Зміни в бухобліку медустанов- як наслідки медичної реформи
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа
- Повідомлень: 1263
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 144 рази
- Контактна інформація:
Доброго дня!
Не розумію???? Для кого в журналі "Бюджетна бухгалтерія" № 34, 2018 був надрукований матеріал СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ВАС - "КНП: організовуємо бухоблік та визначаємо облікову політику"?????
Не розумію???? Для кого в журналі "Бюджетна бухгалтерія" № 34, 2018 був надрукований матеріал СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ВАС - "КНП: організовуємо бухоблік та визначаємо облікову політику"?????
-
- Квартирант
- Повідомлень: 83
- З нами з: 23 травня 2016, 14:28
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 10 разів
Подскажите, перенесли запасы Д-т 20 К-д442. Списание Д-т 80 К-т 20. А как задействовать 442?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 21
- З нами з: 11 грудня 2017, 13:41
- Регіон: Николаевская область
- Дякував (ла): 14 разів
- Подякували: 20 разів
Доброго дня!
Може хто знає та підкаже, як в ЗОЗ КНП ведеться облік виплат пільгових пенсій?
Може хто знає та підкаже, як в ЗОЗ КНП ведеться облік виплат пільгових пенсій?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 21
- З нами з: 11 грудня 2017, 13:41
- Регіон: Николаевская область
- Дякував (ла): 14 разів
- Подякували: 20 разів
Дякую, а проводки не підкажете? Будь ласка! Вперше з таким стикаюсь...ak писав:я веду у 7 журналі -ордері
-
- Новачок
- Повідомлень: 6
- З нами з: 16 жовтня 2018, 11:38
- Регіон: Сумская область
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 2 рази
Давайте)))ak писав:Шановны бухгалтери КНП ,давайте створимо окрему тему та будемо ділитися бланками ексель.
-
- Квартирант
- Повідомлень: 83
- З нами з: 23 травня 2016, 14:28
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 10 разів
Подскажите, перенесли запасы Д-т 20 К-д442. Списывать теперь Д-т 442 К-т 20?
-
- Новачок
- Повідомлень: 3
- З нами з: 07 грудня 2018, 11:16
- Регіон: Одесская область
- Дякував (ла): 1 раз
Так!! У мене знайома працює у цій сфері і їх переводили на новий планbuhgalter писав:Добрий день! Підкажіть, якщо медустанова-КНП фінансується з місцевого бюджету та за рахунок коштів НСЗУ, чи повністю бухоблік переводити на новий план рахунків? Чи потрібно розділити і бюджетні кошти вести за старим планом рахунків? Зовсім заплуталась.
-
- Квартирант
- Повідомлень: 83
- З нами з: 23 травня 2016, 14:28
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 10 разів
Помогите пожалуйста. Купили принтер за 8000,00 грн. Какие проводки, пошагово, по новому плану счетов необходимо сделать? Пожалуйста.
Оприбуткування по накладнійКЗОЗ ПЦПМСД писав:Помогите пожалуйста. Купили принтер за 8000,00 грн. Какие проводки, пошагово, по новому плану счетов необходимо сделать? Пожалуйста.
Дт 152 Кт 631 (или 685) на суму без ПДВ (для платника ПДВ) або всю суму з ПДВ (для неплатника)
Дт 6442 Кт 631 (685) на суму ПДВ (тільки для платника ПДВ)
Далі - акт введення в експлуатацію
Дт 104 Кт 152 на суму без ПДВ (для платника ПДВ) або всю суму з ПДВ (для неплатника)
-
- Квартирант
- Повідомлень: 83
- З нами з: 23 травня 2016, 14:28
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 10 разів
Спасибо. А проводки: получено и признано доходами; финансовый результат; учет нераспределенной прибыли или убыткаshevgota писав:Оприбуткування по накладнійКЗОЗ ПЦПМСД писав:Помогите пожалуйста. Купили принтер за 8000,00 грн. Какие проводки, пошагово, по новому плану счетов необходимо сделать? Пожалуйста.
Дт 152 Кт 631 (или 685) на суму без ПДВ (для платника ПДВ) або всю суму з ПДВ (для неплатника)
Дт 6442 Кт 631 (685) на суму ПДВ (тільки для платника ПДВ)
Далі - акт введення в експлуатацію
Дт 104 Кт 152 на суму без ПДВ (для платника ПДВ) або всю суму з ПДВ (для неплатника)
Получено финансирование с бюджета Дт 311 Кт 482, в конце месяца начислить доход Дт 482 Кт 718Спасибо. А проводки: получено и признано доходами; финансовый результат; учет нераспределенной прибыли или убытка
Также в коеце месяца доходы со счетов 70, 71, 74, 73 списывается доход в Кт 79 (финансовый результат), а Дт 79 - со счетов расходов 90,92,94. Если остаток по Кт - Прибыль, по Дт - убыток. Фин.результат сч.79 закрывается только в конце года на нераспределенную прибыль (Кт 441) или непокрытые убытки (Дт 442). То есть учет совсем не такой, как в бюджете.
-
- Квартирант
- Повідомлень: 83
- З нами з: 23 травня 2016, 14:28
- Регіон: Харьковская область
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 10 разів
Спасибо. Еще вопрос. Если в сумме финансирования есть сумма на приобритение ОС и НА то: Дт 482 Кт69 (на суму ОС и НА) и признано доходомshevgota писав:Получено финансирование с бюджета Дт 311 Кт 482, в конце месяца начислить доход Дт 482 Кт 718Спасибо. А проводки: получено и признано доходами; финансовый результат; учет нераспределенной прибыли или убытка
Также в коеце месяца доходы со счетов 70, 71, 74, 73 списывается доход в Кт 79 (финансовый результат), а Дт 79 - со счетов расходов 90,92,94. Если остаток по Кт - Прибыль, по Дт - убыток. Фин.результат сч.79 закрывается только в конце года на нераспределенную прибыль (Кт 441) или непокрытые убытки (Дт 442). То есть учет совсем не такой, как в бюджете.
К-т69 Д-т 745 (на сумму износа) правильно?
-
- Новачок
- Повідомлень: 5
- З нами з: 04 лютого 2015, 21:13
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
- Дякував (ла): 6 разів
Доброе утро, помогите разобраться с таким вопросом, наша установа стала КНП одержувачем бюджетних коштів, осталась кредиторка по енергоносителям и медикаментам на конец года, в казне ее сняли на основании постанови 44 и 309 п 2.13 в 7 форме ее нет, как показать фактические по енергоносителям? или можно эту кредиторку отразить в 9 колонке и написать пояснення про розбіжність 9 та 13 колонки? Горздрав требует занизить фактические на суму кредиторки так как ее нет в 7 форме
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 30
- З нами з: 27 січня 2015, 08:59
- Регіон: Сумская область
- Дякував (ла): 14 разів
- Подякували: 10 разів
Добрий день! Не зовсім зрозуміла у проводках для КНП (журнал Бюджетна бухгалтерія, спецвипуск № 40/1) при придбанні ОЗ, ІНМА як віднести на статутний (внесений у бюджеті) капітал (проводка 5411-5111 у бюджеті) і при списанні як зняти з статутного (внесеного) 5111-5512. Підскажіть хто вже вкурсі. Чи таких операцій у КНП не буде? Дякую.
-
- Новачок
- Повідомлень: 5
- З нами з: 04 лютого 2015, 21:13
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
- Дякував (ла): 6 разів
Дуже цікавить відповідь ніде не можу з'ясувати як обліковувати основні, є різниця куплені за фінансування від НСЗУ чи з місцевого бюджету проводити через капітал????? допоможіть хто вже розібрався. Передача між центрами авто які проведення???Роменська ЦРЛ писав:Добрий день! Не зовсім зрозуміла у проводках для КНП (журнал Бюджетна бухгалтерія, спецвипуск № 40/1) при придбанні ОЗ, ІНМА як віднести на статутний (внесений у бюджеті) капітал (проводка 5411-5111 у бюджеті) і при списанні як зняти з статутного (внесеного) 5111-5512. Підскажіть хто вже вкурсі. Чи таких операцій у КНП не буде?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10562
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
про який річний звіт мова?buhgalter писав:Доброго дня, колеги! Підкажіть будь ласка, чи є у кого"розумні" бланки до річного звіту (форма1-5)? Поділіться будь ласка.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10562
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
buhgalter писав:Форма №1 Баланс, Ф.№2 Звіт про фін.результати, № 3 Звіт про рух грошових коштів, ф.№4 Звіт про власний капітал, ф.№5 Примітки до фін.звітності для КНП?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 22
- З нами з: 18 вересня 2018, 15:15
- Регіон: Кировоградская область
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 6 разів
Статистика нам сказала форми 1-м, 2-м, залежить від розміру підприємстваcpmsd писав:Доброго дня! КНП подає скорочену фінзвітність ф. №1-мс та ф. №2-мс, чи повний комплект з усіма формами?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10562
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
є тільки в ворді осьЯрина писав:Добрий ранок, в кого є журнали-ордери в ексель, будь ласка поділіться.
-
- Новачок
- Повідомлень: 3
- З нами з: 31 січня 2019, 13:19
- Регіон: Житомирская область
- Подякували: 1 раз
Тогда списание будет: 131-104? До 2017 года осн. средства минус знос равнялись капиталу. С 2017 года в связи с переходом на новые счета и изменениями в бух. учете рекомендовали сделать тех. проводку 5512-5111 для того, чтобы основные средства равнялись 5111. А теперь будет какая то связь? Или эти счета ( 10..., 1411, 5111) сами пр себе?КЗОЗ ПЦПМСД писав:Спасибо. А проводки: получено и признано доходами; финансовый результат; учет нераспределенной прибыли или убытshevgota писав:Оприбуткування по накладнійКЗОЗ ПЦПМСД писав:Помогите пожалуйста. Купили принтер за 8000,00 грн. Какие проводки, пошагово, по новому плану счетов необходимо сделать? Пожалуйста.
Дт 152 Кт 631 (или 685) на суму без ПДВ (для платника ПДВ) або всю суму з ПДВ (для неплатника)
Дт 6442 Кт 631 (685) на суму ПДВ (тільки для платника ПДВ)
Далі - акт введення в експлуатацію
Дт 104 Кт 152 на суму без ПДВ (для платника ПДВ) або всю суму з ПДВ (для неплатника)