План рахунків 2017
-
Snignata
- Мандрівник

- Повідомлень: 31
- З нами з: 30 січня 2017, 16:57
- Регіон: Николаевская область
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
EVGENIY помагите пожалуйста, на списание ИНМА я делаю такие проводки Дт 8014 Кт1412 50% первоначальной стоимости, потом списание Дт1412 Кт 1113 100% первоначальной стоимости и Дт 5111 Кт 5512 на 50 % первоначальной стоимости,но при сдаче квартального отчета Казна требует увязку ф1 ДС гр3 рядок 1420+ф2 ДС рядок 2390= гр4 рядок 1420,а у меня не получается эта формула на сумму списанных 50% ИНМА то есть сальдо рах 5512+ 5511в главной книге не равняется гр4 рядок 1420 ф 1 ДС, что я делаю не так, подскажите пожалуйста?
Востаннє редагувалось 30 травня 2017, 17:17 користувачем EVGENIY, всього редагувалось 1 раз.
Причина: убрал форматирование
Причина: убрал форматирование
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Snignata писав:EVGENIY помагите пожалуйста, на списание ИНМА я делаю такие проводки Дт 8014 Кт1412 50% первоначальной стоимости, потом списание Дт1412 Кт 1113 100% первоначальной стоимости и Дт 5111 Кт 5512 на 50 % первоначальной стоимости,но при сдаче квартального отчета Казна требует увязку ф1 ДС гр3 рядок 1420+ф2 ДС рядок 2390= гр4 рядок 1420,а у меня не получается эта формула на сумму списанных 50% ИНМА то есть сальдо рах 5512+ 5511в главной книге не равняется гр4 рядок 1420 ф 1 ДС, что я делаю не так, подскажите пожалуйста?
-
belka
- Мешканець

- Повідомлень: 124
- З нами з: 22 січня 2012, 11:24
- Регіон: Донецкая Область
- Звідки: Донецк
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 4 рази
Вітаю колеги допоможіть будь ласка з проводками по кап. ремонту ( з попередньою оплатою) бо зовсім заплуталась.
МО 3
цільове фінансування Д 2313 К 5411
перераховано постачальнику Д 6211 К 2313
МО 4
Перерах. попередню оплату Д 2113 К 2313
віднесено до витрат звітнього
періоду Д 8013 К 6211
Д 6211 К 2113
оплачено залишок Д 6211 К 2313
МО 3
цільове фінансування Д 2313 К 5411
перераховано постачальнику Д 6211 К 2313
МО 4
Перерах. попередню оплату Д 2113 К 2313
віднесено до витрат звітнього
періоду Д 8013 К 6211
Д 6211 К 2113
оплачено залишок Д 6211 К 2313
-
Jellyfishka
- Мандрівник

- Повідомлень: 20
- З нами з: 03 квітня 2017, 09:58
- Регіон: Днепропетровская область
Шось багато накрутили )))) або 2113, або 6211.belka писав:Вітаю колеги допоможіть будь ласка з проводками по кап. ремонту ( з попередньою оплатою) бо зовсім заплуталась.
МО 3
цільове фінансування Д 2313 К 5411
перераховано постачальнику Д 6211 К 2313
МО 4
Перерах. попередню оплату Д 2113 К 2313
віднесено до витрат звітнього
періоду Д 8013 К 6211
Д 6211 К 2113
оплачено залишок Д 6211 К 2313
2313-5411 (МО 3)
2113-2313 (це проведення попадає і в 3, і в 4 МО)
2113-2313 - і залишок оплати так же.
8013-2113 (МО 4).
-
Ira555
- Мешканець

- Повідомлень: 112
- З нами з: 15 березня 2017, 12:19
- Регіон: Херсонская область
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 20 разів
В травні до нашої установи надійшли метод. рекомендації від департаменту фінансів щодо складання форми 2дс, тож цитую: "Рядок 2010 "Бюджетні асигнування". У цій статті відображ. сума бюдж. асигнувань, що облік. на субрахунку 7011 "Бюджетні асигнування", зокрема отримані для виконання: програм заг. фонду; програм спец. фонду (інші надходження спец. фонду, надходження та використання коштів отриманих на виконання програм соц.-економ. та культурного розвитку регіонів). Сума даної статті звітності буде складатися з узагальнених сум показників гр. 7 форми 2д+ гр.9 форми 4-3д+ гр.7 форми 4-4д, за вилученням з доходів поточних та капітальних видатків, спрямов. на формування внесеного капіталу у частині введених в експлуатацію необоротних активів."Яна5555 писав:Доброго дня, підкажіть будь ласка, який доходний рахунок використовувати якщо поступили гроші по субвенції? на придбання основних засобів зрозуміло рахунок 5411 - цільове фінансування, а на поточні видатки, наприклад на придбання запчастин до транспортних засобів рахунок 7511?
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
-
belka
- Мешканець

- Повідомлень: 124
- З нами з: 22 січня 2012, 11:24
- Регіон: Донецкая Область
- Звідки: Донецк
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 4 рази
Дуже Вам дякую. Ще птитання чи повинен в цьому випадку закриватися рахунок 5411 чи ні?Jellyfishka писав:Шось багато накрутили )))) або 2113, або 6211.belka писав:Вітаю колеги допоможіть будь ласка з проводками по кап. ремонту ( з попередньою оплатою) бо зовсім заплуталась.
МО 3
цільове фінансування Д 2313 К 5411
перераховано постачальнику Д 6211 К 2313
МО 4
Перерах. попередню оплату Д 2113 К 2313
віднесено до витрат звітнього
періоду Д 8013 К 6211
Д 6211 К 2113
оплачено залишок Д 6211 К 2313
2313-5411 (МО 3)
2113-2313 (це проведення попадає і в 3, і в 4 МО)
2113-2313 - і залишок оплати так же.
8013-2113
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
-
Ira555
- Мешканець

- Повідомлень: 112
- З нами з: 15 березня 2017, 12:19
- Регіон: Херсонская область
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 20 разів
Лист департаменту фінансів МОУМатвєєва Вікторія писав:Доброго дня! А що це за методрекомендації? Можете поділитися цим листом?
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
-
Jellyfishka
- Мандрівник

- Повідомлень: 20
- З нами з: 03 квітня 2017, 09:58
- Регіон: Днепропетровская область
О да, так. Не через 54, а 70.Матвєєва Вікторія писав:Капремонт не йде через рахунок 54.
А потім закривається на фінрезультат. Так?
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
Я Вам дуже вдячна!!!Ira555 писав:Лист департаменту фінансів МОУМатвєєва Вікторія писав:Доброго дня! А що це за методрекомендації? Можете поділитися цим листом?
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
Так, звичайно на фінрезультат. Також необхідно буде задіяти витратний рахунок (80 або 81), який також закриєте на фінрезультатJellyfishka писав:О да, так. Не через 54, а 70.Матвєєва Вікторія писав:Капремонт не йде через рахунок 54.
А потім закривається на фінрезультат. Так?
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
Ira555, а що там було у додатку 1 до цього листа? Щось цікаве?Ira555 писав:Лист департаменту фінансів МОУМатвєєва Вікторія писав:Доброго дня! А що це за методрекомендації? Можете поділитися цим листом?
До речі, Вам не складно загрузити весь лист?
-
Ira555
- Мешканець

- Повідомлень: 112
- З нами з: 15 березня 2017, 12:19
- Регіон: Херсонская область
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 20 разів
Вікторія, у першому додатку аналіз звітності за перший квартал, що звісно цікаво і корисно, але розписано хто які помилки (рядки балансу) допустив, тобто фігурують назви установ, тож мабуть не варто)Матвєєва Вікторія писав:Ira555, а що там було у додатку 1 до цього листа? Щось цікаве?Ira555 писав:Лист департаменту фінансів МОУМатвєєва Вікторія писав:Доброго дня! А що це за методрекомендації? Можете поділитися цим листом?
До речі, Вам не складно загрузити весь лист?
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
Ну то звичайно, що на форум не варто. Але якщо можливо, то скиньте на почту v.matveeva@id.factor.ua. Принаймні мені цікаво подивитися на суть помилки, а не хто її припустився. Заздалегідь дуже Вам вдячна !!!
-
Jellyfishka
- Мандрівник

- Повідомлень: 20
- З нами з: 03 квітня 2017, 09:58
- Регіон: Днепропетровская область
Щось я заплуталась...Матвєєва Вікторія писав:Капремонт не йде через рахунок 54.
А як же:
Видатки на придбання або створення основних засобів, окремих інших необоротних матеріальних активів, збільшення вартості активів внаслідок поліпшення об'єкта (модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), капітальний ремонт, створення державних запасів і резервів, придбання землі та нематеріальних активів передбачаються за категорією 3100 "Придбання основного капіталу" (п. 3.1 Інструкції).
Подробиці:
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
Для того щоб розібратися із застосування рахунку 54, необхідно користуватись Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року N 1219,а не Інструкцією № 333!!!!!
Так, рахунок 54 "Цільове фінансування" призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух коштів фінансування заходів цільового призначення, зокрема коштів, які спрямовуються на придбання необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), на будівництво (придбання), модернізацію, реконструкцію та реставрацію (у тому числі житла (приміщень), інших об'єктів), на створення державних запасів і резервів; на придбання фінансових інвестицій, капітальних активів тощо.
Так, рахунок 54 "Цільове фінансування" призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух коштів фінансування заходів цільового призначення, зокрема коштів, які спрямовуються на придбання необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), на будівництво (придбання), модернізацію, реконструкцію та реставрацію (у тому числі житла (приміщень), інших об'єктів), на створення державних запасів і резервів; на придбання фінансових інвестицій, капітальних активів тощо.
-
tanyaslavdon
- Мешканець

- Повідомлень: 146
- З нами з: 07 травня 2015, 16:25
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 3 рази
Добрый день!
Помогите с проводками, пожалуйста, при оплате за проектно-сметную документацию и реконструкцию в арендованном нами здании.
Спасибо!
Помогите с проводками, пожалуйста, при оплате за проектно-сметную документацию и реконструкцию в арендованном нами здании.
Спасибо!
-
Ira555
- Мешканець

- Повідомлень: 112
- З нами з: 15 березня 2017, 12:19
- Регіон: Херсонская область
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 20 разів
Викладаю перший додаток, може комусь і знадобиться, але насправді він не дуже інформативний.Матвєєва Вікторія писав:Ira555, а що там було у додатку 1 до цього листа? Щось цікаве?Ira555 писав:Лист департаменту фінансів МОУМатвєєва Вікторія писав:Доброго дня! А що це за методрекомендації? Можете поділитися цим листом?
До речі, Вам не складно загрузити весь лист?
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
Дякую!!!!!
Так, дійсно він не дуже цікавий, та більш загальний.
А ось за другий додаток ще раз ДЯКУЮ!!!!
Так, дійсно він не дуже цікавий, та більш загальний.
А ось за другий додаток ще раз ДЯКУЮ!!!!
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
Допоможіть будь ласка! Ми оплатили послуги по 2240 з рахунку iншi джерела власних надходжень, а тепер я не знаю які проводки я маю відобразити в 6 меморіальному ордері.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
5.6 Витрачання спонсорських та благодійних внесків 2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість", 6415 (6425) "Розрахунки з іншими кредиторами", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги" 2211 (2221) "Готівка у національній валюті", 2212 (2222) "Готівка в іноземній валюті", 2311 (2321) "Поточні рахунки в банку", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки"лана1992 писав:Допоможіть будь ласка! Ми оплатили послуги по 2240 з рахунку iншi джерела власних надходжень, а тепер я не знаю які проводки я маю відобразити в 6 меморіальному ордері.
Подробиці:
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Начебто пасивний, а шо це вам дає?? Чому питаєте? Мені аж цікаво :)marinasin писав:Скажите пожалуйста счет 5511 пассивный или активно-пассивный?
-
marinasin
- Мешканець

- Повідомлень: 175
- З нами з: 12 квітня 2016, 13:57
- Регіон: Днепропетровская область
- Дякував (ла): 4 рази
В программе свернутый 5511 5512 получается остаток по д-ту, но в кварт. отчете чтобы выйти на сумму он стоит с минусом... ничего не пойму..
5512 на 01.01.17 232000 к-т, а 5511 за первый квартал 274000 д-т
5512 на 01.01.17 232000 к-т, а 5511 за первый квартал 274000 д-т
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
вот погуглилmarinasin писав:если счет пассивный то я должна кредитовый остаток минус дебетовый?
у активных счетов увеличение отражается по дебету счета, а уменьшение по кредиту (н-р: активный счет 10 "Материалы", по дебету отражаются остатки и поступления материалов, а по кредиту выбытия материалов) , у пассивных счетов наоборот ( н-р: пассивный счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" по дебету отражается выплата зарплаты и удержания из неё, а по кредиту начисление).