Я думаю на 104/9 более логичней!Nasad писав:Закуплено кондиціонери. Облік на р-ку 104/9 чи на 106/3?
Запитання про вiднесення на субрахунок
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10612
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
Nasad,
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10612
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
Beti,
перенесите на 221 и спите спокойно
ну да с учётом того что 224 счёта нет в природе я бы тоже переживалBeti писав:Подскажите, пожалуйста, на балансе 224 счета у нас есть отвертки и молотки по цене 1,00-1,50 грн. Они мне не дают покоя ) Может перенести куда?
перенесите на 221 и спите спокойно
ой, 234, конечно.. вместе с хозматериалами... просто я думаю что у них срок эксплуатации вроде как больше года.., вот и сомненияEVGENIY писав:ну да с учётом того что 224 счёта нет в природе я бы тоже переживал biggrinперенесите на 221 и спите спокойно wink
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10612
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1395 разів
- Контактна інформація:
natashaand, перекидка с загального на спец является бюджетной операции и учитівается казначеством в своей отчётности, к отчётности установі никакого отношения не имеет, для вас просто финансирование из 07 фонда!!
Підскажіть, будь-ласка, як вийти зситуації: 25.09 отримані бланки труд.книжок,оформлені платіжки та станом на 01.10 не проплачені;25.09 бланки видані співробітникам, яків свою чергу відшкодували вартість на рахунок, з якого має пройти оплата; в
наслідок чого надходження є, касових видатків нема. Як скласти ф.4-1 та які
мають бути проводки?
наслідок чого надходження є, касових видатків нема. Як скласти ф.4-1 та які
мають бути проводки?
Трудовые приходуются на 331, одновременно на 08, выдача работнику отражается по кредиту, а насчет кассовых чего вы переживаете, в увязке вы отразите остаток на 01.10.13 т.е. книжки и прочие денеж.док. в колонке "Залишок по 331.. на кінець звіт..."по КЭКР приобретения, колонке кассовые расходы будет ноль, ну а в колонке фактические расходы ваш остаток по КЭКР. В 4-1 заполните на основании увязки. У вас увязка в экселе с формулами? У меня считает автоматически фактические расходы. Если надо напишите я выложу.
Подскажите пожалуйста у нас безвозмездно получены инвалидные коляски на сумму 23027,77 грн., оприходовали на субсчет 119.А какие надо сделать проводки и в какой м/о их занести?
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
-
- Квартирант
- Повідомлень: 58
- З нами з: 05 грудня 2011, 10:25
- Звідки: Днепропетровск
Добрый день, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, на какой счет поставить: настенное крепление для проектора (816,00 грн.), кабель 15,0 м с ферритами (325,00 грн.-1 шт.) и кабель HDMI -1 метр (525,00 грн.) ? Буду очень благодарна. Спасибо.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 19
- З нами з: 20 лютого 2013, 12:20
- Регіон: Львовская Область
- Звідки: Львов
Будь-ласка , допоможіть розібратись, чи буде вважатись встановлення газобаланної установки модернізацією автомобіля ? Чи потрібно збільшувати вартість ОЗ ? Дякую наперед!
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 13
- З нами з: 01 квітня 2012, 19:06
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
Бюджетная организация передает другой бюджетной организации технику. В акте приема-передачи указывают сумму с НДС. Как правильно принять и поставить на учет эту технику? С суммой НДС или без?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 19
- З нами з: 20 лютого 2013, 12:20
- Регіон: Львовская Область
- Звідки: Львов
Суми ПДВ не враховуються до вартості НА, а відносяться на фактичні видатки установи.
- никита2288
- Мандрівник
- Повідомлень: 33
- З нами з: 22 липня 2013, 15:01
- Регіон: Донецкая Область
- Звідки: Донецк
Подскажите пожалуйста,
куда нужно отнести систему автоматику на газовый котел сумма без НДС равна 4166 грн.?
куда нужно отнести систему автоматику на газовый котел сумма без НДС равна 4166 грн.?
-
- Новачок
- Повідомлень: 3
- З нами з: 06 грудня 2012, 13:04
- Регіон: Херсонская Область
- Звідки: Херсон
Я новичек-бухгалтер в спортивной школе по гребле (занесла нелегкая в бюджет). ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА: на каком счете нужно учитывать подушки каное и фартуки. Бывший бухгалтер учитывал их на счете 106 (была проверка КРУ и в описях они отнесены были на 106 счет), но мне кажется, что подушки нужно учитывать на 113 счете, а фартуки на 114 счете. Если это так, то как мне сейчас это исправить? Правильно ли я понимаю:
Дт Кт
106 401 -5430,00 убираю с основных (сторно)
113 401 1280,00 приходую подушки каное
114 401 4150,00 приходую фартуки
401 131 -2075,00 корректирую износ
401 132 2075,00 начисляю износ
Ну а затем начисляю износ по ОС за 2013 год.
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРНА ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!
Дт Кт
106 401 -5430,00 убираю с основных (сторно)
113 401 1280,00 приходую подушки каное
114 401 4150,00 приходую фартуки
401 131 -2075,00 корректирую износ
401 132 2075,00 начисляю износ
Ну а затем начисляю износ по ОС за 2013 год.
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРНА ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
-
- Новачок
- Повідомлень: 9
- З нами з: 14 березня 2013, 15:29
- Регіон: Запорожская Область
- Звідки: Запорожье
Доброго времени суток. Помогите разобраться со 115 счетом.После появления разъяснений в Бюджетной
бухгалтерии №30, что относится к малым архитектурным формам, мы ставили подаренную
уличную мебель и декоративные фигурки стоимостью от 30до 200 гривен в детском саду на сч.115 и насчитывали износ 50% как и по сч.113
(как «Інші необоротні матеріальні активи») А сейчасприобретаем теневые навесы стоимостью 46000 грн.(они не на фундаменте) И тоже
ставим сч.115. Но в свете новых разъяснений «…додано об’єкти, що обліковуються на субрахунку 115 «Тимчасові нетитульніспоруди». І встановлено, що для таких об’єктівнорма нарахування зносу становить 20%, а строк їх корисного використання – 5 років.»
Чесно, я растерялась. :( И это получается, что нужно заводить карточки как дляосновных? Где же у нас тогда не правильно?
бухгалтерии №30, что относится к малым архитектурным формам, мы ставили подаренную
уличную мебель и декоративные фигурки стоимостью от 30до 200 гривен в детском саду на сч.115 и насчитывали износ 50% как и по сч.113
(как «Інші необоротні матеріальні активи») А сейчасприобретаем теневые навесы стоимостью 46000 грн.(они не на фундаменте) И тоже
ставим сч.115. Но в свете новых разъяснений «…додано об’єкти, що обліковуються на субрахунку 115 «Тимчасові нетитульніспоруди». І встановлено, що для таких об’єктівнорма нарахування зносу становить 20%, а строк їх корисного використання – 5 років.»
Чесно, я растерялась. :( И это получается, что нужно заводить карточки как дляосновных? Где же у нас тогда не правильно?
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз