Запитання про вiднесення на субрахунок
-
natalkarom
- Мандрівник

- Повідомлень: 19
- З нами з: 20 лютого 2013, 12:20
- Регіон: Львовская Область
- Звідки: Львов
Виявилось ,що деяка малоцінка обліковується на рах. 113. Чи правомірно перенести її на рах 221 і на підставі чого , як практично це зробити?
-
Walentina_ubr
- Мандрівник

- Повідомлень: 28
- З нами з: 14 серпня 2013, 17:27
- Регіон: Закарпатская область
- Дякував (ла): 2 рази
Доброго дня, допоможіть будь-ласка... Надішла гуманітарна допомога, підгузки - на який рахунок віднести????? 221, 234
- ТANYA
- Новачок

- Повідомлень: 7
- З нами з: 16 січня 2012, 21:02
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Подякували: 1 раз
За свідоцтво про атестацію школи перераховано кошти по КЕКВ 2210, виходить, що потрібно віднести видатки на 802 рахунок?Animone писав:Ни на каком. Это правоустанавливающий документ. Материальной ценности он не имеет.
-
Animone
- Місцевий

- Повідомлень: 704
- З нами з: 30 червня 2012, 22:03
- Регіон: Cortés
- Звідки: Tegucigalpita
- Подякували: 5 разів
natalkarom писав:Виявилось ,що деяка малоцінка обліковується на рах. 113. Чи правомірно перенести її на рах 221 і на підставі чого
Согласно п.4.3 Приказа № 88
Помилки в облікових регістрах за минулий звітний період виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки, в яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або із знаком "мінус", а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Внесенням цих даних до облікового регістру у місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображається правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку. Довідка має наводити причину помилки, посилання на документи та облікові регістри, в яких допущено помилку, і підписується працівником, який склав довідку, та після її перевірки - головним бухгалтером.
Добавлено (19.06.2014, 08:50)
---------------------------------------------
Walentina писав:Надішла гуманітарна допомога, підгузки - на який рахунок віднести????? 221, 234
Смотря какие подгузники. Если из ткани - на 114-й. Одноразовые бумажные - на 233-й (во всяком случае, на этот субсчет некоторые бухгалтера в детских учреждениях относят женские прокладки)
Добавлено (19.06.2014, 08:53)
---------------------------------------------
ИМХО, логичнее было бы кассовые расходы провести по КЭКР 2240, а сумму сразу отнести на расходы.DONNA писав:За свідоцтво про атестацію школи перераховано кошти по КЕКВ 2210, виходить, що потрібно віднести видатки на 802 рахунок?
-
dada
- Новачок

- Повідомлень: 4
- З нами з: 21 січня 2014, 15:16
- Регіон: Львовская Область
- Звідки: Львов
- Подякували: 1 раз
Доброго дня! Люди підкажіть , нові чавунні батареї які були куплені для заміни старих і встановлені , як зробити проводку? А також купили металеву сітку для огорожі спорт майданчика списати відразу чи ні? Металеві решітки поставлені на вікна , вартість будівлі збільшувати чи ні ?
-
Animone
- Місцевий

- Повідомлень: 704
- З нами з: 30 червня 2012, 22:03
- Регіон: Cortés
- Звідки: Tegucigalpita
- Подякували: 5 разів
dau писав:при ликвидации идет передача с 10,11,06 счетов на вышестоящую организацию, какими проводками проводить эти операции.
Дт 401, 131,132 Кт 10,11,06 (06? Что это за крокодил? План счетов согласно Положения № 611 начинается с 10-го.)
Добавлено (25.06.2014, 12:53)
---------------------------------------------
anyuta5 писав:приобрели флагштоки стоимостью 29,70 грн. с НДС. На какой счет необходимо поставить?
Судя по цене, это ручное древко. ИМХО, на 234-й
Добавлено (25.06.2014, 12:59)
---------------------------------------------
dada писав:нові чавунні батареї які були куплені для заміни старих і встановлені , як зробити проводку? А також купили металеву сітку для огорожі спорт майданчика списати відразу чи ні? Металеві решітки поставлені на вікна , вартість будівлі збільшувати чи ні ?
1. Очевидно, Дт 801, 802 и т.д. Кт 234 (если при приобретении батареи были оприходованы на 234-й)
2. Для того, чтобы списать сетку, нужно основание. С какой целью вы ее покупали? На ремонт (текущий или капитальный) или же на строительство объекта (если этот объект у вас не числился до того, как вы решили на него потратиться).
3. В зависимости от того, по какой статье произведены расходы на приобретение решеток.
Добавлено (25.06.2014, 13:01)
---------------------------------------------
anyuta5 писав:як правильно списати придбані бюджетною установою лавочки паркові за ціною 300,00 грн. за одну штуку?
Такие лавочки относятся к объектам необоротных активов. Списание их возможно только при условии, что они непригодны к дальнейшей эксплуатации.
-
anyuta5
- Мандрівник

- Повідомлень: 13
- З нами з: 01 квітня 2012, 19:06
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
Подскажите пожалуйста, приобрели флагштоки (металлические) стоимостью 29,70 грн. с НДС. На какой счет необходимо поставить?
Добавлено (25.06.2014, 14:31)
---------------------------------------------
Підкажвть будьласка на який рахунок оприбутковувати мишки, клавіатури?
Добавлено (25.06.2014, 14:31)
---------------------------------------------
Підкажвть будьласка на який рахунок оприбутковувати мишки, клавіатури?
- на_та
- Мешканець

- Повідомлень: 210
- З нами з: 31 березня 2011, 20:24
- Регіон: Николаевская область
- Звідки: Снигиревка
- Подякували: 3 рази
- Контактна інформація:
Доброго дня!
Придбано за рахунок коштів спецфонду музичні інструменти.
Зареєстровано фінансові:
по КЕКВ 2210 три скрипки вартістю 1750,00 грн за одиницю;
по КЕКВ 3110 один саксофон на 8980,00.
Міркую про оприбуткування.
Саксофон на 104.9.
А скрипки? на 113? Але не знаю на який субрахунок у 113 ,та не впевнена що взагалі на 113.....теж на 104.9? лише там обліковують музичні інструменти, але ж вартість та КЕКВ .....
Р.S. 27.06.2014 отримала змістовну відповідь на , дякую
Придбано за рахунок коштів спецфонду музичні інструменти.
Зареєстровано фінансові:
по КЕКВ 2210 три скрипки вартістю 1750,00 грн за одиницю;
по КЕКВ 3110 один саксофон на 8980,00.
Міркую про оприбуткування.
Саксофон на 104.9.
А скрипки? на 113? Але не знаю на який субрахунок у 113 ,та не впевнена що взагалі на 113.....теж на 104.9? лише там обліковують музичні інструменти, але ж вартість та КЕКВ .....
Р.S. 27.06.2014 отримала змістовну відповідь на , дякую
-
dau
- Мандрівник

- Повідомлень: 18
- З нами з: 30 березня 2012, 10:02
- Регіон: Житомирская Область
- Звідки: Житомир
- Подякували: 2 рази
спасибо большое, а на 683 не нужно ?Animone писав:Цитата dau ()при ликвидации идет передача с 10,11,06 счетов на вышестоящую организацию, какими проводками проводить эти операции.
Дт 401, 131,132 Кт 10,11,06 (06? Что это за крокодил? План счетов согласно Положения № 611 начинается с 10-го.)
06 это "Матерiальнi цiнностi, закупленi шляхом централiзованого постачання" забалансовый
-
anyuta5
- Мандрівник

- Повідомлень: 13
- З нами з: 01 квітня 2012, 19:06
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
Подскажите пожалуйста, приобрели флагштоки (металлические) стоимостью 29,70 грн. с НДС. На какой счет необходимо поставить?
---------------------------------------------
Підкажвть будьласка на який рахунок оприбутковувати мишки, клавіатури?
---------------------------------------------
Підкажвть будьласка на який рахунок оприбутковувати мишки, клавіатури?
-
mla1989
- Квартирант

- Повідомлень: 91
- З нами з: 30 вересня 2013, 21:32
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 3 рази
Підкажіть,будь-ласка, на який рахунок віднести тонер,фотобарабан,драбину,лічильник,калюкулятор,електрочайник...бо це все обліковується на 234 рахунку,а я новий бухгалтер і хочу виправити....Дякую!
-
Animone
- Місцевий

- Повідомлень: 704
- З нами з: 30 червня 2012, 22:03
- Регіон: Cortés
- Звідки: Tegucigalpita
- Подякували: 5 разів
mla1989 писав:на який рахунок віднести тонер,фотобарабан,драбину,лічильник,калюкулятор,електрочайник...бо це все обліковується на 234 рахунку
Тонер - на 234-й, ибо является расходным материалом для заправки картриджей.
Фотобарабан - 238-й, ибо является запчастью для ксерокса или сканера и используется для восстановления их работоспособности.
"драбину,лічильник,калюкулятор,електрочайник" - в зависимости от стоимости. До 2500 - 113-й, свыше - 106 и 104-й
-
Марина5948
- Новачок

- Повідомлень: 3
- З нами з: 08 вересня 2014, 14:19
- Регіон: Полтавская Область
- Звідки: Лубны
добрий день, будь-ласка підскажіть на якому рахунку обліковується бронетанкова служба у військовій частини
-
Animone
- Місцевий

- Повідомлень: 704
- З нами з: 30 червня 2012, 22:03
- Регіон: Cortés
- Звідки: Tegucigalpita
- Подякували: 5 разів
Марина5948 писав:на якому рахунку обліковується бронетанкова служба у військовій частини
Вопрос не совсем корректен, ибо бронетанковая служба - это организационно-штатная структура управления танкового вооружения.
-
Animone
- Місцевий

- Повідомлень: 704
- З нами з: 30 червня 2012, 22:03
- Регіон: Cortés
- Звідки: Tegucigalpita
- Подякували: 5 разів
mla1989 писав:як правильно перенести з 234 рахунку на 113 і 221?
ИМХО,
Дт 234 Кт 364, 675 - сумма сторно
Дт 113,221 Кт 364,675 - на сумму МБП, МНМА
Дт 80, 81 Кт 401, 411 - на сумму МБП, МНМП
-
Animone
- Місцевий

- Повідомлень: 704
- З нами з: 30 червня 2012, 22:03
- Регіон: Cortés
- Звідки: Tegucigalpita
- Подякували: 5 разів
npolivko писав:Як правильно оприбуткувати кушетку масажну- ціна 2000,00грн
Дт 113 Кт 36, 67 если поступила от поставщика (в м.о. 4 или 6)
и одновременно делается вторая запись
Дт 80, 811 Кт 401
при вводе в эксплуатацию начисляется 50% износ (м.о. 9)
Дт 401 Кт 132
- Bir23
- Мандрівник

- Повідомлень: 13
- З нами з: 02 жовтня 2013, 18:04
- Регіон: Черкасская Область
- Звідки: Городище
Доброго дня, по КЕКВ 3110 спеціального фонду придбано компютер в зборі (6159 грн), принтер (2520 грн), морозильну камеру (10200 грн) та мясорубку з ножами (12600 грн), але підкажіть , будь ласка, на який потрібно віднести рахунок і які проводки зробити та що із зносом?