Всем привет!
Оксанка 08:14
Добрий ранок! Мирного дня!
Людмила 08:59
Добрий ранок колеги!!!! Потрібна ваша допомога. де відобразити у балансі та додатку 20 бюджетної звітності кошти що надійшли в останній день кварталу на виплату Атошника та виплачені вже в наступному кварталі? Дякую!
EVGENIY 09:04
Доброго ранку! Всім гарного дня
EVGENIY 09:05
Людмила, а що це за кошти такі? Вони на реєстраційний рахунок надійшли чи на рахунок як у лікарняних?
Людмила 09:11
на рахунок лікарняних
EVGENIY 09:17
Людмила,
Таня 09:28
Доброго ранку! Людмила, а балансі р.1162 і р.1560. В Дод.20 код рядка 012 і 010 ст.6 (кредіт)
Людмила 09:33
Величезе дякую Мирного неба і гарного дня!!!!!
777 09:38
Добрий день! Підкажіть як правильно скласти акт на списання пошкоджених шоколадних яєць(декілька штук поломались), які передавали переселенцям.
Галина 09:48
Доброго дня. Скажіть будь-ласка, яка стипендія у профтехосвіті для малозабезпеченим 1250грн чи 450 грн.
Марина 09:48
Что я пропустила... сказали что за мобилизованными зарплата уже на предприятии уже не сохраняется???
EVGENIY 09:49
Марина, ну еще точно сохраняется, а вот когда президент подпишет закон и мы увидем его текст тогда точно поймем
Марина 09:50
EVGENIY, это изменения будут или новое что то?
EVGENIY 09:57
Марина,
Марина 10:05
Дякую
Люся 10:18
Доброго дня! Хто отримав зарлату за червень
Катерина 10:25
Д.Д. Підкажіть простій оплачується за робочі дні чи за календарні, якщо на простої весь місяць. І чи донараховувати ЄСВ?
Люда Кошкіна 10:27
Катерина, тільки робочі дні , а ЄСВ доплачуємо - так головбух нам сказала:)
Катерина 10:27
Люда Кошкіна, дякую
Алла 10:29
Доброго дня! Може хто підкаже, що це може бути "Не вірний ідентифікатор користувача або пароль" Все введено правильно, назва організації вірна і пароль ввожу правильно. В чому ще причина?
Марина 10:31
Доброго дня. Допоможіть будьласка з проведеннями. У нас була здійчнена передпалата періодичних видань на наступний рік і ця сума обліковується на рахунку 2911, але поставлено періодику не повністю, постачальник не виходить на зв'язок, ведеться позовна робота. Яку треба зробити проводку, це ж уже не витрати майбутнього періоду? Дякую.
Лера 10:35
Добрый день! Подскажите пожалуйста, Е-звит работает сегодня? Не могу зайти два дня:(
Марина 10:49
Лера, Є-звіт працює
Іра 10:57
Відпустку УБД можна надавати, якщо 24 щорічної основної вже використано?
Марина 11:09
Лера, я сегодня еще не заходила))))
EVGENIY 11:18
Алла, а куди ви входите?
Алла 11:28
EVGENIY, уже все добре. Автоматично заходила печаткою у Є-Звітність..
EVGENIY 11:30
бух. 11:33
EVGENIY, доброго дня підскажіть будь-ласка чи можливо комунальному підприємству придбати товари для ЗСУ
EVGENIY 11:34
бух., комунальне підприємство це не бюджетна установи зазвичай, тому не можу сказати! У них же теж там свої плани навряд чи в план хтось закладає таке, навіть в КП
яна 11:41
Добрий день. На єдиному державному вебпорталі відкритих даних зараз не публікуємо інфу?
Софія 12:01
Добрий день! У всіх є можливість зайти до СДО?
Тоня 12:28
Софія, так.
Таня 12:33
яна, я публікую. Коли відмінили?
Марина 12:42
Працівник перебуває на службі в ТРО, яка ознака ствиться в Д1 Податкового розрахунку у графі 08 "1" чи "47"?
Валерий 12:46
А як буд для працівників які до вводу в ді. нової редакції ст.119 КзПП отримали збереженій сердній заработок. Аиплата припиняєтьмя або продовжемо платити середгій
яна 12:51
Таня, Не можу сайти
яна 12:52
Таня, Не можу зайти на сайт
Наталія 13:05
EVGENIY, Доброго дня! Підкажіть, будь ласка у якій строці балансу показати к-т заборгованість по відрядженням )КЕКВ 2250) та грошова допомога дітям-сиротам на придбання одягу та взуття згідно наказу МОН (КЕКВ 2210)
Tatiana 13:56
Марина,
Таня 13:57
яна, на Е-Дата заходжу нормально. Може який збій.
Марина 14:03
EVGENIY, Доброго дня. Допоможіть будьласка з проведеннями. У нас була здійчнена передпалата періодичних видань на наступний рік і ця сума обліковується на рахунку 2911, але поставлено періодику не повністю, постачальник не виходить на зв'язок, ведеться позовна робота. Яку треба зробити проводку, це ж уже не витрати майбутнього періоду? Дякую.
EVGENIY 14:05
Марина, на моє особисте переконання в вашому випадку витрати майбутніх пероідв перестають бути витратами майбутніх періодів одразу як тільки такий період наступив. тобто після 01.01.2022 і їх якщо хочете треба переводити в дебіторку, але це моє особисте, в журналах пишуть не так
EVGENIY 14:07
Наталія, ось тут шукайте , одразу скажу ніяких ув'язок КЕКВ до балансу не існує
яна 14:14
Таня, Е-Дата норм. я про data.gov.ua відкриті дані
Наталія 14:28
EVGENIY, дуже велике дякую! Ви як завжди допоможите!
Марина 14:33
EVGENIY, 14:05 оооо))) это мой больной вопрос.... Всегда закрываю все в январе...и против дебиторки, но казна уперлась рогом и не пропускает без дебиторки...
Марина 14:34
тем более казна мотивирует это ссылаясь на свое письмо еще 2016 года. А что такое письмо казны??? нормативный материал?
EVGENIY 14:34
Марина, а что за письмо?
Марина 14:36
а было какое то строе про будущие периоды... и речь в нем шла совсем не о подписке... поищу, если найду скажу.
EVGENIY 14:36
Марина, та ладно, все равно там будет как всегда обо всем и ни о чем
Ірина 14:51
Добрий день. Можливо хтось підкаже як зняти юр. та фінансові зобовязання на товар, виникла кредиторська заборгованість, казна не робила проплату по такій статті і за цей час фоп закрився. рахунку куди проплатити немає. допоможіть будь ласка
EVGENIY 14:52
Ірина, а тмц отримані?
Ірина 14:54
так
EVGENIY 15:03
Ірина,
EVGENIY 15:04
Ірина,
Галина 15:05
Ірина, доброго дня, необхідно накладні на повернення і робити фінансові на мінус
EVGENIY 15:07
Галина, а якщо це продукти і їх вже з'їли?
Ірина 15:08
це папір, постачальник погоджується
EVGENIY 15:11
Ірина, ну тоді робіть на возврат, я то подумав вам кредиторку списати треба
Галина 15:18
Ірина, а після мінусових фінансових дод.угоду на розірвання договор у
Ірина 15:22
дякую. ще питання, чи потрібно до накладної на повернення підкласти ще якісь документи( типу чому вирішили повернути) ?
Люсія 15:36
Добрий день! Підкажіть будь ласка якщо відділ освіти ОТГ отриує ноутбуки від відділу освіти ОДА нові для постраждалих шкіл(безкоштовно) чи проводити довідкою в натуральній формі
Люда Кошкіна 15:41
Підкажіть ,будь-ласка, по відпустках педагогів нічого не змінилось? Дякую.
Галина 15:44
Ірина, в супровідному листі писали у взв'язку з виробничою необхідністю
керр 15:46
Люда Кошкіна, ні, очікуйте...
Марта 15:55
Люда Кошкіна, ще не підписаний Закон,чекайте.
Олена 16:00
Підкажіть як списати ОЗ якщо вони стоять на обліку так : дт 1014-474,00; кт 1411-297,40; кт 5512-(-47,40); кт 5111-224,00
спорт 16:05
чи треба в програму СДО імпортувати скан реєстру платіжних доручень? Я зробила скан копію PDF,але в СДО пише помилку завантажте PDF файл?
Ірина 16:05
Галина, дякую вам
Марина 16:13
спорт, не делаем
Олена 16:15
16:00 Допоможіть
Марина 16:29
EVGENIY, 14:05 можливе таке проведення Дт 2113 чи 2117 Кт 2911?
EVGENIY 16:31
Марина, да
EVGENIY 16:34
Олена, у вас дебет не сходиться с кредитом , взагалі набір цифр не співставних )))
Олена 16:35
EVGENIY, 5512 з мінусом
EVGENIY 16:36
Олена, по перше чому у вас 1014 не дорівнює 5111? По друге що за -47,40 на 5512?? 5512 це фінрезультат накопичений там ніхто окремо не веде щось
Олена 16:38
нам сказало казначейство що на 5111 занести залишкову вартість тобто колишній 401, 5512 з мінусом обліковується зносзнос
Олена 16:40
EVGENIY, нам сказало казначейство що на 5111 занести залишкову вартість тобто колишній 401, а на 5512 з мінусом обліковується знос
EVGENIY 16:40
Олена, 1411 1014 - 297,40 списуємо знос, 8411 1014 - 176,60 списуємо зилишкову варість. 5111 5512 224,00 відносимо до накопичених фінрезультатів
EVGENIY 16:41
Олена, що там у вас на 5512 ви не можете знати, тому те що ви написали що у вас там щось з мінусом не відноситься саме до цього основного засобу
EVGENIY 16:42
знос на 5512 не обліковується, знос обліковується на 14ХХ
Олена 16:42
EVGENIY, на 5512 з мінусом - це нарахований знос на цей оз за 2021 рік
EVGENIY 16:43
Олена, у вас знос 297,40 а не 47,40
Олена 16:43
EVGENIY, ми знос віднесли на фін р-т
EVGENIY 16:44
Олена, всі витрати і доходи в кінці року відносят на фінрезультат але не можна казати що там знос, це фінрезльтат а знос н а1411
EVGENIY 16:44
Олена, знос у вас на 1411
Гуля 16:45
Підскажіть чи правильні проводки внутрівідомча передача:ДТ1113 КТ5111-2610, ДТ5512 КТ 1412-1305
Олена 16:45
EVGENIY, це знос який нараховано за 2021 рік (тобто його частинка) він у мене на кт 1411 та на кт 5512 з мінусом
EVGENIY 16:46
Олена, якщо це знос чому у вас цифри різні?
EVGENIY 16:47
Гуля, да, але це проводки не передачі а отримання ))) Для передачі будуть навпаки
Гуля 16:48
Дякую, я мала на увазі отримання.
Олена 16:48
EVGENIY, 5512 з мінусом це знос нарахований за 2021 рік а на 1411 накопичений знос який нам передали внутрішньовідомчо плюс вже наш
EVGENIY 16:51
Олена, ось коли ви нараховуєте ваш знос ви робите проводку 8014 1411, потім в кінці квартул робите проводку 5511 8014, а потім в кінці року на цю суму робите проводку 5512 5511 і опа ваш знос вже теж на 5512, так чому у вас цифри різні?
EVGENIY 16:52
Олена, ось дивіться у Гулі в проводках знос дорівнює 5512 а у вас чомусь не дорівнює
Олена 16:54
EVGENIY, була внутрішня передача у 2021 році: дт 1014-474,00; кт 1411-250,00; кт 5111-224,00. Ми потім нарахували знос за 2021 рік дт 8014 кт 1411-47,40. В кінці року 5511 8014 а потім 5512 5511
EVGENIY 16:57
Олена, а чому саме такі проводки? Чому 5111 не дорівнює 1014 і де при передачі 5512 який дорівнює зносу? Це дарунок був тобто ті хто передав отримали дарунок і передали вам?
EVGENIY 16:59
Олена, якщо це дарунок то треба було робити при нарахуванні зносу дві проводки 8014 1411 і 5111 7511, а ви виходить отримали як дарунок а знос нарахували як на куплене тут і вас і зломалася логіка
Олена 17:00
EVGENIY, нам дали передавальний баланс ми заносили згідно нього
Олена 17:00
EVGENIY, це була передача майна з району в громаду
EVGENIY 17:15
Олена, все одно на питання це не дає відповідь, чому 5111 не дорівнює 1014 а 5512 не дорівнює 1411, я вам проводки по списанню навів вище виходячі з вашого опису в якому цифра по 5512 зайва