Нарахування зносу від а до я.
- Nusha1111
- Мандрівник
- Повідомлень: 11
- З нами з: 30 січня 2014, 18:05
- Регіон: Львовская Область
- Звідки: Львов
Здравствуйте, всех поздравляю с Новым годом и наступающим Рождеством. Всем самого хорошего, пусть всё что задумается, то збудется.
А вопросик у меня такой, вот и не знаю, что делать. Мне на нашу организацию передают ОЗ там компьютер и орг. технику (с этим я уже разобралась), ну и костюмы сценические. Знос на эти костюмы 100 % (уже как 5 лет прошел) и никто ничего не переоценивал, а списывать предыдущие владельци ничего не собирались. Ведь средств на новые нет. Вот и не знаю, что мне с ними делать. И ещё одно нам отдали с одной фирмы списаные вещи (столы, шкафы и т.п.), как с ними поступить?
А вопросик у меня такой, вот и не знаю, что делать. Мне на нашу организацию передают ОЗ там компьютер и орг. технику (с этим я уже разобралась), ну и костюмы сценические. Знос на эти костюмы 100 % (уже как 5 лет прошел) и никто ничего не переоценивал, а списывать предыдущие владельци ничего не собирались. Ведь средств на новые нет. Вот и не знаю, что мне с ними делать. И ещё одно нам отдали с одной фирмы списаные вещи (столы, шкафы и т.п.), как с ними поступить?
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
Костюмы вам передает сторонняя организация или распорядитель высшего уровня?
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
Ну тогда ставите на баланс в тех же суммах, как вам передали. 100% износ не является причиной списания. По поводу переоценок - 611 наказ в части порядка учета НА отменили, есть смысл подождать, что примут.
От сторонней организации чтобы что-то принять - нужно делать поступление в натуральной форме и утверждать изменения в спецфонд.
От сторонней организации чтобы что-то принять - нужно делать поступление в натуральной форме и утверждать изменения в спецфонд.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 12
- З нами з: 12 червня 2014, 13:37
- Регіон: Полтавская Область
- Звідки: Кременчуг
Всем привет! Подскажите,пожалуйста,если получили основные 29 декабря,начисляется ли за декабрь износ?Или уже износ будет начисляться начиная с 2015 года?
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 12
- З нами з: 12 червня 2014, 13:37
- Регіон: Полтавская Область
- Звідки: Кременчуг
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
8.9. Сума зносу об'єктів необоротних активів визначається в останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу.У разі передачі основних засобів та нематеріальних активів у випадках, передбачених законодавством, установа, що їх передає, нараховує знос на передані цінності в місяці їх передачі, за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації.Місячна сума зносу необоротних активів визначається діленням річної суми зносу на 12.
-
- Квартирант
- Повідомлень: 51
- З нами з: 05 листопада 2013, 15:29
- Регіон: Харьковская Область
- Звідки: Харьков
НАКАЗ 12.10.2010 № 1202 Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 1343 від 17.12.2012
№ 1163 від 25.11.2014!!!!
IV. Амортизація основних засобів. п.5 " Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації на 12.
Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання. і т. д. "
Положение с последними изменениями определяет, что начисление производится со следующего месяца.
№ 1343 від 17.12.2012
№ 1163 від 25.11.2014!!!!
IV. Амортизація основних засобів. п.5 " Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації на 12.
Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання. і т. д. "
Положение с последними изменениями определяет, что начисление производится со следующего месяца.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 12
- З нами з: 12 червня 2014, 13:37
- Регіон: Полтавская Область
- Звідки: Кременчуг
Всем спасибо за ответы,но мнения разделились,поэтому хотелось бы,чтобы больше бухгалтеров высказались по этому вопросу.Мы получили 29.12.2014 г. технику.Нужно ли начислять износ за декабрь?Я думаю вопрос актуален,тем более это может касаться не только декабря,а любого месяца,если основные получили в последних числах этого месяца? И еще вопрос,в писье казначейства от 27.05.2010 г. №15-04/1239-9217 написано,что
Теперь вопрос - а если сума износа получается 140,50 грн. Округляем по математическому правилу,в большую сторону,т.е. будет 141 грн?Именно за 0,50 коп.не сказано,в какую сторону округлять.Цитата писав:Округленя здійснюється до 1 грн. у разі отримання при нарахуванні суми зносу, яка перевищує 50 копійок, а яка менше зазначеного - не враховується.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 36
- З нами з: 02 квітня 2014, 13:59
- Регіон: Николаевская Область
- Звідки: Николаев
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на предприятии нужно составить приказ "На начисление износа основных средств". Раньше я ссылалась на инструкцию №64 Госказаначейства Украины. Сейчас мне нужно указать ссылку на Положение №611 от 26.06.2013 г. пункт 13 "Износ (амортизация) НА"? Но там не расписаны нормы, как в старой инструкции... Какой документ нужно еще указать? Где найти эти нормы при начислении износа?
Спасибо.
Спасибо.
-
- Новачок
- Повідомлень: 5
- З нами з: 09 липня 2014, 10:35
- Регіон: Николаевская Область
- Звідки: Николаев
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, я новый бухгалтер на предприятии. И когда начала начислять износ по 106 счету за 2014 год увидела, что предыдущий бухгалтер в прошлом году оприходовал основные средства с копейками и соответственно начислял износ таким же образом. какими проводками можно снять копейки из 106 счета?
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
-
- Місцевий
- Повідомлень: 732
- З нами з: 21 січня 2014, 14:27
- Регіон: Одесская Область
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 89 разів
- Подякували: 9 разів
ira87, 10480001,если это первый у вас,аинет то например 10480032
Добавлено (16.01.2015, 16:11)
---------------------------------------------
Irinka-kartinka, я считаю что не надо начислять ,тк начисляется за полный месяц те с 29.12 по 29.01.15 (если вы его ввели 29 ,а может введете 30,ведь 29 вы только получили)
Добавлено (16.01.2015, 16:11)
---------------------------------------------
Irinka-kartinka, я считаю что не надо начислять ,тк начисляется за полный месяц те с 29.12 по 29.01.15 (если вы его ввели 29 ,а может введете 30,ведь 29 вы только получили)
- YesipenkoTanya
- Мешканець
- Повідомлень: 135
- З нами з: 17 грудня 2014, 12:57
- Подякували: 2 рази
дальше знос не начисляетсяrada5328 писав:Подскажите, начислен 100% износ на авто, авто в раб. состоянии, списывать еще рано, как дальше начислять износ
ЯКІ ПРОВОДКИ ПРИ БЕЗОПЛАТНІЙ ПЕРЕДАЧІ
Дт 401/1 Кт105 . а далі?
чи 131/401
401/105
а з 238,то
811 / 238
Дт 401/1 Кт105 . а далі?
чи 131/401
401/105
а з 238,то
811 / 238
-
- Новачок
- Повідомлень: 9
- З нами з: 07 жовтня 2014, 21:00
- Регіон: Одесская Область
- Звідки: Одесса
Підкажіть будь-ласка!
Бюджетна установа придбала у листопаді 2014 р. булерьян (КЕКВ 3110) на суму 4900,00 грн.
Чи вірні проводки Кт 675 Дт 104, одразу другий запис Кт 813 Дт 401. Чи вірно це?
Як нарахувати правильно знос?
Бюджетна установа придбала у листопаді 2014 р. булерьян (КЕКВ 3110) на суму 4900,00 грн.
Чи вірні проводки Кт 675 Дт 104, одразу другий запис Кт 813 Дт 401. Чи вірно це?
Як нарахувати правильно знос?
- YesipenkoTanya
- Мешканець
- Повідомлень: 135
- З нами з: 17 грудня 2014, 12:57
- Подякували: 2 рази
Знос потрібно було нарахувати в кінці року 31 грудня, якщо булерьян було введено в експлуатацію=GERRARD= писав:Як нарахувати правильно знос?
Добавлено (26.01.2015, 16:33)
---------------------------------------------
Подскажите, списываем шторы и тюль, 113 счет, купленые 7 лет назад, нужно ли при списании начислять знос и в каком размере.
Спасибо!
-
- Квартирант
- Повідомлень: 67
- З нами з: 08 травня 2013, 12:15
- Регіон: Черкасская Область
- Звідки: Черкассы
- Дякував (ла): 4 рази
А в якому документі це прописано? Бо я щось не можу знайти. Дякую!експерт писав:в 2015 році вже будете поквартально нараховувати
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
Очень интересно. Это они ввели расходный счет на износ. А по какому КЕКВ/КПКВ мы будем эти расходы проводить?
- YesipenkoTanya
- Мешканець
- Повідомлень: 135
- З нами з: 17 грудня 2014, 12:57
- Подякували: 2 рази
Очень интересно. Это они ввели расходный счет на износ.
Поделитесь ссылкой где можно посмотреть проводки с изменениями?
Поделитесь ссылкой где можно посмотреть проводки с изменениями?