Доброго дня. А як ви ведете в меморіальних ордерах,яку підставу ви вписуєте в облікову політику? Тому що в журналі "Медична бухгалтерія" № 6 в статті "Журнальна форма обліку в КНП: чи обов’язково?" написано "......не виконання вимоги в п.3.6. положення № 88 кваліфіковано як ведення бухгалтерського обліку з порушенням установленого порядку, передбачає накладання штрафу від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян..... ."svigalvik писав:Реорганізовані установи як гібриди, схрещуємо і теперішню і колишню форму обліку. Вибрали бух. програму "Дебет+". Норм. Вона галузево спеціалізована в т.ч. і для КНП ЦПМСД. Облік ведемо в меморіальних ордерах, тільки треба прописати в обліковій політиці. Облік по КЕКВ залишили, так зрозуміліше, та й звіти на департамент подаються в розрізі КЕКВ. Облік витрат задумали вести на 8 класі (по елементах), а потім через 9 клас закривати на результат діяльності. По 9 класу формуються всі статистичні форми. Голова обертом... Важко.
Зміни в бухобліку медустанов- як наслідки медичної реформи
- Ярина
 - Квартирант

 - Повідомлень: 62
 - З нами з: 20 серпня 2012, 15:41
 - Регіон: Днепропетровская Область
 - Звідки: Днепропетровск
 - Дякував (ла): 31 раз
 - Подякували: 4 рази
 
- 
				svigalvik
 - Мандрівник

 - Повідомлень: 17
 - З нами з: 24 червня 2015, 09:31
 - Регіон: Кировоградская область
 - Дякував (ла): 12 разів
 - Подякували: 18 разів
 
Висловлю тільки свою думку щодо регістрів бух. обліку (але тут потрібні консультації кваліфікованого профільного юриста).  Методрекомендації №356, це всього лиш рекомендації. Нормативні документи вказують на обов"язковість використання облікових регістрів. Форму бухобліку (види облікових регістрів) підприємство може обрати самостійно. 
В даний перехідний час, коли ми, колишні "бюджетні" бухгалтера навіть не розуміємо нового принципу обліку витрат та доходів, визначення собівартості наданих послуг і т.д., де вже нам так швидко призвичаїтись до нових облікових регістрів. Тому в обліковій політиці прописати в перехідний період терміном на .... місяців до врегулювання питання на законодавчому рівні, використовувати МО. Головне, щоб відображалися всі господарські операції в подвійному записі. Тоді, коли ми зрозуміємо, в чому докорінно різняться між собою журнали-ордера та МО, тоді ми самі усвідомлено перейдемо на журнальну форму обліку. В перспективі ми до цього прийдемо, бо формування балансу, звіту про фінансові результати, і інших форм статистичної звітності формується тільки на принципах бух. обліку звичайних підприємств.
Краще заплатити НМГ 17грн.*5=85 грн, або 255,00 грн.)))), бо зараз не до регістрів. Горить фінансовий план. Дуже важко затвердити на районній сесії,
депутати бояться, що ФАПів не буде, репетують, що розвалюємо район))). А що населення все в Польщі і в селах від 80 до 300 чоловік, то це нікого не турбує.
			
			
									
						В даний перехідний час, коли ми, колишні "бюджетні" бухгалтера навіть не розуміємо нового принципу обліку витрат та доходів, визначення собівартості наданих послуг і т.д., де вже нам так швидко призвичаїтись до нових облікових регістрів. Тому в обліковій політиці прописати в перехідний період терміном на .... місяців до врегулювання питання на законодавчому рівні, використовувати МО. Головне, щоб відображалися всі господарські операції в подвійному записі. Тоді, коли ми зрозуміємо, в чому докорінно різняться між собою журнали-ордера та МО, тоді ми самі усвідомлено перейдемо на журнальну форму обліку. В перспективі ми до цього прийдемо, бо формування балансу, звіту про фінансові результати, і інших форм статистичної звітності формується тільки на принципах бух. обліку звичайних підприємств.
Краще заплатити НМГ 17грн.*5=85 грн, або 255,00 грн.)))), бо зараз не до регістрів. Горить фінансовий план. Дуже важко затвердити на районній сесії,
депутати бояться, що ФАПів не буде, репетують, що розвалюємо район))). А що населення все в Польщі і в селах від 80 до 300 чоловік, то це нікого не турбує.
- Ярина
 - Квартирант

 - Повідомлень: 62
 - З нами з: 20 серпня 2012, 15:41
 - Регіон: Днепропетровская Область
 - Звідки: Днепропетровск
 - Дякував (ла): 31 раз
 - Подякували: 4 рази
 
а до 1С ви будете брать ЗУП для заробітної плати? Чи вручну будете рахувать лікарняні, відпускні ?Lyutik писав:Будемо пробувати 1С.Новий бух писав:Також цікавить данне питання.Пропозицій багато,але ще не можемо визначитися.Потрібна порада.
- 
				Lyutik
 - Мандрівник

 - Повідомлень: 35
 - З нами з: 03 грудня 2014, 12:10
 - Регіон: Полтавская Область
 - Звідки: Кременчуг
 - Дякував (ла): 1 раз
 - Подякували: 3 рази
 
Беремо і ЗУП. Будемо вчитися, сподіваюсь програма буде відповідати нашим очікуванням і нашим потребам.Ярина писав:а до 1С ви будете брать ЗУП для заробітної плати? Чи вручну будете рахувать лікарняні, відпускні ?Lyutik писав:Будемо пробувати 1С.Новий бух писав:Також цікавить данне питання.Пропозицій багато,але ще не можемо визначитися.Потрібна порада.
- 
				Natasha2608
 - Новачок

 - Повідомлень: 4
 - З нами з: 26 лютого 2019, 11:36
 - Регіон: Волынская область
 - Дякував (ла): 1 раз
 
Доброго дня. А що на рахунок звітності. ТАк незвично, що казна нічого не хоче по фінзвітності, а податкова і статисика кажуть, що фінзвітність тепер має бути річна. У всіх так?
			
			
									
						- Юса
 - Мандрівник

 - Повідомлень: 30
 - З нами з: 27 червня 2013, 10:53
 - Регіон: Черкасская Область
 - Звідки: Черкассы
 - Дякував (ла): 5 разів
 - Подякували: 1 раз
 
Ми здаємо бюджетну звітність (2, 7, 4.3) в казну.Natasha2608 писав:Доброго дня. А що на рахунок звітності. ТАк незвично, що казна нічого не хоче по фінзвітності, а податкова і статисика кажуть, що фінзвітність тепер має бути річна. У всіх так?
- 
				Natasha2608
 - Новачок

 - Повідомлень: 4
 - З нами з: 26 лютого 2019, 11:36
 - Регіон: Волынская область
 - Дякував (ла): 1 раз
 
Так, бюджетну теж здаємо. А як на рахунок фінансової?Юса писав:Ми здаємо бюджетну звітність (2, 7, 4.3) в казну.Natasha2608 писав:Доброго дня. А що на рахунок звітності. ТАк незвично, що казна нічого не хоче по фінзвітності, а податкова і статисика кажуть, що фінзвітність тепер має бути річна. У всіх так?
- 
				Natasha2608
 - Новачок

 - Повідомлень: 4
 - З нами з: 26 лютого 2019, 11:36
 - Регіон: Волынская область
 - Дякував (ла): 1 раз
 
В даному випадку переживаю більше за фінзвітність в податкову і статистику. Зараз вони кажуть, що маю здавати річну. Але щоб ця позиція потім не змінилася і не почалися штрафи.Юса писав:Решту одержувачі не подають, як нам повідомила казна.
- Юса
 - Мандрівник

 - Повідомлень: 30
 - З нами з: 27 червня 2013, 10:53
 - Регіон: Черкасская Область
 - Звідки: Черкассы
 - Дякував (ла): 5 разів
 - Подякували: 1 раз
 
Спробуйте зайти в особистий кабінет на сайті податкової та статистики і подивитися, що за звіти від вас чекають. Якщо не помиляюся, то квартальна здається протягом 40 днів після закінчення кварталу. Ми ще не уточнювали, тільки в Казну здали.Natasha2608 писав:В даному випадку переживаю більше за фінзвітність в податкову і статистику. Зараз вони кажуть, що маю здавати річну. Але щоб ця позиція потім не змінилася і не почалися штрафи.Юса писав:Решту одержувачі не подають, як нам повідомила казна.
- 
				Марина Борисовна
 - Новачок

 - Повідомлень: 5
 - З нами з: 01 листопада 2018, 16:17
 - Регіон: Донецкая область
 - Дякував (ла): 1 раз
 - Подякували: 2 рази
 
Квартальна звітність подається до 25 числа в місяці за звітним, тобто ло 25 квітня в обсязі Баланс та звіт про фінансовий результат
			
			
									
						- 
				Марина Борисовна
 - Новачок

 - Повідомлень: 5
 - З нами з: 01 листопада 2018, 16:17
 - Регіон: Донецкая область
 - Дякував (ла): 1 раз
 - Подякували: 2 рази
 
1.Нараховано резерв на оплату відпустокAnna1981 писав:Подскажите пожалуйста бухгалтерские проводки по начислению резерва отпусков.9 класс не используем.
814-471
2.Сформовано забезпечення в частині ЄСВ
821-471
3.Нараховано за рахунок резерву відпусток
471-661
4.Нараховано за рахунок резерву відпусток ЄСВ
471-651
- 
				Марина Борисовна
 - Новачок

 - Повідомлень: 5
 - З нами з: 01 листопада 2018, 16:17
 - Регіон: Донецкая область
 - Дякував (ла): 1 раз
 - Подякували: 2 рази
 
Головна книга не така як Книга "Журнал-головна".На кожний синтетичний рахунок в книзі відводиться окрема сторінка.КЗОЗ ПЦПМСД писав:Я в старой работаюОХОРОНА ЗД писав:Доброго дня!
Поділіться будь ласка бланком журнал-головна для КНП
- 
				Liudmilasmet
 - Мандрівник

 - Повідомлень: 22
 - З нами з: 18 вересня 2018, 15:15
 - Регіон: Кировоградская область
 - Дякував (ла): 11 разів
 - Подякували: 6 разів
 
поділіться, будь ласка, бланком головної книги для підприємств в exel
			
			
									
						- 
				Liudmilasmet
 - Мандрівник

 - Повідомлень: 22
 - З нами з: 18 вересня 2018, 15:15
 - Регіон: Кировоградская область
 - Дякував (ла): 11 разів
 - Подякували: 6 разів
 
надійшли Дт 311 Кт 361tanya7502 писав:Доброго Дня!!!! Підскажіть за яким рахунком обліковуються кошти, які надійшли від НСЗУ????
потім Дт 361 Кт 703
- 
				svigalvik
 - Мандрівник

 - Повідомлень: 17
 - З нами з: 24 червня 2015, 09:31
 - Регіон: Кировоградская область
 - Дякував (ла): 12 разів
 - Подякували: 18 разів
 
Сьогодні дзвонила в статистику по питанню квартальних ф.1 -м, 2-м. Сказали, що чекають інформації, після якоїсь вибірка вони нам повідомлять, чи треба нам здавати, чи ні. Строк 25 квітня.Марина Борисовна писав:Квартальна звітність подається до 25 числа в місяці за звітним, тобто ло 25 квітня в обсязі Баланс та звіт про фінансовий результат
- 
				Бухгалтер КНП
 - Новачок

 - Повідомлень: 6
 - З нами з: 11 квітня 2019, 09:18
 - Регіон: Полтавская область
 - Дякував (ла): 7 разів
 
Доброго дня підскажіть будь-ласка КНП фінансовий результат ми рахуємо кожен місяць чи раз у квартал:
Підскажіть чи такі проведення?
Дт 311 Кт 482 фінансування з обл.бюджету
Дт 482 Кт 718 дохід
Дт 718 Кт 791 фін.результат
Дт 791 Кт 80 фін.результат
			
			
									
						Підскажіть чи такі проведення?
Дт 311 Кт 482 фінансування з обл.бюджету
Дт 482 Кт 718 дохід
Дт 718 Кт 791 фін.результат
Дт 791 Кт 80 фін.результат
Добрый день! Подскажите, выплата муниципальной надбавки  какой проводкой оформляется?
			
			
									
						- EVGENIY
 - Повелитель Галактики

 - Повідомлень: 10809
 - З нами з: 29 липня 2010, 01:27
 - Регіон: Харьковская область
 - Звідки: Харків
 - Дякував (ла): 153 рази
 - Подякували: 1410 разів
 - Контактна інформація:
 
коли ви були бюджетною установою то наприклад ви що окремою проводкою робили виплату надбавку за вислугу років??Inna_Dzyu писав:Добрый день! Подскажите, выплата муниципальной надбавки какой проводкой оформляется?
Те що ви написали це НАРАХУВАННЯ! А виплачуєте людині ви гроші які нарахували а не по видам нарахувань платите! І це не залежить від того в бюджетній установі чи не бюджетній! В бюджетні це 6511 2313, думаю не важко знайти і в комерційному плані рахунків таку саму!
- 
				karabelesh
 - Новачок

 - Повідомлень: 5
 - З нами з: 23 листопада 2018, 14:20
 - Регіон: Херсонская область
 - Подякували: 4 рази
 
Доброго дня і міцного здоров'я! Якщо чітко дотримуватися законодавства, то кожного місяця. Якщо Ви дуже сміливі, то в наказі про облікову політику пропишіть: щоквартально.Бухгалтер КНП писав:Доброго дня підскажіть будь-ласка КНП фінансовий результат ми рахуємо кожен місяць чи раз у квартал:
Підскажіть чи такі проведення?
Дт 311 Кт 482 фінансування з обл.бюджету
Дт 482 Кт 718 дохід
Дт 718 Кт 791 фін.результат
Дт 791 Кт 80 фін.результат
Враховуючи П(С)БО 15, то цільове фінансування визнається доходом у місяці здійснення витрат.
Дт 311 Кт 482 фінансування з обл.бюджету
Далі (наприклад) : витрати 80 рахунку - 200грн.
Визнаєте дохід:
482 718 - 200грн. (ну, тут як пропишете в обліковій політиці (у нас 719, МОЖЕ, ХТО ПРОТИ, МИ ЗРОБИЛИ ТАК)
А далі: фінрезультат:
718 (719) 791 - 200
791 80 - 200
До речі, дуже багато статей в журналі, інтернет-видавництвах про те, як добре коли дохід перевищує витрати. АЛЕ: частіше всього КНП - неприбуткова організація. Тому фінансовий результат = 0. В балансі - все інше залишається на 48 рахунку. У "Офіційно про податки" за квітень 2018 року була стаття, де йшлося про неприбуткові організації. Можна знайти в інтернеті. І вирішити, як будете вести бухгалтерський облік. І це рішення зафіксувати в обліковій політиці.
Адже, некомерційны підприємства - це свого роду третій сектор економіки: не бюджетні, не комерційні. Прямо как в философии о небытие: то ли мы есть, то ли нас нет, но мы являемся.
- 
				КЗОЗ ПЦПМСД
 - Квартирант

 - Повідомлень: 83
 - З нами з: 23 травня 2016, 14:28
 - Регіон: Харьковская область
 - Дякував (ла): 1 раз
 - Подякували: 10 разів
 
Я тоже так делаю, только еще обнуляю 791. Как мы делали в бюджете профицит/дефицит. Переношу на 441 "Прибуток нерозподілений"karabelesh писав:Доброго дня і міцного здоров'я! Якщо чітко дотримуватися законодавства, то кожного місяця. Якщо Ви дуже сміливі, то в наказі про облікову політику пропишіть: щоквартально.Бухгалтер КНП писав:Доброго дня підскажіть будь-ласка КНП фінансовий результат ми рахуємо кожен місяць чи раз у квартал:
Підскажіть чи такі проведення?
Дт 311 Кт 482 фінансування з обл.бюджету
Дт 482 Кт 718 дохід
Дт 718 Кт 791 фін.результат
Дт 791 Кт 80 фін.результат
Враховуючи П(С)БО 15, то цільове фінансування визнається доходом у місяці здійснення витрат.
Дт 311 Кт 482 фінансування з обл.бюджету
Далі (наприклад) : витрати 80 рахунку - 200грн.
Визнаєте дохід:
482 718 - 200грн. (ну, тут як пропишете в обліковій політиці (у нас 719, МОЖЕ, ХТО ПРОТИ, МИ ЗРОБИЛИ ТАК)
А далі: фінрезультат:
718 (719) 791 - 200
791 80 - 200
До речі, дуже багато статей в журналі, інтернет-видавництвах про те, як добре коли дохід перевищує витрати. АЛЕ: частіше всього КНП - неприбуткова організація. Тому фінансовий результат = 0. В балансі - все інше залишається на 48 рахунку. У "Офіційно про податки" за квітень 2018 року була стаття, де йшлося про неприбуткові організації. Можна знайти в інтернеті. І вирішити, як будете вести бухгалтерський облік. І це рішення зафіксувати в обліковій політиці.
Адже, некомерційны підприємства - це свого роду третій сектор економіки: не бюджетні, не комерційні. Прямо как в философии о небытие: то ли мы есть, то ли нас нет, но мы являемся.
442 "Непокриті збитки"
- 
				Бухгалтер КНП
 - Новачок

 - Повідомлень: 6
 - З нами з: 11 квітня 2019, 09:18
 - Регіон: Полтавская область
 - Дякував (ла): 7 разів
 
Добрий день підскажіть будь-ласка а як переносили залишки у КНП з рахунку фінансовий результат 5512 переносили на 791 чи на 441(442)?
Дякую
			
			
									
						Дякую
- 
				Liudmilasmet
 - Мандрівник

 - Повідомлень: 22
 - З нами з: 18 вересня 2018, 15:15
 - Регіон: Кировоградская область
 - Дякував (ла): 11 разів
 - Подякували: 6 разів
 
НА 441 (442)Бухгалтер КНП писав:Добрий день підскажіть будь-ласка а як переносили залишки у КНП з рахунку фінансовий результат 5512 переносили на 791 чи на 441(442)?
Дякую
- 
				Crasnyanska24
 - Новачок

 - Повідомлень: 8
 - З нами з: 17 квітня 2019, 22:39
 - Регіон: Сумская область
 - Подякували: 3 рази
 
Доброго дня. А ви потім закривали 691 на 713 чи залишили на залишку? Дякую.Liudmilasmet писав:НА 441 (442)Бухгалтер КНП писав:Добрий день підскажіть будь-ласка а як переносили залишки у КНП з рахунку фінансовий результат 5512 переносили на 791 чи на 441(442)?
Дякую