных в 2017. и надо заполнить строку 4030 и графу 5 фін результат.
Мне скидывали инструкцию,где эту проводку рекомендуют показывать с минусовым значением,но почему не понимаю.
Ведь в типовой корреспонденции эта проводка при списании основных,расписана так д-т 5111-к-т 5512,то есть финрезультат надо еще прибавлять к результату на начало года,а не отнимать.у меня на началу +28000,затем 5111-5512 +16000 итого +45000,зачем из 28000 отнимать 16000 ведь в типовой корреспонденции 5512 по кредиту,а не в дебете.
Иванников Алексей, Дякую за Вашу дуже корисну допопомгу по складанню річної звітності. Прошу Вашої допомоги. При складанні звітності форми 5-дс . В звітному році було списання малоцінних активів та їх придбання (купляли). Цікавить - по коду рядка 120 ставимо зміни в гр. 7 та 9 на вартість придбаних активів, а як бути із ізносом. А чи відображається ізнос в гр 8 та 10 ( донарахований 50% при списанні та нарахований 50% при купівлі чи ставимо всю суму в гр.12). Приклад. За рік списали активи вартістю 250 грн., при списанні донарахували ізнос 125 грн. у графу7 ставимо вартість списаного активу 250 грн а у 8 повинні ставити 125 чи всі 250 грн і чи показувати донарахований ізнос 125 грн. в гр.12. Купили активи вартістю 5000 тисяч, нарахували 50 % , (2500 грн) коли ставили на облік. Повинні показати цей ізнос в гр10 чи гр 12. Різні думки при здачі звіту. Допоможіть.