Дякую за відповідь. EVGENIY коли пробувала внести коригування дт 5512 кт 5111 на суму зносу дає в результаті дебетовий залишок рахунків 5511 і 5512 тобто неможливо визначити фін результат, чи може бути таке що краще коригувати Дт 5511 Кт 5111 тоді виходить профіцит?EVGENIY писав:Вона вам дасть те що ваш облік буде відповідати плану рахунків та стандартам бухобліку! Адже внесений капітал дорівнює первинній вартості! Тобто 5111=10+11 (без безоплатно отриманих), якщо зробити проводку про яку ви питаєте то і баланс у вас зійдеться!Natka_030993@ukr.net писав:підкажіть будь ласка чи можна зробити корегуючу проводку Дт 5512 Кт 5111 на суму зносу станом на 01.01.2017 в 3 кварталі? і що вона нам дасть в кінцевому результаті бо так і до кінця нерозумію... а при здачі звітності була велика проблема з тою амортизацією... і тепер намагаємось виправити ситуацію. Буду дуже вдячна за відповідь
Облік та списання матеріальних цінностей
-
Natka_030993@ukr.net
- Новачок

- Повідомлень: 7
- З нами з: 26 листопада 2015, 08:39
- Регіон: Львовская область
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Чому це не можливо визначити фінрезультат? В балансі фінрезультат может бути з мінусом!Natka_030993@ukr.net писав:Дякую за відповідь. EVGENIY коли пробувала внести коригування дт 5512 кт 5111 на суму зносу дає в результаті дебетовий залишок рахунків 5511 і 5512 тобто неможливо визначити фін результат, чи може бути таке що краще коригувати Дт 5511 Кт 5111 тоді виходить профіцит?EVGENIY писав:Вона вам дасть те що ваш облік буде відповідати плану рахунків та стандартам бухобліку! Адже внесений капітал дорівнює первинній вартості! Тобто 5111=10+11 (без безоплатно отриманих), якщо зробити проводку про яку ви питаєте то і баланс у вас зійдеться!Natka_030993@ukr.net писав:підкажіть будь ласка чи можна зробити корегуючу проводку Дт 5512 Кт 5111 на суму зносу станом на 01.01.2017 в 3 кварталі? і що вона нам дасть в кінцевому результаті бо так і до кінця нерозумію... а при здачі звітності була велика проблема з тою амортизацією... і тепер намагаємось виправити ситуацію. Буду дуже вдячна за відповідь
-
Natka_030993@ukr.net
- Новачок

- Повідомлень: 7
- З нами з: 26 листопада 2015, 08:39
- Регіон: Львовская область
Як бути з Формою 2 Довідка відповідності показників фактичних видатків з касовими оскільки при її заповнені фатичні видатки затягуються автоматично а туди входить і 8014 і 8411 і в кінцевому результаті довідка не сходиться на ті дві суми ... як показавши 8411 і 8014 в 2дс не показувати її в Формою 2 Довідка відповідності показників фактичних видатків з касовими оскільки. Логіки того звіту нерозумію залишки затягуться тільки запасів а в видатки плюсується ще суми витрат повязаних з ОЗ (їхня закупівля і амортизація)
-
Natka_030993@ukr.net
- Новачок

- Повідомлень: 7
- З нами з: 26 листопада 2015, 08:39
- Регіон: Львовская область
дефіцит це ДТ 5512 Кт 5511 , а в мене получається Дт 5512 і ДТ 5511 як порахувати може чогось до кінця нерозумію ?EVGENIY писав:Чому це не можливо визначити фінрезультат? В балансі фінрезультат может бути з мінусомNatka_030993@ukr.net писав:Дякую за відповідь. EVGENIY коли пробувала внести коригування дт 5512 кт 5111 на суму зносу дає в результаті дебетовий залишок рахунків 5511 і 5512 тобто неможливо визначити фін результат, чи може бути таке що краще коригувати Дт 5511 Кт 5111 тоді виходить профіцит?EVGENIY писав:Вона вам дасть те що ваш облік буде відповідати плану рахунків та стандартам бухобліку! Адже внесений капітал дорівнює первинній вартості! Тобто 5111=10+11 (без безоплатно отриманих), якщо зробити проводку про яку ви питаєте то і баланс у вас зійдеться!Natka_030993@ukr.net писав:підкажіть будь ласка чи можна зробити корегуючу проводку Дт 5512 Кт 5111 на суму зносу станом на 01.01.2017 в 3 кварталі? і що вона нам дасть в кінцевому результаті бо так і до кінця нерозумію... а при здачі звітності була велика проблема з тою амортизацією... і тепер намагаємось виправити ситуацію. Буду дуже вдячна за відповідь
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Вот вам живой пример! На начало года ві перенесли по рекомендациям! ОС - 10000 грн, износ 4000!
Как видите финрезультат это сальдо двух счетов 5511 и 5512 в нашем случае это Дт 5512 + Дт 5511! Если сальдо будет кредитовым то результат будет с плюсом!
Как видите финрезультат это сальдо двух счетов 5511 и 5512 в нашем случае это Дт 5512 + Дт 5511! Если сальдо будет кредитовым то результат будет с плюсом!
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
-
Natka_030993@ukr.net
- Новачок

- Повідомлень: 7
- З нами з: 26 листопада 2015, 08:39
- Регіон: Львовская область
і в мене так виходить тому я запуталась бо за рахунок тої проводки в мене збільшується збиток який і так великий ( бо за пів року велика сума амортизації на майно 1114 отримане в минулих роках ) а якщо я роблю Дт 5511 Кт 5111 то виходить профіцит і так як би все добре)... неможу зрозуміти як виправити ситуацію. І ще проблема з відображенням 8014 і 8411 в звітності несходиться Ф2 (звіряння фактичних і касових) на ті сумиEVGENIY писав:Вот вам живой пример! На начало года ві перенесли по рекомендациям! ОС - 10000 грн, износ 4000!
Как видите финрезультат это сальдо двух счетов 5511 и 5512 в нашем случае это Дт 5512 + Дт 5511! Если сальдо будет кредитовым то результат будет с плюсом!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
До чого тут ЗБИТОК??? І шо з того що збільшується профіцит??? Він вам заважає якось? За нього штраф?? Така логіка нового плану рахунків, уявіть шо ви нова установа і працюєте по новому плану рахунків з самого початку, у вас що не буде профіциту?? Чи щось буде по іншому??Natka_030993@ukr.net писав:і в мене так виходить тому я запуталась бо за рахунок тої проводки в мене збільшується збиток який і так великий ( бо за пів року велика сума амортизації на майно 1114 отримане в минулих роках ) а якщо я роблю Дт 5511 Кт 5111 то виходить профіцит і так як би все добре)... неможу зрозуміти як виправити ситуацію. І ще проблема з відображенням 8014 і 8411 в звітності несходиться Ф2 (звіряння фактичних і касових) на ті сумиEVGENIY писав:Вот вам живой пример! На начало года ві перенесли по рекомендациям! ОС - 10000 грн, износ 4000!
Как видите финрезультат это сальдо двух счетов 5511 и 5512 в нашем случае это Дт 5512 + Дт 5511! Если сальдо будет кредитовым то результат будет с плюсом!
-
kalinka-1992
- Новачок

- Повідомлень: 9
- З нами з: 01 лютого 2016, 11:38
- Регіон: Сумская область
Підкажіть будь-ласка по якій формі акту потрібно списувати канцелярські товари, а по якому будівельні матеріали?
-
Калугина Ирина
- Новачок

- Повідомлень: 3
- З нами з: 06 червня 2017, 11:34
- Звідки: Ukraine, Kherson
Добрий вечір!
Допоможіть, будь-ласка, з проводками і меморіальними ордерами. Фінансування по загальному фонду.
В серпні ми купили печатку - 490,00 грн. та канцелярію - 403,50 грн.
М/о №2
Д 2313 К 7011 - 893,50 - отримали бюджетне асигнування
Д 6211 К 2313 -893,50 - перерахували кошти постачальникам
М/О №6
Д 6211 К 2313 - 893,50 проплата
Д 1812 К 6211 - 403,50 оприбуткування канцелярії
Д 1312 К 6211 - 490,00 оприбуткування печатки, внесення на капітальні інфестиції
Д 7011 К 5411 - 893,50 цільове фінансування з бюджету
М/О № 9
Д 1113 К 1312 - 490,00 ввели в експлуатацію печатку
Д 5411 К 5111 - 490,00 створили фонд, внесений капітал із цільового фінан-ня
Д 8014 К 1412 - 245,00 нарахували 50% зносу
М/О №10
Д 8013 К 1812 - 403,50 списали витрати на канцелярію
Д 5511 К 8013 - 403,50 закрили витрати
Допоможіть, будь-ласка, з проводками і меморіальними ордерами. Фінансування по загальному фонду.
В серпні ми купили печатку - 490,00 грн. та канцелярію - 403,50 грн.
М/о №2
Д 2313 К 7011 - 893,50 - отримали бюджетне асигнування
Д 6211 К 2313 -893,50 - перерахували кошти постачальникам
М/О №6
Д 6211 К 2313 - 893,50 проплата
Д 1812 К 6211 - 403,50 оприбуткування канцелярії
Д 1312 К 6211 - 490,00 оприбуткування печатки, внесення на капітальні інфестиції
Д 7011 К 5411 - 893,50 цільове фінансування з бюджету
М/О № 9
Д 1113 К 1312 - 490,00 ввели в експлуатацію печатку
Д 5411 К 5111 - 490,00 створили фонд, внесений капітал із цільового фінан-ня
Д 8014 К 1412 - 245,00 нарахували 50% зносу
М/О №10
Д 8013 К 1812 - 403,50 списали витрати на канцелярію
Д 5511 К 8013 - 403,50 закрили витрати
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
Калугина Ирина писав:Добрий вечір!
Допоможіть, будь-ласка, з проводками і меморіальними ордерами. Фінансування по загальному фонду.
В серпні ми купили печатку - 490,00 грн. та канцелярію - 403,50 грн.
М/о №2
Д 2313 К 7011 - 893,50 - отримали бюджетне асигнування
Д 6211 К 2313 -893,50 - перерахували кошти постачальникам
М/О №6
Д 6211 К 2313 - 893,50 проплата
Д 1812 К 6211 - 403,50 оприбуткування канцелярії
Д 1312 К 6211 - 490,00 оприбуткування печатки, внесення на капітальні інфестиції
Д 7011 К 5411 -893,50490,00цільове фінансування з бюджету- Це проводка називається ось так "Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 "Основні засоби" до 6 МО вона не має відношення, скоріш за все її в 17 треба
Подробиці:
М/О № 9(В 9 МО вибуття та переміщення)17
Д 1113 К 1312 - 490,00 ввели в експлуатацію печатку
Д 5411 К 5111 - 490,00створили фонд, внесений капітал із цільового фінан-ня - Поняття фондів вже не існує, це внесений капітал
Д 8014 К 1412 - 245,00 нарахували 50% зносу
М/О №10
Д 8013 К 1812 - 403,50 списали витрати на канцелярію
МО 17
Д 5511 К 8013 - 403,50 закрили витрати
Д 5511 К 8014 - 245,00
-
Калугина Ирина
- Новачок

- Повідомлень: 3
- З нами з: 06 червня 2017, 11:34
- Звідки: Ukraine, Kherson
EVGENIY, ВЕЛИКЕ ВАМ ДЯКУЮ! Я все не могла зрозуміти, як закрити витрати - не вистачало цих 2 останніх проводок в 17 ордері.
-
Ol4ik.kis
- Мешканець

- Повідомлень: 163
- З нами з: 27 січня 2017, 14:44
- Регіон: Луганская область
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 6 разів
скажите пожалуйста, проводка Д 5511 К 8013 делается каждый раз при списании МШП?EVGENIY писав:Калугина Ирина писав:Добрий вечір!
Допоможіть, будь-ласка, з проводками і меморіальними ордерами. Фінансування по загальному фонду.
В серпні ми купили печатку - 490,00 грн. та канцелярію - 403,50 грн.
М/о №2
Д 2313 К 7011 - 893,50 - отримали бюджетне асигнування
Д 6211 К 2313 -893,50 - перерахували кошти постачальникам
М/О №6
Д 6211 К 2313 - 893,50 проплата
Д 1812 К 6211 - 403,50 оприбуткування канцелярії
Д 1312 К 6211 - 490,00 оприбуткування печатки, внесення на капітальні інфестиції
Д 7011 К 5411 -893,50490,00цільове фінансування з бюджету- Це проводка називається ось так "Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 "Основні засоби" до 6 МО вона не має відношення, скоріш за все її в 17 треба
Подробиці:
М/О № 9(В 9 МО вибуття та переміщення)17
Д 1113 К 1312 - 490,00 ввели в експлуатацію печатку
Д 5411 К 5111 - 490,00створили фонд, внесений капітал із цільового фінан-ня - Поняття фондів вже не існує, це внесений капітал
Д 8014 К 1412 - 245,00 нарахували 50% зносу
М/О №10
Д 8013 К 1812 - 403,50 списали витрати на канцелярію
МО 17
Д 5511 К 8013 - 403,50 закрили витрати
Д 5511 К 8014 - 245,00
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10801
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1410 разів
- Контактна інформація:
проводка Д 5511 К 8013 это проводка закрытия РАСХОДОВ она делается тогда же когда вы будете закрывать счета 8011 8012 8013 8014 и так далее, и она отношения к списанию МШП не имеет!
-
Ol4ik.kis
- Мешканець

- Повідомлень: 163
- З нами з: 27 січня 2017, 14:44
- Регіон: Луганская область
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 6 разів
я поняла! спасибо!EVGENIY писав:проводка Д 5511 К 8013 это проводка закрытия РАСХОДОВ она делается тогда же когда вы будете закрывать счета 8011 8012 8013 8014 и так далее, и она отношения к списанию МШП не имеет!