пРОВОДКИ
Подскажите,пожалуйста, на каком счету надо учитывать расчеты с поставщиком услуг по питанию в школе. Школа отдельно не покупает продукты, а платит за услуги столовой, в соответствии с обновленным планом счетов. И какими проводками начисление проходит? Хорошо бы с ссылкой на документ на основании какого.
- Ludmila__LL
- Квартирант
- Повідомлень: 77
- З нами з: 15 липня 2012, 23:36
- Регіон: Луганская область
- Звідки: Луганск
Помогите не могу найти проводки. В прошлом году біл сделан паспорт на здание
Дт Кт
109 675
802 675 НДС
802 401 фонд
675 321 оплата
теперь в этом году организация пересчитывает свои услуги и уменьшает акт выполненных работ и возвращает часть денег за изготовление паспорта
Дт Кт
321 675
какие дальше проводки не могу понять, как закрыть 675?
Дт Кт
109 675
802 675 НДС
802 401 фонд
675 321 оплата
теперь в этом году организация пересчитывает свои услуги и уменьшает акт выполненных работ и возвращает часть денег за изготовление паспорта
Дт Кт
321 675
какие дальше проводки не могу понять, как закрыть 675?
-
- Місцевий
- Повідомлень: 704
- З нами з: 30 червня 2012, 22:03
- Регіон: Cortés
- Звідки: Tegucigalpita
- Подякували: 5 разів
Ludmila__LL, паспорт на здание не подпадает под определение "необоротные активы" и никакого отношения к 109-му субсчету не имеет, ИМХО.
Поскольку расходы вами были проведены в прошлом году, т.е. в прошлом бюджетном периоде, корректируйте все 431-м.
См. на числовом примере:
Дт 675 Кт 321 +1200 оплата
Дт 109 Кт 675 -1000 сумма сторно
Дт 431 Кт 675 -200 сумма сторно
Дт 431 Кт 401 -1000 сумма сторно
Дт 431 Кт 675 -500 сторно на сумму возврата
Дт 431 КТ 675 -100 сторно на сумму НДС при возврате
Дт 321 Кт 675 +600 возврат
Поскольку расходы вами были проведены в прошлом году, т.е. в прошлом бюджетном периоде, корректируйте все 431-м.
См. на числовом примере:
Дт 675 Кт 321 +1200 оплата
Дт 109 Кт 675 -1000 сумма сторно
Дт 431 Кт 675 -200 сумма сторно
Дт 431 Кт 401 -1000 сумма сторно
Дт 431 Кт 675 -500 сторно на сумму возврата
Дт 431 КТ 675 -100 сторно на сумму НДС при возврате
Дт 321 Кт 675 +600 возврат
- Ludmila__LL
- Квартирант
- Повідомлень: 77
- З нами з: 15 липня 2012, 23:36
- Регіон: Луганская область
- Звідки: Луганск
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 46
- З нами з: 23 травня 2013, 06:28
- Регіон: Харьковская Область
- Звідки: Харьков
Подскажите пожалуйста, проводки ( и как проводим по М.О.) при таком :
произвели оплату ( заг.фонд) услуг, счет получателя указан неверно, и деньги вернулись, произвели
відновлення касових видатків, и в след.месяце по новому счету сново - оплачиваем. Спасибо.
произвели оплату ( заг.фонд) услуг, счет получателя указан неверно, и деньги вернулись, произвели
відновлення касових видатків, и в след.месяце по новому счету сново - оплачиваем. Спасибо.
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
Оплата - м/о 2, Дт 675 Кт 321
Возврат - м/о 2, Дт 321 Кт 675
видновлення - не отражается в б/у
Заново - м/о 2 Дт 675 Кт 321
В єтом месяце у вас будет разница в оборотах по ордеру и оборотах по карточке кассовіх на сумму возврата
Возврат - м/о 2, Дт 321 Кт 675
видновлення - не отражается в б/у
Заново - м/о 2 Дт 675 Кт 321
В єтом месяце у вас будет разница в оборотах по ордеру и оборотах по карточке кассовіх на сумму возврата
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 46
- З нами з: 23 травня 2013, 06:28
- Регіон: Харьковская Область
- Звідки: Харьков
-
- Новачок
- Повідомлень: 8
- З нами з: 29 серпня 2012, 11:49
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 17
- З нами з: 03 січня 2013, 15:25
- Регіон: Ивано-Франковская Область
- Звідки: Долина
Відобразили дебіторську заборгованість за оренду приміщення Дт 364 Кт 702. Але на основі договора про безоплатну оренду потрібно її зняти. Проводка буде Дт 702 Кт 364?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 17
- З нами з: 03 січня 2013, 15:25
- Регіон: Ивано-Франковская Область
- Звідки: Долина
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10605
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
Так делать нельзя!!neznajomka писав:А я зразу списувала на витрати Дт 802 Кт 321
На субрахунку 641 "Розрахунки за податками і зборами в бюджет" обліковуються розрахунки установи з бюджетом з податків і зборів.brainbow писав:да мы так и делали, но с экоподатком. А тут нам сказали, что надо использовать 642 счет и мы призадумались... Ну, может более опытные ответят )
Вы точно сейчас говорите о земельном налоге?? Если о нём то всё верно нужно использовать 641 счёт!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10605
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
Помогите пожалуйста!!!!!! В 2014г организация финансировалась с держ бюджета. На конец года была кредиторка. В 2015г перевели на обласной бюджет. Что делать с кредиторкой? Сказали перенести её проводками с одного бюджета на другой, а как делать не сказали. Кредиторка по 2240, и в 2014г ушла на витрати, и в конце года закрылась на фин результат. Помогите)))
-
- Новачок
- Повідомлень: 5
- З нами з: 15 квітня 2013, 08:43
- Регіон: Луганская Область
- Звідки: Северодонецк
Помогите пожалуйста, нас с 2015 года передали на областной бюджет, в 2014 был - гос.бюджет. на конец года была кредиторская задолженность, которую перенесли с гос.бюджета на областной , а также перечислили остаток средств на 01.01.2015 года с госбюджета на областной:
1)перечислен остаток на 01.01.2015 с госбюджета Дт711 Кт323 - 8000 и Дт 432 Кт 711 - 8000
2) поступил остаток на областной бюджет Дт323 Кт432 - 8000
3) перенесена кредиторская задолженность с госбюджета Дт 675 Кт 811 - 3000
4) отражение кред.з-ти на обл.бюджете Дт 811 Кт675 - 3000
Правильные ли эти проводки?
1)перечислен остаток на 01.01.2015 с госбюджета Дт711 Кт323 - 8000 и Дт 432 Кт 711 - 8000
2) поступил остаток на областной бюджет Дт323 Кт432 - 8000
3) перенесена кредиторская задолженность с госбюджета Дт 675 Кт 811 - 3000
4) отражение кред.з-ти на обл.бюджете Дт 811 Кт675 - 3000
Правильные ли эти проводки?
- буся
- Новачок
- Повідомлень: 6
- З нами з: 02 січня 2012, 19:07
- Регіон: Днепропетровская область
- Звідки: Днепропетровск
Помогите ,пожалуйста.
В 2014 году поступили продукты питания и 30 декабря 2014 года прошла по ним оплата, но 08.01.2015 года эти деньги вернулись нам на счет так как неверно были реквизиты поставщика. Эти деньги мы вернули в обласной бюджет .
Половину товара, что на складе вернули назад поставщику, а половину мы то сьели в декабре 2014 года.
Сьеденное прошло по фактическим декабря прошлого года. Кредиторка по всему этому незарегистрирована так как оплата прошла. Мы выписываем новые накладные в январе 2015 года и оплачиваем, но товар уже фактически не получаем.
Вопрос. Как теперь это отобразить проводками
В 2014 году поступили продукты питания и 30 декабря 2014 года прошла по ним оплата, но 08.01.2015 года эти деньги вернулись нам на счет так как неверно были реквизиты поставщика. Эти деньги мы вернули в обласной бюджет .
Половину товара, что на складе вернули назад поставщику, а половину мы то сьели в декабре 2014 года.
Сьеденное прошло по фактическим декабря прошлого года. Кредиторка по всему этому незарегистрирована так как оплата прошла. Мы выписываем новые накладные в январе 2015 года и оплачиваем, но товар уже фактически не получаем.
Вопрос. Как теперь это отобразить проводками
- Ludmila__LL
- Квартирант
- Повідомлень: 77
- З нами з: 15 липня 2012, 23:36
- Регіон: Луганская область
- Звідки: Луганск
Помогите с проводками передали в оперативное управление бесплатно материалы в район например ДТ802 КТ 232 или ДТ431 КТ232
-
- Мешканець
- Повідомлень: 106
- З нами з: 06 лютого 2015, 08:40
- Регіон: Сумская область
Добрый день. Помогите с проводками , работник вернул в кассу неиспользованный аванс на командирование? Відновлення касових видатків - это какая провдка? В выписках возврат аванса это один день, а видновлення кассових- другой?