Архів чату за 11.10.2022

Тут зберігається архів спілкування в чаті на порталі
Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10668
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 150 разів
Подякували: 1398 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

EVGENIY 08:55
Доброго ранку

EVGENIY 08:55
Де всі? Я вчора весь день без світла просидів ((

Марина 08:59
Тут))))

Людмила 08:59
Добрий ранок.

Марина 08:59
Ми пів дня в подвалі))))

Людмила 09:00
Знову по всій країні тривога.

Марина 09:00
Вчорашній сценарій((((((

EVGENIY 09:02
Марина, та ні, не вчорашній, летить лише дві ракети

Марина 09:04
EVGENIY, та слава богу що хоч так....

Лілія 09:14
Чому Казна не відтермінує подачу звітності ? В звязку з ситуацією

Лілія 09:15
І взагалі- терміни реєситрації продовжити від 7 днів до 30 днів....

Наталі 09:20
Доброго ранку, слава ЗСУ, що добрий.

Наталя т-ц 09:23
тому,що це-казна. вони ж нелюди

Лілія 09:24
Наталя т-ц, можна на військовийчас баланс і річним зробити , а не квартальним

Лілія 09:24
Кому потрібні ці всі звіти і форми? Нікому...

EVGENIY 09:25
Наталя т-ц,

NeProzorro 09:26
Держава винна, бо не робить полегшень на військовий час. З закупівлями вже наробили... вспершу ніби спростили, а потім відновили спрощені від 50 тисяч...

Наталя т-ц 09:26
ну так ы э, це ж на власному досвыды доведено. ны одного разу не пышли назустрыч. хамство ы все.

NeProzorro 09:26
50 тисяч- це мізер. А мороки зі спрощеними купа

EVGENIY 09:26
назріває майдан

Новачок 09:28
EVGENIY, отримано залишок коштів по "гранти та дарунки" від вищестоящої при переході на самостійний облік. Яка проводка ?

EVGENIY 09:29
Новачок, в грантах і дарунках не буває отриманих залишків

Новачок 09:30
EVGENIY, вищестояща знайшла десь у себе залишки з часу коли вони централізовано вели облік

Новачок 09:31
Тепер перекинули нам на рахунок 3442 по коду доходів 25020100

Новачок 09:31
І куди його приліпити?

EVGENIY 09:31
Новачок, 2313 7511 у вас це буде як надходження звичайне

Новачок 09:36
EVGENIY, дякую. Геніально і просто. А ми вже думали на який рахунок нараховувати ті доходи і т п

EVGENIY 09:37
Новачок, по грантам і дарункам доходи не нараховуються

Новачок 09:37
Краще якби не було ні грантів ні дарунків, тільки клопіт потім для бухгалтера :))

*-* 09:46
В когось СДО працює ?? висять документи в статусі "Перепідписаний" і нікуди ..

вика 09:49
Да

вика 09:50
підкажить сервер податкової працює

EVGENIY 09:50
10 ракет летять йдіть в укриття

EVGENIY 09:51
вика, вчора писали що спеціально вимикали

Tatiana 09:53
Лілія, Я вам більше скажу. Мені сроки здачі звітності в ДКСУ 5 або 6 число.

Женя 09:59
Доброго дня, підкажіть у додатку 5, обєднаного звіту, потрібно показувати лише звільнених працівників чи й прийнятих?

Ірина 10:02
Tatiana, аби мир та спокій був. А звіти - то пусте, якось з ними вирішиться.

таня 10:05
доброго дня, працівник подав квиток на автобус до авансового звіту не заповнений (маршрут ,година відправлення і ціна), можна проставити вручну?

Женя 10:06
таня, да, ми так робимо

таня 10:13
Женя, дякую

Наталія Степанівна 10:13
Не зареєстровані в Казні останні накладні на продукти оприходувати Дт 1511 Кт 6211 чи ні ?

Наталія Степанівна 10:14
Бо списання цих продуктів пройшло (харчування в дит.садку)

EVGENIY 10:17
Наталія Степанівна, це ваш обов'язок провести їх в обліку, і ваш обов'язок зареєструвати ФЗ в казні

Наталія Степанівна 10:21
EVGENIY, накладні за остаттій тиждень вересня. Не реєстрували бо не встигали дати фінансуваня (заг фонд). Кредиторська як має бути? По даних казни чи обліку ?

EVGENIY 10:22
Наталія Степанівна, а що такого в кредиторскьій заборгованості поганого?

Галина 10:22
У кого небудь проходить оплата лікарняних по СДО ?

Наталія Степанівна 10:22
EVGENIY, питання чому є. Бо казна каже що кредиторська тільки по їхніх даних має бути

EVGENIY 10:22
Наталія Степанівна, ви повинні були реєструвати в казні навіть якщо коштів не дали, вам яка різниця? Дадуть в цьому місяці і проплатите, кредторка не заборонена

EVGENIY 10:23
Наталія Степанівна, і так ви як бухгалтер по перше повинні провести в обліку проводками оприбуткування, далі зареєструвати в казні фінансові зобов'язання

Наталія Степанівна 10:23
EVGENIY, ну добре, а за останній робочий день місяця ? Не встигається зареєструвати, поки накладні опрацюють

Марина 10:23
Наталія Степанівна, ви провели їх по бух обліку а не реєстрували фін зобов♥9язання , я так зрозуміла?

Любов 10:23
Галина, була тривала затримка, але кінець картала Казна закрила

EVGENIY 10:24
Наталія Степанівна, реєструйте протягом семи днів

Наталія Степанівна 10:24
EVGENIY, що спершу і обовязково? Бух облік чи казна ?

Наталія Степанівна 10:24
Реєстрація

EVGENIY 10:24
Наталія Степанівна, як ви можете зареєструвати в казні не провівши по бухобліку?

Марина 10:25
Наталія Степанівна, та навпаки вийшло

Марина 10:25
EVGENIY, навпаки вийшло

Наталія Степанівна 10:25
Розходження між кредиоркою по казні і по обліку буде. Як пояснити ?

Марина 10:25
EVGENIY, я так розумію що в обліку є а в казні ні

Оксана\я 10:26
Добрий день,підкажіть ,ОМС , не вистачає коштів на виплату мат доп на оздоровлення,як вірно прописатив положенні ,можливо хтось уже писав, поділіться,дякую

Марина 10:26
Наталія Степанівна, а в и встигаєте тепер реєструвати їх в казні??? 7 днів не пройшло?

Наталія Степанівна 10:26
Марина, нема поки що ніде. Тому питаю. Чи має йти з казною сума кредиторки чи можна (і треба) брати на прихід без реєстрації в казні?

Наталія Степанівна 10:26
Марина, зареєстрували в жовтні

EVGENIY 10:26
Наталія Степанівна, скажіть правду це був останній день а то ви пишите що продукти вже і списали

керр 10:27
Оксана\я, що саме хочете прописати в положені?

Наталія Степанівна 10:27
кілька останніх днів вересня

Марина 10:27
Наталія Степанівна, я вважаю можно... в бух обліку ви повинні реєструвати своєчасно, якщо здійснилась операція ви проводите в обліку, а на реєстрацію в казні є 7 днів

Наталія Степанівна 10:28
А пояснити різницю в сумах кредиторки для казни як?

EVGENIY 10:28
Наталія Степанівна, проведіть в бухобліку 1 жовтнем

Марина 10:28
Наталія Степанівна, наприклад накладна 30.09 ви провели в обліку, а в казні ви можете і 5.10 реєструвати

EVGENIY 10:28
Наталія Степанівна, так і пояснюєте що в останніх днях отримали продукти а зареєстрували ФЗ в жовтні, це не заборонено

Марина 10:29
Наталія Степанівна, тому ж в ф7 колонка заборгованість вручну і проставляється...

Наталія Степанівна 10:29
EVGENIY, Марина, в квартальні звітності на казну це розходження треба буде якось поясню вати?

Tatiana 10:30
Наталія Степанівна, Нам акти ставляють останім числом, і надають в наступному місяці. Ми на них ставимо вхідний і проводимо в бух. та в казні.

EVGENIY 10:30
Наталія Степанівна, в фінансовій звітності у вас не буде ніяких розбіжностей

Галина 10:31
Любов, мабуть будуть висіть до кінця року як і в цьому кварталі.А в якій формі звітності їх вілображати,якщо і справді зависнуть на кінець місяця?

Поліна 10:31
Доброго дня .скажіть будьласка скільки днів можна брати відпустки за свій рахунок під час війни? (працівник не впо і на території України знаходиться)Дякую

Оксана\я 10:31
керр,мат доп на оздоровленя обовязкова виплата ,хочемо прописати , що ця допомога не виплатиться через відсутність коштів

Марина 10:32
Наталія Степанівна, ніяк, але казна буде вимагати... то можете написати що документ отримано в останній день а на реєстрацію у вас є 7 днів по інструкції

Наталія Степанівна 10:37
дякую всім.

керр 10:37
Оксана\я, звідки взяли що обов'язкова виплата?! якщо так, то як можете своїм рішенням змінити зміст нормативного акту, який має більшу юридсилу. Для чого такі "правки" якщо вони ніяким чином не спростують право на таку виплату передбачену НПА,. не видно сенсу в такому. не має коштів не платимо

111 10:39
Заробітна плата виплачується два рази на місяць. Працівник пішов у відпустку з кінця вересня до кінця жовтня. Як бути з авансом?

Марина 10:40
Доброго дня. Підкажіть буль ласка, якщо є кредиторська заборгованість з ліиня 2022 року, чи треба подавати додаток 16 до наказу 44

EVGENIY 10:42
111, авансу не буде ви його виплатили в отпускні

Алла 10:42
Підскажіть,працівник прийшов на роботу 3 жовтня,а звільняється 14 жовтня,це 1 день компенсації.Як порахуватит компенсацію? 6700*12/362 ?

Любов 10:42
111, аванс нараховується за фактично відпрацьовані, у вас їх немає

Алла 10:43
6700*12/357 ?

111 10:44
EVGENIY, дякую.

Оксана\я 10:49
керр, дякую

Женя 10:51
Поліна, до 90 к.д.

керр 10:54
Поліна, крайній термін перебування у відпустці без збереження на період військового стану це день оголошення про його закінчення ч.3 ст.12 ЗУ2136

Мария 11:02
Доброго дня. Піідкажіть , чи можливо зараз заключати договір на 100% попередню оплату за поштові марки, чи пропустить казна?

Галина 11:03
Добрий день! Підскажіть, чи потрібно у звіті ЄСВ ставити к-ть днів перебування в трудових відносинах військовим , якщо середній не платимо?

керр 11:04
Галина, вони ж виконують держобовязок у робочий час, це ж невідпрацьований час, і трудові відносини тривають

Галина 11:08
керр, дякую

Алла 11:37
керр, скажіть, будь ласка, заповнюємо лише кількість днів перебування у трудових відносинах ,без суми?

спорт Ліля 11:53
по лікарняним пройшли тільки податок і військовий,а сумма на руки зависла,у когось таке було?

спорт Ліля 11:53
по ФСС

ФСН 12:22
Вітання всім!!! Нарешті світло дали.

Юлія 12:27
спорт Ліля, зараз у всіх так

Tatiana 13:29
Мария, Для попередньої оплати, для мене, мені потрібний дозвіл вищестоячої.

Оксана 14:56
підкажіть чи показувати мобілізованого працівника в звітності з ЄСВ, якщо виплат йому не було у серпні і вересні ?

керр 15:04
Оксана, звісно, він ж не звільнений з роботи, щоб його не показувати

Оксана 15:09
керр,тобто показати код 47 і кількість днів перебування у трудових відносинах?

Новичок 15:10
EVGENIY, В установі простій нараховуємо 2/3 окладу з урахуванням обов`язкових надбавок +(ранг+вислуга). 2/3 оклаlу зрозуміло, а як бути з нарахуванням рангу?

EVGENIY 15:14
Новичок, так само і вони 2/3 скоріш за все

Новичок 15:19
EVGENIY, тобто якщо ранг 200 , то 200*2 та ділим на 3=133,33

EVGENIY 15:19
Новичок, да

Новичок 15:20
EVGENIY, Дякую вилике!

ЗДО бух 16:33
залишки переплати по батьківській платі (Кт 6414) в бюджетній звітності куди прописувати? В додаток 7 чи в додаток 20 ?

EVGENIY 16:37
ЗДО бух, а чому ви їх називаєте залишками? а не просто переплата? в додатку 7 є 10 строка для переплати і не доплати батьківської плати і платних послуг

ЗДО бух 16:42
EVGENIY, зробіть при нагоді якийсь гарний спец випуск на тему обліку з ЗДО (харчування, батьківська плата, особливості звітності і інше)

EVGENIY 16:44
ЗДО бух, по таким послугам у вас може бути одночасно і переплата і не доплата тобто на рахунку 6414 буде залишок і в дебеті в кредиту ось ці залишки і ставлять в додаток 7 в 10 строку і в дебіторську і кредиторську

EVGENIY 16:47
ось і весь спецвипуск )))

ЗДО бух 16:48
Чекаємо з нетерпінням спец випуску. Бо давно на ці теми ніяких статей не було на Бюджетній бухгалтерії. Перешукали що могли

ЗДО бух 16:50
На форумі тема є, але хотілося биактуальної інформації

EVGENIY 16:52
ЗДО бух, ніяких докорінних змін не відбувалося в цих питаннях все як і було

ЗДО бух 17:47
EVGENIY, у ФІТ-Бюджеті є функція (модуль) обліку батьківської плати і харчування?

EVGENIY 17:55
ЗДО бух, поки що не має, але облік такої плати можна вести або загальними оборотами або ж вручну по кожній людині якщо треба просто не автоматизовано ще, але в планах стоїть

Відповісти

Повернутись до “Архів чату buhgalter.com.ua”