План рахунків 2017
-
- Квартирант
- Повідомлень: 83
- З нами з: 23 травня 2016, 14:28
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 10 разів
Подскажите, пожалуйста, подарили бензин на сумму 1500 грн. Я правильно делаю в 4 м.о. проводка (Д-т1514 К-т7511). И все, больше нигде ничего не отражаю.
-
- Мешканець
- Повідомлень: 144
- З нами з: 30 березня 2016, 09:57
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 4 рази
Так, і ще Д2313 К2117 та Д 2117 таК2313 відобразити касові видатки згідно довідки на натуральне надходженняКЗОЗ ПЦПМСД писав:Подскажите, пожалуйста, подарили бензин на сумму 1500 грн. Я правильно делаю в 4 м.о. проводка (Д-т1514 К-т7511). И все, больше нигде ничего не отражаю.
-
- Мешканець
- Повідомлень: 144
- З нами з: 30 березня 2016, 09:57
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 4 рази
Прошу допомогти
[font="Noto Sans", sans-serif]1) Підкажіть, якщо НМА куплені за рахунок загального фонду, та видані з пункту проката в користування населенню, то це буде Д 8014 або Д8114, чи Д 8511?[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]2) Бензин куплен за рахунок загального фонду, витрачен на розвезення благодійної допомоги населенню, то це буде Д 8013 чи Д 8511?[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]1) Підкажіть, якщо НМА куплені за рахунок загального фонду, та видані з пункту проката в користування населенню, то це буде Д 8014 або Д8114, чи Д 8511?[/font]
[font="Noto Sans", sans-serif]2) Бензин куплен за рахунок загального фонду, витрачен на розвезення благодійної допомоги населенню, то це буде Д 8013 чи Д 8511?[/font]
-
- Новачок
- Повідомлень: 7
- З нами з: 18 січня 2017, 15:47
- Регіон: Киевская область
- Дякував (ла): 1 раз
Хто може допомогти, буду вдячна. Наша організація має ідентифікатор суб"єкта державного сектору (3), у Новому плані рахунків субрахунки вказані з 1 та 2(третя цифра), питання як мені бути, які субрахунки вибрати?
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа
- Повідомлень: 1263
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 144 рази
- Контактна інформація:
-
- Місцевий
- Повідомлень: 732
- З нами з: 21 січня 2014, 14:27
- Регіон: Одесская Область
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 89 разів
- Подякували: 9 разів
подскажите, ранее при спасании подаренных материалов (на тек. ремонт школы) давали проводку 812 234, теперь надо давать 8013 1513 и сделать по 8013 аналитику типа /1 или же списывать на 8511, на 8113 не подходит ,так поняла,что при изготовлении продукции, например ,при харчуванни за родит деньги ?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 13
- З нами з: 23 лютого 2017, 12:29
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 1 раз
Доброго дня!
Поділіться досвідом будь-ласка по обліку прод.харчування. Місяць працюю в бюдж.сфері (училище). До того - в ПП, ТОВ . Інший план рахунків та багато особливостей обліку.
Кухня училища готує обіди, пече булочки та продає працівникам і студентам. Які бух проведення потрібно скласти на оприбуткування, списання продуктів харчування а також як обліковувати націнку. В 2016 р. бухгалтер на суму націнки збільшували первинну вартість продуктів. Наприклад, вартість продуктів по накладній 10 тис грн, націнка 3 тис грн. Формували проводку Дт 232 Кт 364 - 13 тис. грн. Мені здається, що оприбуткування повинно було б бути на 10 тис, а не на 13. Продукти куплені за рах спецфонду.
Також на який рахунок оприбутковуватив 2017 р. бланки дипломів, свідоцтв. В 2016 р вони були на р.234
Буду дуже вдячна за допомогу.
Поділіться досвідом будь-ласка по обліку прод.харчування. Місяць працюю в бюдж.сфері (училище). До того - в ПП, ТОВ . Інший план рахунків та багато особливостей обліку.
Кухня училища готує обіди, пече булочки та продає працівникам і студентам. Які бух проведення потрібно скласти на оприбуткування, списання продуктів харчування а також як обліковувати націнку. В 2016 р. бухгалтер на суму націнки збільшували первинну вартість продуктів. Наприклад, вартість продуктів по накладній 10 тис грн, націнка 3 тис грн. Формували проводку Дт 232 Кт 364 - 13 тис. грн. Мені здається, що оприбуткування повинно було б бути на 10 тис, а не на 13. Продукти куплені за рах спецфонду.
Також на який рахунок оприбутковуватив 2017 р. бланки дипломів, свідоцтв. В 2016 р вони були на р.234
Буду дуже вдячна за допомогу.
Я теж не знаю, як правильно, але, помоєму точно не на 8511 -це якби ви комусь надали благод.доп. то на 8511. Ми зробили 8113/...., щоб тоді "найти" при складанні 4-ки фактичні видатки.buhg писав:подскажите, ранее при спасании подаренных материалов (на тек. ремонт школы) давали проводку 812 234, теперь надо давать 8013 1513 и сделать по 8013 аналитику типа /1 или же списывать на 8511, на 8113 не подходит ,так поняла,что при изготовлении продукции, например ,при харчуванни за родит деньги ?
Прикольно, а як тоді закривали 364?Anna Markiv писав:Доброго дня!
Формували проводку Дт 232 Кт 364 - 13 тис. грн. Мені здається, що оприбуткування повинно було б бути на 10 тис, а не на 13. Продукти куплені за рах спецфонду.
Також на який рахунок оприбутковуватив 2017 р. бланки дипломів, свідоцтв. В 2016 р вони були на р.234
Буду дуже вдячна за допомогу.
Ми робим так , хоча я не до кінця впевнена в цьому, що це правильно
ДТ 1511 КТ 6415 -купили продукти
ДТ 1511 КТ 7111 -націнка
ДТ1511/1 КТ1511 -передано продукти зі складу по МВО
ДТ 8113 кт 1511/1 -списано прод.на виробництво вже з націнкою)
ДТ 8113 КТ 6312 ПДВ
ДТ2211 КТ 71111 -надійшли кошти від продажу блюд,
Потім на суму націнки коригуєм доходи та витрати ДТ7111 КТ 8113 (адже націнка двічі попадає в доходи)
готова продукція не оприбутковується -якось получається навпрошки.
-
- Новачок
- Повідомлень: 7
- З нами з: 18 січня 2017, 15:47
- Регіон: Киевская область
- Дякував (ла): 1 раз
Так, 3 рівень розпорядника коштів.Матвєєва Вікторія писав:Уточніть, ваша організаціє є розпорядником бюджетних коштів?
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа
- Повідомлень: 1263
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 144 рази
- Контактна інформація:
Тогда вы как распорядитель бюджетных средств используете субсчета, в которых третья цифра субсчета - 1.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 13
- З нами з: 23 лютого 2017, 12:29
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 1 раз
Дуже дякую. А які документи ви ведете по обліку продуктів харчування?Любов82 писав:Прикольно, а як тоді закривали 364?Anna Markiv писав:Доброго дня!
Формували проводку Дт 232 Кт 364 - 13 тис. грн. Мені здається, що оприбуткування повинно було б бути на 10 тис, а не на 13. Продукти куплені за рах спецфонду.
Також на який рахунок оприбутковуватив 2017 р. бланки дипломів, свідоцтв. В 2016 р вони були на р.234
Буду дуже вдячна за допомогу.
Ми робим так , хоча я не до кінця впевнена в цьому, що це правильно
ДТ 1511 КТ 6415 -купили продукти
ДТ 1511 КТ 7111 -націнка
ДТ1511/1 КТ1511 -передано продукти зі складу по МВО
ДТ 8113 кт 1511/1 -списано прод.на виробництво вже з націнкою)
ДТ 8113 КТ 6312 ПДВ
ДТ2211 КТ 71111 -надійшли кошти від продажу блюд,
Потім на суму націнки коригуєм доходи та витрати ДТ7111 КТ 8113 (адже націнка двічі попадає в доходи)
готова продукція не оприбутковується -якось получається навпрошки.
Доброго дня підскажіть проводки по введенню в експлуатацію, тобто станом на 01.012017 року на рах.142 (зараз 1312) числилась печатка яка не введена була в експлуатацію в сумі 500 грн., та на рах.402 ( зараз 5411). Як зробити правильні проводки? Коли роблю
1113 1312 500,00
5411 5111 500,00
8014 1412 250,00 (амортизація)
то тоді не сходиться баланс. Що робити??????
1113 1312 500,00
5411 5111 500,00
8014 1412 250,00 (амортизація)
то тоді не сходиться баланс. Що робити??????
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 13
- З нами з: 23 лютого 2017, 12:29
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 1 раз
А як обчислити суму націнки, на яку потрібно провести коригування проводкою ДТ7111 КТ 8113?. Це націнка, яка припадає на суму проданих, чи придбаних продуктів?Любов82 писав:Прикольно, а як тоді закривали 364?Anna Markiv писав:Доброго дня!
Формували проводку Дт 232 Кт 364 - 13 тис. грн. Мені здається, що оприбуткування повинно було б бути на 10 тис, а не на 13. Продукти куплені за рах спецфонду.
Також на який рахунок оприбутковуватив 2017 р. бланки дипломів, свідоцтв. В 2016 р вони були на р.234
Буду дуже вдячна за допомогу.
Ми робим так , хоча я не до кінця впевнена в цьому, що це правильно
ДТ 1511 КТ 6415 -купили продукти
ДТ 1511 КТ 7111 -націнка
ДТ1511/1 КТ1511 -передано продукти зі складу по МВО
ДТ 8113 кт 1511/1 -списано прод.на виробництво вже з націнкою)
ДТ 8113 КТ 6312 ПДВ
ДТ2211 КТ 71111 -надійшли кошти від продажу блюд,
Потім на суму націнки коригуєм доходи та витрати ДТ7111 КТ 8113 (адже націнка двічі попадає в доходи)
готова продукція не оприбутковується -якось получається навпрошки.
-
- Новачок
- Повідомлень: 7
- З нами з: 18 січня 2017, 15:47
- Регіон: Киевская область
- Дякував (ла): 1 раз
дякуюМатвєєва Вікторія писав:Тогда вы как распорядитель бюджетных средств используете субсчета, в которых третья цифра субсчета - 1.
коли ви будите складати баланс, то витратні рахунки закриються, буде ДТ 5511 КТ 8014 250грн, тоді зійдеться?Лесичка писав:Доброго дня підскажіть проводки по введенню в експлуатацію, тобто станом на 01.012017 року на рах.142 (зараз 1312) числилась печатка яка не введена була в експлуатацію в сумі 500 грн., та на рах.402 ( зараз 5411). Як зробити правильні проводки? Коли роблю
1113 1312 500,00
5411 5111 500,00
8014 1412 250,00 (амортизація)
то тоді не сходиться баланс. Що робити??????
Ми коригуєм на суму купленихAnna Markiv писав:
А як обчислити суму націнки, на яку потрібно провести коригування проводкою ДТ7111 КТ 8113?. Це націнка, яка припадає на суму проданих, чи придбаних продуктів?
-
- Квартирант
- Повідомлень: 73
- З нами з: 19 березня 2015, 15:25
- Регіон: Ровенская область
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 13
- З нами з: 23 лютого 2017, 12:29
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 1 раз
Вікторія Матвєєва будь ласка підкажіть на який рахунок оприбутковувати в 2017 р. бланки дипломів, свідоцтв.
Наперед вдячна.
Наперед вдячна.
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа
- Повідомлень: 1263
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 144 рази
- Контактна інформація:
На субрахунках 1816 (1826) "Інші нефінансові активи" ведеться облік бланків документів суворої звітності (за вартістю придбання), реактивів і хімікатів, скла і хімпосуду, металів, електроматеріалів, радіоматеріалів радіоламп, фотоприладдя, паперу, призначеного для видання навчальних програм, посібників та наукових робіт, піддослідних тварин та інших матеріалів для навчальної мети і науково-дослідних робіт, а також дорогоцінних та інших металів для протезування тощо.
Але оскільки бланки дипломів, свідоцтв не є бланками документів суворої звітності, то як варіант можна обліковувати на 1812
Але оскільки бланки дипломів, свідоцтв не є бланками документів суворої звітності, то як варіант можна обліковувати на 1812
Любов82 писав:коли ви будите складати баланс, то витратні рахунки закриються, буде ДТ 5511 КТ 8014 250грн, тоді зійдеться?Лесичка писав:Доброго дня підскажіть проводки по введенню в експлуатацію, тобто станом на 01.012017 року на рах.142 (зараз 1312) числилась печатка яка не введена була в експлуатацію в сумі 500 грн., та на рах.402 ( зараз 5411). Як зробити правильні проводки? Коли роблю
1113 1312 500,00
5411 5111 500,00
8014 1412 250,00 (амортизація)
то тоді не сходиться баланс. Що робити??????
Ці ж проводки ми будемо робити в кінці ж року, так? чи маємо в кінці І кварталу?
в кінці кожного кварталу і 432 рах. тепер два шт.за поточний рік і минулийЛесичка писав:Любов82 писав: коли ви будите складати баланс, то витратні рахунки закриються, буде ДТ 5511 КТ 8014 250грн, тоді зійдеться?
Ці ж проводки ми будемо робити в кінці ж року, так? чи маємо в кінці І кварталу?
дякую, буду закривати квартал і тоді побачу, що будеЛюбов82 писав:в кінці кожного кварталу і 432 рах. тепер два шт.за поточний рік і минулийЛесичка писав:Любов82 писав: коли ви будите складати баланс, то витратні рахунки закриються, буде ДТ 5511 КТ 8014 250грн, тоді зійдеться?
Ці ж проводки ми будемо робити в кінці ж року, так? чи маємо в кінці І кварталу?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 45
- З нами з: 03 листопада 2015, 16:07
- Регіон: Херсонская область
- Дякував (ла): 2 рази
Добрий вечір. Скажіть будь ласка, в таблиці по рекомендаціям зі співставлення рах.бух обл. та витрат з кодом бюдж.класиф. з КЕКВ 3110 фігурує рах 8431, але чи можна його використовувати, якщо ми розпорядники бюджетних коштів? Якщо ні, то який тоді рахунок? Дякую.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10615
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
і де написано що кожного кварталу??? Я щось таке ні де не бачу!Лесичка писав:дякую, буду закривати квартал і тоді побачу, що будеЛюбов82 писав:в кінці кожного кварталу і 432 рах. тепер два шт.за поточний рік і минулийЛесичка писав:Любов82 писав: коли ви будите складати баланс, то витратні рахунки закриються, буде ДТ 5511 КТ 8014 250грн, тоді зійдеться?
Ці ж проводки ми будемо робити в кінці ж року, так? чи маємо в кінці І кварталу?
Я притримуюсь думки що проводку ДТ 5511 КТ 8014 треба буде робити в кінці року! Операція називається Закриття рахунків витрат і здійснюється в кінці року!
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа
- Повідомлень: 1263
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 144 рази
- Контактна інформація:
Взагалі, розпорядники застосовують 8411 "Інші витрати за обмінними операціями".ОльгаК писав:Добрий вечір. Скажіть будь ласка, в таблиці по рекомендаціям зі співставлення рах.бух обл. та витрат з кодом бюдж.класиф. з КЕКВ 3110 фігурує рах 8431, але чи можна його використовувати, якщо ми розпорядники бюджетних коштів? Якщо ні, то який тоді рахунок? Дякую.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 10
- З нами з: 28 квітня 2015, 15:05
- Регіон: Кировоградская область
- Дякував (ла): 1 раз
я теж не можу зрозуміти про оплату послуг:belka писав:Вітаю Колеги може хтось підкаже чи правильно я роблю проводки
Д 2313 К 70 отримані асигнування
6415 2311 перераховано кошти постачальнику за товари
не розумію що далі раніше відносили на фактичні видатки , а тепер як?
виходить:
отримані асигнування:
дт 2313 кт 7011
перераховано кошти
дт 6415 кт 2313
а далі що? виходить 6415 не закривається, тому що кореспонденції віднесення на витрати в природі не існує... я передивилась типову кореспонденцію декілька разів. можливо хтось підкаже ЩО РОБИТИ?????
Тоді підскажіть як бути з проводками? коли не йде баланс?EVGENIY писав:і де написано що кожного кварталу??? Я щось таке ні де не бачу!Лесичка писав:дякую, буду закривати квартал і тоді побачу, що будеЛюбов82 писав:в кінці кожного кварталу і 432 рах. тепер два шт.за поточний рік і минулийЛесичка писав:Любов82 писав: коли ви будите складати баланс, то витратні рахунки закриються, буде ДТ 5511 КТ 8014 250грн, тоді зійдеться?
Ці ж проводки ми будемо робити в кінці ж року, так? чи маємо в кінці І кварталу?
Я притримуюсь думки що проводку ДТ 5511 КТ 8014 треба буде робити в кінці року! Операція називається Закриття рахунків витрат і здійснюється в кінці року!