Запитання про вiднесення на субрахунок
- НаталіяЛучик
- Квартирант

- Повідомлень: 71
- З нами з: 20 серпня 2015, 11:21
- Регіон: Черновицкая область
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 6 разів
на який рахунок відносити нитки, тканини, миючі засоби, електролампочки - ?
-
Оксана7278
- Квартирант

- Повідомлень: 91
- З нами з: 04 грудня 2014, 13:19
- Регіон: Кировоградская область
- Дякував (ла): 2 рази
який рахунок використовувати для перенесення кредиторської заборгованості 6211 чи 6415. в бюджетній бухгалтерії написано що розподілити залишок по видах кредиторів. раніше ми використовували 675. чим відрізняються ці два нові рахунки? дякую хто допоможе!
- Крот Юлія
- Місцевий

- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
У цьому питанні Вам допоможе розібратися насамперед Порядок застосування Плану рахунків!Оксана7278 писав:який рахунок використовувати для перенесення кредиторської заборгованості 6211 чи 6415. в бюджетній бухгалтерії написано що розподілити залишок по видах кредиторів. раніше ми використовували 675. чим відрізняються ці два нові рахунки? дякую хто допоможе!
Так, цим нормативним документом передбачено, на субрахунку 6211 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги.
А от на субрахунку 6415 "Розрахунки з іншими кредиторами" слід обліковувати розрахунки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком; інших операцій.
-
Оксана7278
- Квартирант

- Повідомлень: 91
- З нами з: 04 грудня 2014, 13:19
- Регіон: Кировоградская область
- Дякував (ла): 2 рази
От саме інші кредитори - хто це? Якщо в установі капітальні роботи то це інші кредитори 6415 чи це виконані роботи 6211? Які можуть бути види кредиторів?
- Крот Юлія
- Місцевий

- Повідомлень: 991
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:43
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 150 разів
- Контактна інформація:
Див. вище, розрахунки за виконані роботи, придбані матеріальні цінності доцільно відображати на субрахунку 6211.Оксана7278 писав:От саме інші кредитори - хто це? Якщо в установі капітальні роботи то це інші кредитори 6415 чи це виконані роботи 6211? Які можуть бути види кредиторів?
-
Оксана7278
- Квартирант

- Повідомлень: 91
- З нами з: 04 грудня 2014, 13:19
- Регіон: Кировоградская область
- Дякував (ла): 2 рази
Добрий день! Як зараз списати речі з 221 рахунку (перенесли на 1812), які були придбані в 2016 році? Раніше ми використовували дві пповодки із застосуванням фонду МШП. Як бути зараз?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10838
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Ну вище ж відповідьИришка писав:Добрий день! Як зараз списати речі з 221 рахунку (перенесли на 1812), які були придбані в 2016 році? Раніше ми використовували дві пповодки із застосуванням фонду МШП. Як бути зараз?
Шановні колеги! Допоможіть розібратися. На субрахунок 6211 ми відносимо розрахунки по КЕКВ 2210, 2240, 2271,2272,2273. А розрахунки по КЕКВ 2250 (проїзний), 2800 (пеня) та 2282 (навчання працівників) віднести на 6415 чи 6211?
Також не можу до кінця розібратися з фактичними видатками, які раніше у нас були на 802 рахунку(видатки місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи). У нас загальний фонд, для якого передбачено зараз чотири субрахунки 8011 (оплата праці), 8012 (відрах. на соц. заходи), 8013 (матеріальні витрати) та 8511 (витрати за необмінними операціями). У мене таке питання: на який субрахунок віднести витрати по КЕКВ 2282 (навчання працівників), 2800 (пеня), 2250 (проїзний)?
-
Snignata
- Мандрівник

- Повідомлень: 31
- З нами з: 30 січня 2017, 16:57
- Регіон: Николаевская область
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
Матвєєва Вікторія, подскажите пожалуйста по проводкам по оприходыванию безоплатно полученных ОС в Вашей статье стр 23, таблица 6 , 1 проводка "Відоброжено вартість безоплатно отриманих ОС,ІМНА" Дт 10,11 Кт 2117 и Дт 5411 Кт 5111, а как потом закріть счет 5411 в проводках нет ?
Шановні колеги! Допоможіть розібратися. На субрахунок 6211 ми відносимо розрахунки по КЕКВ 2210, 2240, 2271,2272,2273. А розрахунки по КЕКВ 2250 (проїзний), 2800 (пеня) та 2282 (навчання працівників) віднести на 6415 чи 6211?
Також не можу до кінця розібратися з фактичними видатками, які раніше у нас були на 802 рахунку(видатки місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи). У нас загальний фонд, для якого передбачено зараз чотири субрахунки 8011 (оплата праці), 8012 (відрах. на соц. заходи), 8013 (матеріальні витрати) та 8511 (витрати за необмінними операціями). У мене таке питання: на який субрахунок віднести витрати по КЕКВ 2282 (навчання працівників), 2800 (пеня), 2250 (проїзний)?
Також не можу до кінця розібратися з фактичними видатками, які раніше у нас були на 802 рахунку(видатки місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи). У нас загальний фонд, для якого передбачено зараз чотири субрахунки 8011 (оплата праці), 8012 (відрах. на соц. заходи), 8013 (матеріальні витрати) та 8511 (витрати за необмінними операціями). У мене таке питання: на який субрахунок віднести витрати по КЕКВ 2282 (навчання працівників), 2800 (пеня), 2250 (проїзний)?
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
Да, для того чтобы закрыть 5411, его надо списать на 7511. Хотя такой проводки в Типовой коррекспонденции нет, но по-другому не получиться закрыть этот субсчет.Snignata писав:Матвєєва Вікторія, подскажите пожалуйста по проводкам по оприходыванию безоплатно полученных ОС в Вашей статье стр 23, таблица 6 , 1 проводка "Відоброжено вартість безоплатно отриманих ОС,ІМНА" Дт 10,11 Кт 2117 и Дт 5411 Кт 5111, а как потом закріть счет 5411 в проводках нет ?
-
Snignata
- Мандрівник

- Повідомлень: 31
- З нами з: 30 січня 2017, 16:57
- Регіон: Николаевская область
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
Матвеєва Вікторія, если мы уменьшим рахунок7511 на 5411,тогда в балансе доход вид необминных операций будет меньше чем в форме 4.2, при проверке отчета в Казначействе тогда проблем не будет?
-
Snignata
- Мандрівник

- Повідомлень: 31
- З нами з: 30 січня 2017, 16:57
- Регіон: Николаевская область
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
Матвєєва Вікторія, если мы уменьшим рахунок7511 на 5411,тогда в балансе доход вид необминных операций будет меньше чем в форме 4.2, при проверке отчета в Казначействе тогда проблем не будет?
-
AJGN
- Мандрівник

- Повідомлень: 19
- З нами з: 14 квітня 2011, 12:22
- Регіон: Черниговская Область
- Звідки: Борзна
Доброго дня! Прошу допомоги в проводках, зовсім заплуталась в яких ордерах, що "ставити": бюджетна організація придбала за рахунок спецфонду монітор вартістю 2200 грн, ми відносимо його на 1113 рахунок. Прошу покроково мені допомогти в яких ордерах рознести всі проводки. Пліз!!! Сама не можу розібратись. Буду дуже вдячна за допомогу
-
kateryna151
- Мандрівник

- Повідомлень: 23
- З нами з: 15 грудня 2015, 11:30
- Регіон: Киевская область
- Подякували: 2 рази
Просимо допомогти з проводками, а саме виготовлення меблів власними силами.Цікавить чи потрібно при введені в експлуатацію робити проведення Дт.7111 Кт 5411 на суму витратних матеріалів, що були закупленні для виробництва ?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10838
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
За власні надходження?? Надходження були в цьому році чи в минулому?AJGN писав:Доброго дня! Прошу допомоги в проводках, зовсім заплуталась в яких ордерах, що "ставити": бюджетна організація придбала за рахунок спецфонду монітор вартістю 2200 грн, ми відносимо його на 1113 рахунок. Прошу покроково мені допомогти в яких ордерах рознести всі проводки. Пліз!!! Сама не можу розібратись. Буду дуже вдячна за допомогу
Читайте ось
Шановні колеги! Допоможіть розібратися. На субрахунок 6211 ми відносимо розрахунки по КЕКВ 2210, 2240, 2271,2272,2273. А розрахунки по КЕКВ 2250 (проїзний), 2800 (пеня) та 2282 (навчання працівників) віднести на 6415 чи 6211?
Також не можу до кінця розібратися з фактичними видатками, які раніше у нас були на 802 рахунку(видатки місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи). У нас загальний фонд, для якого передбачено зараз чотири субрахунки 8011 (оплата праці), 8012 (відрах. на соц. заходи), 8013 (матеріальні витрати) та 8511 (витрати за необмінними операціями). У мене таке питання: на який субрахунок віднести витрати по КЕКВ 2282 (навчання працівників), 2800 (пеня), 2250 (проїзний)?
Також не можу до кінця розібратися з фактичними видатками, які раніше у нас були на 802 рахунку(видатки місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи). У нас загальний фонд, для якого передбачено зараз чотири субрахунки 8011 (оплата праці), 8012 (відрах. на соц. заходи), 8013 (матеріальні витрати) та 8511 (витрати за необмінними операціями). У мене таке питання: на який субрахунок віднести витрати по КЕКВ 2282 (навчання працівників), 2800 (пеня), 2250 (проїзний)?
-
AJGN
- Мандрівник

- Повідомлень: 19
- З нами з: 14 квітня 2011, 12:22
- Регіон: Черниговская Область
- Звідки: Борзна
AJGN написав:
Доброго дня! Прошу допомоги в проводках, зовсім заплуталась в яких ордерах, що "ставити": бюджетна організація придбала за рахунок спецфонду монітор вартістю 2200 грн, ми відносимо його на 1113 рахунок. Прошу покроково мені допомогти в яких ордерах рознести всі проводки. Пліз!!! Сама не можу розібратись. Буду дуже вдячна за допомогу
За власні надходження?? Надходження були в цьому році чи в минулому?
Читайте ось цю тему
EVGENIY
Надходження були в минулому році від плати за надання послуг(соціальні послуги)
У мене проблема в тому, що до цього року , при оприбуткуванні ОЗ та ІНМА ми не використовували "Капітальні інвестиції в основні засоби" (був. рах. 141;142) і мені неясно в якому ордері робить ці проведення, дехто радить використовувать м/о № 9 а дехто м/о № 17. Хотілось би пораду спеціаліста. І незнаю в якому ордері ставить проведення Дт 5411 Кт 5111
Доброго дня! Прошу допомоги в проводках, зовсім заплуталась в яких ордерах, що "ставити": бюджетна організація придбала за рахунок спецфонду монітор вартістю 2200 грн, ми відносимо його на 1113 рахунок. Прошу покроково мені допомогти в яких ордерах рознести всі проводки. Пліз!!! Сама не можу розібратись. Буду дуже вдячна за допомогу
За власні надходження?? Надходження були в цьому році чи в минулому?
Читайте ось цю тему
EVGENIY
Надходження були в минулому році від плати за надання послуг(соціальні послуги)
У мене проблема в тому, що до цього року , при оприбуткуванні ОЗ та ІНМА ми не використовували "Капітальні інвестиції в основні засоби" (був. рах. 141;142) і мені неясно в якому ордері робить ці проведення, дехто радить використовувать м/о № 9 а дехто м/о № 17. Хотілось би пораду спеціаліста. І незнаю в якому ордері ставить проведення Дт 5411 Кт 5111
-
Lili
- Квартирант

- Повідомлень: 82
- З нами з: 31 березня 2015, 09:49
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 1 раз
Доброго дня,наша організація придбала рукав пожежний 3шт. і ствол алюм. 3шт.( до цього рукава).Чи можна їх разом поставити на облік на рах. 1113 рукав+ствол і поставити заг.вартість. Чи цей ствол буде йти як запчастина?Дякую!!!
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа

- Повідомлень: 1265
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 145 разів
- Контактна інформація:
Оскільки такі частини придбаваються разом, то такий протипожежний пристрій (рукав та ствол) доцільно обліковувати як один обєкт - протипожежний кран-комплект.
Ось що з цього приводу я знайшла
Пожежний кран-комплект–комплект, який складається з крана або вентиля, встановленого на трубопроводі протипожежного водопостачання і обладнаного з’єднувальною головкою, та напірного рукава з пожежним стволом, призначений для відбирання води на потреби пожежогасіння.
Кожний пожежний кран -комплект повинен бути укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, а також важелем для полегшення відкривання вентиля.
Ось що з цього приводу я знайшла
Пожежний кран-комплект–комплект, який складається з крана або вентиля, встановленого на трубопроводі протипожежного водопостачання і обладнаного з’єднувальною головкою, та напірного рукава з пожежним стволом, призначений для відбирання води на потреби пожежогасіння.
Кожний пожежний кран -комплект повинен бути укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, а також важелем для полегшення відкривання вентиля.
-
Олена Гривнюк
- Квартирант

- Повідомлень: 73
- З нами з: 19 березня 2015, 15:25
- Регіон: Ровенская область
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 1 раз
І де ж та відповідь???? В кореспонденції рахунків 8013 1812 , а в МШП в форумі нам пропонують списувати, якщо придбані в попередніх роках то 5512 1812 (списання запасів , придбаних у попередні звітні роки , які відчужуються шляхом реалізації) то як це розуміти??????EVGENIY писав:Ну вище ж відповідьИришка писав:Добрий день! Як зараз списати речі з 221 рахунку (перенесли на 1812), які були придбані в 2016 році? Раніше ми використовували дві пповодки із застосуванням фонду МШП. Як бути зараз?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10838
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Ви ж розумієте ми тут не з міфіну, як ми думаємо так вам і відповідаємо, опираючись на наш досвід! А рішення як вести бухоблік в себе ви приймаєте самі! Мені здається логічним якщо в минулому році мшп віднесли на фактичні видатки то чому в цьому році ви знову хочете їх на фактичні відносити?? І в кінці минулого року ви віднесли свої фактичні видатки на результат виконання кошторису, ось тому ви зараз саме його і коригуєте, а не витрати! Чому вам це бентежить, не розумію!Олена Гривнюк писав:І де ж та відповідь???? В кореспонденції рахунків 8013 1812 , а в МШП в форумі нам пропонують списувати, якщо придбані в попередніх роках то 5512 1812 (списання запасів , придбаних у попередні звітні роки , які відчужуються шляхом реалізації) то як це розуміти??????EVGENIY писав:Ну вище ж відповідьИришка писав:Добрий день! Як зараз списати речі з 221 рахунку (перенесли на 1812), які були придбані в 2016 році? Раніше ми використовували дві пповодки із застосуванням фонду МШП. Як бути зараз?
Добрий день! Підкажіть, на який рахунок віднести замки, корпус замка, баласт, дюбелі, розетки, люмінесцентні лампи, стартери, профіль, автовимикач, чаша Генуя? На 1812 чи 1513?