это по материальным счетам а по результату?
остаток на 01.01.17 сч 5512 к-т 232000 такой же и на 31.03.17
счет 5511 текущ фин рез. на 31.03.17 274000 по д-ту, те остаток дт 274000 кт 232000 для баланса мы свернули это 274000-232000 или наоборот?
marinasin писав:это по материальным счетам а по результату?
остаток на 01.01.17 сч 5512 к-т 232000 такой же и на 31.03.17
счет 5511 текущ фин рез. на 31.03.17 274000 по д-ту, те остаток дт 274000 кт 232000 для баланса мы свернули это 274000-232000 или наоборот?
Выходит что наоборот! Или выходит что если в кредите остаток то в отчёт он попадает с минусом!
в программе он по дебету а в отчет он попал в кредит но с минусом, получается что то на то и вішло.... ведь в балансе в активе нет фин рез., значит в пассив но с обратнім знаком... так что ли...
Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.
Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.
А всё! Понял! А то вылучення, я не в то русло думать начал :)))
Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.
Здравствуйте,я человек новый в бухгалтерии и немного не поняла, если провели кап.ремонт системы отопления с предоплатой, мы должны эту сумму тоже на фин.результат относить?
Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.
Отличный вариант!
дякую, я теж так думаю буде правильно, правильно в нашому розумінні)))
Вороновська писав:Здравствуйте,я человек новый в бухгалтерии и немного не поняла, если провели кап.ремонт системы отопления с предоплатой, мы должны эту сумму тоже на фин.результат относить?
Какую суму? предоплаты? Или суму когда получили акт выполненых работ?
Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.
А всё! Понял! А то вылучення, я не в то русло думать начал :)))
Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.
Отличный вариант!
дякую, я теж так думаю буде правильно, правильно в нашому розумінні)))
люда.меня такое же ждет в єтом месяце.с новими проводками что-либо и покупать и списывать страшно.
Люда88 писав:Доброго дня, допоможіть будь ласка , в травні місяці є прибдання на суб. 1113 (спец.рахунок) на суму 15 000,00 грн, потрібно зробити вилучення з рахунку 7111 на суму 15 000,00 грн. За перший квартал зробили закриття суб. 7111(заробили з початку року 20 000,00 грн) , там все на 01.04.2017 стало по нулях , за квітень - травень заробили 7 000,00 грн. Як зробити вилучення на 15 000,00 грн?стане є дебетовий залишок (по кредитк мінус), чи так має бути?
люда имеет ввиду проводку 7111-5411 на суму 15000.но на 7111 у нее 7000 всего а остальное все в 5511.
делать проводку 7111-5411 на 7000 грн и 5511-5411 на 8000 грн.так или нет.
А всё! Понял! А то вылучення, я не в то русло думать начал :)))
евгений помогите еще в моем вопросе.благодийно получены велосипеды.(меньше 6 тис.)ставим на 1015 независимо от стоимости.вот я теперь незнаю какой кекв мне в довидке в казну поставить 2210 или 3110.
tatyanaw1@ukr.net писав:евгений помогите еще в моем вопросе.благодийно получены велосипеды.(меньше 6 тис.)ставим на 1015 независимо от стоимости.вот я теперь незнаю какой кекв мне в довидке в казну поставить 2210 или 3110.
tatyanaw1@ukr.net писав:евгений помогите еще в моем вопросе.благодийно получены велосипеды.(меньше 6 тис.)ставим на 1015 независимо от стоимости.вот я теперь незнаю какой кекв мне в довидке в казну поставить 2210 или 3110.
3110
я тоже так думаю,до меня бухгалтер покупал по 1450(межа была 2500)и ставил 3110,но в чате мне коллеги пишут 2210 и сомневвюсь теперь.
tatyanaw1@ukr.net писав:евгений помогите еще в моем вопросе.благодийно получены велосипеды.(меньше 6 тис.)ставим на 1015 независимо от стоимости.вот я теперь незнаю какой кекв мне в довидке в казну поставить 2210 или 3110.
3110
я тоже так думаю,до меня бухгалтер покупал по 1450(межа была 2500)и ставил 3110,но в чате мне коллеги пишут 2210 и сомневвюсь теперь.
Не сомневайтесь!
3110 18) придбання усіх видів засобів пересування, призначених для переміщення людей і вантажів;
и еще вопрос по переодичним.переплата в июне на 2 полугодие.в журнале бб написано(в поточном на поточний)сразу на видатки,а моя же казна сегодня сказала в 7ю.вносить и на 2911 ставить.точно так и в прошлом году было.что вы скажете по этому поводу,чем аппелировать.спасибо.
tatyanaw1@ukr.net писав:евгений помогите еще в моем вопросе.благодийно получены велосипеды.(меньше 6 тис.)ставим на 1015 независимо от стоимости.вот я теперь незнаю какой кекв мне в довидке в казну поставить 2210 или 3110.
3110
я тоже так думаю,до меня бухгалтер покупал по 1450(межа была 2500)и ставил 3110,но в чате мне коллеги пишут 2210 и сомневвюсь теперь.
Не сомневайтесь!
3110 18) придбання усіх видів засобів пересування, призначених для переміщення людей і вантажів;
tatyanaw1@ukr.net писав:и еще вопрос по переодичним.переплата в июне на 2 полугодие.в журнале бб написано(в поточном на поточний)сразу на видатки,а моя же казна сегодня сказала в 7ю.вносить и на 2911 ставить.точно так и в прошлом году было.что вы скажете по этому поводу,чем аппелировать.спасибо.
я уже на этот вопрос отвечал! Не все казначеи понимают новый план счетов и понятия! Ну хотят они так видеть ну покажите им! Хотя никакого смысла в этом нет!
tatyanaw1@ukr.net писав:евгений помогите еще в моем вопросе.благодийно получены велосипеды.(меньше 6 тис.)ставим на 1015 независимо от стоимости.вот я теперь незнаю какой кекв мне в довидке в казну поставить 2210 или 3110.
3110
я тоже так думаю,до меня бухгалтер покупал по 1450(межа была 2500)и ставил 3110,но в чате мне коллеги пишут 2210 и сомневвюсь теперь.
Не сомневайтесь!
3110 18) придбання усіх видів засобів пересування, призначених для переміщення людей і вантажів;
по ссылке кекв 2210 6) придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю, велосипедів, калькуляторів, іграшок для дитячих установ тощо); тоже подходит.
tatyanaw1@ukr.net писав:и еще вопрос по переодичним.переплата в июне на 2 полугодие.в журнале бб написано(в поточном на поточний)сразу на видатки,а моя же казна сегодня сказала в 7ю.вносить и на 2911 ставить.точно так и в прошлом году было.что вы скажете по этому поводу,чем аппелировать.спасибо.
я уже на этот вопрос отвечал! Не все казначеи понимают новый план счетов и понятия! Ну хотят они так видеть ну покажите им! Хотя никакого смысла в этом нет!
tatyanaw1@ukr.net писав:евгений помогите еще в моем вопросе.благодийно получены велосипеды.(меньше 6 тис.)ставим на 1015 независимо от стоимости.вот я теперь незнаю какой кекв мне в довидке в казну поставить 2210 или 3110.
3110
я тоже так думаю,до меня бухгалтер покупал по 1450(межа была 2500)и ставил 3110,но в чате мне коллеги пишут 2210 и сомневвюсь теперь.
Не сомневайтесь!
3110 18) придбання усіх видів засобів пересування, призначених для переміщення людей і вантажів;
по ссылке кекв 2210 6) придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю, велосипедів, калькуляторів, іграшок для дитячих установ тощо); тоже подходит.
Доброго дня, колеги.
Потрібна ваша допомога з такого питання: установа списує радіостанцію вартістю 3000,00 грн. з рахунку 1014 КЕКВ 3110, при цьому ліквідаційна вартість становить 100,00 грн.
Згідно типової кореспонденції (п 1.31), бухгалтерське проведення для списання ліквідаційної вартості: Д-т 8411 К-т 1014.
Проте, згідно рекомендацій зі співставлення рахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації (лист Мінфіну від 30.12.2016 № 31-11420-06-5/37851), рахунок 8411 може застосовуватися лише до операцій по КЕКВ 2250 і КЕКВ 2800.
Як бути в такій ситуації? Яку кореспонденцію рахунків використати для списання ліквідаційної вартості? Можливо, хтось уже зустрічався з подібним?
ale6806 писав:Доброго дня, колеги.
Потрібна ваша допомога з такого питання: установа списує радіостанцію вартістю 3000,00 грн. з рахунку 1014 КЕКВ 3110, при цьому ліквідаційна вартість становить 100,00 грн.
Згідно типової кореспонденції (п 1.31), бухгалтерське проведення для списання ліквідаційної вартості: Д-т 8411 К-т 1014.
Проте, згідно рекомендацій зі співставлення рахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації (лист Мінфіну від 30.12.2016 № 31-11420-06-5/37851), рахунок 8411 може застосовуватися лише до операцій по КЕКВ 2250 і КЕКВ 2800.
Як бути в такій ситуації? Яку кореспонденцію рахунків використати для списання ліквідаційної вартості? Можливо, хтось уже зустрічався з подібним?
Усе вірно, коди видатків. Наскільки я розумію, відповідно до вказаних рекомендацій Мінфіну № 31-11420-06-5/37851 виходить, що інформація про конкретні види видатків повинна акумулюватися на відповідних рахунках плану рахунків бухобліку. Наприклад, виплачені суми по авансових звітах списуються на фактичні видатки виключно на рахунок 8411, списані запаси відносяться на фактичні видатки виключно на рахунки 8013, 8113. У цьому Ви зі мною погоджуєтеся?
У руслі цього напрошується запитання: ліквідаційну вартість ми повинні списати на фактичні видатки, але по якому конкретно рахунку це відобразити? Можливо, 8113? Адже якщо спишемо на 8411, то порушимо рекомендації № 31-11420-06-5/37851 щодо відповідності рахунків витрат і кодів видатків. Тому і прошу колег поділитися власними думками з цього приводу.
ale6806 писав:Усе вірно, коди видатків. Наскільки я розумію, відповідно до вказаних рекомендацій Мінфіну № 31-11420-06-5/37851 виходить, що інформація про конкретні види видатків повинна акумулюватися на відповідних рахунках плану рахунків бухобліку. Наприклад, виплачені суми по авансових звітах списуються на фактичні видатки виключно на рахунок 8411, списані запаси відносяться на фактичні видатки виключно на рахунки 8013, 8113. У цьому Ви зі мною погоджуєтеся?
У руслі цього напрошується запитання: ліквідаційну вартість ми повинні списати на фактичні видатки, але по якому конкретно рахунку це відобразити? Можливо, 8113? Адже якщо спишемо на 8411, то порушимо рекомендації № 31-11420-06-5/37851 щодо відповідності рахунків витрат і кодів видатків. Тому і прошу колег поділитися власними думками з цього приводу.
облік на 104 рахунку не ведеться в розрізі КЕКВ, кекв в ньому чисто інформативний показник! Тому не вигадуйте не існуючу ув'язку!
ale6806 писав:Усе вірно, коди видатків. Наскільки я розумію, відповідно до вказаних рекомендацій Мінфіну № 31-11420-06-5/37851 виходить, що інформація про конкретні види видатків повинна акумулюватися на відповідних рахунках плану рахунків бухобліку. Наприклад, виплачені суми по авансових звітах списуються на фактичні видатки виключно на рахунок 8411, списані запаси відносяться на фактичні видатки виключно на рахунки 8013, 8113. У цьому Ви зі мною погоджуєтеся?
У руслі цього напрошується запитання: ліквідаційну вартість ми повинні списати на фактичні видатки, але по якому конкретно рахунку це відобразити? Можливо, 8113? Адже якщо спишемо на 8411, то порушимо рекомендації № 31-11420-06-5/37851 щодо відповідності рахунків витрат і кодів видатків. Тому і прошу колег поділитися власними думками з цього приводу.
облік на 104 рахунку не ведеться в розрізі КЕКВ, кекв в ньому чисто інформативний показник! Тому не вигадуйте не існуючу ув'язку!
ale6806 писав:Усе вірно, коди видатків. Наскільки я розумію, відповідно до вказаних рекомендацій Мінфіну № 31-11420-06-5/37851 виходить, що інформація про конкретні види видатків повинна акумулюватися на відповідних рахунках плану рахунків бухобліку. Наприклад, виплачені суми по авансових звітах списуються на фактичні видатки виключно на рахунок 8411, списані запаси відносяться на фактичні видатки виключно на рахунки 8013, 8113. У цьому Ви зі мною погоджуєтеся?
У руслі цього напрошується запитання: ліквідаційну вартість ми повинні списати на фактичні видатки, але по якому конкретно рахунку це відобразити? Можливо, 8113? Адже якщо спишемо на 8411, то порушимо рекомендації № 31-11420-06-5/37851 щодо відповідності рахунків витрат і кодів видатків. Тому і прошу колег поділитися власними думками з цього приводу.
облік на 104 рахунку не ведеться в розрізі КЕКВ, кекв в ньому чисто інформативний показник! Тому не вигадуйте не існуючу ув'язку!
Ну хіба ліквідаційна вартість це ВИДАТКИ? Ну погодьтесь :) Тому вона і списується на 8411 і ліквідаційну вартість не встановлюють в КЕКВ! Вірно?