Облік штампів та печаток
Коли бюджетна установа виготовляла печатки та штампи, вони були оприбутковані разом із оснастками. Як правильно в обліку замінити стару зламану оснастку на нову? Як правильно перенести з 221 на 113 рахунок окремо придбані оснастки, штампи та печатки?
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа
- Повідомлень: 1263
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 144 рази
- Контактна інформація:
У вашій ситуації можливі такі варіанти:
1) Якщо зламалась оснастка, то її доцільне списати, аніж проводити це як ремонт
2) Взагалі обліковувати печатку доцільно разом з оснасткою як один об’єкт обліку (якщо ви придбавали їх одночасно). Якщо строк корисного використання перевищує один рік, то їх обліковують на субрахунку 113. У разі якщо такі цінності були зараховані на субрахунок 221, то зараз робити корегування та переносити на субрахунок 113 на нашу думку немає сенсу.
Про те, як організувати облік печаток та як здійснити їх знищення, ми розповідали в матеріалах «Що потрібно знати про облік та зберігання печаток та штампів» (див. Бюджетна бухгалтерія, 2011, № 25) «За яким КЕКВ оплатити послуги з виготовлення та знищення печаток та штампів» (див. Бюджетна бухгалтерія, 2014, № 14)
1) Якщо зламалась оснастка, то її доцільне списати, аніж проводити це як ремонт
2) Взагалі обліковувати печатку доцільно разом з оснасткою як один об’єкт обліку (якщо ви придбавали їх одночасно). Якщо строк корисного використання перевищує один рік, то їх обліковують на субрахунку 113. У разі якщо такі цінності були зараховані на субрахунок 221, то зараз робити корегування та переносити на субрахунок 113 на нашу думку немає сенсу.
Про те, як організувати облік печаток та як здійснити їх знищення, ми розповідали в матеріалах «Що потрібно знати про облік та зберігання печаток та штампів» (див. Бюджетна бухгалтерія, 2011, № 25) «За яким КЕКВ оплатити послуги з виготовлення та знищення печаток та штампів» (див. Бюджетна бухгалтерія, 2014, № 14)
- tinamar
- Мешканець
- Повідомлень: 459
- З нами з: 06 жовтня 2011, 10:39
- Регіон: Полтавская область
- Звідки: Полтавська область
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 6 разів
Підкажіть, будь-ласка, якщо установою придбані штамп і оснастку до нього, то потрібно на облік ставити як "штамп з оснасткою" і вартість штампу і оснастки додати?Матвєєва Вікторія писав: 2) Взагалі обліковувати печатку доцільно разом з оснасткою як один об’єкт обліку (якщо ви придбавали їх одночасно). Якщо строк корисного використання перевищує один рік, то їх обліковують на субрахунку 113.
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа
- Повідомлень: 1263
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 144 рази
- Контактна інформація:
Підскажіть будь- ласка, якщо придбали печатку новому комунальному підприємству( ми є засновниками), то як її оприбуткувати в себе на 113рах? Як бути зі зносом? ЇЇ потім потрібно передати цьому ж підприємству для користування. І ще якщо ми замінили тільки кліше на печатку, у зв"язку з ліквідацією старого відділу та створення нового відділу. (Був Організаційний відділ став Загальний відділ), на який рахунок віднести кліше?
Допоможіть будь- ласка, якими проводками передати комунальному підприємству печатку ,щоб у себе не ставити їх на облік?????
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10611
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
1.8Ольга Ч писав:Допоможіть будь- ласка, якими проводками передати комунальному підприємству печатку ,щоб у себе не ставити їх на облік?????
Безоплатна передача необоротних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності
401,
131 - 133
101 - 122
Тобто мені потрібно зробити:
Дт 142 Кт 675 250,00- придбано печатку
802 402 250,00- відображено факт видатки
113 142 250,00- Зараховано до складу МНМА ( потрібно зробити акт введення вексплуатацію???)
402 401 250,00 Відображено зміни в капіталі
841 132 125,00 нараховано знос 50%
401 841 125,00 Водночас проведено другий запис
А вже потім передати Комунальному підприємству( зробити акт приймання-передачі???, в акті вказувати первісну вартвсть 250,00 без зносу?????? Знос вони потім самі нараховують?????)
401 113 125,00
132 113 125,00
Дт 142 Кт 675 250,00- придбано печатку
802 402 250,00- відображено факт видатки
113 142 250,00- Зараховано до складу МНМА ( потрібно зробити акт введення вексплуатацію???)
402 401 250,00 Відображено зміни в капіталі
841 132 125,00 нараховано знос 50%
401 841 125,00 Водночас проведено другий запис
А вже потім передати Комунальному підприємству( зробити акт приймання-передачі???, в акті вказувати первісну вартвсть 250,00 без зносу?????? Знос вони потім самі нараховують?????)
401 113 125,00
132 113 125,00
Востаннє редагувалось 12 вересня 2016, 17:11 користувачем Ольга Ч, всього редагувалось 1 раз.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10611
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
Так, ось із методрекомендацій
Первісна вартість основних засобів, отриманих безоплатно від суб'єктів державного сектору, дорівнює первісній (переоціненій) вартості основних засобів, за якою основні засоби обліковувались у суб'єкта державного сектору, що їх передав, з урахуванням витрат, передбачених пунктом 3 цього розділу, з наведенням нарахованої суми зносу за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації.
Основні засоби передаються разом з первинними документами (чи їх копіями), або обліковими регістрами (чи їх копіями), або іншими документами, в яких зазначено вартість придбання (створення) основних засобів.
Хочемо зробити все день у день і придбати, і в себе ввеси в експлуатацію, і передати.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 34
- З нами з: 15 червня 2016, 10:02
- Регіон: Запорожская область
- Дякував (ла): 5 разів
Доброго ранку!
Допоможіть будь ласка у вирішені такого питання:
в результаті децентралізації відбулися зміни в назві установи. Замовили нові кліше на печатки і штампи. Як їх оприбуткувати і як списати старі?
Допоможіть будь ласка у вирішені такого питання:
в результаті децентралізації відбулися зміни в назві установи. Замовили нові кліше на печатки і штампи. Як їх оприбуткувати і як списати старі?
Что значит заказали?? вы их купили?? тогда приходуйте согласно накладной, а старые комиссионно списывайте актом и уничтожайте "шляхом розрізання"
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, на яку інструкцію посилатись по списанню штампів і печаток?
скажіть, будь ласка, якщо придбали штамп - кліше + штемпельна подушка - їх ставити окремо чи разом як штамп?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10611
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
Проводки будуть залежати від того на який рахунок обліку ви збираєтесь їх ставити!!!!!!Горщиківська с.р писав:Підскажіть будь ласка, які проводки будуть при придбанні штампів?