Колеги, підкажіть будь ласка, за якими прводками повинна пройти передача запасів та мшп при обєднанні громад.
Ми приймаємо ОЗ
Дт 1010-1118 Кт 5111
Суму нарахованого зносу:
Дт 8014 Кт1412
Доброго дня! Підкажіть, або надайте посилання де в темі чи на форумі (не знайшла за пошуком) є кореспонденція нарахування і передачі субвенції до районного бюджету. Дякую!
Доброго дня! Чи правильно я роблю проводки у разі придбання кондиціонеру: 1. Дт 1513 Кт 6211 відображено придбання устаткування, що потребує монтажу 2. Дт 1311 Кт 1513 коли передам у монтаж 3. Дт 1311 Кт 6211 витрати на монтаж 4. Дт 10 Кт 1311 зараховано до складу ОЗ. Мене цікавить чи доцільно робити першу проводку і відносити кондиціонер на рахунок 1513. дякую
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно сверить счета по малоценке та ОЗ в главной книге между собой ? До 2017 года сверяла,а сейчас не чего не могу сверить и понять( подскажите пожалуйста!!
Для узагальнення інфи по екологічному податку. Якщо в нас є природний газ і ми подаємо декларацію по екоподатку я маю зробити наступні проведення:
1. Нарахування Дт 8411 Кт 6312 - 15,00 грн
2. Оплата Дт 6312 Кт 2313 - 15,00 грн.
Вірно чи ні?
Марина4517 писав:Підкажіть, будь ласка, оплата послуг з експертизи ПКД за КЕКВ 3132 якими бухгалтерськими проведеннями здійснюється?
8013 6211 виконано роботи
2313 7011 отримано фінансування
6211 2313 сплачено зз роботу
Чи потрібно використати 5411 ( тому що капітальні видатки) замість 7011? Тоді як закрити 5411? Також питання щодо використання субрахунку 8013. У Листі МФУ сказано, що КЕКВ 3130 відноситься до субрахунку 8431.
5411 в цьому випадку не використовують! У вас нормальні проведення!
Для узагальнення інфи по екологічному податку. Якщо в нас є природний газ і ми подаємо декларацію по екоподатку я маю зробити наступні проведення: 1. Нарахування Дт 8411 Кт 6312 - 15,00 грн 2. Оплата Дт 6312 Кт 2313 - 15,00 грн. Вірно чи ні?
помогите,пожалуйста с корреспонденцией!
Купили водомер стоим 10620 грн,не требует дополнительных расходов связанный с установкой,монтажом и т .п.
-10000грн за счет... фонда развития спецфонд форма 4.3 баланса
-620грн за счет собственных поступлений... иные поступления собственных средств форма 4.2 баланса
проводки по фонду развития:
1) 2313/1-5411 10000грн
2)1014-6211 и одновременно 5411-5111 10000грн
3)6211-2313/1 10000 грн
проводки по иным поступлениям собственных средств:
1)2313/2 -7511 620 грн благотворит поступление
2)7511-5411 620 грн
3)1014-6211 и одновременно 5411-5111 620грн
4)6211-2313/2 620 грн
shaten писав:помогите,пожалуйста с корреспонденцией!
Купили водомер стоим 10620 грн,не требует дополнительных расходов связанный с установкой,монтажом и т .п.
-10000грн за счет... фонда развития спецфонд форма 4.3 баланса
-620грн за счет собственных поступлений... иные поступления собственных средств форма 4.2 баланса
проводки по фонду развития:
1) 2313/1-5411 10000грн
2)1014-6211 и одновременно 5411-5111 10000грн
3)6211-2313/1 10000 грн
проводки по иным поступлениям собственных средств:
1)2313/2 -7511 620 грн благотворит поступление
2)7511-5411 620 грн
3)1014-6211 и одновременно 5411-5111 620грн
4)6211-2313/2 620 грн
в этой статье описываются проводки в случае приобретения за счет загального фонда,а как быть если используются спецфонды-фонд развития и власни надходження,помогите с проводками за счет спецфондов!!
shaten писав:в этой статье описываются проводки в случае приобретения за счет загального фонда,а как быть если используются спецфонды-фонд развития и власни надходження,помогите с проводками за счет спецфондов!!
Фонд розвитку нічим не буде відрізнятися від загального фонду! А ось про благодійні внески мінфін забув, в кореспонлденції описано лише безоплатне отримання, а придбання за рахунок благодійних внесків не описали! І рахунок 7511 забули сюди включити
1.8 Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 "Основні засоби" 70 "Доходи за бюджетними асигнуваннями", 7111 (7121) "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)", 7211 (7221) "Дохід від реалізації активів", 7311 "Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів" (7321 "Фінансові доходи державних цільових фондів)" 54 "Цільове фінансування"
Купили системний блок, по спецфонду (бюджет розвитку), роблю проводки:
2313/4-5411
1014-6211
6211-2313/1,а рахунок 7011 не використовувати? Я вже трохи заплуталася.
Кузя писав:Купили системний блок, по спецфонду (бюджет розвитку), роблю проводки:
2313/4-5411
1014-6211
6211-2313/1,а рахунок 7011 не використовувати? Я вже трохи заплуталася.
а де введення в експлуатацію? Куди ви дінете 5411? 7011 в цьому випадку не викростовують, ви ж 5411 використали замість нього!
Помогите разобраться, какие нужны проводки , если безоплатно получили стул за 400 грн., в одном журнале прочитала, что задействован счет 5411, не пойму почему, напишите пожалуйста какие вы делаете проводки.
Вороновська писав:Помогите разобраться, какие нужны проводки , если безоплатно получили стул за 400 грн., в одном журнале прочитала, что задействован счет 5411, не пойму почему, напишите пожалуйста какие вы делаете проводки.
Вороновська писав:Помогите разобраться, какие нужны проводки , если безоплатно получили стул за 400 грн., в одном журнале прочитала, что задействован счет 5411, не пойму почему, напишите пожалуйста какие вы делаете проводки.
по типовой корреспонд. 11 2117
2313 7511
7511 51 эта проводка в каком м/о??
как тогда 2117 закроется?
у меня так было 11 2117
2313 7511
2117 2313
8113 51 тут я понимаю уже на факт не идет.
8014 1412 50%
5511 8014 в конце квартала
помогите что не так
Вороновська писав:Помогите разобраться, какие нужны проводки , если безоплатно получили стул за 400 грн., в одном журнале прочитала, что задействован счет 5411, не пойму почему, напишите пожалуйста какие вы делаете проводки.
по типовой корреспонд. 11 2117
2313 7511
7511 51 эта проводка в каком м/о?? - 17 МО
как тогда 2117 закроется? - Дт 2117 кр 2313 закроет 2117
у меня так было 11 2117
2313 7511
2117 2313 8113 51 тут я понимаю уже на факт не идет. - да по новому плану счетов уже не бывает такого, на факт идёт амортизация
8014 1412 50%
5511 8014 в конце квартала
помогите что не так
EVGENIY писав:Вороновська Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/
по типовой корреспонд. 11 2117
2313 7511
7511 51 эта проводка в каком м/о?? - 17 МО
как тогда 2117 закроется? - Дт 2117 кр 2313 закроет 2117
у меня так было 11 2117
2313 7511
2117 2313 8113 51 тут я понимаю уже на факт не идет. - да по новому плану счетов уже не бывает такого, на факт идёт амортизация
8014 1412 50%
5511 8014 в конце квартала
помогите что не так
Большое спасибо, помогите еще в одном вопросе, если за 1 и 2 квартал делали проводку 8113 5111 , могу я в 3 кв-ле снять с факта красным за 1 и 2 кв-л, и поставить на 7511 в 3 кв-ле.?
Эти проводки касаются только безоплатно полученых!!! Что вы будете снимать красным если 8013 вы в конце квартала должны были списать на 5511?? Представляю какая у вас каша теперь!
EVGENIY писав:Эти проводки касаются только безоплатно полученых!!! Что вы будете снимать красным если 8013 вы в конце квартала должны были списать на 5511?? Представляю какая у вас каша теперь!
Каша это слабо сказано, я не представляю что теперь и делать. В конце квартала списала конечно на 5511.
EVGENIY писав:Эти проводки касаются только безоплатно полученых!!! Что вы будете снимать красным если 8013 вы в конце квартала должны были списать на 5511?? Представляю какая у вас каша теперь!
Скажите пожалуйста могу ли я бух справкой в 17 м.о снять красным 1 и 2 кв-л по безоплатно полученым, если у меня по 8113 есть сумма с выбытия запасов, я понимаю что запасы и безоплатно прибывшие это разные вещи, но я не знаю как мне выравнивать теперь, где получить консультацию(((
EVGENIY писав:Эти проводки касаются только безоплатно полученых!!! Что вы будете снимать красным если 8013 вы в конце квартала должны были списать на 5511?? Представляю какая у вас каша теперь!
Скажите пожалуйста могу ли я бух справкой в 17 м.о снять красным 1 и 2 кв-л по безоплатно полученым, если у меня по 8113 есть сумма с выбытия запасов, я понимаю что запасы и безоплатно прибывшие это разные вещи, но я не знаю как мне выравнивать теперь, где получить консультацию(((
та вам нечего снимать красным вы уже всё сняли!! Давайте напишите проводки с цифрами которые вы делали! А я посмотрю что теперь вам править!
EVGENIY писав:Эти проводки касаются только безоплатно полученых!!! Что вы будете снимать красным если 8013 вы в конце квартала должны были списать на 5511?? Представляю какая у вас каша теперь!
Скажите пожалуйста могу ли я бух справкой в 17 м.о снять красным 1 и 2 кв-л по безоплатно полученым, если у меня по 8113 есть сумма с выбытия запасов, я понимаю что запасы и безоплатно прибывшие это разные вещи, но я не знаю как мне выравнивать теперь, где получить консультацию(((
та вам нечего снимать красным вы уже всё сняли!! Давайте напишите проводки с цифрами которые вы делали! А я посмотрю что теперь вам править!
Спасибо большое. К примеру в мае были такие проводки 10 2117 55780 грн
2313 7511 55780
2117 2313 55780
8113 5111 55780
8014 1412 27890
в конце квартала 5511 8014 27890
5511 8113 55780
EVGENIY писав:Эти проводки касаются только безоплатно полученых!!! Что вы будете снимать красным если 8013 вы в конце квартала должны были списать на 5511?? Представляю какая у вас каша теперь!
Скажите пожалуйста могу ли я бух справкой в 17 м.о снять красным 1 и 2 кв-л по безоплатно полученым, если у меня по 8113 есть сумма с выбытия запасов, я понимаю что запасы и безоплатно прибывшие это разные вещи, но я не знаю как мне выравнивать теперь, где получить консультацию(((
та вам нечего снимать красным вы уже всё сняли!! Давайте напишите проводки с цифрами которые вы делали! А я посмотрю что теперь вам править!
Спасибо большое. К примеру в мае были такие проводки 10 2117 55780 грн
2313 7511 55780
2117 2313 55780
8113 5111 55780
8014 1412 27890
в конце квартала 5511 8014 27890
5511 8113 55780
Вам нечего править! Вы списали 8113 на 5511 и должны были списать 7511 на 5511, поэтому ваш 5511 схлопунлся и так!
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, які проводки я маю робити при внутривідомчій передачі
Дт 5421 Кт 1321? Рахунок 6621 не застосовується? По типовим проводкам його не має. Дякую!
natalka777 писав:Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, які проводки я маю робити при внутривідомчій передачі
Дт 5421 Кт 1321? Рахунок 6621 не застосовується? По типовим проводкам його не має. Дякую!
Можливо через 1815 треба було передавати! Але мінфін про такі випадки не згадує!