баланс

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8911
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1214 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Включите автоматический расчёт формул, вы когда сохраняете ексель читайте что он вам пишет! А он скорее всего пишет "Производить перерасчёт формул при следующем открытии файла?" и вы выбираете НЕТ вот он вам и не считает!
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

Аватар користувача
Ludmila__LL
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 77
З нами з: 15 липня 2012, 23:36
Регіон: Луганская область
Звідки: Луганск

Повідомлення Ludmila__LL »

Пожалуйста дайте пароль для изменения формулы баланса р.330 на конец отчетного периода, так как была дооценка необоротных активов.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8911
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1214 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Ludmila__LL писав:Пожалуйста дайте пароль для изменения формулы баланса р.330 на конец отчетного периода, так как была дооценка необоротных активов.
А при чём тут баланс? Ставте в форму 5 свою дооценку, в активе уже дооценённая стоимость стоит в пасив тянется она!

Аватар користувача
Ludmila__LL
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 77
З нами з: 15 липня 2012, 23:36
Регіон: Луганская область
Звідки: Луганск

Повідомлення Ludmila__LL »

При том что дооценка ставиться в строку 370, а на конец года переносятся на результат. И теперь сч. 401 не будет равняться р. 120+130 баланса

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8911
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1214 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Ludmila__LL писав:При том что дооценка ставиться в строку 370, а на конец года переносятся на результат. И теперь сч.  401 не будет равняться  р. 120+130 баланса
Смотрим Додаток 36
4. Сума рядків 110, 120, 130, 140, графи 3 і 4 =  Форма N 1, рядок 330, графи 3 і 4
Именно эта формула заложена в 330 рядке, а вы хотите её сломать, следовательно вы нарушите порядок составления отчётности :)

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8911
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1214 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Проверте свой Додаток 2 вы там поставили дооценку?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8911
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1214 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Скорее всего в екселе ошибка в расчёте результата кошториса в Додатке 2, результат дооценки наверно нужно отнимать а не прибавлять, поправте формулу в додатке 2 и у вас сойдётся баланс!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8911
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1214 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

думаю должно быть вот так
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

Аватар користувача
Ludmila__LL
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 77
З нами з: 15 липня 2012, 23:36
Регіон: Луганская область
Звідки: Луганск

Повідомлення Ludmila__LL »

Наверное в додаток 2 не надо ставить дооценку, если смотреть по проводкам : дооценка ДТ101-122  Кт 441  и  износ Дт 441 Кт 131-132, А проводка Дт 441 Кт 431 Віднесення до результатів виконання кошторису результатів переоцінки активів при списанні або щорічно пропорційно нарахованій амортизації,  я так понимаю при списании основных фондов я буду уменьшать частично капитал и  частично дооценку? А по другому оно не получается.

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/dovidnik/bloki-buhgalterskih-provodok/oblik-operatsiy-z-vlasnim-kapitalom/

Аватар користувача
Ludmila__LL
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 77
З нами з: 15 липня 2012, 23:36
Регіон: Луганская область
Звідки: Луганск

Повідомлення Ludmila__LL »

И не пойму как по проводкам сумма дооценки упала на капитал Дт 441 Кт 401

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8911
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1214 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Мда, что то намудрено с этой дооценкой я так понимаю что вот это не есть дооценка
1.28
Збільшення первісної вартості об'єкта основних засобів, який продовжує використовуватись, а залишкова вартість його дорівнює нулю, на суму ліквідаційної вартості
101 - 122
401
А вот это дооценка
1.11
Відображення результатів дооцінки необоротних активів на суму: 
 
дооцінки первісної вартості
101 - 122
441
коригування суми зносу
441
131 - 133
Поэтому я думаю что в дооценках вы показываете ваш остаток на 441 счёте! Когда износ будет 100% то и капитала в дооценках не будет!
:57:

Gala Gala
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 12
З нами з: 25 листопада 2015, 17:45

Повідомлення Gala Gala »

EVGENIY писав:
Gala Gala писав:Re: баланс
EVGENIY » Сьогодні, 13:09

Gala Gala написав:
Доброго дня.  Я хочу снять защиту  с листа баланса с годового отчета.  можно мне код, для снятия защиты, спасибо.

Зачем? Что не устраивает? Что хотите изменить?                                                                                                                                                                                                                
http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f ... 440#p47899
 В баланс не заносится залишок коштів з форми 4.1 (звед), заноситься з форми 4.1(КФК1) а  КФК 2 не заноситься. Взагалі в форму 4.1 зведена, шли суми тількі з форми 4.1 КФК1, а з 4.1КФК2 ні. В формі 4.1зведена, я зняла защиту, а з балансу не можу. в д.3, теж шли дані з форми 4.1.1КФК1. На початок року залишок теж не заноситься в баланс, тільки з форми 4.1 КФК1, а не з зведеної
Востаннє редагувалось 11 січня 2016, 11:46 користувачем Gala Gala, всього редагувалось 1 раз.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8911
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1214 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Gala Gala писав:
EVGENIY писав:
Gala Gala писав:Re: баланс
EVGENIY » Сьогодні, 13:09

Gala Gala написав:
Доброго дня.  Я хочу снять защиту  с листа баланса с годового отчета.  можно мне код, для снятия защиты, спасибо.

Зачем? Что не устраивает? Что хотите изменить?                                                                                                                                                                                                                 мне вручную надо внести сумму доході та видатків, мене не пускає і само не заноситься.
http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f ... 440#p47899
 В баланс не заносится залишок коштів з форми 4.1 (звед), заноситься з форми 4.1(КФК1) а  КФК 2 не заноситься. Взагалі в форму 4.1 зведена, шли суми тількі з форми 4.1 КФК1, а з 4.1КФК2 ні. В формі 4.1зведена, я зняла защиту, а з балансу не можу. в д.3, теж шли дані з форми 4.1.1КФК1.
Там всё везде тянется, защиту снимать не нужно было! Проблемы в вашем екселе! Вот тут я написал как их решить

Gala Gala
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 12
З нами з: 25 листопада 2015, 17:45

Повідомлення Gala Gala »

Спасибо большое. Разобралась.

Лесичка
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 71
З нами з: 26 березня 2015, 13:59
Регіон: Хмельницкая область

Повідомлення Лесичка »

Добрий день! Підскажіть будь-ласка: 
1) куди в балансі ставити вартість періодичних видань , які не списані, тобто знаходяться на рах.851; 
2) де відобразити ліквідаційну вартість основних засобів у ф.5 "Звіт про рух необоротних активів".

grek
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 62
З нами з: 28 березня 2013, 08:22
Регіон: Донецкая область
Звідки: Донецкая область
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення grek »

Меня тоже интересует вопрос по подписке

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8911
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1214 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Лесичка писав:Добрий день! Підскажіть будь-ласка: 
1) куди в балансі ставити вартість періодичних видань , які не списані, тобто знаходяться на рах.851; 
Баланс - Рядок 205 "Витрати майбутніх періодів". Відображається сума здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.

grek
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 62
З нами з: 28 березня 2013, 08:22
Регіон: Донецкая область
Звідки: Донецкая область
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення grek »

EVGENIY писав:
Лесичка писав:Добрий день! Підскажіть будь-ласка: 
1) куди в балансі ставити вартість періодичних видань , які не списані, тобто знаходяться на рах.851; 
Баланс - Рядок 205 "Витрати майбутніх періодів". Відображається сума здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.
Спасибо! И в додаток 18 строка 130 нужно поставить сумму подписки. Правильно?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8911
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1214 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

grek писав:
EVGENIY писав:
Лесичка писав:Добрий день! Підскажіть будь-ласка: 
1) куди в балансі ставити вартість періодичних видань , які не списані, тобто знаходяться на рах.851; 
Баланс - Рядок 205 "Витрати майбутніх періодів". Відображається сума здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.
Спасибо! И в додаток 18 строка 130 нужно поставить сумму подписки. Правильно?
Не правильно! В форму 7 нужно http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f=123&t=2358&start=20#p47714

ASV
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 18 вересня 2014, 09:55

Повідомлення ASV »

Підкажіть, будь ласка. 

форма 6 протягом року надійшли ТМЦ, передані головним розпорядником, надходження відобразила в р.230, куди вірно поставити вибуття: у рядок 310 на господарські потреби (на фактичні не списувалося, так як був задіяний 683 рах.) чи в 370 інші вибуття?

ASV
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 22
З нами з: 18 вересня 2014, 09:55

Повідомлення ASV »

Іще питання, теж по формі 6.

Металобрухт, отриманий від розбору ОЗ, був відразу зданий. Довідку в натур.формі не робила, тільки нарахувала доходи по спецфонду (364  711), кошти отримали (323  364). 

Чи потрібно було показувати рух по матеріальному рахунку (234 234) і якщо показувати, то куди ставити по надходженнях у форму 6, враховуючи що касові видатки не проводилися? Вибуття логічно, мабуть, поставити в 350 реалізація?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8911
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1214 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ASV писав:Підкажіть, будь ласка. 

форма 6 протягом року надійшли ТМЦ, передані головним розпорядником, надходження відобразила в р.230, куди вірно поставити вибуття: у рядок 310 на господарські потреби (на фактичні не списувалося, так як був задіяний 683 рах.) чи в 370 інші вибуття?
моё мнение нужно в 310, ведь они реально были списаны на хознужды

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8911
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1214 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ASV писав:Іще питання, теж по формі 6.

Металобрухт, отриманий від розбору ОЗ, був відразу зданий. Довідку в натур.формі не робила, тільки нарахувала доходи по спецфонду (364  711), кошти отримали (323  364). 

Чи потрібно було показувати рух по матеріальному рахунку (234 234) і якщо показувати, то куди ставити по надходженнях у форму 6, враховуючи що касові видатки не проводилися? Вибуття логічно, мабуть, поставити в 350 реалізація?
:57:
Казначейство у вас ні як не перевіре, тому куди подобається туди і ставте! Я би поставив 250 та 350! Хоча якщо ніде не поставите ніхто не поміте :)

mamochka
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 355
З нами з: 29 січня 2014, 14:18
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення mamochka »

Якщо списана деб.заборгованість висить на позабалансовому ( в балансі р.071), то в звіті її ще показувати в додатку 33?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8911
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1214 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

mamochka писав:[font='Noto Sans', sans-serif]Якщо списана деб.заборгованість висить на позабалансовому ( в балансі р.071), то в звіті її ще показувати в додатку 33?[/font]
В додатке 33 показываете только ту которая в ф7, этот вывод я сделал почитав додаток 36, там додаток 33 увязан только с формой 7!

Иришка
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 185
З нами з: 27 січня 2016, 20:03
Регіон: Черниговская область

Повідомлення Иришка »

Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, в рядку 221 у балансі відображаємо марки і авансову чи тільки марки?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8911
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1214 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Иришка писав:Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, в рядку 221 у балансі відображаємо марки і авансову чи тільки марки?
Що таке "авансову"??  :57:
Рядок 220 "Інші кошти". Відображає суму коштів, що перебуває в грошових документах, які знаходяться в касі установи (поштових марках, сплачених проїзних документах, сплачених путівках до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, коштів, що містяться в акредитивах, у чекових книжках та в інших грошових документах тощо), та про кошти в дорозі.

Татьяна
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 140
З нами з: 07 травня 2015, 16:25
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Татьяна »

Добрый день!
Подскажите, в какую строку в Балансе отражать дебиторскую задолженность по зарплате по состоянию на 01.04.2016?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8911
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1214 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Татьяна писав:Добрый день!
Подскажите, в какую строку в Балансе отражать дебиторскую задолженность по зарплате по состоянию на 01.04.2016?
А як це так у вас вийшло? Всім коштів не вистачає а ви переплачуєте? Як пропустило казначейство такі платежі??

Татьяна
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 140
З нами з: 07 травня 2015, 16:25
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Татьяна »

EVGENIY писав:
Татьяна писав:Добрый день!
Подскажите, в какую строку в Балансе отражать дебиторскую задолженность по зарплате по состоянию на 01.04.2016?
А як це так у вас вийшло? Всім коштів не вистачає а ви преплачуєте? Як пропустило казначейство такі платежі??
Это связано с перевыплатой средств за отпуск и увольнением сотрудника.  Все будет описано в Пояснительной записке. Смотрим на строку 187...

Відповісти

Повернутись до “Звітність до казначейства”