Фактичні видатки

Syrovetska
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 34
З нами з: 11 січня 2016, 09:53
Регіон: Киевская область

Повідомлення Syrovetska »

Підкажіть будь ласка:
802, 813 рахунок має сходитись з фактичними видаткми у формі 2, 4(в цих формах фактичні рахуємо по формулі: касові + Кредиторка)? грубо кажучи це і є фактичні видатки?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Syrovetska писав:Підкажіть будь ласка:
802, 813 рахунок має сходитись з фактичними видаткми у формі 2, 4(в цих формах фактичні рахуємо по формулі: касові + Кредиторка)? грубо кажучи це і є фактичні видатки?
Їх треба рахувати не по формулам, а брати із карток обліку фактичних видатків, картки обліку фактичних видатків повинні відповідати головній книзі! Це дуже грубо кажучі, ще є залишки метеріалів продуктів харчування і ще багато чого, чого не має в вашій формулі  :1:

Syrovetska
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 34
З нами з: 11 січня 2016, 09:53
Регіон: Киевская область

Повідомлення Syrovetska »

Відповідно саму картку заповнювати зігдно всіх МО, в який по Дт 801, 802..і т.д.?)
тоді підкажіть будь ласка як у формах робити коригування, якщо фактичні видатки не сходяться з головною?
Ви маєте на увазі ось цю формулу: Зал. 231-239 на поч.року-Зал.231-239 на кін.року + Зал.інш.коштів на поч.року - Зал.інш.коштів на кін.року + Зал.201-205 на поч.року - Зал.201-205 на кінець року + Залш.каси на поч.р. - Зал.каси на кінець року + касові видатки+ Дт на поч.року - Дт на кінець року +Кт на поч.року - Кт на кінець року - фактичні видатки ?? :52:

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Syrovetska писав:Відповідно саму картку заповнювати зігдно всіх МО, в який по Дт 801, 802..і т.д.?)
тоді підкажіть будь ласка як у формах робити коригування, якщо фактичні видатки не сходяться з головною?
Ви маєте на увазі ось цю формулу: Зал. 231-239 на поч.року-Зал.231-239 на кін.року + Зал.інш.коштів на поч.року - Зал.інш.коштів на кін.року + Зал.201-205 на поч.року - Зал.201-205 на кінець року + Залш.каси на поч.р. - Зал.каси на кінець року + касові видатки+ Дт на поч.року - Дт на кінець року +Кт на поч.року - Кт на кінець року - фактичні видатки ?? :52:
Треба з початку розібратися чому не сходяться! Зазвичай це залишки матеріалів і продукти харчування забувають провести по фактичним видаткам! Ну що ж у вас все в формули упирається, формула схожа на правду. але з мого досвіду скажу що і вона не досконала! Формула витікає із принципів обліку фактичних видатків її вигадали для перевірки балансу, а не для заповнення граф "фактичні видатки" в формі 2, 4! Ви заповнюєте звіт квартальний в формах ексель які тут на сайті присутні?

Syrovetska
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 34
З нами з: 11 січня 2016, 09:53
Регіон: Киевская область

Повідомлення Syrovetska »

EVGENIY писав:
Syrovetska писав:Відповідно саму картку заповнювати зігдно всіх МО, в який по Дт 801, 802..і т.д.?)
тоді підкажіть будь ласка як у формах робити коригування, якщо фактичні видатки не сходяться з головною?
Ви маєте на увазі ось цю формулу: Зал. 231-239 на поч.року-Зал.231-239 на кін.року + Зал.інш.коштів на поч.року - Зал.інш.коштів на кін.року + Зал.201-205 на поч.року - Зал.201-205 на кінець року + Залш.каси на поч.р. - Зал.каси на кінець року + касові видатки+ Дт на поч.року - Дт на кінець року +Кт на поч.року - Кт на кінець року - фактичні видатки ?? :52:
Треба з початку розібратися чому не сходяться! Зазвичай це залишки матеріалів і продукти харчування забувають провести по фактичним видаткам! Ну що ж у вас все в формули упирається, формула схожа на правду. але з мого досвіду скажу що і вона не досконала! Формула витікає із принципів обліку фактичних видатків її вигадали для перевірки балансу, а не для заповнення граф "фактичні видатки" в формі 2, 4! Ви заповнюєте звіт квартальний в формах ексель які тут на сайті присутні?
Так, беру той файл, який у вас на сайті)
Продуктів харчування взагалі в мене немає, і матеріалів там копійки.. по суті загубилась в 3 соснах і не знаю як правильно перевірити чи то в головній книзі каша чи то в формах. :25:

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

По перше треба дивитись фактичну наявність матеріалів вона у вас хоч співпдає з бухобліком? В балансі вона стоїть? На суму матеріалів придбаних в цьому році і не списаних буде різниця між касовими і фактичними! Я б зробив так заповнив баланс відповідно до даних бухобліку у всіх формах касові поставив і фактичні де вони 100% відомі! Ну а потім вже дивиться що з чим на співпадає!

Syrovetska
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 34
З нами з: 11 січня 2016, 09:53
Регіон: Киевская область

Повідомлення Syrovetska »

EVGENIY писав:По перше треба дивитись фактичну наявність матеріалів вона у вас хоч співпдає з бухобліком? В балансі вона стоїть? На суму матеріалів придбаних в цьому році і не списаних буде різниця між касовими і фактичними! Я б зробив так заповнив баланс відповідно до даних бухобліку у всіх формах касові поставив і фактичні де вони 100% відомі! Ну а потім вже дивиться що з чим на співпадає!
Матеріали співпадають з б/о. І в балансі стоїть.
Дякую, спробую ще так!)

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

В казначействі замовили кошти на з/п на 500 грн менше, ніж потрібно, оскільки працівник повинен повернути борг (внести на рахунок) в сумі 500 грн. Так як він пізно вніс ці кошти і відновлення пройшло 30 числа, то іншому працівнику не виплатили з/п на суму 500 грн і залишився борг. Борг 500 грн вважається фактичними видатками?

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

І ще одне питання: чи можуть касові витрати відрізнятися від фактичних на суму відновлення касових видатків?

Irina Natalich
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 16 вересня 2014, 11:54
Звідки: Сумы

Повідомлення Irina Natalich »

так. 500 грн фактичні видатки по ф.2 , касові зменшені на 500грн, і відображаєте залишок на рахунку та кредиторку по ф.7.

Syrovetska
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 34
З нами з: 11 січня 2016, 09:53
Регіон: Киевская область

Повідомлення Syrovetska »

Підкажіть будь ласка, складаю квартальний баланс і не йде актив із пасивом на суму придбаної канцелярії - 2998,15(поставила на 234 рах.)
На фактичних канцелярія сидить, адже вона ще не оплачена  - кредиторка. А як тільки прибираю цю суму з фактичних, то все сходиться.

Наталекс
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 143
З нами з: 16 грудня 2011, 23:25
Регіон: Кировоградская область
Звідки: Кіровоградська область
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 11 разів

Повідомлення Наталекс »

якщо канцелярія ще не видавалась працівникам, то це не будуть фактичні, а тільки на 234 рах.

Syrovetska
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 34
З нами з: 11 січня 2016, 09:53
Регіон: Киевская область

Повідомлення Syrovetska »

Наталекс писав:якщо канцелярія ще не видавалась працівникам, то це не будуть фактичні, а тільки на 234 рах.
ну да. але ця канцелярія не оплачена, то навіть якщо вона на кредиторці, то це не будуть фактичні?

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2219
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Оплата не влияет на отнесение на фактические.

Если вы эти канцтовары раздали и списали - то они идут на факт.

Syrovetska
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 34
З нами з: 11 січня 2016, 09:53
Регіон: Киевская область

Повідомлення Syrovetska »

Допоможіть будь ласка чи правильно думаю.
Не йде актив з пасивом, на суму придбаних матеріалів(актив більший).
Рахувала по формулі фактичні, не йде на цю суму:
Зал. 231-239 на поч.року-Зал.231-239 на кін.року + Зал.інш.коштів на поч.року - Зал.інш.коштів на кін.року + Зал.201-205 на поч.року - Зал.201-205 на кінець року + Залш.каси на поч.р. - Зал.каси на кінець року + касові видатки+ Дт на поч.року - Дт на кінець року +Кт на поч.року - Кт на кінець року = фактичні видатки

я так розумію, цю суму матеріалів треба прибрати з фактичних?
Востаннє редагувалось 04 січня 2017, 13:07 користувачем Syrovetska, всього редагувалось 1 раз.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Syrovetska писав:Допоможіть будь ласка чи правильно думаю.
Не йде актив з пасивом, на суму придбаних матеріалів.
Рахувала по формулі фактичні, не йде на цю суму:
Зал. 231-239 на поч.року-Зал.231-239 на кін.року + Зал.інш.коштів на поч.року - Зал.інш.коштів на кін.року + Зал.201-205 на поч.року - Зал.201-205 на кінець року + Залш.каси на поч.р. - Зал.каси на кінець року + касові видатки+ Дт на поч.року - Дт на кінець року +Кт на поч.року - Кт на кінець року = фактичні видатки

я так розумію, цю суму матеріалів треба додати до фактичних?
Якщо ви їх не списали то фактичних ще не може бути!

Syrovetska
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 34
З нами з: 11 січня 2016, 09:53
Регіон: Киевская область

Повідомлення Syrovetska »

EVGENIY писав:
Syrovetska писав:Допоможіть будь ласка чи правильно думаю.
Не йде актив з пасивом, на суму придбаних матеріалів.
Рахувала по формулі фактичні, не йде на цю суму:
Зал. 231-239 на поч.року-Зал.231-239 на кін.року + Зал.інш.коштів на поч.року - Зал.інш.коштів на кін.року + Зал.201-205 на поч.року - Зал.201-205 на кінець року + Залш.каси на поч.р. - Зал.каси на кінець року + касові видатки+ Дт на поч.року - Дт на кінець року +Кт на поч.року - Кт на кінець року = фактичні видатки

я так розумію, цю суму матеріалів треба додати до фактичних?
Якщо ви їх не списали то фактичних ще не може бути!
 
Якщо я цю суму прибираю з фактичних, то касові більші на різницю придбаних і списаних матеріалів. це вірно?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Syrovetska писав:
EVGENIY писав:
Syrovetska писав:Допоможіть будь ласка чи правильно думаю.
Не йде актив з пасивом, на суму придбаних матеріалів.
Рахувала по формулі фактичні, не йде на цю суму:
Зал. 231-239 на поч.року-Зал.231-239 на кін.року + Зал.інш.коштів на поч.року - Зал.інш.коштів на кін.року + Зал.201-205 на поч.року - Зал.201-205 на кінець року + Залш.каси на поч.р. - Зал.каси на кінець року + касові видатки+ Дт на поч.року - Дт на кінець року +Кт на поч.року - Кт на кінець року = фактичні видатки

я так розумію, цю суму матеріалів треба додати до фактичних?
Якщо ви їх не списали то фактичних ще не може бути!
 
Якщо я цю суму прибираю з фактичних, то касові більші на різницю придбаних і списаних матеріалів. це вірно?
беріть картку обліку касових і картку обліку фактичних і дивіться, які формули? Формули для самоперевірки, а не для вирахування фактичних видатків! Не списані продукти харчування або матеріали, в пасиві будуть сидіти в результаті виконання кошторису!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

і які саме у вас матеріали?? На якому рахунку??? Бесіду ведемо ні про що, ніякої конкретики!

Syrovetska
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 34
З нами з: 11 січня 2016, 09:53
Регіон: Киевская область

Повідомлення Syrovetska »

EVGENIY писав:і які саме у вас матеріали?? На якому рахунку??? Бесіду ведемо ні про що, ніякої конкретики!
Канцелярія, папір і т.д.
Актив з пасивом не йде на суму надходжень матеріалів (додаток 16, рядок 210) - 13217,85
Списано матеріалів (додаток 16, рядок 310) - 10122,36.
Картки анал.обліку не велись(((
зараз фактичні = касові + списання (10122,36)
Якщо прибрати з фактичних 13217,85, то різниця між касовими і фактичними буде  3095,49.
я так розумію, що помилка в тому, що в касових сидить суму надходжень матеріалів.

Galya
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 30 серпня 2016, 14:06
Регіон: Ровенская область

Повідомлення Galya »

якщо є залишок матеріалів за матеріальновідповідальною особою то касові не будуть співпадати з фактичними

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Syrovetska писав:
EVGENIY писав:і які саме у вас матеріали?? На якому рахунку??? Бесіду ведемо ні про що, ніякої конкретики!
Канцелярія, папір і т.д.
Актив з пасивом не йде на суму надходжень матеріалів (додаток 16, рядок 210) - 13217,85
Списано матеріалів (додаток 16, рядок 310) - 10122,36.
Картки анал.обліку не велись(((
зараз фактичні = касові + списання (10122,36)
Якщо прибрати з фактичних 13217,85, то різниця між касовими і фактичними буде  3095,49.
я так розумію, що помилка в тому, що в касових сидить суму надходжень матеріалів.
Вот я расставил ваши цифры в годовом отчёте и у меня нет ошибок!
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

rayrada
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 188
З нами з: 17 жовтня 2013, 09:23
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення rayrada »

Підкажіть, будь-ласка, якщо на початок року була дебіторська заборгованість 850,00 грн. по КЕКВ 2271, яка була погашена дебітором та повернута в бюджет, оскільки не було по 2271 кредиторської заборгованості, це змінює фінансовий результат??? Якщо змінює, то цілий рік у квартальних звітах я показую змінений фінрезультат у балансі, а тепер на кінець року в річному звіті як мені це показати, якщо по формі 9 рахується автоматично і в мене баланс не йде на цю суму???

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

rayrada писав:Підкажіть, будь-ласка, якщо на початок року була дебіторська заборгованість 850,00 грн. по КЕКВ 2271, яка була погашена дебітором та повернута в бюджет, оскільки не було по 2271 кредиторської заборгованості, це змінює фінансовий результат??? Якщо змінює, то цілий рік у квартальних звітах я показую змінений фінрезультат у балансі, а тепер на кінець року в річному звіті як мені це показати, якщо по формі 9 рахується автоматично і в мене баланс не йде на цю суму???
По формі 9 там умовно автоматично я б сказав, адже якщо подивитись в додаток останній де написано як перевіряти додатки то ми побачимо фразу по типу - "плюс (мінус) рядок..." тобто там формулу остаточно не пропишеш і ви можете її підправити під себе!

FIN.BOX
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 14
З нами з: 09 листопада 2016, 08:31
Регіон: Киевская область

Повідомлення FIN.BOX »

Підкажіть будь-ласка - при закупівлі основних, та інших необоротних, фактичні видатки менше касових? чи фактичні і касові видатки рівняються?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

FIN.BOX писав:Підкажіть будь-ласка - при закупівлі основних, та інших необоротних, фактичні видатки менше касових? чи фактичні і касові видатки рівняються?
1.1
Відображення сум придбання, створення (виготовлення) власними силами, поліпшення, капітального будівництва, розробки об'єктів необоротних активів
141 - 143
364, 675, 825
Водночас відображаються фактичні видатки
801, 802, 811 - 813
402
Вторая проводка и есть ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДІ!!! т.е. при приобретении ОС кассовые=фактическим

бухгалтер4733
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 38
З нами з: 03 жовтня 2014, 22:59
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення бухгалтер4733 »

EVGENIY писав:
FIN.BOX писав:Підкажіть будь-ласка - при закупівлі основних, та інших необоротних, фактичні видатки менше касових? чи фактичні і касові видатки рівняються?
1.1
Відображення сум придбання, створення (виготовлення) власними силами, поліпшення, капітального будівництва, розробки об'єктів необоротних активів
141 - 143
364, 675, 825
Водночас відображаються фактичні видатки
801, 802, 811 - 813
402
Вторая проводка и есть ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДІ!!! т.е. при приобретении ОС кассовые=фактическим



НОВИЙ ПЛАН РАХУНКІВ

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Аня30.01.2017 писав:Скажіть лікарняні за рахунок ФСС включать в касові видатки за місяць?
Ні

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Добрий день! На рахунок 8013 ми відносимо матеріальні витрати КЕКВ 2210? А куди віднести оплату тепла, води, світла?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8806
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1193 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Иришка писав:Добрий день! На рахунок 8013 ми відносимо матеріальні витрати КЕКВ 2210? А куди віднести оплату тепла, води, світла?
Думаю сюди:
На субрахунках 8013 (8023) "Матеріальні витрати" ведеться облік матеріальних витрат, які здійснюються суб'єктом державного сектору у процесі основної діяльності та на виконання програм, зокрема витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю (крім капітальних витрат), медикаментів та перев'язувальних матеріалів, продуктів харчування, витрат на оплату послуг, отриманих від сторонніх підприємств тощо.
І ось тут так само думають

Відповісти

Повернутись до “Звітність до казначейства”