Відшкодування збитків бюджетній установі

Пишіть сюди, якщо не знаєте, де створити тему
Відповісти
Аватар користувача
yaoleg
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2490
З нами з: 11 лютого 2012, 11:15
Регіон: Вінницька область
Звідки: Вінниця
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 453 рази

Повідомлення yaoleg »

natysia_05,  суми відшкодованих збитків установі зараховуються до доходів спеціального фонду як власні надходження від реалізації майна. Тобто, Вам потрібно відкрити рахунок по спеціальному фонду в казначействі на який і будуть зараховуватись кошти.

Ira555
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 112
З нами з: 15 березня 2017, 12:19
Регіон: Херсонская область
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення Ira555 »

yaoleg писав:natysia_05,  суми відшкодованих збитків установі зараховуються до доходів спеціального фонду як власні надходження від реалізації майна. Тобто, Вам потрібно відкрити рахунок по спеціальному фонду в казначействі на який і будуть зараховуватись кошти.
Добрий день! Допоможіть будь-ласка розібратися:
Отримали рішення суду про відшкодування нам збитків - Дт 2115  Кт 7111 (нараховуємо доходи, відображаємо в ф. 4-1?)
Потім будуть надходити кошти від боржника - Дт 2313 Кт 2115 (на дохідний рахунок?)
В кінці кварталу списуємо всю суму нарахованого доходу на фін.результат - Дт 7111 Кт 5511
Я так розумію, що суми, які будуть надходити, потрібно буде відразу повертати до бюджету, а яким проведенням Дт 7111, 5111 Кт 2313?
І ще таке питання, в нас відкрито рахунок в казні для форми 4-1, чи має значення код доходів бюджету? Потрібно відкривати окремий рахунок за кодом 250104?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10902
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 154 рази
Подякували: 1419 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Ira555 писав:
yaoleg писав:natysia_05,  суми відшкодованих збитків установі зараховуються до доходів спеціального фонду як власні надходження від реалізації майна. Тобто, Вам потрібно відкрити рахунок по спеціальному фонду в казначействі на який і будуть зараховуватись кошти.
Добрий день! Допоможіть будь-ласка розібратися:
Отримали рішення суду про відшкодування нам збитків - Дт 2115  Кт 7111 (нараховуємо доходи, відображаємо в ф. 4-1?)
Потім будуть надходити кошти від боржника - Дт 2313 Кт 2115 (на дохідний рахунок?)
В кінці кварталу списуємо всю суму нарахованого доходу на фін.результат - Дт 7111 Кт 5511
Я так розумію, що суми, які будуть надходити, потрібно буде відразу повертати до бюджету, а яким проведенням Дт 7111, 5111 Кт 2313?
І ще таке питання, в нас відкрито рахунок в казні для форми 4-1, чи має значення код доходів бюджету? Потрібно відкривати окремий рахунок за кодом 250104?
ні, це не ваші доходи ви не можете їх нараховувати як дохід! Якщо вони впадуть на дохідний рахунок то з дохідного трбюеа буде і в бюджет повертати! НІяких доходів у вас не буде!! В ідєалє це кошти вам повинні перерахувати на 3542 і впадуть вони на 0000 і одразу з кекв 0000 ви повертаєте в бюджет, а чому ви не на зангальний фонд????
в проводках у вас не буде 7511

Ira555
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 112
З нами з: 15 березня 2017, 12:19
Регіон: Херсонская область
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення Ira555 »

EVGENIY писав:
Ira555 писав:
yaoleg писав:natysia_05,  суми відшкодованих збитків установі зараховуються до доходів спеціального фонду як власні надходження від реалізації майна. Тобто, Вам потрібно відкрити рахунок по спеціальному фонду в казначействі на який і будуть зараховуватись кошти.
Добрий день! Допоможіть будь-ласка розібратися:
Отримали рішення суду про відшкодування нам збитків - Дт 2115  Кт 7111 (нараховуємо доходи, відображаємо в ф. 4-1?)
Потім будуть надходити кошти від боржника - Дт 2313 Кт 2115 (на дохідний рахунок?)
В кінці кварталу списуємо всю суму нарахованого доходу на фін.результат - Дт 7111 Кт 5511
Я так розумію, що суми, які будуть надходити, потрібно буде відразу повертати до бюджету, а яким проведенням Дт 7111, 5111 Кт 2313?
І ще таке питання, в нас відкрито рахунок в казні для форми 4-1, чи має значення код доходів бюджету? Потрібно відкривати окремий рахунок за кодом 250104?
ні, це не ваші доходи ви не можете їх нараховувати як дохід! Якщо вони впадуть на дохідний рахунок то з дохідного трбюеа буде і в бюджет повертати! НІяких доходів у вас не буде!! В ідєалє це кошти вам повинні перерахувати на 3542 і впадуть вони на 0000 і одразу з кекв 0000 ви повертаєте в бюджет, а чому ви не на зангальний фонд????
в проводках у вас не буде 7511
Дякую, що відгукнулися! Якщо дохід не нараховуємо, то як тоді відобразити нарахування деб.заборгованості по збиткам? Про спец. фонд взяла з п.1.29 типової кореспонденції рахунків, та й вище по темі відповідали.
Чи робимо Дт 2115 Кт 6312?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10902
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 154 рази
Подякували: 1419 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Ira555 писав:
EVGENIY писав:
Ira555 писав:
yaoleg писав:natysia_05,  суми відшкодованих збитків установі зараховуються до доходів спеціального фонду як власні надходження від реалізації майна. Тобто, Вам потрібно відкрити рахунок по спеціальному фонду в казначействі на який і будуть зараховуватись кошти.
Добрий день! Допоможіть будь-ласка розібратися:
Отримали рішення суду про відшкодування нам збитків - Дт 2115  Кт 7111 (нараховуємо доходи, відображаємо в ф. 4-1?)
Потім будуть надходити кошти від боржника - Дт 2313 Кт 2115 (на дохідний рахунок?)
В кінці кварталу списуємо всю суму нарахованого доходу на фін.результат - Дт 7111 Кт 5511
Я так розумію, що суми, які будуть надходити, потрібно буде відразу повертати до бюджету, а яким проведенням Дт 7111, 5111 Кт 2313?
І ще таке питання, в нас відкрито рахунок в казні для форми 4-1, чи має значення код доходів бюджету? Потрібно відкривати окремий рахунок за кодом 250104?
ні, це не ваші доходи ви не можете їх нараховувати як дохід! Якщо вони впадуть на дохідний рахунок то з дохідного трбюеа буде і в бюджет повертати! НІяких доходів у вас не буде!! В ідєалє це кошти вам повинні перерахувати на 3542 і впадуть вони на 0000 і одразу з кекв 0000 ви повертаєте в бюджет, а чому ви не на зангальний фонд????
в проводках у вас не буде 7511
Дякую, що відгукнулися! Якщо дохід не нараховуємо, то як тоді відобразити нарахування деб.заборгованості по збиткам? Про спец. фонд взяла з п.1.29 типової кореспонденції рахунків, та й вище по темі відповідали.
Чи робимо Дт 2115 Кт 6312?
Вам треба визначитись:
- Вам точно треба повертати їх в бюджет? Якщо ви їх визнаєте доходом то це будуть власні надходженні і нікуди не треба повертати,
п.с. я просто швидко вам відповідав, не вчитався в суть

Ira555
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 112
З нами з: 15 березня 2017, 12:19
Регіон: Херсонская область
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення Ira555 »

EVGENIY писав: - Вам точно треба повертати їх в бюджет? Якщо ви їх визнаєте доходом то це будуть власні надходженні і нікуди не треба повертати,
п.с. я просто швидко вам відповідав, не вчитався в суть
Євгенію, я більш детально опишу ситуацію: у 2016 році сталося ДТП, не з нашої вини, у вересні 2019 року вступило в дію рішення суду, яким нас визнали потерпілими і присудили винуватцю (не наш працівник) компенсувати нам судові витрати і оплатити матеріальну шкоду, яку оцінив експерт. Будемо звертатися до виконавчої служби, стало багато питань: який рахунок для компенсації надавати, чи визнавати доходи...

Ira555
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 112
З нами з: 15 березня 2017, 12:19
Регіон: Херсонская область
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення Ira555 »

Ira555 писав:
EVGENIY писав: - Вам точно треба повертати їх в бюджет? Якщо ви їх визнаєте доходом то це будуть власні надходженні і нікуди не треба повертати,
п.с. я просто швидко вам відповідав, не вчитався в суть
Євгенію, я більш детально опишу ситуацію: у 2016 році сталося ДТП, не з нашої вини, у вересні 2019 року вступило в дію рішення суду, яким нас визнали потерпілими і присудили винуватцю (не наш працівник) компенсувати нам судові витрати і оплатити матеріальну шкоду, яку оцінив експерт. Будемо звертатися до виконавчої служби, стало багато питань: який рахунок для компенсації надавати, чи визнавати доходи...
Відповідь від вищого розпорядника: якщо машина не підлягає ремонту і буде списуватися, то сума збитків визнається доходом СФ, тому відкриваємо рахунок з кодом 250104

Alex112233
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 26
З нами з: 06 лютого 2024, 21:37
Регіон: Україна
Дякував (ла): 13 разів

Повідомлення Alex112233 »

Добрий день.Також маю запитання на тему відшкодування збитків.

Співробітник нашої установи (фінансується з державного бюджету) в листопаді 2025 поїхав у відрядження на підвищення кваліфікації в таку ж саму установу як і наша, тільки в іншій області (ми з ними підпорядковуємось одному міністерству).

Наш співробітник з тої установи втік в невідомому напрямку і досі не повернувся. І з собою взяв радіостанцію (так написали в службовому розслідуванні в тій установі) вартістю 1924,83 грн. Коли ми дізнались що співробітник втік, то не стали йому на картку платити зарплату за листопад (відпрацьовану частину), а "задепонували" її.

В кінці грудня прийшли результати розслідування з "тієї" установи і нашим керівником прийнято рішення відшкодувати нанесені державі збитки в розмірі 1924,83 грн за рахунок "задепонованих" коштів.

Як ви вважаєте чи правильно буде так відобразити в бухгалтерському обліку таке відшкодування:
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10902
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 154 рази
Подякували: 1419 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ох і накрутили. збитків нанесені не вашій установі тому проводку 1 повинні робити не ви, а інша установа, з рухом коштів ви явно перестарались, навіщо кидати з депонентів на реєстраційній а потім з реєстраційного ще на спецрахунок, одразу кидайте з депонента на рахунок установи якій нанесено збитки.

Все на багато простіше у вас в обліку:
6412 2117 зменшено суму депонента на суму нанесених ним збитків установі ХХХ
2117 2315 перераховано на відшкодування збитків

ПС. Я не пишу про юридичні сторони, а суто про бухоблік, тому що мені здається що це не зовсім правомірне рішення керівника, таке рішення тільки суд може прийняти, але я тут можу помилятись

Alex112233
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 26
З нами з: 06 лютого 2024, 21:37
Регіон: Україна
Дякував (ла): 13 разів

Повідомлення Alex112233 »

Дякую що відгукнулись.
Більш правильно було-б рішення керівника сформулювати так: "виконати перерахунок зарплати співробітника за листопад і утримати вартість втраченого майна, перерахувати суму надмірно депонованих коштів туди-то" (також не факт що зовсім правильно, але краще ніж просто "утримати з депонента", нажаль юристи тут не радять нічого).
В такому випадку в обліку буде правильно відобразити так сьогодні:
Дт Кт Сума, грн
2115 5512 1924,83 Прийняття на облік нашою установою заборгованості згідно акту приймання-передачі заборгованості.
6511 2115 1924,83 Перерахунок зарплати та утримання суми заборгованості.
6412 6511 1924,83 Зменшено суму депонента на суму нанесених ним збитків установі ХХХ
5512 2315 1924,83 перераховано на відшкодування збитків
Ви як вважєте?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10902
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 154 рази
Подякували: 1419 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Ну це вже краще ніж було, хоча ще є питання чому саме 5512, замість нього можна 2117 і буде те саме, але це вже ваша справа

Відповісти

Повернутись до “Різне”