Иванников Алексей писав:Да считаю, что показатель субъекта по середине лишний.:-)
Так, особливо, що не видно де пересікаються рахунки з різними показникам суб'єкта в одному обліку. Відповідно це розділення є надлишковим з технічної точки зору.
Тому що розділення як такого не було. Було склеювання плану рахунків суб'ектів господарювання, з планом обліку банками грошових коштів. І це дурня!!!
І рахунки с показниками 3,4,5 використовує виключно казначество, а поділяти суб'єктів на розпорядників (1) та фонди (2) з метою обліку на має сенсу.
Иванников Алексей, да это именно она эта турецкая крепость) если Вы будете так любезны и Вас не затруднит дать Ваш телефон Вы сделаете меня самым счастливым человеком иметь такого консультанта) Мой адрес nata.tixonya777@gmail.com) С Рождеством Христовым) Пускай ангелы хранители Вас оберегают )
Иванников Алексей писав:Тому що розділення як такого не було. Було склеювання плану рахунків суб'ектів господарювання, з планом обліку банками грошових коштів. І це дурня!!!
І рахунки с показниками 3,4,5 використовує виключно казначество, а поділяти суб'єктів на розпорядників (1) та фонди (2) з метою обліку на має сенсу.
По суті виходить що бухоблік спеціально ускладнили на рівному місці людьми які не дуже сильно переймалися наслідками цього ускладнення.
Якби люди з таким розумінням суті бухобліку як Иванников Алексей займалися методологічними питаннями то думаю облік би був спрощений мінімум в 2 рази, а кількість документів з ним повязаних в 3-4 рази!!!
Иванников Алексей писав:Матюкаясь, я все-таки сделал финансовую отчетность в excel, чтоб на основании 5-дс, 4-дс она заполнялась. Кому сие надо?
Давно такого квеста не проходил!
[font='Noto Sans', sans-serif]Если можно и мне скиньте пожалуйста [/font]
[ltr][font='Noto Sans', sans-serif]romansumy30@gmail.com[/font][/ltr] [font='Noto Sans', sans-serif] Большое спасибо[/font]
Иванников Алексей писав:Матюкаясь, я все-таки сделал финансовую отчетность в excel, чтоб на основании 5-дс, 4-дс она заполнялась. Кому сие надо?
Давно такого квеста не проходил!
[font='Noto Sans', sans-serif]Если можно и мне скиньте пожалуйста [/font]
[ltr][font='Noto Sans', sans-serif]romansumy30@gmail.com[/font][/ltr]
[font='Noto Sans', sans-serif] Большое спасибо[/font]
Здаствуйте. Помогите пожайлуста. Недавно устроилась бухгалтером и сразу на годовой отчет попала. Скажите пожайлуста в этом году был проведен капитальный ремонт прилегающей територии я их показала в форме 2дс в роз.1 в доходах и вытратах. Это правильно? А где мне их ещё их показать?
Доброго вечора) З Різдвом Христовим) Допоможіть будь-ласка мені розібратися в одному питанні, яке вже мене мучить довгих 9 місяців, всі мене запевняли, що в кінці року все закриється і піде, але на жаль цього не сталося.
Ми списали 1113рах на суму 3198,00грн, я зробила відповідні проводки:
8114 1412 1599,00грн
1412 1113 3198,00грн
5111 5512 1599,00грн
5512 8114 1599,00грн в кінці кварталу
5512 5511 1599,00грн в кінці року
Що не так???????? Відкрийте очі на мою помилку!!!!!!!!
В мене баланс рве на суму 1599,00 зі звітом про фін.результати (наче її не вистачає в 2дс, або вона зайва в 1дс)
А зараз щей звіт про власний капітал підключився теж рве на цю суму.
Доброго вечора. А чому Ви в кінці кварталу списуєте 5512 8114. Закриття рахунків витрат щокварталу здійснюється на рах. 5511, а вже в кінці року закриєте його на 5512. а у Вас сума 1599 двічі сіла на 5512. Спробуйте проводку 5511 8114. Думаю допоможе.
lelek66 писав:Здаствуйте. Помогите пожайлуста. Недавно устроилась бухгалтером и сразу на годовой отчет попала. Скажите пожайлуста в этом году был проведен капитальный ремонт прилегающей територии я их показала в форме 2дс в роз.1 в доходах и вытратах. Это правильно? А где мне их ещё их показать?
katjuk@meta.ua писав:Доброго вечора) З Різдвом Христовим) Допоможіть будь-ласка мені розібратися в одному питанні, яке вже мене мучить довгих 9 місяців, всі мене запевняли, що в кінці року все закриється і піде, але на жаль цього не сталося.
Ми списали 1113рах на суму 3198,00грн, я зробила відповідні проводки:
8114 1412 1599,00грн
1412 1113 3198,00грн
5111 5512 1599,00грн
5512 8114 1599,00грн в кінці кварталу
5512 5511 1599,00грн в кінці року
Що не так???????? Відкрийте очі на мою помилку!!!!!!!!
В мене баланс рве на суму 1599,00 зі звітом про фін.результати (наче її не вистачає в 2дс, або вона зайва в 1дс)
А зараз щей звіт про власний капітал підключився теж рве на цю суму.
katjuk@meta.ua писав:Доброго вечора) З Різдвом Христовим) Допоможіть будь-ласка мені розібратися в одному питанні, яке вже мене мучить довгих 9 місяців, всі мене запевняли, що в кінці року все закриється і піде, але на жаль цього не сталося.
Ми списали 1113рах на суму 3198,00грн, я зробила відповідні проводки:
8114 1412 1599,00грн
1412 1113 3198,00грн
5111 5512 1599,00грн
5512 8114 1599,00грн в кінці кварталу
5512 5511 1599,00грн в кінці року
Що не так???????? Відкрийте очі на мою помилку!!!!!!!!
В мене баланс рве на суму 1599,00 зі звітом про фін.результати (наче її не вистачає в 2дс, або вона зайва в 1дс)
А зараз щей звіт про власний капітал підключився теж рве на цю суму.
Що за актив?
Це загальна сума, різних активів таких як столи, шкафи, стільці, вивіски, таблички, холодильник, ваги, прироби різні і т.і.
Доброго дня колеги! Вітаю всіх з Новим роком та Різдвом Христовим! Хочу побажати всім міцного здоров"я, натхнення на нелегку працю, розуміння від колег та рідних. Працюючи не один десяток літ, не маючи ще 50 років бачила в обліку та звітності все, але такого ще бачила. Від складання річної звітності прийшлось перефарбувати колір волосся(сивію). Розуміти мізки відмовляються! І з цього приводу прошу в Господа : - Подай Господи здоров"я та Нормальних Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності . Як Вам Оце Ф№3дс Рядок 3190, графи 3 і 4 = Форма №3дс, сумма рядків 3100, 3110......3180 графи 3 і 4. І ВСЕ, я ще раз запитую сама в себе І ВСЕ. Це по Вашому МЕТОДИЧНІ РЕРОМЕНДАЦІЇ, працівники Мінфіну такі рекомендації склали БРАВО!.Це маючи за плечима довід цьогорічного переходу на нові рахунки обліку, освоїли навіть облік та списання ОЗ, вивчаючи оці МЕТОДИЧНІ РЕРОМЕНДАЦІЇ....... В мене шок!!! Иванников Алексей а ВАМ дякую за те, що являєтесь волонтером на фронті звітнотсті.
Востаннє редагувалось 08 січня 2018, 12:15 користувачем viktoriy_ubr, всього редагувалось 1 раз.
katjuk@meta.ua писав:Доброго вечора) З Різдвом Христовим) Допоможіть будь-ласка мені розібратися в одному питанні, яке вже мене мучить довгих 9 місяців, всі мене запевняли, що в кінці року все закриється і піде, але на жаль цього не сталося.
Ми списали 1113рах на суму 3198,00грн, я зробила відповідні проводки:
8114 1412 1599,00грн
1412 1113 3198,00грн
5111 5512 1599,00грн
5512 8114 1599,00грн в кінці кварталу
5512 5511 1599,00грн в кінці року
Що не так???????? Відкрийте очі на мою помилку!!!!!!!!
В мене баланс рве на суму 1599,00 зі звітом про фін.результати (наче її не вистачає в 2дс, або вона зайва в 1дс)
А зараз щей звіт про власний капітал підключився теж рве на цю суму.
Що за актив?
Це загальна сума, різних активів таких як столи, шкафи, стільці, вивіски, таблички, холодильник, ваги, прироби різні і т.і.
У вас помилка у проводках.
Після списання при закритті витрат повинна бути 5511 - 8114. І чому 8114, яка була мета цього витрачанню? Чи робили ви коригування вартості після переходу, якщо так (див. вище), то при списані використовується первісна вартість 5111 5512 := 3198.
natali_kav писав:Добрий день! Підкажіть, будь ласка, Форма 2ДС ІІІ розділ не заповнюється розпорядниками? Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі зі змінами почитали. Але виникають питання. А спеціальний фонд теж не заповнювати ? В звітності за 3 квартал цей розділ заповнений, а тепер за 2017 рік цей розділ пустий? не дуже зрозуміло. Дякую за допомогу
1. Не заповнюємо, за винятком того випадку, якщо ви є казначейством або фондом.
2. Про спец. фонд не зрозумів питання. Дані бух. обліку заповнюємо.
Якщо буде зручніше, то, наприклад, витрати по з/п дорівнюють витратам з/п за загальним та спеціальним фондом.
Загальний фонд, КЕКВ, КПК - це все терміни і елементи виконання бюджету, де є надходження та касові видатки.
Бух. облік - це узагальнені показники, де є доходи та витрати, а, ось, фонд за яким вони здійснені не має значення. .
Татьяна_1977 писав:Добої вже ночі, підкажіть,будь ласка, які дані проставляти в 3дс касові чи фактичні
Касові за винятком тих, що здійснила казна.
За виняком тих, що здійснила Казна - це які можуть бути? :)
Приклад - це залишки на кінець року на рахунках, які підняла казна до головного розпорядника, у місцевому бюджеті. Правильніше буде сказати що заповнюємо повний рух про надходження та витрачання грошей (рахунок 2313, що було за дебетом, що за кредитом).
katjuk@meta.ua писав:Доброго вечора) З Різдвом Христовим) Допоможіть будь-ласка мені розібратися в одному питанні, яке вже мене мучить довгих 9 місяців, всі мене запевняли, що в кінці року все закриється і піде, але на жаль цього не сталося.
Ми списали 1113рах на суму 3198,00грн, я зробила відповідні проводки:
8114 1412 1599,00грн
1412 1113 3198,00грн
5111 5512 1599,00грн
5512 8114 1599,00грн в кінці кварталу
5512 5511 1599,00грн в кінці року
Що не так???????? Відкрийте очі на мою помилку!!!!!!!!
В мене баланс рве на суму 1599,00 зі звітом про фін.результати (наче її не вистачає в 2дс, або вона зайва в 1дс)
А зараз щей звіт про власний капітал підключився теж рве на цю суму.
Що за актив?
Це загальна сума, різних активів таких як столи, шкафи, стільці, вивіски, таблички, холодильник, ваги, прироби різні і т.і.
У вас помилка у проводках.
Після списання при закритті витрат повинна бути 5511 - 8114. І чому 8114, яка була мета цього витрачанню? Чи робили ви коригування вартості після переходу, якщо так (див. вище), то при списані використовується первісна вартість 5111 5512 := 3198.
Справа в тому що я прийнята на роботу з 2кв і всі ці проводки були зроблені попереднім бухгалтером. Власний капітал в нас дорівнює залишковій вартості 1113, тобто коригування не було здійснене. Правильні проводки я так розумію мають бути:
8014 1412 1599,00
1412 1113 3198,00
5111 5512 1599,00
5511 8014 1599,00
5512 5511 1599,00
???????
Всі квартали в мене вилазила сума 1599,00 і щоб цього уникнути я не робила проводку 5111 5512 і тоді ішло.
В мене таке враження, що коли ці активи ставились на облік тоді була допущена помилка.
Бо як видно з вищевказаних проводок має закритись і 5511 і 5512, а в мене так не виходить.
Слізно прошу допоможіть! Опускаються руки(
katjuk@meta.ua писав:Доброго вечора) З Різдвом Христовим) Допоможіть будь-ласка мені розібратися в одному питанні, яке вже мене мучить довгих 9 місяців, всі мене запевняли, що в кінці року все закриється і піде, але на жаль цього не сталося.
Ми списали 1113рах на суму 3198,00грн, я зробила відповідні проводки:
8114 1412 1599,00грн
1412 1113 3198,00грн
5111 5512 1599,00грн
5512 8114 1599,00грн в кінці кварталу
5512 5511 1599,00грн в кінці року
Що не так???????? Відкрийте очі на мою помилку!!!!!!!!
В мене баланс рве на суму 1599,00 зі звітом про фін.результати (наче її не вистачає в 2дс, або вона зайва в 1дс)
А зараз щей звіт про власний капітал підключився теж рве на цю суму.
Що за актив?
Це загальна сума, різних активів таких як столи, шкафи, стільці, вивіски, таблички, холодильник, ваги, прироби різні і т.і.
У вас помилка у проводках.
Після списання при закритті витрат повинна бути 5511 - 8114. І чому 8114, яка була мета цього витрачанню? Чи робили ви коригування вартості після переходу, якщо так (див. вище), то при списані використовується первісна вартість 5111 5512 := 3198.
Справа в тому що я прийнята на роботу з 2кв і всі ці проводки були зроблені попереднім бухгалтером. Власний капітал в нас дорівнює залишковій вартості 1113, тобто коригування не було здійснене. Правильні проводки я так розумію мають бути:
8014 1412 1599,00
1412 1113 3198,00
5111 5512 1599,00
5511 8014 1599,00
5512 5511 1599,00
???????
Всі квартали в мене вилазила сума 1599,00 і щоб цього уникнути я не робила проводку 5111 5512 і тоді ішло.
В мене таке враження, що коли ці активи ставились на облік тоді була допущена помилка.
Бо як видно з вищевказаних проводок має закритись і 5511 і 5512, а в мене так не виходить.
Слізно прошу допоможіть! Опускаються руки(
А ще таке питання, які проводки з усіх показуються в звіті про фін.результат. Я показувала проводку 5511 8014 у витратах, а в доходах ні. Можливо тут помилка?
Добрий вечір, у мене питання, де ми відображаємо капітальний ремонт, якщо від не йде на збільшення власного капіталу та цільових фондів? у 2 -дс ці витрати є, у 3-дс їх показуємо? видатки пройшли по ф.4-3! Згідно з роз"ясненнями минулого кварталу капітальний ремонт ми проставляли у ф2-дс у бюджетних асигнуваннях, а читаючи думки людей, я вже не знаю, що робити
natali_kav писав:Добрий день! Підкажіть, будь ласка, Форма 2ДС ІІІ розділ не заповнюється розпорядниками? Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі зі змінами почитали. Але виникають питання. А спеціальний фонд теж не заповнювати ? В звітності за 3 квартал цей розділ заповнений, а тепер за 2017 рік цей розділ пустий? не дуже зрозуміло. Дякую за допомогу
1. Не заповнюємо, за винятком того випадку, якщо ви є казначейством або фондом.
2. Про спец. фонд не зрозумів питання. Дані бух. обліку заповнюємо.
Якщо буде зручніше, то, наприклад, витрати по з/п дорівнюють витратам з/п за загальним та спеціальним фондом.
Загальний фонд, КЕКВ, КПК - це все терміни і елементи виконання бюджету, де є надходження та касові видатки.
Бух. облік - це узагальнені показники, де є доходи та витрати, а, ось, фонд за яким вони здійснені не має значення. .
З цього виникають питання.
1. Якщо я є казначейством то що я повинен заповнювати у 2 ДС ІІІ розділ? Податкові і неподатковінадходження у Державний бюджет України?
2. Чому в квартальній звітності цей розділ заповнювався усіма? Чим річний відрізняється?
Було запитання про спеціальний фонд маючи на увазі не заповнювати цей розділ через те що в ньому по своїй суті проставляють надходження що стосуються бюджету (місцевого чи державного) а от власні надходження спеціального фонду не надходять до бюджету а прямо на рахунки установи, тому вони якісно відрізняються від коштів загального фонду та спеціального фонду у частині інших надходжень.
Для відповіді на це запитання потрібно знати відповідь на вищезадані запитання. Тоді можна зрозуміти чому цей розділ заповнюють лише казначейства. Хоча не факт що вдасться зрозуміти...
Была выделена субвенция на капитальный ремонт прилегающей территории это тратуарная плитка. Я отнесла это к расходом. В третем квартале прошел аванс это было показано в 1дс в активе как незавершённые капитальные инвестиции, в пассиве как целевое финансирование. Сейчас как быть?
Добрий вечір! Допоможіть будьласка ми не можемо зрозуміти чого у нас в балансі розриває внесений капітал 5111 на суму амортизації. Внесений капітал = залишковій вартості основних фондів. Передивилися всі свої проводки
Дт 8014 кт 1411 = 2595 грн. нарахували амортизацію в грудні 2017 року
Дт 5511 кт 8014= 2595 грн.
Дт 5512 кт 5511= 2595 грн. в кінці року
Ми припускаємо що можливо треба зменшити внесений капітал 5111 на суму амортизації, але з яким кореспондуючим рахунком?