Доброго времени суток! Помогите мне сколько лет работаю некогда не делала - Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами. Если сумма К-т не подтверждена актом сверки( т .к. его нет ) или подаётся поставщиком другая сумма , как быть с фин. испеция ( КРУ), так как сейчас она у нас работает.
ПРОШУ СКАЖИТЕ КАК БЫТЬ???????
Акт інвентар. розрахунків з дебіторами і кредиторами SOS !!!
-
- Новачок
- Повідомлень: 4
- З нами з: 08 жовтня 2015, 19:34
- Звідки: Украина, Днепропетровск
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10610
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
ну так сделайте акт и подпишите у поставщикаКушнир Инна1 писав:Доброго времени суток! Помогите мне сколько лет работаю некогда не делала - Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами. Если сумма К-т не подтверждена актом сверки( т .к. его нет ) или подаётся поставщиком другая сумма , как быть с фин. испеция ( КРУ), так как сейчас она у нас работает.
ПРОШУ СКАЖИТЕ КАК БЫТЬ???????
-
- Новачок
- Повідомлень: 4
- З нами з: 08 жовтня 2015, 19:34
- Звідки: Украина, Днепропетровск
ХИ- ХИ ВОПРОС НЕ В ТОМ , ЧТО ДЕЛАТЬ ( СЕЙЧАС ТЕПЕРЬ ДЕЛАЮ) А ВОПРОС ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДА?
-
- Місцевий
- Повідомлень: 619
- З нами з: 24 липня 2015, 10:58
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 44 рази
Доброго ранку!
Як колишній працівник тієї самої Держфінінспекції вважаю, що робити зараз інвентаризацію розрахунків з дебіторами і кредиторами за попередні періоди не має жодного сенсу, оскільки як я розумію маються розбіжності між даними Вашого бухобліку та бухобліку постачальників.
В акті ревізії працівниками Держфінінспекції буде прописано, що інвентаризація розрахунків з дебіторами і кредиторами не проводилась. Таке порушення додасться до інших порушень ведення бухгалтерського обліку, яких під час проведення ревізії встановлюється чимало. В кінці кінців за сукупністю допущених порушень, в частині ведення бухгалтерського обліку з порушенням вимог діючого законодавства, можливо отримати адміністративний штраф, без якого не закінчується жодна ревізія, в діапазоні від 136 до 255 гривень.
Майте на увазі, що у разі необхідності працівники Держфінінспекції проведуть зустрічні звірки у постачальників з метою підтвердження стану взаєморозрахунків і за результатами цих розрахунків все одно встановлять розбіжності, як що такі були, а ось наявність при цьому інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами, яка не відповідає фактичним даним може бути відображена в акті, як свідоме внесення недостовірних даних до первинних документів.
Як колишній працівник тієї самої Держфінінспекції вважаю, що робити зараз інвентаризацію розрахунків з дебіторами і кредиторами за попередні періоди не має жодного сенсу, оскільки як я розумію маються розбіжності між даними Вашого бухобліку та бухобліку постачальників.
В акті ревізії працівниками Держфінінспекції буде прописано, що інвентаризація розрахунків з дебіторами і кредиторами не проводилась. Таке порушення додасться до інших порушень ведення бухгалтерського обліку, яких під час проведення ревізії встановлюється чимало. В кінці кінців за сукупністю допущених порушень, в частині ведення бухгалтерського обліку з порушенням вимог діючого законодавства, можливо отримати адміністративний штраф, без якого не закінчується жодна ревізія, в діапазоні від 136 до 255 гривень.
Майте на увазі, що у разі необхідності працівники Держфінінспекції проведуть зустрічні звірки у постачальників з метою підтвердження стану взаєморозрахунків і за результатами цих розрахунків все одно встановлять розбіжності, як що такі були, а ось наявність при цьому інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами, яка не відповідає фактичним даним може бути відображена в акті, як свідоме внесення недостовірних даних до первинних документів.
-
- Новачок
- Повідомлень: 4
- З нами з: 08 жовтня 2015, 19:34
- Звідки: Украина, Днепропетровск
Спасибо за ответ ,но никогда не вносила недостоверных данных в отчёт и не врала , если не делаю чего- то говорю честно .
-
- Місцевий
- Повідомлень: 619
- З нами з: 24 липня 2015, 10:58
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 44 рази
Будь ласка! Ви молодець, якщо будуть запитання - звертайтесь, буду радий допомогти.
-
- Новачок
- Повідомлень: 2
- З нами з: 25 жовтня 2015, 10:42
- Регіон: Запорожская область
Владислав Станкус, доброго дня, можливо допоможете в такому питанні, у 2015 році при оприбуткуванні плодоовочевих консервів (тара окремо не виділена у накладній) придбаних за кошти загального фонду, було складено акт!!! та виділено вартість банок з вартості консервів, та оприбутковано банки - їх походження, якби загальний фонд, у річному звіті у пояснювальній-залишок обліковується за загальним, завгосп ії продала, а куди ж кошти? підняла документи про їх походження знайшла те що спереду написала, у казначействі відмовили , це мовляв і касові і фактичні прошлого року, робіть що хочете, щоб ми про це не знали,як правильно?