Доброго дня! З огляду на те, що вартість і того , й іншого, становить менше 6000 грн., а строк експлуатації, вочевидь, перевищує один рік, такі інструменти слід обліковувати у складі МНМА на субрахунку 1113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи".Юлюшка писав:Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на какой счет отнести лучше домкрат и ключ балонний?
План рахунків 2017
- Крот Юлія
- Місцевий

- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
-
Ольга30
- Мандрівник

- Повідомлень: 13
- З нами з: 13 березня 2018, 10:07
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 1 раз
Добрий день, скажіть, у нас зараз іде ревізія, виявлено що у 2016 році треба зняти 19000 з капітального ремонту, і зменьшити кредиторську заборгованість за 2017 рік за цим підрядником. якими проводками мені це зробити??
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10806
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
ДТ 6211 Кр 5512Ольга30 писав:Добрий день, скажіть, у нас зараз іде ревізія, виявлено що у 2016 році треба зняти 19000 з капітального ремонту, і зменьшити кредиторську заборгованість за 2017 рік за цим підрядником. якими проводками мені це зробити??
-
Ольга30
- Мандрівник

- Повідомлень: 13
- З нами з: 13 березня 2018, 10:07
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 1 раз
Дякую!EVGENIY писав:ДТ 6211 Кр 5512Ольга30 писав:Добрий день, скажіть, у нас зараз іде ревізія, виявлено що у 2016 році треба зняти 19000 з капітального ремонту, і зменьшити кредиторську заборгованість за 2017 рік за цим підрядником. якими проводками мені це зробити??
-
Tolik
- Квартирант

- Повідомлень: 79
- З нами з: 21 жовтня 2012, 08:40
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 3 рази
Добрый день, подскажите при списании со 1113 счета такие проводки делаются? Дт 8014 Кт 1412 - износ, Дт 1412 Кт 1113 - перв. сумма, Дт 5111 Кт 5511 износ, Дт 5511 Кт 8014 износ? И какие проводки делать при списании со счета 1112 , фонды прошлых годов? И какой сейчас используется акт при списании 1113?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10806
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Вот чем вас не устраивает в типовой кореспонденции пункт 1.26 и пунтк 1.28??Tolik писав:Добрый день, подскажите при списании со 1113 счета такие проводки делаются? Дт 8014 Кт 1412 - износ, Дт 1412 Кт 1113 - перв. сумма, Дт 5111 Кт 5511 износ, Дт 5511 Кт 8014 износ? И какие проводки делать при списании со счета 1112 , фонды прошлых годов? И какой сейчас используется акт при списании 1113?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10806
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Дт 6511 Кр 6518 - утриманоОльга30 писав:Добрый день, подскажите если из зарплаты было удержано за прошлый год и вернули в бюджет, какие проводки должны быть?
Дт 6518 Кр 2313 - перераховано
-
Бюджетна організація
- Новачок

- Повідомлень: 6
- З нами з: 03 липня 2017, 11:10
- Регіон: Винницкая область
Доброго дня.Підскажіть будь ласка проводки.Списуємо меблі-потрібно оприбуткувати дрова,які використовуємо для власних потреб в господарський діяльності.Підскажіть будь ласка проводки та як їх оцінювати?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10806
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Бюджетна організація писав:Доброго дня.Підскажіть будь ласка проводки.Списуємо меблі-потрібно оприбуткувати дрова,які використовуємо для власних потреб в господарський діяльності.Підскажіть будь ласка проводки та як їх оцінювати?
-
Бюджетна організація
- Новачок

- Повідомлень: 6
- З нами з: 03 липня 2017, 11:10
- Регіон: Винницкая область
Я вам дякую за відповідь.Ще одне питання будь ласка-яким чином я їх маю оцінити?EVGENIY писав:Бюджетна організація писав:Доброго дня.Підскажіть будь ласка проводки.Списуємо меблі-потрібно оприбуткувати дрова,які використовуємо для власних потреб в господарський діяльності.Підскажіть будь ласка проводки та як їх оцінювати?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10806
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
15. Запаси, отримані у процесі ремонту і поліпшення (модернізації, добудови, реконструкції тощо), ліквідації основних засобів, оприбутковуються за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання, яка може бути визначена виходячи з вартості подібних запасів за наявності їх на балансі суб'єкта державного сектору, з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації. Витрати на ремонт отриманих матеріальних цінностей, які будуть використовуватися як запасні частини, витрати, безпосередньо пов'язані з приведенням цих запасів у стан, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях (витрати на доробку та підвищення якісних і технічних характеристик запасів), включаються до їх первісної вартості.Бюджетна організація писав:Я вам дякую за відповідь.Ще одне питання будь ласка-яким чином я їх маю оцінити?EVGENIY писав:Бюджетна організація писав:Доброго дня.Підскажіть будь ласка проводки.Списуємо меблі-потрібно оприбуткувати дрова,які використовуємо для власних потреб в господарський діяльності.Підскажіть будь ласка проводки та як їх оцінювати?
Подробиці:
-
Діамантова Зоря
- Мандрівник

- Повідомлень: 40
- З нами з: 09 вересня 2015, 07:24
- Регіон: Киевская область
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 2 рази
Доброго дня! Не можу знайти в Типовій кореспонденції проводку 8014* - 6211*, якою відображається в обліку списання на фактичні видатки витрат на оплату навчання (по Акту надання послуг). Підкажіть, будь ласка, щось змінилось у відпрацюванні цієї госп.операції?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10806
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
ну 8014 це амортизація! Фактичних видатків вже не існує! Списання на витрати отриманих послуг Дт 8013(мабуть в вашому випадку 8511 або 8411) Кр 6211,6415,2117,2111Діамантова Зоря писав:Доброго дня! Не можу знайти в Типовій кореспонденції проводку 8014* - 6211*, якою відображається в обліку списання на фактичні видатки витрат на оплату навчання (по Акту надання послуг). Підкажіть, будь ласка, щось змінилось у відпрацюванні цієї госп.операції?
-
Ольга30
- Мандрівник

- Повідомлень: 13
- З нами з: 13 березня 2018, 10:07
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 1 раз
Здравствуйте, не нашла раздела где могу задать вопрос, подскажите пожалуйста, мы отдел образования и у нас централизованная бухгалтерия, но с 01.09 в одно наше учреждение вводится бухгалтер и свою деятельность они будут вести сами, а мы будем просто главным распорядителем, можете подсказать как мне правильно передать все ценности, материалы на них, должна ли я передавать кредиторскую задолженность которая была образована до 01.09. , и должна ли я делать им баланс и отправлять внеочередной отчет???? Может подскажите где это прочитать.
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
Доброго дня!
Будь ласка уточніть, який статус такий заклад мав раніше, вони були як структурний підрозділ у складі відділу освіти?
З якої причини облік у такому закладі буде вести окремий бухгалтер? Які були для цього підстави, хто прийняв таке рішення? Такий заклад буде діяти як окрема юр. особа (бюджетна установа) зі своїм головним бухгалтером
Будь ласка уточніть, який статус такий заклад мав раніше, вони були як структурний підрозділ у складі відділу освіти?
З якої причини облік у такому закладі буде вести окремий бухгалтер? Які були для цього підстави, хто прийняв таке рішення? Такий заклад буде діяти як окрема юр. особа (бюджетна установа) зі своїм головним бухгалтером
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10806
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Ви должни передать по актам все! У вас теперь баланс в квартальний отчет уменьшится на отчетную дату(на начало года не трогайте только), у них на начало года пустой на звітну дату увеличится! кредиторку єто решать вам и руководству, договор то с вами акт или накладаня тоже, как ее передать то? Лучше ви уже оплатите а им передадите то что купили! Никакх промежуточних отчетов ненужно!Ольга30 писав:Здравствуйте, не нашла раздела где могу задать вопрос, подскажите пожалуйста, мы отдел образования и у нас централизованная бухгалтерия, но с 01.09 в одно наше учреждение вводится бухгалтер и свою деятельность они будут вести сами, а мы будем просто главным распорядителем, можете подсказать как мне правильно передать все ценности, материалы на них, должна ли я передавать кредиторскую задолженность которая была образована до 01.09. , и должна ли я делать им баланс и отправлять внеочередной отчет???? Может подскажите где это прочитать.
-
Ольга30
- Мандрівник

- Повідомлень: 13
- З нами з: 13 березня 2018, 10:07
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 1 раз
Большое спасибо за подсказку.))EVGENIY писав:Ви должни передать по актам все! У вас теперь баланс в квартальний отчет уменьшится на отчетную дату(на начало года не трогайте только), у них на начало года пустой на звітну дату увеличится! кредиторку єто решать вам и руководству, договор то с вами акт или накладаня тоже, как ее передать то? Лучше ви уже оплатите а им передадите то что купили! Никакх промежуточних отчетов ненужно!Ольга30 писав:Здравствуйте, не нашла раздела где могу задать вопрос, подскажите пожалуйста, мы отдел образования и у нас централизованная бухгалтерия, но с 01.09 в одно наше учреждение вводится бухгалтер и свою деятельность они будут вести сами, а мы будем просто главным распорядителем, можете подсказать как мне правильно передать все ценности, материалы на них, должна ли я передавать кредиторскую задолженность которая была образована до 01.09. , и должна ли я делать им баланс и отправлять внеочередной отчет???? Может подскажите где это прочитать.
-
Кузя
- Мешканець

- Повідомлень: 225
- З нами з: 09 листопада 2012, 15:00
- Регіон: Ровенская область
- Звідки: Рівне
- Дякував (ла): 25 разів
- Подякували: 8 разів
Доброго дня. Сільська рада надає послуги з водопостачання населенню і школі, плата за воду надходить на рахунок спеціального фонду як доходи від додаткової (господарської) діяльності. З цього рахунку ми сплачуємо за електроенергію спожиту насосом водобашти і податки (збір за спецводокористування і збір за користування надрами). Видатки по КЕКВ 2800 (податки) я списую на рах. 8411, а по КЕКВ 2273 на рах 8113. Чи правильно це?
-
Литвинова Людмила
- Мандрівник

- Повідомлень: 17
- З нами з: 16 жовтня 2017, 20:51
- Дякував (ла): 2 рази
Підскажіть будь ласка проводки. Проведено капітальний ремонт приміщення КЕКВ 3132 по іншим надходженням спец. фонду.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10806
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Ремонти зазвичай списуються на витрати! Дт 8013 Кр 6211Литвинова Людмила писав:Підскажіть будь ласка проводки. Проведено капітальний ремонт приміщення КЕКВ 3132 по іншим надходженням спец. фонду.
-
Ольга30
- Мандрівник

- Повідомлень: 13
- З нами з: 13 березня 2018, 10:07
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 1 раз
Добрый день, подскажите пожалуйста, при инвентаризации библиотечного фонда выявлена недостача на 47 грн., виновное лицо положило на счет 141 грн.,( в тройном размере) какими проводками мне это провести?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10806
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Пункт 1.26 та 1.28 кореспонденції - списуєтеОльга30 писав:Добрый день, подскажите пожалуйста, при инвентаризации библиотечного фонда выявлена недостача на 47 грн., виновное лицо положило на счет 141 грн.,( в тройном размере) какими проводками мне это провести?
та пункт 1.29 - відносите на винних осіб та нараховуєте борг
у вашому питанні не зрозуміло ви купили замість зниклого щось? Або ж все в бюджет?
-
Ольга30
- Мандрівник

- Повідомлень: 13
- З нами з: 13 березня 2018, 10:07
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 1 раз
В бюджетEVGENIY писав:Пункт 1.26 та 1.28 кореспонденції - списуєтеОльга30 писав:Добрый день, подскажите пожалуйста, при инвентаризации библиотечного фонда выявлена недостача на 47 грн., виновное лицо положило на счет 141 грн.,( в тройном размере) какими проводками мне это провести?
та пункт 1.29 - відносите на винних осіб та нараховуєте борг
у вашому питанні не зрозуміло ви купили замість зниклого щось? Або ж все в бюджет?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10806
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
ну тоді із пункта 1.29 тільки одну проводку беріть 2115 6312Ольга30 писав:В бюджетEVGENIY писав:Пункт 1.26 та 1.28 кореспонденції - списуєтеОльга30 писав:Добрый день, подскажите пожалуйста, при инвентаризации библиотечного фонда выявлена недостача на 47 грн., виновное лицо положило на счет 141 грн.,( в тройном размере) какими проводками мне это провести?
та пункт 1.29 - відносите на винних осіб та нараховуєте борг
у вашому питанні не зрозуміло ви купили замість зниклого щось? Або ж все в бюджет?
-
jaryna
- Мандрівник

- Повідомлень: 43
- З нами з: 12 вересня 2017, 13:19
- Регіон: Тернопольская область
- Дякував (ла): 51 раз
- Подякували: 3 рази
Добрий день. Прошу допомоги. На реєстраційний рахунок надійшли кошти по відшкодуванні комунальних послуг - природного газу.Зробила проводку Дт2313 Кт 2111 .На реєстраційному рахунку вони значаться по КЕКВ 2274 . мені на даний час потрібні ці кошти на інші статті. Я мінусовим розпорядженням ці кошти відправила на котловий рахунок 3142 .щоб з нього знову зробити фінансування . А як тепер зробити проводки ?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10806
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Дт 7011 Кр 2313 - повернення фінансуванняjaryna писав:Добрий день. Прошу допомоги. На реєстраційний рахунок надійшли кошти по відшкодуванні комунальних послуг - природного газу.Зробила проводку Дт2313 Кт 2111 .На реєстраційному рахунку вони значаться по КЕКВ 2274 . мені на даний час потрібні ці кошти на інші статті. Я мінусовим розпорядженням ці кошти відправила на котловий рахунок 3142 .щоб з нього знову зробити фінансування . А як тепер зробити проводки ?
-
jaryna
- Мандрівник

- Повідомлень: 43
- З нами з: 12 вересня 2017, 13:19
- Регіон: Тернопольская область
- Дякував (ла): 51 раз
- Подякували: 3 рази
Дуже вам дякую ))EVGENIY писав:Дт 7011 Кр 2313 - повернення фінансуванняjaryna писав:Добрий день. Прошу допомоги. На реєстраційний рахунок надійшли кошти по відшкодуванні комунальних послуг - природного газу.Зробила проводку Дт2313 Кт 2111 .На реєстраційному рахунку вони значаться по КЕКВ 2274 . мені на даний час потрібні ці кошти на інші статті. Я мінусовим розпорядженням ці кошти відправила на котловий рахунок 3142 .щоб з нього знову зробити фінансування . А як тепер зробити проводки ?