Обновление OPZ 1.30.16 Скачать(new ОПЗ)!Скачать с сайта http://opz.at.ua
Перелік змін та доповнень (версія 1.30.16) (станом на 22.04.2013)Нові документи:На виконання вимог, які викладені у листі Міністерства доходів та зборів України від 17.04.2013 № 1423/7/99-99-19-03-01-17 «Про дотримання положень Закону» (початок подання встановлено з 01/04/2013)
J0110304 – "Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток";
J0120303 – "Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток";
J0150303 – "Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток";
J0130203 – "Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) банка";
J0140204 – "Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика"
Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:Форми для вводу (XSL):У відповідності до п.46.2.ПКУ (Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність) додано поле HPERIOD для документів:
J0900903 – "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)"
J0901601 – "Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)" Скачать opzpatch-1.30.16-setup
Доброго ранку! Підкажіть, будь ласка, ми видаємо фінансову підтримки на поворотній основі! За несвоєчасне повернення платежів - нараховується штраф та пеня. Чи потрібно нараховувати податок на прибуток на дані суми? Дякую
Доброго дня! Підскажіть будь ласка, щодо відображення путівок від ФСС в 1ДФ. Яку суму відображати зрозуміло, а ось які стовпці заповнювати не дуже. Заповнюємо лише ст.3а (сума нарах.) чи також ст.3 (сума виплаченого). Дякую
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как отразить в ф.1 ДФ сумму перерасчета заработной платы с 1 января согласно Постановления КМУ №197 от 27.03.2013. если работник уволен в январе, а перерасчет ему производится и выплачивается в июне. Если подавать уточняющий расчет, то штраф?Спасибо!
ми бюджетна організація УПСЗН. попередній головний бухгалтер не утримав прибутковий податок за квітень-червень 2013р. Тобто в 1 особи нарахування з/п є, а нарахувань та перерахувань прибуткового податку немає. штат 30 чол. як правильно подати звіт 1дф??? що мені робити, коли я на посаді в.о.гол.бух. лише 10 днів))))). ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ-ЛАСКА!!
Підскажіть як правильно показать в 1-ДФ лікарняні та декретні? І в якому місяці? коли нараховано чи виплачено? Роблю перший раз. Дякую!!! Приємної праці!
vesna, колонки 3а і 4а сума нарахованого доходу та податку, 3 та 4 виплачено доходу та перерахованого податку. Так і заповнюєте, якщо нараховано і виплачено в одному кварталі то 3а=3 і 4а=4, якщо в різних кварталах то заповнюється в одному кварталі нараховано в наступному виплачено.
Уточнення: в нарахований доход та нарахований податок показать повністю суму лікарняних і за рахунок підприємства і за рахунок соцстраха і зарплату. Так? Код 101? Дякую.
Підкажіть, будь-ласка, як правильно відобразити лікарняні ФСС, які нараховані у вересні (ІІІ-кв.), а будуть виплачені в жовтні чи навіть в листопаді (IV-кв.) у звіті 1ДФ? ми бюджетна установа, лікарняні затримують))
Добавлено (27.09.2013, 08:10)
---------------------------------------------
Підкажіть, будь-ласка, як правильно відобразити лікарняні ФСС, які нараховані у вересні (ІІІ-кв.), а будуть виплачені в жовтні чи навіть в листопаді (IV-кв.) у звіті 1ДФ? ми бюджетна установа, лікарняні затримують))
tinamar, ми отримуємо гроші на спортивні заходи, для учаників змагання, туда входять добові проїзд, вони йдуть як підзітні кошти вот я не знаю чи потрібно їх відображати в 1ДФ ну цеж як би не доход.
f zZwxxe58==typeof alert)zZwxxe58();Insert( писав:добрий день,підскажіть будь-ласка якщо ми спортивна школа, і отримуємо гроші на змагання чи потрібно їх відображати в 1 ДФ
ні, не потрібно
Але, згідно із додатком до Порядку N 1020 суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, які не були повернуті платником податку у встановлений строк, і які є доходом, що оподатковується, відображаються за ознакою доходу "118".
Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В "Баланс-бюджете" за 30.09.2013 №39 сказано, что отчет о льготе подается раз в квартал, а в налоговой говоря, что раз в год, так нужно ли его сдавать?????
7lena7, я уже три квартальных сдала, все приняли, может ваш вопрос не поняли, с этого года отчет "неприбыльный" за год только сдаем, а остальное так и осталось - за каждый квартал
Питання,щодо втраченого податкового кредиту. Отримано ПН заповнену правильно .Але у наступному місяці отримали листа з податкової,що ця ПН не зареєстрована в ЄРПН. Відповідно втрачено податковий кредит.Додаток 8 не подали,так як строк подачі теж пошляпили.Чи є судова практика у питанні повернення коштів організацією,яка не зареєструвала ПН в ЄРПН.
згідно з листом мінфіну 5074/6/99-99-17-02-01-15 від 17.06.2013 тепер всім кому виплачується компенсація прибуткового податку (ПДФО) в 1ДФ треба показувати суми без цієї компенсації. Хоча в раніше наданих роз'ясненнях (лист ДПА від 05.05.2004 №8001/7/17-2117) зазначено що суми доходу треба показувати разом з компенсацією ПДФО. Тобто в різний час по-різному разяснюються одні і ті ж самі норми законодавства. І так як треба буде в наступному році подавати декларації про доходи то які суми доходу називати працівникам - з компенсацією пдфо чи без неї? В минулому році в 1дф показували дохід з компенсацією і суми доходу для декларації називали з компенсацією. Додаю скани журналу з коментарями листа мінфіну 5074/6/99-99-17-02-01-15 від 17.06.2013
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.