Всім привіт)
Оксанка 08:14
Доброго ранку всім)
Юлія 08:18
Доброго ранку, хтось уже кидав платіжки на казну, діють якісь зміни в заповненні призначення платежу?
Тетяна 08:19
Доброго ранку, підкажіть будь ласка, якщо викладач (не знаю як) потрапив в окуповану територію як оплачувати йому заробітну плату
керр 08:51
Тетяна, ЗП виплачується за виконання роботи. Виконує роботу?
фк 08:53
Добрий ранок. Юлія, так, вчора відправляли платіжки на казну.Структура змінилась, дані вводили постарому нічого нового, прийняті казною.
Людмила 08:55
Доброго дня. Хтось проплачував протипожежну обробку дерев"яних конструкцій? Чи платить казна?
Оксанка 09:06
фк, скажіть, будь ласка, там де фактичний платник залишати пусті поля. Просто по-старому витягнути і все?
Тетяна 09:07
керр, Вона не виходить на зв'язок і як я зрозуміла повертатися не збирається
Оксанка 09:07
фк, фактичний платник і фактичний отримувач залишати пустими чи продублювати платника і отримувача?
Оксанка 09:08
Підкажіть по нових платіжках, пліз)
керр 09:09
Тетяна, тоді "НЗ" відсутність за нез'ясованих причин, годин - 0, зп- 0
EVGENIY 09:10
Оксанка, пустим
EVGENIY 09:11
Доброго ранку, всім гарного дня
Оксанка 09:11
EVGENIY, дякую
АЛІНКА 09:23
Доброго ранку, колеги підкажіть будь ласка новачку, в 2022 року хотіли купити ноутбук, але оплата не пройшла, відповідно виникла кред.заборгован, в балансі було відображено як незавершені кап інвестиції та цільове фінасування, в березні знято заборгованість,а тепер баланс не сходиться саме на цю суму,що пропущено з моєї сторони???
фк 09:25
Оксанка, пусті
Тетяна 09:28
керр, Дякую
EVGENIY 09:29
АЛІНКА, в річному звіті не могло бути цільового фінансування адже кошти з рахунків забрали
Леся 09:32
Доброго ранку! Колеги допоможіть виникло таке питання за рахунок залишку коштів спецфонд придбано основні засоби 97000 (зроблено довідку про використання залишку) дохід цього року 30000, чи необхідна проводка про вилучення ДТ7111 КТ 5411 , якщо так то лише 30000 чи зовсім ні? Як це все відобразиться в формі 2ДС?
EVGENIY 09:34
Леся, потрібна проводка 7111 5411 на 30000, та 5512 5411 на 67000, до 2дс це відношення не має, туди тепер ця сума не попадає адже 7111 ви згорнули
Ольга 09:38
проплата знялася з картки 10:18 Factor.Media -40.00,
Ольга 09:38
а в систему немає допуску
EVGENIY 09:40
Ольга, авторизуйтеся на сайті
EVGENIY 09:41
Ольга, а якщо точно то авторизуйтеся під тим акаунтом з якого ви платили
Леся 09:41
EVGENIY, Сума 97 000 це кошти 2022 року
EVGENIY 09:42
Леся, ну ок якщо разом 127000 то дві проводки 7111 5411 30000, і 5512 97000
EVGENIY 09:42
суті не міняє
Тетяна 09:43
Чи працює у когось СДО ?
Ольга 09:49
проплата знялася з картки 04.04
НН 09:49
Підкажіть, будь ласка, в нових платіжках для ПДФО заповнюється вкладка "реквізити для сплати податків" чи можна лишити пустою?
EVGENIY 09:50
НН, де ви бачили таку вкладку про що ви кажете?
EVGENIY 09:50
Ольга, ви авторизувалися на сайті?
НН 09:53
EVGENIY, сьогодні в оновленій формі платіжки відкрилось 4 вкладки - введення документу, реквізити для сплати податків, фактичний платник, фактичний отримувач.....
Ольга 09:55
ви знущаєтесь
ключик 09:58
відправила по СДО юридичні та фінансові не отримує казною,в кого ще так?
Олена 09:59
Доброго дня! Виявили помилку за 2021 рік зайво нараховано амортизацію на 10 коп. Чи можна зменшити амортизацію на ці копійки за 1 квартал 2023 рік або потрібно коригувати рахунок 1411 та 5512?
EVGENIY 09:59
НН, де це все відбувається ви можете сказати? Де ви це відкриваєте?
EVGENIY 10:01
Ольга, я не знущаюь я пробую допогти, що не так сказав? Ще раз питаю ви авторизувались на сайті під тим акаунтом з якого була сплата?
Оксанка 10:01
ключик, в мене вже статус перепідписаний
EVGENIY 10:01
Ольга, якщо авторизувались то напишіть ваш номер особового рахунку
ключик 10:01
оксана, дякую може уже запрацює
Оксанка 10:02
ключик, так, чекаємо)
НН 10:03
EVGENIY, працюємо у к-файлі, вчорашні оновлення
EVGENIY 10:04
НН, в мережіМ такого не має, тому думаю що поки що не треба там нічого зайвого заповнювати, скоріш за все заклали на майбтнє, або ж читайте інстуркцію автора к-файлс
Люда 10:07
Підскажіть, як правильно зробити ? Лікарняні прийшли на рахунок в березні і в березні виплачені , а ЄСВ заплатимо тільки в квітні, тому що не було кошторису по 2120. А в себе в програмі показали нараховано єсв в березні.Як з головною ,із звітом?
НН 10:09
EVGENIY, дякую
Люда 10:11
В головній показує нараховано це ЄСВ , а як показати у звіті в казначейство?
Марина 10:12
Люда, ну то це буде кредиторка
Люда 10:14
Але в казні зареєструємо тільки у квітні
Люда 10:14
Де у звіті показати цю кредиторку?
Люда 10:15
У 7ф?
Оксана 10:15
Хтось оплачував виготовлення тех.паспорту на будівлю? Як писали в призначенні платежу під 590 Постанову?
EVGENIY 10:16
Ольга, у нас ось тут працюють фахівці саме з таких питань напишіть їм вони вам допоможуть
Марина 10:16
Люда, в балансі
Люда 10:17
Марина, дякую!
Оксанка 10:25
Підкажіть, будь ласка, тепер звіт про укладений договір не потрібно виставляти, а тільки план? Чи як?
***** 10:27
Підкажіть токен автор по 2210 ?як купляли по постанові?
Юлія 10:31
Оксана, так і писали, по постанові не проходить виготовлення тех.паспорта, висить кредиторкую з минулого року
АЛІНКА 10:35
EVGENIY, так сказали в казні,а а тепер не йде баланс на цю суму???
EVGENIY 10:38
АЛІНКА, дивіться кредиторка це пасив а капінвестиції це акти, все сходиться, цільове фінансування це пасив іпо ньмоу в активі зазвичай залишок по рахунку, у вас залишків не було то куди ви в актив поставили цю суму?
***** 10:39
і підкажіть де саме на сайті автор їх можна купити?
Оксана 10:41
Юлія, Дякую за відповідь)
***** 10:43
хелп!
Інна 10:44
EVGENIY, добрий день, якщо змінила банківську картку на нову, як з мене тепер будуть зніматися 30 грн за підписку?
EVGENIY 10:44
Інна, запитайте ось тут
Інна 10:45
*****, пишете як Постанові, у нас пройшло
***** 10:48
Інна, де Ви замовляли? я в них на сайті не бачу як купити і ціни
АЛІНКА 10:52
EVGENIY, в активі в незавершені капітальні інвестиції.
АЛІНКА 10:54
в річному звіті стояло так. а зараз не розумію, оскільки знято цю суму
EVGENIY 10:54
АЛІНКА, Акти незавершенка пасив кредиторка , тут не має цільового фінансування
АЛІНКА 10:55
відповідно мене цікавить ще чи якимось чином попаде в 2дс цього кварталу ця сума?
EVGENIY 10:55
шукайте куди ви поставили в актив те що було в пасиві по цільовому фінансуванню
EVGENIY 10:56
АЛІНКА, до 2 дс це не відноситься
АЛІНКА 10:56
EVGENIY, я так і зробила ,
АЛІНКА 10:57
а на накопичений фін результат
EVGENIY 10:57
АЛІНКА, не знаю що ви зробили але я вам вже тричі написав що у вас не сходиться актив з пасивом
EVGENIY 10:58
АЛІНКА, ну тоді зараз прибирайте цільове фінансування і коригуйте фінансувоий результат
Оксана 11:02
СДО нормально у всіхпрацює? У мене статус перепідписано вже годину...
Максім 11:10
Оксана, у мене так само
Марина 92 11:10
Оксана, у нас також щось висне, довго не грузилася сторінка, а тепер такий самий статус перепідписано
*-* 11:14
Оксана, така сама історія
Оксанка 11:14
і в мене висить перепідписаним
Оксанка 11:15
То що робити зі звітом про договір про закупівлю без використання електронної системи закупівель?
Оксанка 11:15
Виставляти чи ні?
*-* 11:34
Оксанка, пішло
Оксанка 11:35
*-*, вже отриманий
Інна 11:35
Оксанка, я не виставляю, в протоколі посилаюсь на п.3-8 розділу Х "Прикіневі та перехідні положення" Закону
Оксанка 11:37
Інна, дякую)
Лана 11:39
Оксана, на жаль, знов ненормально працює, статус "отримано" ...
Ірина 12:09
Доброго дня, таке питання чи друкуєте ви платіжки з голограмою з СДО? і якщо так то з якого періоду ви це робите
Еллена 12:12
Ірина, роблю це постійно, друкую на звороті "своєї" платіжки, щоб було видно хто й коли підписував, та коли було опрацьовано Казною
123 12:13
Еллена, а я друкую тільки з СДО. це неправильно?
Ліна 12:17
Доброго дня. Можливо хтось має бланк заявки на продовження казначейського ключа (додаток 3), поділіться будь ласка.
Галина 12:20
Доброго дня. Чи формує в когось Реєстр платіжних інструкцій по КЕКВ? В мене формує "0".
віка 12:21
як продовжуєть юридичні зобовязання по Нафтогазу у звязку з продовження договору до 31.03.2023
Ірина 12:21
123, ми друкуємо з програми , з тої в якій набираємо, але сьогодні взнали що можна друкувати з СДО, чи є це обов'язковим чи ні
віка 12:21
віка, ой до 30квітня 2023 а було до 31.03.2023 .
ЛЕСЯ 12:26
Доброго дня ! Підкажіть як платити премію за місяць березень у квітні, які брати до розрахунку робочі дні квітня чи березня?
Марина 12:36
ЛЕСЯ, березень
ЛЕСЯ 12:41
Марина, дякую
Еллена 12:42
123, не думаю, що то буде не правильно, так як у роздрукованій з СДО платіжці
Еллена 12:43
123, не думаю, що то буде не правильно, так як у роздрукованій з СДО платіжці теж є вся інформація: хто підписував та дати всіх "рухів" докумету
Оксана 12:47
Всім доброго дня!!! Підскажіть будьласка . періодику списання я роблю Дт 5511 Кт 2117? І в 2дс я показую витрати на виготовлення продукції? рядок 2020 і 2840?
Оксана 12:54
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, отримали благодійну допомогу (одяг) для подальшої передачі підопічним. На який рахунок його поставити?
юлія 13:04
Оксана, дивлячись від кого і в якій сумі отримане благодійку. Якщо в межах головного розпорядника один підхід, якщо від фізичних, приватних осіб осіб, інший підхід
Віка 6 ліцей 13:07
Доброго дня. Колеги, підкажіть, будь ласка, як списати програми, що обліковуються на рахунку 1211
Ніка 13:41
Добрий день! Не можу завізувати документи в СДО((підпис не вірний((
Галя 13:59
*****,купляли ось тут
Бух ЗДО 14:01
І знову "отриманий залишок" батьківської плати. Казначейство каже що ті суми мають бути як Кт 5512 і ніяку кредиторку /дебіторку по 6414 не чіпати
Бух ЗДО 14:02
а як тоді бути з обліком по кожній дитині ? Якщо кошти фактично надійшли, їх треба десь врахувати. Якийсь цирк з цим бюджетним облі ком
Ірина 14:13
Підкажіть будь ласка. Підрядник виконує ремонт огрожі спортмайданчика,сітку купили ми та передаємо йому по акту передачі,що далі, списувати сітку на фактичні?
Марія 14:16
Добрий день. Чи можна відшкодувати працівнику згідно авансового звіту оплату за елекронні довірчі послуги, якщо оплату здійснили через Дію і квитанцію надають в pdf?
АЛІНКА 14:21
EVGENIY, підкажіть будь ласка правильні проведення по коригуванні фін результату.
*-* 14:21
Ніка, знову щось роблять, мабуть, бо знову документи висять
EVGENIY 14:35
Бух ЗДО, я ж вам писав якщо так вимагають то робіть 2313 5512 і 5512 6414
EVGENIY 14:36
АЛІНКА, в кожному випадку вони різні, ваш випадок мені не вдалося зрозуміти скоріш за все у вас буде 5411 5512
марія 14:36
Кому вже прислали скан копію додаткової угоди з Нафтогаз трейдингу
Ірина 14:40
EVGENIY, Підкажіть будь ласка. Підрядник виконує ремонт огрожі спортмайданчика,сітку купили ми та передаємо йому по акту передачі,що далі, списувати сітку на фактичні?
EVGENIY 14:40
Ірина, я вам вже на формуі відпвів
Бух ЗДО 14:42
EVGENIY, з фін результату (Дт 5512) забирати не требабо їм потім при звірянні по накопичених фін.результатах не буде сходитися
ТОНЯ 14:51
Оксана, Юлія.(Хтось оплачував виготовлення тех.паспорту на будівлю? Як писали в призначенні платежу під 590 Постанову?) По спецфонду- оплата послуг сторонніх осіб.
ТОНЯ 14:53
Перепрошую , фахівців
EVGENIY 14:54
Бух ЗДО, кому їм? Ви ці кошти в форми 4-1 будете показувати як отриманий залишок ось вони їх і побачать як отриманий залишок
Ірина 14:56
EVGENIY, дякую!
123 15:11
Поновляла ключі податкової через їхній сайт. З ключем керівника і печатки все добре, а з ключем бухгалтера пише що немаю права підпису. А в квитанції до звіту пише що відсутня в реєстри юридичних осіб. Що робити?
Катерина 15:12
Працюючи черех програму СДО казначейство потрібно друкувати з системи реєстри фінансових та юридичних зобов'язань?
Вікторія 15:33
Добрий день. Авансову плату (Дт) можна закрити 5511-2117 (передплата дорівнює сумі акту)
марія 15:47
EVGENIY:прошу сказати, чи може керівник, який бере готівку, підписувати видатковий ордер, чи повинен підписати заступник.
Лариса 15:51
Добрий день Допоможіть з проводками. Були в 1 кварталі повернуті кошти за харчування дитини, які були отримані в прошлому році
Наталія 15:54
Добрий день. Підскажіть під яким кодом у об'єднаному звіті(дод.1) показати мобілізованого працівника( не педагога)? Дякую
EVGENIY 15:58
Вікторія, а чому не 8013 2117?
EVGENIY 15:59
Лариса, 6414 2313
Лариса 16:00
А результат прошлого року коригувати?
Лариса 16:01
В формі 4.1. відображено, як перераховано залишок
EVGENIY 16:02
Лариса, в тому році нарахували наприклад 100 грн 6414 7111, і надйшло 2313 6414 120, в цьому році повернули 20 грн 2313 6414 фінрезультат не чипається, я не знаю що там у вас було в нарахуваннях і отрмианнях тому точно сказати не можу
EVGENIY 16:04
Лариса, якщо в минулому році помилково нарахували 6414 7111 на 20 грн більше, то в цьому році знімаєте помилково нараховані 5512 6414 і повертаєте 6414 2313
EVGENIY 16:04
треба знати конкретно що там у вас, замало інформації
Вікторія 16:05
EVGENIY, дякую. Так і зробила у січні, а сьогодні щось перемкнуло. Це за газ розрахунки.
Лариса 16:06
Це переплата батьків. В формі 2-дс це не відображати?
Бух ЗДО 16:10
EVGENIY, кажу баланс і звіт про фін.результат .Коли казна перевіряє то звіряє накопичені фін рез. з спсианням ОЗ, отриманим залишком і поточним фінансовим рез. Тому якщо після Кт 5512 зробити Дт 5512 не буде по сумах сходитися
Бух ЗДО 16:11
Вроді такий варіант буде підходящий: Дт 2313 Кт 5512 (отриманий залишок) і одночасно зробити Дт 7111 Кт 6414
EVGENIY 16:11
Бух ЗДО, ну як це не буде сходитись якщо вони згортають і на фінрезлуьтат який був такий і залишається
EVGENIY 16:12
Бух ЗДО, такий варіант якщо є на 7111 що знімати
Бух ЗДО 16:14
EVGENIY, Є, будемо пробувати. Бо треба кредиторку по 6414 обовязково облікувати. Просто Дт 2313 Кт 5512 не підходить
Бух ЗДО 16:14
Це ж не якісь "безхозні " кошти
оля 16:18
доброго дня ! може у кого є наказ про доументообіг або візування????????
EVGENIY 16:21
Бух ЗДО, і дебеторку і кредиторку там може бути і те і інше на 6414, і їх може вам передадуть окремими актами по людях що ви знали хто вам винен і кому в винні ці кошти які вам передали
Бух ЗДО 16:21
Лариса, з батьківською платою такої мороки. Не просто все і так, а ще через бюджетні нюанси (отримані, перераховані залишки) ускладнюється ще більше. І ніяких нормальних розяснень немає
Бух ЗДО 16:22
EVGENIY, Вимагаємо окремий спец.випуск Бюджетної бухгалтерії суто по батьківській платі ! :)
Лариса 16:23
Так підтримую. Обов'язково потрібний спецвипуск
Бух ЗДО 16:24
Лариса, а як казна знала що то кошти минулого періоду? Ви щось писали в призначенні платежу?
EVGENIY 16:27
Лариса 16:27
Так в призначенні писали повернення коштів
Бух ЗДО 16:28
Лариса, значить треба зайвого не писати (що то минулий рік) і може було б простіше. (Якби то оплачувалося як повернення поточного року)
NeProzorro 16:33
Бух ЗДО, Лариса, значить не тільки з закупівлями у нас все складно і плутано, але і з іншими ділянками обліку. Справді нам ще до Європи дуже далеко. Немає чіткості і однозначності
Людмила 16:38
Добрий день колеги!!!! підкажіть будь-ласка,чи буде помилкою,якщо кошти від реалізації чорного металобрухту зараховані за кодом доходу 25010200? Дякую
EVGENIY 16:40
Людмила, так здається так і треба по цьому коду
Міла 16:43
а не на код ом 25010400
Людмила 16:46
В принципі 25010400 це дохід від реалізації активів,але кошти надійшли на на доходний рахунок 25010200,тож переживаю чи не буде це помилкою?
EVGENIY 16:54
а сорі я з ось цим переплутав
EVGENIY 16:54
треба по 25010400
Людмила 16:58
Дякую