Проводки придбання необоротних матеріальних активів (113 рах) по новому Плану рахунків
Якими проводками відобразити придбання необоротних матеріальних активів (113 рах) по новому Плану рахунків? Як буде нарахоуватися амортизація?
- Культура-zv
- Мешканець

- Повідомлень: 123
- З нами з: 10 липня 2012, 15:49
- Регіон: Днепропетровская область
- Подякували: 1 раз
дт 8014 - кт 1411/1412/1414
-
Самогородская Екатерина
- Новачок

- Повідомлень: 9
- З нами з: 21 березня 2017, 11:45
- Звідки: Украина, Кременчуг
Поясніть тоді де проводка, згідно якої зменшується залишкова вартість при нарахуванні амортизації????
-
Люда88
- Мандрівник

- Повідомлень: 27
- З нами з: 10 січня 2012, 13:59
- Регіон: Хмельницкая Область
- Звідки: Хмельницкий
зараз нічого не зменшується,якщо ви маєте на увазі чи зменшується внесений капітал (суб.5111) на суму амортизації, то внесений капітал (суб. 5111)зараз не зменшується на суму зносуСамогородская Екатерина писав:Поясніть тоді де проводка, згідно якої зменшується залишкова вартість при нарахуванні амортизації????
-
Самогородская Екатерина
- Новачок

- Повідомлень: 9
- З нами з: 21 березня 2017, 11:45
- Звідки: Украина, Кременчуг
[/right]
А коли ми списуємо, то ставимо проводку Дт 5111 а Кт 5511, то яку суму ставити в Дт?? ту суму яку перенесли з 401 на 511 на початок року чи з урахуванням нарахованого зносу?Люда88 писав:зараз нічого не зменшується,якщо ви маєте на увазі чи зменшується внесений капітал (суб.5111) на суму амортизації, то внесений капітал (суб. 5111)зараз не зменшується на суму зносуСамогородская Екатерина писав:Поясніть тоді де проводка, згідно якої зменшується залишкова вартість при нарахуванні амортизації????
я в цій темі навела приклад проводок
Я не розумію просто, може вже я здуріла з цими проводками, але вважаю що при нарахуванні зносу Дт 8014 Кт 1411 ще пропустили проводку Дт 5111 Кт 5512
-
Самогородская Екатерина
- Новачок

- Повідомлень: 9
- З нами з: 21 березня 2017, 11:45
- Звідки: Украина, Кременчуг
Добре, навіть якщо зараз 5111 не зменшується, то виходить на 01.01.17р. з рахунку 401 на рахунок 5111 перенесли суму, треба берегти як зіницю ока ту залишкову вартість на початок року по кожному найменуванню усіх ОЗ. Бо якщо препече списувати ОЗ не зараз а десь у кінці року, де брати суму на Дт 5111? Застрелитися можна з цими новшествами ....
-
Люда88
- Мандрівник

- Повідомлень: 27
- З нами з: 10 січня 2012, 13:59
- Регіон: Хмельницкая Область
- Звідки: Хмельницкий
особисто я списувала суб. 1113, який був придбаний до 01.01.2017р., тобто на 5111 "Сидить" тільки 50 % такими проводками: донарахувала знос Дт5111 Кт 1412 і списала саму річ Дт1412 і Кт 1113,не застосовувала рах. 8014, бо з чим його застосовувати?в тому році ми його придбали, зробили друге проведення та віднесли його на фактичні .а потім фактичні пішли на фін. результат. , то теж питання навіщо цього року їх знову кидати на фін. результат?тому я зробила так...Самогородская Екатерина писав:Добре, навіть якщо зараз 5111 не зменшується, то виходить на 01.01.17р. з рахунку 401 на рахунок 5111 перенесли суму, треба берегти як зіницю ока ту залишкову вартість на початок року по кожному найменуванню усіх ОЗ. Бо якщо препече списувати ОЗ не зараз а десь у кінці року, де брати суму на Дт 5111? Застрелитися можна з цими новшествами ....
-
Самогородская Екатерина
- Новачок

- Повідомлень: 9
- З нами з: 21 березня 2017, 11:45
- Звідки: Украина, Кременчуг
Повністю з вами згодна Люда88, але погодьтесь, що якщо сидить тільки 50% то це просто, і не треба перевіряти по кожному найменуванню, скільки там списувати. А в ОЗ як бути? там то накопичувальний йде, наприклад я нараховую кожен квартал, і суми дуже різні, спасає тільки те, що в багатьох вже 100% знос ... як бути навіть не знаюЛюда88 писав:особисто я списувала суб. 1113, який був придбаний до 01.01.2017р., тобто на 5111 "Сидить" тільки 50 % такими проводками: донарахувала знос Дт5111 Кт 1412 і списала саму річ Дт1412 і Кт 1113,не застосовувала рах. 8014, бо з чим його застосовувати?в тому році ми його придбали, зробили друге проведення та віднесли його на фактичні .а потім фактичні пішли на фін. результат. , то теж питання навіщо цього року їх знову кидати на фін. результат?тому я зробила так...Самогородская Екатерина писав:Добре, навіть якщо зараз 5111 не зменшується, то виходить на 01.01.17р. з рахунку 401 на рахунок 5111 перенесли суму, треба берегти як зіницю ока ту залишкову вартість на початок року по кожному найменуванню усіх ОЗ. Бо якщо препече списувати ОЗ не зараз а десь у кінці року, де брати суму на Дт 5111? Застрелитися можна з цими новшествами ....
-
Люда88
- Мандрівник

- Повідомлень: 27
- З нами з: 10 січня 2012, 13:59
- Регіон: Хмельницкая Область
- Звідки: Хмельницкий
да, це точно...я то нараховую на ОЗ в кінці року, тоді буду голову ломатиСамогородская Екатерина писав:Повністю з вами згодна Люда88, але погодьтесь, що якщо сидить тільки 50% то це просто, і не треба перевіряти по кожному найменуванню, скільки там списувати. А в ОЗ як бути? там то накопичувальний йде, наприклад я нараховую кожен квартал, і суми дуже різні, спасає тільки те, що в багатьох вже 100% знос ... як бути навіть не знаюЛюда88 писав:особисто я списувала суб. 1113, який був придбаний до 01.01.2017р., тобто на 5111 "Сидить" тільки 50 % такими проводками: донарахувала знос Дт5111 Кт 1412 і списала саму річ Дт1412 і Кт 1113,не застосовувала рах. 8014, бо з чим його застосовувати?в тому році ми його придбали, зробили друге проведення та віднесли його на фактичні .а потім фактичні пішли на фін. результат. , то теж питання навіщо цього року їх знову кидати на фін. результат?тому я зробила так...Самогородская Екатерина писав:Добре, навіть якщо зараз 5111 не зменшується, то виходить на 01.01.17р. з рахунку 401 на рахунок 5111 перенесли суму, треба берегти як зіницю ока ту залишкову вартість на початок року по кожному найменуванню усіх ОЗ. Бо якщо препече списувати ОЗ не зараз а десь у кінці року, де брати суму на Дт 5111? Застрелитися можна з цими новшествами ....
-
Самогородская Екатерина
- Новачок

- Повідомлень: 9
- З нами з: 21 березня 2017, 11:45
- Звідки: Украина, Кременчуг
Як вам Люда повезло, що ви в кінці року нараховуєте, може до кінця року якісь роз'яснення нададуть, бо в квартальному звіті у нас рвуть форми у порівнянні 1дс та 2 дс як раз на суму нарахованої амортизації.Люда88 писав:да, це точно...я то нараховую на ОЗ в кінці року, тоді буду голову ломатиСамогородская Екатерина писав:Повністю з вами згодна Люда88, але погодьтесь, що якщо сидить тільки 50% то це просто, і не треба перевіряти по кожному найменуванню, скільки там списувати. А в ОЗ як бути? там то накопичувальний йде, наприклад я нараховую кожен квартал, і суми дуже різні, спасає тільки те, що в багатьох вже 100% знос ... як бути навіть не знаюЛюда88 писав:особисто я списувала суб. 1113, який був придбаний до 01.01.2017р., тобто на 5111 "Сидить" тільки 50 % такими проводками: донарахувала знос Дт5111 Кт 1412 і списала саму річ Дт1412 і Кт 1113,не застосовувала рах. 8014, бо з чим його застосовувати?в тому році ми його придбали, зробили друге проведення та віднесли його на фактичні .а потім фактичні пішли на фін. результат. , то теж питання навіщо цього року їх знову кидати на фін. результат?тому я зробила так...Самогородская Екатерина писав:Добре, навіть якщо зараз 5111 не зменшується, то виходить на 01.01.17р. з рахунку 401 на рахунок 5111 перенесли суму, треба берегти як зіницю ока ту залишкову вартість на початок року по кожному найменуванню усіх ОЗ. Бо якщо препече списувати ОЗ не зараз а десь у кінці року, де брати суму на Дт 5111? Застрелитися можна з цими новшествами ....
Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, правильну кореспонденцію рахунків. Було безоплатно отримано від МОН підручники (не благодійна доп.) на суму 1500,00 грн.
-
Євген Л.О.
- Мандрівник

- Повідомлень: 14
- З нами з: 17 травня 2017, 16:08
- Регіон: Черниговская область
Доброго дня!Підкажіть будь ласка чи правельні проводки по оприбуткуванню печаток?
дт-1113 кт-5111 =700
дт-8014 кт-1412=350
дт-5111 кт-8014=350
дт-1113 кт-5111 =700
дт-8014 кт-1412=350
дт-5111 кт-8014=350
-
Лена Сова
- Мандрівник

- Повідомлень: 47
- З нами з: 14 серпня 2013, 18:17
- Регіон: Киевская область
- Звідки: Полтавська
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 1 раз
Якщо відслідковувати з початку фінансування, то я робила так:
Д-Т К_Т
2313 5411 - 1000
6211 2313 - 1000
1312 6211 - 1000
1113 1312 - 1000
5411 5111 - 1000
8014 1412 - 500
Проводку в кінці кварталу
5511 8014 - 500
Д-Т К_Т
2313 5411 - 1000
6211 2313 - 1000
1312 6211 - 1000
1113 1312 - 1000
5411 5111 - 1000
8014 1412 - 500
Проводку в кінці кварталу
5511 8014 - 500
Востаннє редагувалось 18 травня 2017, 14:37 користувачем Лена Сова, всього редагувалось 1 раз.
-
Євген Л.О.
- Мандрівник

- Повідомлень: 14
- З нами з: 17 травня 2017, 16:08
- Регіон: Черниговская область
-
Dariya_s
- Мандрівник

- Повідомлень: 20
- З нами з: 02 березня 2017, 15:29
- Регіон: Винницкая область
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 1 раз
Придбали 2 принтери ( за кошти СПЕЦІАЛЬНОГО фонду) по 3450грн
чи правильні проводки будуть
ДТ КТ
2313 5411 отримали фінансування (чи потрібна вона для Спец.фонду?)
6211 2313 оплатили
1113 6211 ввели в експл.
5411 5111 влючили варт.до внесеного капіталу
за новими правилами амортиз. теж робимо????????
якщо так то проводки такі:?
ДТ КТ
8014 1412
5511 8014
І ще одне......по якому МО показати фінансування та включ.вартості до внесеного капіталу??????
чи правильні проводки будуть
ДТ КТ
2313 5411 отримали фінансування (чи потрібна вона для Спец.фонду?)
6211 2313 оплатили
1113 6211 ввели в експл.
5411 5111 влючили варт.до внесеного капіталу
за новими правилами амортиз. теж робимо????????
якщо так то проводки такі:?
ДТ КТ
8014 1412
5511 8014
І ще одне......по якому МО показати фінансування та включ.вартості до внесеного капіталу??????
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10810
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Dariya_s писав:Придбали 2 принтери ( за кошти СПЕЦІАЛЬНОГО фонду) по 3450грн
чи правильні проводки будуть
ДТ КТ
2313 5411 отримали фінансування (чи потрібна вона для Спец.фонду?) Якого саме СФ??
6211 2313 оплатили
1312 6211 отримали
1113 1312 ввели в експл.
5411 5111 влючили варт.до внесеного капіталу
за новими правилами амортиз. теж робимо????????
якщо так то проводки такі:?
ДТ КТ
8014 1412
5511 8014 - в кінці кварталу
І ще одне......по якому МО показати фінансування та включ.вартості до внесеного капіталу??????
-
Dariya_s
- Мандрівник

- Повідомлень: 20
- З нами з: 02 березня 2017, 15:29
- Регіон: Винницкая область
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 1 раз
Спеціальний фонд це власні наші надходження.EVGENIY писав:Dariya_s писав:Придбали 2 принтери ( за кошти СПЕЦІАЛЬНОГО фонду) по 3450грн
чи правильні проводки будуть
ДТ КТ
2313 5411 отримали фінансування (чи потрібна вона для Спец.фонду?) Якого саме СФ??
6211 2313 оплатили
1312 6211 отримали
1113 1312 ввели в експл.
5411 5111 влючили варт.до внесеного капіталу
за новими правилами амортиз. теж робимо????????
якщо так то проводки такі:?
ДТ КТ
8014 1412
5511 8014 - в кінці кварталу
І ще одне......по якому МО показати фінансування та включ.вартості до внесеного капіталу??????
а обов'язково робити дві проводки
1312 6211 отримали
1113 1312 ввели в експл. ??????
по МО 2, в нас лише загальний фонд оплата та асигнування. по спецу немає асигнуванью
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10810
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
якщо це не безкоштовне отримання то робити дві проводки обов'язково!Dariya_s писав:Спеціальний фонд це власні наші надходження.EVGENIY писав:Dariya_s писав:Придбали 2 принтери ( за кошти СПЕЦІАЛЬНОГО фонду) по 3450грн
чи правильні проводки будуть
ДТ КТ
2313 5411 отримали фінансування (чи потрібна вона для Спец.фонду?) Якого саме СФ??
6211 2313 оплатили
1312 6211 отримали
1113 1312 ввели в експл.
5411 5111 влючили варт.до внесеного капіталу
за новими правилами амортиз. теж робимо????????
якщо так то проводки такі:?
ДТ КТ
8014 1412
5511 8014 - в кінці кварталу
І ще одне......по якому МО показати фінансування та включ.вартості до внесеного капіталу??????
а обов'язково робити дві проводки
1312 6211 отримали
1113 1312 ввели в експл. ??????
по МО 2, в нас лише загальний фонд оплата та асигнування. по спецу немає асигнуванью
Сьогодні писали про СФ
-
Dariya_s
- Мандрівник

- Повідомлень: 20
- З нами з: 02 березня 2017, 15:29
- Регіон: Винницкая область
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 1 раз
ДЯкую, буду читати бо в голові каша вже......EVGENIY писав:якщо це не безкоштовне отримання то робити дві проводки обов'язково!Dariya_s писав:Спеціальний фонд це власні наші надходження.EVGENIY писав:Dariya_s писав:Придбали 2 принтери ( за кошти СПЕЦІАЛЬНОГО фонду) по 3450грн
чи правильні проводки будуть
ДТ КТ
2313 5411 отримали фінансування (чи потрібна вона для Спец.фонду?) Якого саме СФ??
6211 2313 оплатили
1312 6211 отримали
1113 1312 ввели в експл.
5411 5111 влючили варт.до внесеного капіталу
за новими правилами амортиз. теж робимо????????
якщо так то проводки такі:?
ДТ КТ
8014 1412
5511 8014 - в кінці кварталу
І ще одне......по якому МО показати фінансування та включ.вартості до внесеного капіталу??????
а обов'язково робити дві проводки
1312 6211 отримали
1113 1312 ввели в експл. ??????
по МО 2, в нас лише загальний фонд оплата та асигнування. по спецу немає асигнуванью
Сьогодні писали про СФ
і цей спец фонд,
-
Надія Думка
- Мандрівник

- Повідомлень: 24
- З нами з: 16 лютого 2017, 15:11
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 4 рази
Працюю недавно та перший раз стикаюся з придбанням необоротних матеріальних активів.
Купили флешку та клавіатуру. Підскажіть які проведення потрібно зробити? Я остаточно заплуталася в 54 і 51 рахунках
Купили флешку та клавіатуру. Підскажіть які проведення потрібно зробити? Я остаточно заплуталася в 54 і 51 рахунках
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
Операції з придбання ОЗ та МНМА розглянуто детально в матеріалі "Облік основних засобів: розглядаємо на числових прикладах" (див. "Бюджетна бухгалтерія", № 23, 2017).
-
Бух-Бух
- Мандрівник

- Повідомлень: 28
- З нами з: 09 травня 2012, 19:35
- Регіон: Киевская область
- Дякував (ла): 3 рази
Чи буде можливість розмістити дану статтю на цьому сайті?Матвєєва Вікторія писав:Операції з придбання ОЗ та МНМА розглянуто детально в матеріалі "Облік основних засобів: розглядаємо на числових прикладах" (див. "Бюджетна бухгалтерія", № 23, 2017
-
kohanska
- Новачок

- Повідомлень: 5
- З нами з: 02 жовтня 2018, 09:46
- Регіон: Одесская область
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
Доброго дня. Знайшла помилку попереднього бухгалтера, підскажіть як бути.
При придбанні меблів в березні було зроблені такі проводки
Дт 6211 Кт 7011 12245
Дт 8013 Кт 6211 12245
Дт 1113 Кт 5111 12245
Дт 8014 Кт 1411 6122,50
не знаю виправляти чи ні. такі помилки ще 2017 року є. Дякую
При придбанні меблів в березні було зроблені такі проводки
Дт 6211 Кт 7011 12245
Дт 8013 Кт 6211 12245
Дт 1113 Кт 5111 12245
Дт 8014 Кт 1411 6122,50
не знаю виправляти чи ні. такі помилки ще 2017 року є. Дякую
- вишня
- Квартирант

- Повідомлень: 63
- З нами з: 09 серпня 2013, 12:26
- Регіон: Харьковская Область
- Звідки: Харьков
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 1 раз
Доброго ранку! допоможіть написати проводки:відділ освіти при ОТГ отримав в оперативне управління дві школи з основними засобами та запасами, з дебіторською і кредиторською заборгованістю.Якою проводкою поставити на баланс отримане майно.Дякую
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10810
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Для ОЗ проводки:вишня писав:Доброго ранку! допоможіть написати проводки:відділ освіти при ОТГ отримав в оперативне управління дві школи з основними засобами та запасами, з дебіторською і кредиторською заборгованістю.Якою проводкою поставити на баланс отримане майно.Дякую
Дт 10хх кр 5111 - отримано первісну вартість
Дт 5512 Кр 1411 - знос
Отримано запаси
Дт 15хх, 18хх Кр 5512 - отримано запаси
Отримано кредиторську заборгованість
Дт 5512 Кр 6211
Отримано дебіторську заборгованість:
Дт21хх Кр 5512