Квартальна звітність до казначейства

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1247
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 139 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

buhg писав:Матвєєва Вікторія, как не задействуем, мы же делаем 5411    5111  и   7511    5411
Проводки по бесплатно полученным см. в Бюджетной бухгалтерии № 23, 2017, с. 11-12. Они составлены на основании проекта изменений в Типовую кореспонденцию, и Минфин уже сейчас советует так делать.  Т.е. по бесплатно полученным нет 5411.
И еще один момент. Операцию № 6 надо зачеркнуть, там 7511 и так закрывается.

Аватар користувача
Ина
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 38
З нами з: 10 січня 2012, 21:35
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення Ина »

Матвєєва Вікторія писав:
buhg писав:Матвєєва Вікторія, как не задействуем, мы же делаем 5411    5111  и   7511    5411
Проводки по бесплатно полученным см. в Бюджетной бухгалтерии № 23, 2017, с. 11-12. Они составлены на основании проекта изменений в Типовую кореспонденцию, и Минфин уже сейчас советует так делать.  Т.е. по бесплатно полученным нет 5411.
И еще один момент. Операцию № 6 надо зачеркнуть, там 7511 и так закрывается.
:28:

Аватар користувача
Ина
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 38
З нами з: 10 січня 2012, 21:35
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення Ина »

Матвєєва Вікторія, плиз напишите ещё своё мнение по поводу строки 2010 ф.2-дс. 
Что от из этой строки  отнимается не только капитальные затраты по КЕКВ 3110 но и ПО КЕКВ 2210 то есть строки ф.№ 2 ряд.370 гр.9 и цільове фінансування по  МНМА по КЕКВ 2210 ряд. 090 

Аватар користувача
Матвєєва Вікторія
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1247
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Регіон: Харків
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 139 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Матвєєва Вікторія »

Да, МНМА нужно отнять. Вот только как вы эту сумму сверите с бюджетной отчетностью, если она по КЕКВ 2210 сидит там в общей сумме. Спросите у своего казначея, что он на этот счет скажет????
Кстати, ни в одной сверке, которую получили ваши коллеги от своих вышестоящих об этом моменте почему-то "забыли"
Поэтому вся эта сверка бюджетной и финансовой отчетности достаточно условна, и + и - могут вылезти по разным строкам

buhg
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 705
З нами з: 21 січня 2014, 14:27
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 87 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення buhg »

спасибо,посмотрела 6 операция ниоткуда взята, не нужна, а вот а счет 5111 и 7511 , то как же будет на 5111 первоначальная тогда, хотябы по новым ОС

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 9281
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 127 разів
Подякували: 1267 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

buhg писав:спасибо,посмотрела 6 операция ниоткуда взята, не нужна, а вот а счет 5111 и 7511 , то как же будет на 5111 первоначальная тогда, хотябы по новым ОС
Походу именно по безоплатным счёт 5111 будет равен 10+11-износ=5111

Аватар користувача
Ина
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 38
З нами з: 10 січня 2012, 21:35
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення Ина »

Походу ДА!

buhg
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 705
З нами з: 21 січня 2014, 14:27
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 87 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення buhg »

у нас казна молчит про это ,значит пока не делаю

Б Ольга
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 25
З нами з: 02 жовтня 2016, 11:51
Регіон: Закарпатская область

Повідомлення Б Ольга »

Євгеній допоможіть, будь-ласка!!! Ми сільська рада , маємо капітальні видатки ( спецфонд) КЕКВ 3110- купили компютер, 3122- оплата робочих проектів і 3220  надавали субвенцію в районний бюджет. Складаю звітність. У формі 2дс пише бюджетні асигнування за мінусом капітальних. А куди їх віднести? Компютер віднести до цільового фінансування в рядок 1450 Балансу? а з іншими видатками що робити??? Будь-ласка напишіть, а новий бухгалтер, тільки учусь, боюсь наробити багато помилок

Б Ольга
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 25
З нами з: 02 жовтня 2016, 11:51
Регіон: Закарпатская область

Повідомлення Б Ольга »

Якщо хтось знає, напишіть, будь-ласка

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 9281
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 127 разів
Подякували: 1267 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Б Ольга писав:Євгеній допоможіть, будь-ласка!!! Ми сільська рада , маємо капітальні видатки ( спецфонд) КЕКВ 3110- купили компютер, 3122- оплата робочих проектів і 3220  надавали субвенцію в районний бюджет. Складаю звітність. У формі 2дс пише бюджетні асигнування за мінусом капітальних. А куди їх віднести? Компютер віднести до цільового фінансування в рядок 1450 Балансу? а з іншими видатками що робити??? Будь-ласка напишіть, а новий бухгалтер, тільки учусь, боюсь наробити багато помилок
Якщо простими словами то всі видатки які будуть враховуватись у вартості ОЗ треба відмінусовувати, якщо ваші видатки по 3122 ви не будете відносити на вартість ОЗ то їх прибирати не потрібно! Не має універсальної формули! Все повинно відповідати вашим рахункам в бухобліку і з бюджетною звітністю вже не буде йти в багатьох випадках!

xodyz@meta.ua
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 21 березня 2016, 10:11
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення xodyz@meta.ua »

Підкажіть, будь-ласка, у форму 2-дс розділ 1 за доходами попередня оплата включається чи віднімається як ОЗ

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 9281
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 127 разів
Подякували: 1267 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

xodyz@meta.ua писав:Підкажіть, будь-ласка, у форму 2-дс розділ 1 за доходами попередня оплата включається чи віднімається як ОЗ
попередня оплата то тут до чого?? попередня оплати це ваші видатки, а не доходи! Чи вам хтось за щось зробив попередню оплату?

Б Ольга
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 25
З нами з: 02 жовтня 2016, 11:51
Регіон: Закарпатская область

Повідомлення Б Ольга »

А що робити із субвенцією в районний бюджет КЕКВ 3220? Не мінусувати з бюджетних асигнувань ( рядок 2010 форма 2дс). Дякую !

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 9281
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 127 разів
Подякували: 1267 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Б Ольга писав:А що робити із субвенцією в районний бюджет КЕКВ 3220? Не мінусувати з бюджетних асигнувань ( рядок 2010 форма 2дс). Дякую !
Порядком N 307 визначено, що у статті "Трансферти" відображаються витрати за наданими трансфертами. 
Тому суми трансфертів, отримані розпорядниками коштів державного бюджету за відповідними КПКВК та КЕКВ 2620 "Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів" та 3220 "Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів" як відкриті асигнування для перерахування відповідним місцевим бюджетам, необхідно відображати: 
• у розділі I Звіту N 2-дс у рядку 2110 "Трансферти" та 2300 "Трансферти"; 
• у розділі III Звіту N 2-дс у рядку 2570 "Офіційні трансферти" та у рядку 2640 "Поточні трансферти" (КЕКВ 2620) або у рядку 2690 "Капітальні трансферти" (КЕКВ 3220).

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/news/zvitnist/dksu-shchodo-byudzhetnoyi-ta-finansovoyi-zvitnosti-pro-vikonannya/

xodyz@meta.ua
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 21 березня 2016, 10:11
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення xodyz@meta.ua »

EVGENIY писав:
xodyz@meta.ua писав:Підкажіть, будь-ласка, у форму 2-дс розділ 1 за доходами попередня оплата включається чи віднімається як ОЗ
попередня оплата то тут до чого?? попередня оплати це ваші видатки, а не доходи! Чи вам хтось за щось зробив попередню оплату?
Ми робили попередню оплату за послуги, вона включена в суму "надійшло" по ф.2. Тобто у формі 2-дс рядок 2010 її треба відняти?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 9281
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 127 разів
Подякували: 1267 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

xodyz@meta.ua писав:
EVGENIY писав:
xodyz@meta.ua писав:Підкажіть, будь-ласка, у форму 2-дс розділ 1 за доходами попередня оплата включається чи віднімається як ОЗ
попередня оплата то тут до чого?? попередня оплати це ваші видатки, а не доходи! Чи вам хтось за щось зробив попередню оплату?
Ми робили попередню оплату за послуги, вона включена в суму "надійшло" по ф.2. Тобто у формі 2-дс рядок 2010 її треба відняти?
Почему отнять??????????????
Как увязано то что вам на сч'т надійшло з попередньою оплатою??? Оплата це видаток, скільки ще раз сказати???

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 218
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 52 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

EVGENIY писав:
buhg писав:спасибо,посмотрела 6 операция ниоткуда взята, не нужна, а вот а счет 5111 и 7511 , то как же будет на 5111 первоначальная тогда, хотябы по новым ОС
Походу именно по безоплатным счёт 5111 будет равен 10+11-износ=5111
убейте,но до сих пор немогу понять чем купленнные инма или оз отличються от подаренных,почему по купленным мы оставляем 100 % суми на 5111,а по подаренным всего 50%.мы через 5 лет невспомним что чего и откуда.
кто эти дебиольные проводки придумал.
минфин бы за 3 года(от 2013 проекта)мог бы посадить 5 практикующих специалистов чтоб прошли от списания или оприходывания до баланса,посмотрели что идет что вылазит.и зачем закрывать доходи и витрати в конце квартала есть звиты сдавать по нарастоющей где логика.**крик души.** :7:

Аватар користувача
НаталіяЛучик
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 71
З нами з: 20 серпня 2015, 11:21
Регіон: Черновицкая область
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення НаталіяЛучик »

підскажіть, будь-ласка, в якому рядку 1 розділу  форми 2-дс вказується цільове фінансування (рах. 5411). Бачила інструкцію, що взагалі не вказується, але наш гол.розпорядник каже, що загальна сума доходів повинна відповідати "надійшло" з бюджетної звітності і радить писати надходження на придбання необоротних активів у рядок 2050 "Інші доходи від обмінних операцій". Чи правильно це?

tatyanaw1@ukr.net
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 218
З нами з: 10 липня 2015, 21:29
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 52 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення tatyanaw1@ukr.net »

natluchi писав:підскажіть, будь-ласка, в якому рядку 1 розділу  форми 2-дс вказується цільове фінансування (рах. 5411). Бачила інструкцію, що взагалі не вказується, але наш гол.розпорядник каже, що загальна сума доходів повинна відповідати "надійшло" з бюджетної звітності і радить писати надходження на придбання необоротних активів у рядок 2050 "Інші доходи від обмінних операцій". Чи правильно це?
5411 в балансе в строке 1450 но ето если вы неввели инма или оз в експлуатацию,если ввели тогда 5411 у вас закрылся 5411-5111 и в строке 1450 ничего неставите
а в 2 дс.в строке 2010 вы отнимаете от бюджетних асигнувань суму та що по 5411 пройшла.а в пояснювальный будете описывать чего сняли оттуда и суму
а в строку 2050 ставиться сума у меня лично надходження выд орендной плати но никак не 5411

Аватар користувача
heelen
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 21
З нами з: 04 квітня 2014, 15:53
Регіон: Киевская область
Звідки: Киев
Подякували: 1 раз

Повідомлення heelen »

Лист казначейства
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

Аватар користувача
berezka_ubr
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 131
З нами з: 31 січня 2013, 20:26
Регіон: Луганская область
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення berezka_ubr »

В казначействі зробили зауваження, що амортизацію треба показати у формі № 2д,2м по КЕКВ 2210 или 3110 як фактичні видатки. Що є лист в казначействі з роз"ясненнями на цю тему. Хто що знає?

Кузя
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 225
З нами з: 09 листопада 2012, 15:00
Регіон: Ровенская область
Звідки: Рівне
Дякував (ла): 25 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення Кузя »

berezka_ubr писав:В казначействі зробили зауваження, що амортизацію треба показати у формі № 2д,2м по КЕКВ 2210 или 3110 як фактичні видатки. Що є лист в казначействі з роз"ясненнями на цю тему. Хто що знає?
Дивіться вгорі лист казначейства там все написано. Але я вже заплуталася: якщо в кінці кварталу ми списуємо амортизацію проводкою 5511-8014,
 то її показувати у формі 2м по КЕКВ 2210 (купували клавіатуру) чи ні?

Кузя
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 225
З нами з: 09 листопада 2012, 15:00
Регіон: Ровенская область
Звідки: Рівне
Дякував (ла): 25 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення Кузя »

heelen писав:Лист казначейства
Дякую. Хоч прояснили ситуацію, але все одно не все зрозуміло.

Аватар користувача
VOV
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1128
З нами з: 11 січня 2016, 18:51
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 210 разів

Повідомлення VOV »

Я так розумію що фактичні в формах №2, №4-1, №4-2, №4-3 за 2 квартал мають дорівнювати залишкам на рахунках 8 класу в бухгалтерському обліку станом на 1.07.2017 (якщо їх не списувати на 5511). 
Підкажіть я вірно розумію ситуацію, якщо ні то виправте.

Кузя
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 225
З нами з: 09 листопада 2012, 15:00
Регіон: Ровенская область
Звідки: Рівне
Дякував (ла): 25 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення Кузя »

VOV писав:Я так розумію що фактичні в формах №2, №4-1, №4-2, №4-3 за 2 квартал мають дорівнювати залишкам на рахунках 8 класу в бухгалтерському обліку станом на 1.07.2017 (якщо їх не списувати на 5511). 
Підкажіть я вірно розумію ситуацію, якщо ні то виправте.
Так, якщо не нараховували амортизацію.

Аватар користувача
berezka_ubr
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 131
З нами з: 31 січня 2013, 20:26
Регіон: Луганская область
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення berezka_ubr »

Кузя писав:
berezka_ubr писав:В казначействі зробили зауваження, що амортизацію треба показати у формі № 2д,2м по КЕКВ 2210 или 3110 як фактичні видатки. Що є лист в казначействі з роз"ясненнями на цю тему. Хто що знає?
Дивіться вгорі лист казначейства там все написано. Але я вже заплуталася: якщо в кінці кварталу ми списуємо амортизацію проводкою 5511-8014,
 то її показувати у формі 2м по КЕКВ 2210 (купували клавіатуру) чи ні?
Дякую))) Як показувати правильно не знаю, буду думати.

Кузя
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 225
З нами з: 09 листопада 2012, 15:00
Регіон: Ровенская область
Звідки: Рівне
Дякував (ла): 25 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення Кузя »

berezka_ubr писав:
Кузя писав:
berezka_ubr писав:В казначействі зробили зауваження, що амортизацію треба показати у формі № 2д,2м по КЕКВ 2210 или 3110 як фактичні видатки. Що є лист в казначействі з роз"ясненнями на цю тему. Хто що знає?
Дивіться вгорі лист казначейства там все написано. Але я вже заплуталася: якщо в кінці кварталу ми списуємо амортизацію проводкою 5511-8014,
 то її показувати у формі 2м по КЕКВ 2210 (купували клавіатуру) чи ні?
Дякую))) Як показувати правильно не знаю, буду думати.
Може хтось здав звіт і розкаже, як правильно? А то в нашому казначействі сказали, що лише я роблю вилучення доходів на суму придбаної клавіатури і показую амортизацію по КЕКВ 2210 і попросили описати все в пояснюючій. Підкажіть що і як писати, а то вже вибух мозку.

Аватар користувача
VOV
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1128
З нами з: 11 січня 2016, 18:51
Регіон: Полтавская область
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 210 разів

Повідомлення VOV »

Кузя писав:
VOV писав:Я так розумію що фактичні в формах №2, №4-1, №4-2, №4-3 за 2 квартал мають дорівнювати залишкам на рахунках 8 класу в бухгалтерському обліку станом на 1.07.2017 (якщо їх не списувати на 5511). 
Підкажіть я вірно розумію ситуацію, якщо ні то виправте.
Так, якщо не нараховували амортизацію.
А якщо нараховували то тоді як?

Аватар користувача
НаталіяЛучик
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 71
З нами з: 20 серпня 2015, 11:21
Регіон: Черновицкая область
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення НаталіяЛучик »

Чи вказувати в Звіті про фінансові результати суму благодійної гуманітарної допомоги (подаровані сценічні костюми) у рядок 2130 Інші доходи від необмінних операцій. Якщо так, то на цю суму збільшується профіцит (рядок 2390), бо вартість костюмів у витрати не йде.

Відповісти

Повернутись до “Звітність до казначейства”