Картки аналітичні/фактичні
- QWERTY_ubr
- Квартирант
- Повідомлень: 71
- З нами з: 28 листопада 2010, 23:48
- Регіон: Житомирская Область
- Звідки: Коростышев
АНАЛІТИЧНІ назва установи не проставляється по місяцях
ФАКТИЧНІ старі КЕКВ +назва установи... + запаролити підсумкові ячейки
ФАКТИЧНІ старі КЕКВ +назва установи... + запаролити підсумкові ячейки
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10610
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
Картку виправив щось пошвидив з викладанням, тільки не ставив захист, як буде час виставлю і захист!
Ще згідно Наказу №100 необхідно вести дуже "мудру"КНИГУ ОБЛІКУ АСИГНУВАНЬ ТА ПРИЙНЯТИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ .Не пробували придумати щось з нею???
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10610
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
Вона в мене є але підлаштована саме під мою установу, все збираюсь принести з роботи та постійно забуваю, але в ній все одно треба самому для себе підлаштовувати формули та кількість строк!
Та підлаштувати під себе - це вже простіше.Бо веду в ексельці з мнімальними формулами,парус в мене її не формує.Якщо не важко - принесіть ,будь-ласка,щоб глянути на Ваш варіант.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10610
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
Чуть позже, над ней чуть поработать надо, я даже начал доводить до ума но как всегда времени мало :(, просто к примеру у меня небыло никогда ни кекв 1132 1133 1150 ни 1172 1171 1300 и т.д. поэто для себя я её сделал только под свои КЕКВ поэтому как бы всем она не подойдёт, вобщем как только доведу до ума обязательно поделюсь
Здраствуйте дорогие коллеги! Я вот тоже вливаюсь в ваши ряды и загрузила карточки аналит.учета фактич.расходов. Только вот каждую формулу приходится проENTERить. Может нужно что-то проще сделать. Подскажите пожалуйста.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10610
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
- alla-drejko
- Мешканець
- Повідомлень: 156
- З нами з: 10 квітня 2011, 21:57
- Регіон: Хмельницкая область
Чи обов"язково вести "Оборотну відомість розрахунків з постачальниками та підрядниками" (наприклад:РЕМ ,ПВКГ,благоустрій),якщо так ,то який документ зобов"язує?Хто що має?
- ssvet_ubr
- Мешканець
- Повідомлень: 209
- З нами з: 07 липня 2011, 17:37
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 5 разів
Допоможіть, розібратися як в екселі заповнювати КНИГУ ОБЛІКУ АСИГНУВАНЬ ТА ПРИЙНЯТИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.
Там де кошторис - питань немає. А щодо зобов"язань: як можна вивести залишок кошторисних призначень після кожної угоди? Сплата зобов"язання - що туди ставити, якщо наприклад реєструємо річну суму договору 1162 чи 1163. Можливо є хоча б зразок у когось - скиньте будь-ласка!
Там де кошторис - питань немає. А щодо зобов"язань: як можна вивести залишок кошторисних призначень після кожної угоди? Сплата зобов"язання - що туди ставити, якщо наприклад реєструємо річну суму договору 1162 чи 1163. Можливо є хоча б зразок у когось - скиньте будь-ласка!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10610
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
Залишок кошторисних буде ВАШ КОШТОРИС МІНУС СУМА ПО ДОГОВОРУ, я в сплату ставлю річну суму яку сплатили! Завтра принесу свою з роботи подивитесь, але як ії вести не має жодних роз'ясненнь головне щоб була тому можливо і я не вірно роблю!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10610
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
Ловите, но это лично моё это необязательно правильно, как понял так и вёл
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
-
- Квартирант
- Повідомлень: 69
- З нами з: 01 лютого 2012, 13:56
- Регіон: Черниговская Область
- Звідки: Борзна
ПРО КНИГУ ОБЛІКУ АСИГНУВАНЬ ТА ПРИЙНЯТИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ: Скажіть, а можна так: КОШТОРИС МІНУС СУМА ПО РОЗРАХУНКУ НА РІК, оскільки ми юр. зоб. реєстрували на рік згідно власного розрахунку, бо наприклад, договір 2006 року в казні не реєстрували.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10610
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
Инна1990, можно напевно, я ж казав інструкцій не має головне щоб ці форми у вас були
- tinamar
- Мешканець
- Повідомлень: 459
- З нами з: 06 жовтня 2011, 10:39
- Регіон: Полтавская область
- Звідки: Полтавська область
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 6 разів
Як можна вивести залишок кошторисних призначень після кожної угоди в розрізі місяця в цих же бланках, від річних віднімається, а помісячно буває не вистачає асигнувань з урахуванням змін (прощитуюсь)?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10610
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
tinamar, ну вобще то зобовьязання берутся в межах кошториса т.е. именно в пределах годовых планов!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10610
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
ptica, ну логика была такая, если в 57 наказе посмотреть КОШТОРИС то там стоят коды 250100 и 250200 (что не соответсвует Бюдж класификации кстати), а так как довидка это змины до кошториса то как бы логично что там тоже такие коды должны стоять думаю можно и так и так писать будет ясно всем!!
- Вікторія_ubr
- Мандрівник
- Повідомлень: 30
- З нами з: 28 жовтня 2011, 10:15
- Регіон: Закарпатская область
- Звідки: Ужгород
- Дякував (ла): 2 рази
- Irischa
- Новачок
- Повідомлень: 5
- З нами з: 18 лютого 2013, 00:53
- Регіон: Николаевская Область
- Звідки: Николаев
В картці обліку фактичних КЕКВ 2270 не сумується до КЕКВ 2200, а КЕКВ 2200 сумується до КЕКВ 2100
Добавлено (05.04.2013, 11:01)
---------------------------------------------
А якщо в карточці фактичних потрібен КЕКВ 2270?
Добавлено (05.04.2013, 11:01)
---------------------------------------------
Вибачте, потрібен не 2270, а 2730
Добавлено (05.04.2013, 11:01)
---------------------------------------------
А якщо в карточці фактичних потрібен КЕКВ 2270?
Добавлено (05.04.2013, 11:01)
---------------------------------------------
Вибачте, потрібен не 2270, а 2730
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10610
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
Irischa, Картка ведеться щомісячно в розрізі кодів економічної класифікації видатків.
Ну на сайте они как пример, я свои выложил у меня просто нет 2730, можете себе добавить и формулы поправить и поделится со всеми а я выложу на сайте
Кстати для всех в екселе к примеру в карточках можно выделить все 12 листов и исправлять в них одновременно на всех
Ну на сайте они как пример, я свои выложил у меня просто нет 2730, можете себе добавить и формулы поправить и поделится со всеми а я выложу на сайте
Кстати для всех в екселе к примеру в карточках можно выделить все 12 листов и исправлять в них одновременно на всех
-
- Квартирант
- Повідомлень: 80
- З нами з: 20 листопада 2012, 16:44
- Регіон: Сумская Область
- Звідки: Сумы
Підкажіть, будь ласка, на зворотньому боці картки аналітичного обліку фактичних видатків потрібно вказувати відшкодовані видатки. Яким саме чином вони можуть відшкодовуватись? Я так зрозуміла, що відшкодовані фактичні видатки повинні дорівнювати касовим видаткам. Чи правильні мої думки? Допоможіть розібратися Дякую
- mulberry
- Місцевий
- Повідомлень: 527
- З нами з: 09 серпня 2012, 10:33
- Регіон: Cortés
- Звідки: Barrio San Antonio
- Подякували: 2 рази
Лилия210490,
На зворотньому боці показуються видатки по кт 80-х рахунків (витратних), як то: відшкодована плата за телефон, енергоносії та ін.кошти, які згідно із чинним законодавством відносяться на відшкодування касових видатків. Відшкодовані суми за кожним КЕКВ (із 1-го чи /та 2-го меморіального ордеру) повинні співпадати із сумами відшкодованих фактичних видатків в розрізі КЕКВ. Для контролю, власне, і створена Картка аналітичного обліку фактичних видатків, зокрема, її зворотній бік. Якраз загальний підсумок (з початку року) цієї картки має співпадати із дт (сальдо)80-х рахунків по Журналу-Головній.
-зовсім необов"язково, і скоріш за все саме ТАК буває рідкоЦитата писав:що відшкодовані фактичні видатки повинні дорівнювати касовим видаткам
На зворотньому боці показуються видатки по кт 80-х рахунків (витратних), як то: відшкодована плата за телефон, енергоносії та ін.кошти, які згідно із чинним законодавством відносяться на відшкодування касових видатків. Відшкодовані суми за кожним КЕКВ (із 1-го чи /та 2-го меморіального ордеру) повинні співпадати із сумами відшкодованих фактичних видатків в розрізі КЕКВ. Для контролю, власне, і створена Картка аналітичного обліку фактичних видатків, зокрема, її зворотній бік. Якраз загальний підсумок (з початку року) цієї картки має співпадати із дт (сальдо)80-х рахунків по Журналу-Головній.
-
- Новачок
- Повідомлень: 4
- З нами з: 06 грудня 2013, 21:44
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
-
- Новачок
- Повідомлень: 7
- З нами з: 05 лютого 2014, 13:01
- Регіон: Севастополь
- Звідки: Севастополь
Подскажите, нужно ли нам вести карточку аналитического учета кассовых расходов, если у нас нет операций с наличными. Или здесь ведется учет кассовых расходов по 675 счету? Тогда что заполнять в оборотной стороне карточки "Відшкодовано видатків за кодами економічної класифікації".
-
- Новачок
- Повідомлень: 9
- З нами з: 30 березня 2011, 20:51
- Регіон: Донецкая Область
- Звідки: Донецк
В карточке отражаются все расходы по регистрационному счету (по выпискам казначейства), из нее вы данные переносите в отчет по ф.2м,2д. Возмещено расходов - ставите если было восстановление кассовых расходов (т.е. возврат средств на регистрационный счет). Вести ее должны.