КЕКВ 2800
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 17
- З нами з: 27 березня 2013, 10:26
- Регіон: Волынская Область
- Звідки: Берестечко
Розкажіть будь-ласка,шановні товариші бухгалтери,як повинні закритись фактичні видатки по КЕКВ 2800 при сплаті і нарахування ПДВ.Це ж абсурд,ПДВ нараховується одного місяця,сплачується іншого.До складу кредиту йде ПДВ з різних КЕКВ 2210,2240...Як на звітну дату можна вирівняти фактині і касові видатки по КЕКВ 2800?????????
-
- Квартирант
- Повідомлень: 94
- З нами з: 26 березня 2013, 17:16
- Регіон: Луганская Область
- Звідки: Луганск
andriysha, ну это что то новое. Может я конечно не права но мы всю накладную проплачиваем по 2210 а ПДВ после списываем на расходы!!!! так делаем всю жизнь и ни одна проверка нам ничего не сказала!!!!!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10611
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
katino, Если установа плательщик НДС и использует налоговый кредит, то НДС она платит с 2800!
andriysha, А в чём ваша проблема?? Скачайте журнал БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТ №2 ссылка на главной странице есть, откройте страницу 26 и смотрите в самом низу табличка с проводками, и проводки при условии если налоговый кредит по НДС в сноске!
andriysha, А в чём ваша проблема?? Скачайте журнал БУХГАЛТЕРИЯ БЮДЖЕТ №2 ссылка на главной странице есть, откройте страницу 26 и смотрите в самом низу табличка с проводками, и проводки при условии если налоговый кредит по НДС в сноске!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10611
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
Пунктом 1.3 Инструкции № 333 определено, что уплата НДС, включенного в цену товаров, работ
и услуг, осуществляется по тому КЭКР, по которому происходит основной платеж, или по КЭКР 2800 «Другие текущие расходы», если сумма НДС включается в налоговый кредит.
и услуг, осуществляется по тому КЭКР, по которому происходит основной платеж, или по КЭКР 2800 «Другие текущие расходы», если сумма НДС включается в налоговый кредит.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 17
- З нами з: 27 березня 2013, 10:26
- Регіон: Волынская Область
- Звідки: Берестечко
Дуже всім дякую!!!А як правильно провести суму сплаченого ПДВ на 811 з рахунку 641,щоб зійшлись фактичні витрати з касовими???
Добавлено (04.10.2013, 09:44)
---------------------------------------------
1. Оприбуткування придбаних матеріалів (канцелярських
товарів) (вартість без ПДВ) 234 675 4000,00
3. Сума ПДВ з матеріалів (канцтоварів, придбаних за ра-
хунок коштів спеціального фонду1
811–813 675 800,00
А 641 рахунок???Як має попасти ПДВ???
Добавлено (04.10.2013, 09:44)
---------------------------------------------
1. Оприбуткування придбаних матеріалів (канцелярських
товарів) (вартість без ПДВ) 234 675 4000,00
3. Сума ПДВ з матеріалів (канцтоварів, придбаних за ра-
хунок коштів спеціального фонду1
811–813 675 800,00
А 641 рахунок???Як має попасти ПДВ???
andriysha, підскажіть нові бухгалтерські проводки з 2017 року, якщо установа планик ПДВ??? Та чи будуть однакові з 2017 року касові та фактичні видатки по ПДВ??? Чи будуть взагалі фактичні видатки по ПДВ? Та чи потрібно з 2017 року при придбанні товару з ПДВ розділяти оплату: товар по КЕКВ 2210 та ПДВ(який відноситься на податковий кредит)по КЕКВ 2800?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10611
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
Облік ОЗ ви ведете згідно Стандарту 121 а в нього зміни не вносили, тому принципи обліку ніяк не змінилися!pvk117 писав:andriysha, підскажіть нові бухгалтерські проводки з 2017 року, якщо установа планик ПДВ??? Та чи будуть однакові з 2017 року касові та фактичні видатки по ПДВ??? Чи будуть взагалі фактичні видатки по ПДВ? Та чи потрібно з 2017 року при придбанні товару з ПДВ розділяти оплату: товар по КЕКВ 2210 та ПДВ(який відноситься на податковий кредит)по КЕКВ 2800?
Невже в кореспонденції ви не бачите що майже в кожній проводці є ПДВ окремою проводку???