Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку
-
marinasin
- Мешканець

- Повідомлень: 175
- З нами з: 12 квітня 2016, 13:57
- Регіон: Днепропетровская область
- Дякував (ла): 4 рази
Подскажите пожалуйста как правильно оприходовать купленные по КЕКВ 2210 защитные очки для создания материального резерва на сумму 4500грн. на 113? или нет, Может это просто запасы? Спасибо.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10835
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Може на 262marinasin писав:Подскажите пожалуйста как правильно оприходовать купленные по КЕКВ 2210 защитные очки для создания материального резерва на сумму 4500грн. на 113? или нет, Может это просто запасы? Спасибо.
26 "Запаси для розподілу, передачі, продажу"
Рахунок 26 "Запаси для розподілу, передачі, продажу" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух матеріальних цінностей, що придбані (вироблені, отримані) та утримуються установою з метою подальшого розподілу, передачі, продажу, у тому числі вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо; активи, що становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви нафтопродуктів, зерна тощо).
Рахунок 26 "Запаси для розподілу, передачі, продажу" має такі субрахунки:
261 "Запаси для розподілу, передачі, продажу";
262 "Державні матеріальні резерви та запаси".
На субрахунку 261 "Запаси для розподілу, передачі, продажу" ведеться облік запасів, що придбані (вироблені, отримані) та утримуються з метою подальшого розподілу, передачі або продажу, у тому числі вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо.
На субрахунку 262 "Державні матеріальні резерви та запаси" ведеться облік активів, що становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви нафтопродуктів, зерна тощо).
-
didkivska2011
- Мандрівник

- Повідомлень: 19
- З нами з: 09 січня 2016, 22:11
- Регіон: Киевская область
Доброго дня.. Допоможіть будь ласка!! наша установа придбала печатку та штампи.. як їх оприходувати і в яких меморіальних ордерах це зробити??... і сума була оплачена з ПДВ.. отже було придбано на суму 1540 грн.
я зробила такі проводки:
Дт 675 Кт 321 оплата постачальнику сума 1540 грн (меморіальний ордер №2)
Дт 113 Кт 675 оприбуткування суми 1283,33 (меморіальний ордер №6)
потім провела Дт 802 Кт 401 на суму 1540 грн.(тільки не знаю який ордер)
Дт 401 Кт 132 списання 50% (МО № 17)
Дт 802 Кт 675 списання суми ПДВ 256,67 (теж незнаю у якому ордері)
Скажіть чи правильно чи ні??? Тому що у проводках я взагалі погано розумію....
Тому що я роблю фактичні і касові видатки і вони не сходяься.. тобто фактичні не сходяться з головною книгою....
Допоможіть, будь ласка...
я зробила такі проводки:
Дт 675 Кт 321 оплата постачальнику сума 1540 грн (меморіальний ордер №2)
Дт 113 Кт 675 оприбуткування суми 1283,33 (меморіальний ордер №6)
потім провела Дт 802 Кт 401 на суму 1540 грн.(тільки не знаю який ордер)
Дт 401 Кт 132 списання 50% (МО № 17)
Дт 802 Кт 675 списання суми ПДВ 256,67 (теж незнаю у якому ордері)
Скажіть чи правильно чи ні??? Тому що у проводках я взагалі погано розумію....
Тому що я роблю фактичні і касові видатки і вони не сходяься.. тобто фактичні не сходяться з головною книгою....
Допоможіть, будь ласка...
- Крот Юлія
- Місцевий

- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
Доброго дня!didkivska2011 писав:Доброго дня.. Допоможіть будь ласка!! наша установа придбала печатку та штампи.. як їх оприходувати і в яких меморіальних ордерах це зробити??... і сума була оплачена з ПДВ.. отже було придбано на суму 1540 грн.
я зробила такі проводки:
Дт 675 Кт 321 оплата постачальнику сума 1540 грн (меморіальний ордер №2)
Дт 113 Кт 675 оприбуткування суми 1283,33 (меморіальний ордер №6)
потім провела Дт 802 Кт 401 на суму 1540 грн.(тільки не знаю який ордер)
Дт 401 Кт 132 списання 50% (МО № 17)
Дт 802 Кт 675 списання суми ПДВ 256,67 (теж незнаю у якому ордері)
Скажіть чи правильно чи ні??? Тому що у проводках я взагалі погано розумію....
Тому що я роблю фактичні і касові видатки і вони не сходяься.. тобто фактичні не сходяться з головною книгою....
Допоможіть, будь ласка...
Питання щодо відображення в обліку оприбуткування МНМА (113 субрахунок) неодноразово обговорювалось на нашому форумі. Тож, будь ласка, користуйтеся функцією пошуку.
Наприклад, ось можете почитати:
Або ось:
-
didkivska2011
- Мандрівник

- Повідомлень: 19
- З нами з: 09 січня 2016, 22:11
- Регіон: Киевская область
Дякую, я це читала .. Але все рівно прошу уточнити, наприклад
Придбано МНМА у постачальника Дт 142 Кт 675 - це який ордер???
Водночас відображено фактичні видатки Дт 801, 802 Кт 402 - і це який ордер???? і як його взагалі заносити( саме цей запис) у картку аналітичного обліку фактичних видатків???
Придбано МНМА у постачальника Дт 142 Кт 675 - це який ордер???
Водночас відображено фактичні видатки Дт 801, 802 Кт 402 - і це який ордер???? і як його взагалі заносити( саме цей запис) у картку аналітичного обліку фактичних видатків???
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10835
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Ви платник ПДВ?didkivska2011 писав:Дякую, я це читала .. Але все рівно прошу уточнити, наприклад
Придбано МНМА у постачальника Дт 142 Кт 675 - це який ордер???
Водночас відображено фактичні видатки Дт 801, 802 Кт 402 - і це який ордер???? і як його взагалі заносити( саме цей запис) у картку аналітичного обліку фактичних видатків???
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10835
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Взагалі то варто вам почитати повідомлення вище в цій же темі!didkivska2011 писав:Дякую, я це читала .. Але все рівно прошу уточнити, наприклад
Придбано МНМА у постачальника Дт 142 Кт 675 - це який ордер???
Водночас відображено фактичні видатки Дт 801, 802 Кт 402 - і це який ордер???? і як його взагалі заносити( саме цей запис) у картку аналітичного обліку фактичних видатків???
-
didkivska2011
- Мандрівник

- Повідомлень: 19
- З нами з: 09 січня 2016, 22:11
- Регіон: Киевская область
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10835
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Ну тоді чому ви списуєте ПДВ? Ще й не вірно його списуєте! ПДВ включається в вартість активу! Всі проводки є в типовій кореспонденції і в цій темі вже розжовані!didkivska2011 писав:ні не платник ПДВ.. Ми сільська рада..
-
didkivska2011
- Мандрівник

- Повідомлень: 19
- З нами з: 09 січня 2016, 22:11
- Регіон: Киевская область
-
marinasin
- Мешканець

- Повідомлень: 175
- З нами з: 12 квітня 2016, 13:57
- Регіон: Днепропетровская область
- Дякував (ла): 4 рази
Скажите пожалуйста мы купили метал. картотечн. шкафы по 3000,00грн. Оприходовать на 113 счет, надо ли проводить через кап.инвестиции? или просто 50% износа и фонд будут задействованы? Какими проводками правильно провести эту покупку?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10835
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
EVGENIY писав: Взагалі то варто вам почитати повідомлення вище в цій же темі!
Добрый день! Подскажите пожалуйста при вводе МНМА копейки сейчас уже не отбрасываются? Может есть ссылки на источник. Спасибо!
- Крот Юлія
- Місцевий

- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
Доброго дня! Цьому питанню була присвячена вже не одна тема на нашому форумі:Розалена писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста при вводе МНМА копейки сейчас уже не отбрасываются? Может есть ссылки на источник. Спасибо!
Ознайомтеся з цим матеріалом. А якщо коротко, то вже понад рік (починаючи з липня минулоно року) Ви маєте обліковувати ВСІ НЕОБОРОТНІ АКТИВИ (у тому числі й МНМА) З КОПІЙКАМИ.
Спасибо Вам огромное!Крот Юлія писав:Доброго дня! Цьому питанню була присвячена вже не одна тема на нашому форумі:Розалена писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста при вводе МНМА копейки сейчас уже не отбрасываются? Может есть ссылки на источник. Спасибо!
Ознайомтеся з цим матеріалом. А якщо коротко, то вже понад рік (починаючи з липня минулоно року) Ви маєте обліковувати ВСІ НЕОБОРОТНІ АКТИВИ (у тому числі й МНМА) З КОПІЙКАМИ.
-
Люсія
- Квартирант

- Повідомлень: 78
- З нами з: 20 жовтня 2015, 14:04
- Регіон: Черниговская область
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
Добрий день! Підкажіть будь-ласка купуємо спец одяг для пожежників, ми сільска рада, вартість костюмів і сапог до 6 тис. грн. обліковувати все на 113? Чи як спец. одяг на 114?
- Крот Юлія
- Місцевий

- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
Доброго дня! Спецодяг (а одяг для пожежників як раз і належить до спеціального) слід обліковувати на субрахунку 114.Люсія писав:Добрий день! Підкажіть будь-ласка купуємо спец одяг для пожежників, ми сільска рада, вартість костюмів і сапог до 6 тис. грн. обліковувати все на 113? Чи як спец. одяг на 114?
-
Люсія
- Квартирант

- Повідомлень: 78
- З нами з: 20 жовтня 2015, 14:04
- Регіон: Черниговская область
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
Добрий день! Дякую за пепередню відповідь і підкажіть ще будь ласка
Закупили пластикові елементи водостоку зробили проводкі 321-675, 675-142., потім їх було передано підрядчику. як правильно зробити проводки на передачу матеріалів підрядчику з подальшим оприбуткуванням на 113 рах.
Закупили пластикові елементи водостоку зробили проводкі 321-675, 675-142., потім їх було передано підрядчику. як правильно зробити проводки на передачу матеріалів підрядчику з подальшим оприбуткуванням на 113 рах.
-
Вікторія Чорна
- Мандрівник

- Повідомлень: 11
- З нами з: 02 квітня 2015, 16:03
- Регіон: Днепропетровская область
- Дякував (ла): 1 раз
Добрий день! Прошу Вашої допомоги.Відповідно до Методих рекомендацій вартість необоротних активів включає тепер і суму ПДВ, і вартість доставки. Якщо сплатили вартість необоротних активів, то проводки Дт142 Кт675, КЕКВ 2210,коли відобразили суму доставки, то проводки Дт142 Кт 675 КЕКВ 2240.Питання:який КЕКВ ставити, коли вартість необор.активів і вартість доставки зараховують до складу основного засобу ( проводка Дт113 Кт 142)
-
31.lecz.62
- Квартирант

- Повідомлень: 53
- З нами з: 23 березня 2016, 11:06
- Регіон: Полтавская область
- Подякували: 1 раз
рах. 113 приміняється при введенні в експлуатацію МНМА, а рах. 142 включає всі витрати, оплачені при придбанні МНМА. Зараз усі проводки без виключення ведуться з копійками, а саме: і оприбуткування, і амортизація.
-
Анатоль
- Новачок

- Повідомлень: 8
- З нами з: 21 лютого 2013, 12:55
- Регіон: Житомирская Область
- Звідки: Володарск-Волынский
Матвєєва Вікторія, будь-ласка, поясніть, як правильно зробити: доріжку (рахунок 1113, в експлуатації 2015 року)тепер, з метою більш раціонального використання розрізали на 2 частини. Як це провести документально та в бухгалтерському обліку. Заздалегідь, дуже дякую за відповідь.
-
morgan
- Мандрівник

- Повідомлень: 18
- З нами з: 31 січня 2017, 08:28
- Регіон: Хмельницкая область
- Дякував (ла): 1 раз
Які проводки при придбанні і введенні в експлуатацію МНМА необхідно формувати на сьогоднішній день "по-новому"?
Може такі:
1-ша проводка відображається в МО №6
з 2-ї по 5-ту - в МО №17...
Дайте відповідь, бдлска!?! Дуже треба... давно чекаю
Дякую!!!
Може такі:
| Відображення суми придбання МНМА (крісла, печатка, чайник, калькулятор) | 1312 | 6415 | 2 405,73 |
| Вилучення з доходу асигнувань суми витрат на МНМА | 7011 | 5411 | 2 405,73 |
| Введення в експлуатацію МНМА | 1113 | 1312 | 2 405,73 |
| Водночас проведення другого запису | 5411 | 5111 | 2 405,73 |
| Нараховано амортизацію МНМА | 8014 | 1412 | 1 202,87 |
з 2-ї по 5-ту - в МО №17...
Дайте відповідь, бдлска!?! Дуже треба... давно чекаю
Дякую!!!
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
Колега, у мене є великі сумніви щодо доцільності 2 операції у цьому прикладі.
Коли знайдете час, можна буде обговорити більш детальніше цю операцію
Коли знайдете час, можна буде обговорити більш детальніше цю операцію
-
31.lecz.62
- Квартирант

- Повідомлень: 53
- З нами з: 23 березня 2016, 11:06
- Регіон: Полтавская область
- Подякували: 1 раз
Перша проводка отримання фінансування на пот.рахунок 2311 - 54 цільове фінансування - сюди відноситься і придбання МНМА, не тільки ОЗ??? При введенні в експлуатацію 54 - 51 власний капітал = закриваються проводки. А от щодо другої проводки 7311 доходи і знову Кт 54 = питання??? А зараз по новому по нарахуванні амортизації - одна проводка ???? 8014 - 1411; 1412???? Хочеться розібратися з проводками, щоб було все правильно.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10835
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
1.1
Отримання цільового фінансування для придбання основних засобів та/або їх поліпшення
2311 (2321) "Поточні рахунки в банках", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки"
54 "Цільове фінансування"
1.5
Відображення сум придбання, створення (виготовлення) власними силами, поліпшення, капітального будівництва об'єктів основних засобів
1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби", 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи", 1324 "Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення"
2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
1.14
Зарахування об'єктів капітальних інвестицій до складу основних засобів після введення в експлуатацію
10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби", 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи", 1324 "Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення"
Водночас проведення другого запису
54 "Цільове фінансування"
51 "Внесений капітал"
1.20
Нарахована амортизація основних засобів
8014 (8024), 8114, (8124) "Амортизація"
1411 (1421) "Знос основних засобів", 1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів", 1414 (1424) Знос інвестиційної нерухомості"
И теперь читаем самое интересное
Могли бы блин хоть какую то новую логику плана счетов рассказать!!
Отримання цільового фінансування для придбання основних засобів та/або їх поліпшення
2311 (2321) "Поточні рахунки в банках", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки"
54 "Цільове фінансування"
1.5
Відображення сум придбання, створення (виготовлення) власними силами, поліпшення, капітального будівництва об'єктів основних засобів
1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби", 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи", 1324 "Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення"
2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
1.14
Зарахування об'єктів капітальних інвестицій до складу основних засобів після введення в експлуатацію
10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби", 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи", 1324 "Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення"
Водночас проведення другого запису
54 "Цільове фінансування"
51 "Внесений капітал"
1.20
Нарахована амортизація основних засобів
8014 (8024), 8114, (8124) "Амортизація"
1411 (1421) "Знос основних засобів", 1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів", 1414 (1424) Знос інвестиційної нерухомості"
И теперь читаем самое интересное
т.е. капитальные расходы это теперь не доходы а целевое финансирование, поэтому их нужно снимать с доходов именно поэтому там добавили проводкуНа субрахунку 7011 "Бюджетні асигнування" ведеться облік доходів розпорядниками бюджетних коштів, що отримані за рахунок бюджетних асигнувань на виконання суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством (крім асигнувань капітального характеру, які обліковуються у складі цільового фінансування).
вопрос в том относятся ли мбп к ОЗ в понятии нового плана счетов, та и понятие капрасходов будет такое как с точки зрения инструкции по КЕКВ или нет, вот про это хотелось бы узнать у минфина!Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 "Основні засоби"
Могли бы блин хоть какую то новую логику плана счетов рассказать!!
-
morgan
- Мандрівник

- Повідомлень: 18
- З нами з: 31 січня 2017, 08:28
- Регіон: Хмельницкая область
- Дякував (ла): 1 раз
ось-ось-ось!
мої стільці та інші НМА придбані за рахунок бюджетних асигнувань - доходів (субрах 7011), а не за рахунок асигнувань капітального характеру...
тому я подумав, що варто використати цю проводку...
вірно?
мої стільці та інші НМА придбані за рахунок бюджетних асигнувань - доходів (субрах 7011), а не за рахунок асигнувань капітального характеру...
тому я подумав, що варто використати цю проводку...
вірно?
-
morgan
- Мандрівник

- Повідомлень: 18
- З нами з: 31 січня 2017, 08:28
- Регіон: Хмельницкая область
- Дякував (ла): 1 раз
"...вопрос в том относятся ли мбп к ОЗ в понятии нового плана счетов, та и понятие капрасходов будет такое как с точки зрения инструкции по КЕКВ или нет, вот про это хотелось бы узнать у минфина!
Могли бы блин хоть какую то новую логику плана счетов рассказать!!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EVGENIY, а може дійсно для обліку "по-новому" таких МНМА як печатка, стільці, чайник і т.д. слід використовувати рахунок 1812?
Могли бы блин хоть какую то новую логику плана счетов рассказать!!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EVGENIY, а може дійсно для обліку "по-новому" таких МНМА як печатка, стільці, чайник і т.д. слід використовувати рахунок 1812?
-
tanyaslavdon
- Мешканець

- Повідомлень: 146
- З нами з: 07 травня 2015, 16:25
- Регіон: Донецкая область
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 3 рази
А как теперь относить на удорожание МНМА или ОС материалов( с 234 или 238)? Раньше делали Дт 141/142 Кт 234...