Архів чату за 09.07.2021

Тут зберігається архів спілкування в чаті на порталі
Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10616
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 150 разів
Подякували: 1396 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Марина 07:44
Всем привет)))

Марина 07:44
Пятницааааа))))))))))))

ОМС 08:13
ВСЕМ ДОБРОЕ УТРО!!!))))

ОМС 08:13
Марина, о ДА!!!))))) Наконец-то!!!

Тат_яна 08:28
Доброе утро

Тоня 08:32
Доброго всім ранку та гарного дня. Скажіть, працівник (державна служба) працював за контрактом на період карантину з 01.01.2021, потім пройшов конкурс та з 01.05 прийнятий на роботу. Зараз їде у відпустку, який період враховувати з 01.01 чи з 01.05, якщо був факт звільнення та прийняття

Юляша 08:36
Добрий ранок! Закон про відпустки (батькові дитини) прийнято 9.05, а порядок надання затверджено 07.07. Чи правомірно надати відпустку батькові з 01.07?

ОМС 08:38
Юляша, вважаю, що з дня прийняття закону. Але на 100 не впевнена))))

Юляша 08:39
ОМС, дякую, теж сумніви

Провідний бухгалтер 08:46
Доброго ранку. Підскажіть будь ласка куди в балансі в активі і пасиві поставити печатку яка невведена в експлуатацію.

Елена 08:50
Провідний бухгалтер, а в чому різниця між введеною і невведеною в експлуатацію печаткою, в обох випадках вони обліковуються на 1113 рах.

Провідний бухгалтер 08:54
не обліковується на рахунку 1113 а на 1312 Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи

Елена 09:02
Провідний бухгалтер, капітальні інвестиції я в балансі в активі ставила на незавершені капітальні інвестиції, а в пасиві на цільове фінансування

Наталя 09:04
Підкажіть рахунок 7512 в кінці кварталу теж закривати на 5511?

Гуля 09:09
Добрий ранок, підскажіть купили принтер по КЕКВ 2210 сума 13000 грн. На який рахунок 1014 чи 1113?

Елена 09:09
Наталя, на кінець останнього робочого дня кварталу слід «закрити» рахунки доходів і витрат такими проводками: Дт 70, 71, 72, 73, 74, 75 — Кт 5511

Наталя 09:10
Елена, дякую

Галя 09:13
Елена, Добрий ранок! Якщо закриємо в кінці кварталу, то як тоді наступний звіт у казну звірити якщо він йде наростаючим

Гуля 09:16
Євгеній підскажіть Гулі

Юляша 09:17
8:36, у кого ще є відповідь?

Елена 09:18
Галя, беріть меморіальні ордери з проводками на закриття періоду за рік і звіряйте

Галя 09:26
Елена, А якщо я не закриваю,бо мені так зрочно, то що?

Галя 09:26
За яке чиС ло фінансує ФСС?

Vala 09:32
Доброго сонечного ранку. підскажить будь ласка в ф2-ДС в строке 2130 "інші доходи за необмінними операціями" нужно включати суму лікарняних, які надійшли за рахунок соцстраху? Дякую за відповідь

Елена 09:35
Галя, звіряйте тоді з головною книгою

Елена 09:37
Юляша, 8:36, раніше ніж закон вступить в силу його норми не діють

Катя 09:42
Добрий ранок, чи потрібно в 4ДФ показувати утримання по виконавчому листі, не аліменти?

Юляша 09:42
Елена, закон вступив в силу, але порядку надання не було. чи правомірно надавати відпустку після вступу закону в дію, але без порядку

GalinaS 09:44
Гуля, 2210-МНМА, 3110-ОЗ

Ира 09:45
Добрий ранок. Індексації педагогам рахуємо пропорційно навантаженню?

керр 09:47
Ира, так

керр 09:48
Юляша, що ж тим порядком таке передбачено що перешкоджає надати відпустку з 01.07.

Елена 09:48
Юляша, я вважаю, що можна надавати

Vala 09:49
питання 9,32 Vala підскажить

Вікторія 09:49
Доброго дня. Підскажіть, чи можна роботу на 1,25 ставки вважати суміщенням посад? (посада 0,25 вакантна), і як рахувати з\п - додатково 0,25 з мінімалки чи воно входить у мінімалку (оклад 3800)

Юляша 09:50
Елена, дякую

Елена 09:51
Вікторія, 0,25 з мінімалки

Юляша 09:54
керр, нічого не перешкоджає, лише те, що станом на 1.07 він не затверджений. а в Законі сказано, що порядок надання затверджується КМУ

Вікторія 10:00
Елена, дякую, так розумію, що це можна оформити суміщенням?

Елена 10:01
Вікторія, це буде внутрішне суміщення

Вікторія 10:03
Елена, дякую

Вікторія 10:06
Чи можна ФСР та соц.робітникам при виході у щорічну відпустку надати допомогу на оздоровлення підвищений посадовий оклад (15%) ?

Наталя т-ц 10:14
Вікторія, ми так ы надаэмо. в розмыры посадового окладу. а оклад формуэться зы ставки та пыдвищень

керр 10:15
Вікторія,суміщення передбачає проведення доплати %, яка враховується до МЗП

Вікторія 10:18
керр, Наталя т-ц, дякую, теж так вважаю, хотіла почути думку інших, просто доплата у % все рівно що доплата до мінімалки, працівник не побачить різниці, а роботи більше

керр 10:23
Вікторія, так з таким окладом сенсу у суміщені не має)

Галя 10:25
Вікторія, а якщо буде індексація, то може і побачить= з/п+%допл.+індекс.= N або з/п+(допл.МЗП-індекс.) можливо комусь вийде більше з/п у варіанті 1

Галя 10:28
За яке число фінансує ФСС?

Наталя т-ц 10:35
Вікторія, якщо посади різні-то це суміщення посад. а якщо посада одна-то це розширений обсяг робіт на 0,25

Наталя т-ц 10:37
або можно прийняти за сумісництвом на 0,25 і табелювати окремо

Наталя т-ц 10:37
бо 50% від 0,25 ставки-це зовсім нічого!

Вікторія 10:38
керр, я розумію, але приприйомі на роботу працівникові пообіцяли 1,25 ставки, він сподівається

Вікторія 10:39
Наталя т-ц, саме такий варіант я пропоную

Вікторія 10:41
ФСС фінансує 20.05

Галя 10:41
Вікторія, все залежить чи праціник буде 0,25 працювати у свій основний робочий час тоді зп входить МЗП, а якщо позаробочий час тоді 6000+1500=7500

Галя 10:41
Вікторія, дякую!

ОМС 11:01
Галя, нам сьгодні прийшли за 19.05.

Марина+ 11:08
Вопрос по уценке по сч.1013. Нужно ли корректировать сч.5111 при уценке здания? В корреспонденции прямых указаний на это нет. Но может это надо делать по аналогии со списанием? Т.к. теперь счет 5111 не равняется сумме счетов по ОЗ.

Іріша 11:30
Катя, якщо вони будуть перераховуватись приватному виконавцю, код 157

*** 11:31
Доброго дня! Підкажіть будь ласка)))) Казна всі платежі пропускає, чи є затримики?

*** 11:31
затримки)))

Света 11:35
затримки є

*** 11:35
Зрозуміло(((

*** 11:36
Колись таке вже було(((

бухгалтер 11:36
Света, а що не пропускають?

*** 11:36
незахищенка висить

Света 11:37
незахищен і видатки

татка 11:48
правильно я делаю: в медке доначисляю типом 13 декретчику за октябрь 2021 категория 42. программа пишет ошибка

бухгалтер 11:52
татка, скорее всего в октябре нужно желать с типом 13

ИРА 12:07
нужен тип 2

Вікторія 12:10
Євгеній, на форумі знайшла приклад обліку продуктів харчування за допомогою механізму обліку активів програми РБюджет - це Ваш продукт?

Юлия 12:19
татка, доплату ЕСВ за будущие месяца не платят. Вы должны были в октябре заплатить и показать в отчете за октябрь

татка 12:40
этот работник будет переходить в другую громадув июле

татка 12:41
в октябре ее у меня не будет

натли 12:52
здравствуйте.казна сообщила про змины до прнрммы мереж .версия 14-2 М от 07,07 где взять?

натли 12:52
ужас написала нужно***до программы мережи***

Олена 12:55
Добрий день, чи обов"язково списувати бензин по нормам наказу 43?

Анна 12:57
Олена, можна замовити розрахунок норм витрат палива, якщо норми по 43 наказу не підходять, або немає потрібного авто

Ганна 13:22
доброго дня! підскажіть будь ласка, як відобразаити нецільову матеріальну допомогу в Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податкiв - фiзичних осiб, i сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та його додатках

Тетяна В 13:26
Ганна, код 168

Ганна 13:29
Тетяна В, спасибо. А в каких додатках его показівать? 4ДФ и все. Или Еще где

Марина 13:30
Девочкиии в сопроводиловке на отчет пишите квартальна проміжна чи за півріччя?

Ганна 13:31
Марина: проміжна

Ганна 13:32
надаємо бюджетну проміжну звітність за перше півріччя 2021 року, яка містить :

Галина 13:32
Здрастуйте, скажіть будь ласка з КЕКВ 2730 я можу оплатити податок Особа не працює в нашій організацій.Так як організація називається відділ освіту, молоді та спорту мені перерахували з ОТГ гроші на винагороду на одну людину 62500 грн.

Марина 13:33
Ганна, спасибо)

Любов 13:34
Галина, ні, не можете

Галина 13:37
А з какого КЕКВ можно було

Юлия 13:37
татка: тогда может они должны будут доплатить. Потому как доплата ЕСВ платиться месяц в месяц

Галина 13:40
Треба було із 62500 грн. з КЕКВ 2730 профінанс.на винагороду 50312 грн.50 а різницю на 2111 12188 грн.так було правильно

Галина 13:42
Я уже оплатила 2730 на сумму 62500 без удержание.Єто нарушение?

Галина 13:47
???

Надія 14:10
Добрий день!Підкажіть будь ласка,стипендію дітям-сиротам у липні розраховувати за прожитковим мінімумом установленим на 1 січня чи на 1 липня?

керр 14:19
Надія, порядки 1045 і 1047 кажуть - прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року

1111 14:24
если принято в конце месяца нужно ли делать доначисление ЕСВ?

Надія 14:24
керр, Дякую

1111 14:25
а по 13 коду в отчете?

Леночка 14:46
1111, если 29 не нужно- не отработан весь месяц

Леночка 14:53
1111, я хотела сказать если29-го уволен

Відповісти

Повернутись до “Архів чату buhgalter.com.ua”