Відновлення касових видатків!!!!
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 11
- З нами з: 16 лютого 2016, 11:07
- Регіон: Черкасская область
Добрий день! У нас є харчуваня співробітників. Ми його завжди здавали і відновлювали на загальному фонді по КЕКВ 2230,2272,2273. Так 4 роки тому сказала перевірка з КРУ. Тепер Казна каже, що це не правильно і треба відновлювати тільки 2230. Як робити правильно? Підскажіть!!
- Станкус Тетяна
- Місцевий
- Повідомлень: 549
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харьковская область
- Подякували: 9 разів
- Контактна інформація:
Підкажіть буль ласка, яка саме у вас організація і на підставі чого проводиться харчування співробітників?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 15
- З нами з: 19 серпня 2015, 09:13
- Регіон: Киевская область
- Подякували: 1 раз
Якщо Вам на нулі приходять кошти як відшкодування за водопостачання та елктропостачання, то відновлюються видатки на КЕКВ 2272,і відповідно по електроенергії- 2273.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 11
- З нами з: 16 лютого 2016, 11:07
- Регіон: Черкасская область
Ми комунальний заклад. Пансфіонат ветеранів. У нас є своя кухня, харчуються і підопічні і співробітники.
- yaoleg
- Коронована особа
- Повідомлень: 2487
- З нами з: 11 лютого 2012, 11:15
- Регіон: Вінницька область
- Звідки: Вінниця
- Дякував (ла): 22 рази
- Подякували: 452 рази
Ну взагалі до харчування відноситься лише КЕКВ 2230, а інші то комунальні послуги.
Код 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення”
Код 2273 „Оплата електроенергії”
Якщо можна, викладіть обгрунтування КРУ. Хотілось би почита їхню позицію, адже тут все досить неоднозначно.
Код 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення”
Код 2273 „Оплата електроенергії”
Якщо можна, викладіть обгрунтування КРУ. Хотілось би почита їхню позицію, адже тут все досить неоднозначно.
-
- Новачок
- Повідомлень: 9
- З нами з: 04 жовтня 2017, 10:23
- Регіон: Днепропетровская область
- Дякував (ла): 3 рази
Подскажите пожалуйста, перевели деньги на счет подрядчику 16000,00 гривен, которые через два дня вернулись на счет из-за неверно указанных реквизитов, сделали восстановление кассовых расходов и перечислили заново, все это произошло в одном месяце !
Подскажите правильно ли я сделала проводки
М/О 2
поступление на счет ДТ 2313-КТ 7011
списание на подрядчика КТ 2313-ДТ6415
вернулись деньги на счет ДТ 2313-КТ 7011
восстановление КТ 2313-ДТ6415
перевод на подрядчика КТ 2313-ДТ6415
возникает вопрос с М/О 6
по КТ 6415 получается разница в 16 000
Помогите пожалуйста разобраться
Подскажите правильно ли я сделала проводки
М/О 2
поступление на счет ДТ 2313-КТ 7011
списание на подрядчика КТ 2313-ДТ6415
вернулись деньги на счет ДТ 2313-КТ 7011
восстановление КТ 2313-ДТ6415
перевод на подрядчика КТ 2313-ДТ6415
возникает вопрос с М/О 6
по КТ 6415 получается разница в 16 000
Помогите пожалуйста разобраться
-
- Новачок
- Повідомлень: 2
- З нами з: 25 травня 2016, 12:08
- Регіон: Луганская область
- Дякував (ла): 1 раз
подрядчик Вам услуги уже оказал? Какими проводками Вы это отразили?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10611
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
Poter9wka писав:Подскажите пожалуйста, перевели деньги на счет подрядчику 16000,00 гривен, которые через два дня вернулись на счет из-за неверно указанных реквизитов, сделали восстановление кассовых расходов и перечислили заново, все это произошло в одном месяце !
Подскажите правильно ли я сделала проводки
М/О 2
поступление на счет ДТ 2313-КТ 7011
списание на подрядчика КТ 2313-ДТ6415
вернулись деньги на счет ДТ 2313-КТ70116415
восстановление КТ 2313-ДТ6415
перевод на подрядчика КТ 2313-ДТ6415
Доброго ранку! Дівчата, потрібна допомога! Надійшли кошти за публічну інформацію по КЕКВ 0000, враховуючи наявність видатків, відновили на 2210.
Проводки по операції
ДТ 2117 КТ 8013 рахунок на оплату
ДТ 2313 КТ 2117 надійшли кошти
ДТ 7011 КТ 2313 відновлення касових видатків
Потім подивились, порядились, видатки були але не ті. Вирішили повернути на КЕКВ 0000 та відправити до бюджету, т.як видатки були в минулому році.
ДТ 2117 КТ 5512 рахунок
ДТ 2313 КТ 2117 надійшли кошти
ДТ 5512 КТ 6312 зобов’язання перерахувати в бюджет
ДТ 6312 КТ 2313 перераховані кошти
ПИТАННЯ! Чи вірні проводки? Як ці операції повинні відобразитися в картках аналітичного обліку касових, фактичних видатків ТА МО?
Проводки по операції
ДТ 2117 КТ 8013 рахунок на оплату
ДТ 2313 КТ 2117 надійшли кошти
ДТ 7011 КТ 2313 відновлення касових видатків
Потім подивились, порядились, видатки були але не ті. Вирішили повернути на КЕКВ 0000 та відправити до бюджету, т.як видатки були в минулому році.
ДТ 2117 КТ 5512 рахунок
ДТ 2313 КТ 2117 надійшли кошти
ДТ 5512 КТ 6312 зобов’язання перерахувати в бюджет
ДТ 6312 КТ 2313 перераховані кошти
ПИТАННЯ! Чи вірні проводки? Як ці операції повинні відобразитися в картках аналітичного обліку касових, фактичних видатків ТА МО?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10611
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
це не відновлення, це повернення фінансуванняДТ 7011 КТ 2313 відновлення касових видатків