Кошти за металобрухт

Обговорюємо бухоблік на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Капітальні інвестиції"
ymka_85-85
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 36
З нами з: 10 березня 2017, 14:41
Регіон: Днепропетровская область
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення ymka_85-85 »

Допоможіть будь ласка. Ми в березні місяці отримали кошти від металобрухту. В квітні місяці ми його оприбуткували. Допоможіть будь ласа з бухгалтерськими проводками.
 На нашу думку це приблизно так, проте щось не так...:
1. Дт 2313 прийшли кошти м/о 3 
    Кт 7211
2. Дт 2313 - оприбуткування
    Кт 2117
3. Дт 2117 - касові видатки
    Кт 2313
4. Дт 1815 - м/о №4
    Кт 2117
5. Дт 2117 - м/о №4
    Кт 1815
6. Дт 2117 - м/о 14
    Кт 7211

Аватар користувача
Bux6109
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 134
З нами з: 20 листопада 2013, 10:34
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 5 разів

Повідомлення Bux6109 »

Допоможіть, будь-ласка, якщо з металобрухтом (золотом, платиною, сріблом та чорними металами) зрозуміло, то як бути з металобрухтом (мідь та алюміній)? Чи потрібно щось перераховувати до бюджету?

Владислав Станкус
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 619
З нами з: 24 липня 2015, 10:58
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення Владислав Станкус »

Доброго ранку! Ні пeрeраховувати ні чого нe потрібно, кошти залишаються у розпоряджeнні Вашоі установи.

Аватар користувача
Bux6109
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 134
З нами з: 20 листопада 2013, 10:34
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Донецк
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 5 разів

Повідомлення Bux6109 »

Владислав Станкус писав:Доброго ранку! Ні пeрeраховувати ні чого нe потрібно, кошти залишаються у розпоряджeнні Вашоі установи.
 Дякую!!!

Владислав Станкус
Місцевий
Місцевий
Повідомлень: 619
З нами з: 24 липня 2015, 10:58
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення Владислав Станкус »

Bux6109 писав:
Владислав Станкус писав:Доброго ранку! Ні пeрeраховувати ні чого нe потрібно, кошти залишаються у розпоряджeнні Вашоі установи.
 Дякую!!!
Нема за що, завжди радий допомогти.

BUHSTARR
Новачок
Новачок
Повідомлень: 1
З нами з: 19 березня 2018, 14:54
Регіон: Хмельницкая область

Повідомлення BUHSTARR »

    Доброго дня, шановні колеги! Прошу вашої допомоги!!!
    Згідно рішення сесії міської ради та на підставі Акта дефектації, наданого спеціалізованим підприємством, нами було проведено списання з балансу непридатних для експлуатації основних засобів. Дані основні засоби було передано спеціалізованому підприємству на підставі Акта прийому-передачі обладнання на утилізацію
    Згодом, підприємство по утилізації прислало нам: 1) Паспорт на партію по вмісту чорних та кольорових металів; 2) Акт приймання-передачі брухту чорних та кольорових металів; 3) Видаткову накладну по передачі брухту металів (від нашої установи для спеціалізованого підприємства). Очікується надходження коштів за вилучені метали.
    В законодавчих документах процедура така: 1. Списали основні засоби. 2. Оцінили та оприбуткували металобрухт комісією установи. 3. Передали спеціалізованому підприємству. 4. Отримали кошти на спецрахунок за металобрухт.
    Виникають запитання. 1. Якщо ми передали обладнання для спец. підприємства, яке в себе, на місці, провело обстеження та вилучення різного роду металів, то як ми можемо ПОВТОРНО Актом приймання-передачі брухту чорних та кольорових металів та Видатковою накладною передавати їм металобрухт, якого в нас вже не було. 2. Чи потрібно взагалі в даній ситуації оприбутковувати металобрухт?

Аватар користувача
ssvet_ubr
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 209
З нами з: 07 липня 2011, 17:37
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення ssvet_ubr »

Прошу допомоги!
Запуталась в проведеннях по списанню металобрухту.
Дебіторка і отримання на рахунок коштів (тут все ясно):
Дт  2117   Кт 7211
Дт 2313    Кт 2117
Оприбуткування і списання самого брухту (отут проблема):
Дт 1518     Кт 7211 (так пишуть в типовій коресп. п. 3.9., але виходить що рахунок по Кт дублюється?, може вказати Кт 5512?)
Дт 5512     Кт 1518 (так в типовій коресп. п. 3.14)
Так як кошти надійшли на рахунок - довідки можна не робити?
Перші два проведення відображаються у МО № 4 та 3, а решта ?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8737
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Для прикладу на 50 грн металобрухту!


Дт 1518 Кр7211 - 50 оприбуткували 
Дт 2117 Кр 7211 - 50 нарахували дохід
Дт 5512  Кр 1518 - 50 списали
Дт 2313 Кр 2117 - 50 отримали кошти

Дт7211 Кр 5511 - 100
Дт 5511 Кт 5512 - 100
после сворачивания 5512
Получаем остаток Дт 2313 Кр 5512 - 50
За что то платим
Дт 8013 Кр 6211 - 50 
Дт 6211 Кр 2313 - 50

Дт 5511 кр 8013 - 50

Дт 5512 Кр 5511 - 50

все везде закрилось :) Если я нигде не ошибся!

Людмила Юрьевна
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 12
З нами з: 23 березня 2015, 15:21
Регіон: Запорожская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення Людмила Юрьевна »

Ще один варіант обліку металобрухту, який  може накопичуватися роками перед реалізацією
Якщо ваша установа не планує реалізовувати металобрухт, отриманий після списання необоротних активів, відразу після його надходження або найближчим часом, доцільніше зараховувати такий брухт на позабалансовий субрахунок 041 «Непередбачені активи». 
Облік металобрухту на позабалансовому субрахунку слід вести до моменту прийняття рішення про його реалізацію. Після цього брухт необхідно списати з позабалансового обліку з одночасним його зарахуванням до складу запасів (на субрахунок 1815) за очікуваною ціною продажу
У бухгалтерському обліку ці операції відображають так:
1 Зараховано брухт чорних металів на позабалансовий субрахунок за ціною, визначеною комісією в акті оцінки (грудень 2017 року) Дт 041 -  750 грн.
2 Списано вартість металобрухту у зв’язку з прийняттям рішення про його реалізацію (березень 2018)—  Кт 041 -  750 грн
3 Оприбутковано загальну кількість накопиченого металобрухту, що підлягає реалізації  спеціалізованому підприємству 
                                                                                                                                          Дт 1815  Кт 2117 -  2006 грн.
4 Передано на підставі акта металобрухт спеціалізованому підприємству                          ДТ 2117  КТ 1815 -  2006 грн.
5 Надійшли кошти за металобрухт на спеціальний реєстраційний рахунок установи        Дт 2313  Дт 7211  -  2006 грн
Увага! У разі надходження від ліквідації основних засобів матеріальних цінностей, які підлягать здаванню спеціалізованому підприємству як вторинна сировина, подавати Довідку про надходження в натуральній формі до органів Держказначейської служби не потрібно.
Це пояснюється тим, що у подальшому такі цінності будуть реалізовані. Відповідно і дохід виникне у момент їх продажу, а не при оприбуткуванні на баланс установи.
Звісно, ви можете нарахувати дохід і при оприбуткуванні металобрухту. Та чи є у цьому сенс? Адже в такому разі доведеться подавати довідку про надходження у натуральній формі. І це б нічого, якщо металобрухт буде реалізований найближчим часом після його зарахування на баланс. Інша справа, коли він лежить без діла на складі установи ще не один місяць. А тим часом його вартість змінюється і на момент реалізації, очевидно, вже буде відрізнятися від його попередньої оцінки. Внаслідок цього виникає потреба у коригуванні доходу. А це знову довідка до Держказначейської служби плюс бухгалтерська довідка для коригування записів у бухобліку. Тож варто замислитися, який варіант обліку обрати. Та вибір лише за вами.

Ксюшок
Новачок
Новачок
Повідомлень: 7
З нами з: 05 листопада 2013, 15:38
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Ксюшок »

Доброго дня, підскажіть будь ласка, чи потрібно відкривати окремий рахунок в Казначействі для зарахування коштів, отриманих за дорогоцінні метали??? В нас відкритий рахунок для зарахування коштів від реалізації майна (отримуєм кошти за макулатуру). Але ж частину коштів отриманих за дорогоцінні метали треба буде  перерахувати до бюджету!!! Якщо кошти Казначейство зарахують на один рахунок, Як це потім відобразиться в довідці про надходження? Покаже Казна всю суму надходження, але ж частину ми відправимо в держбюджет!!!! Як тоді скласти свій кошторис вірно???? Дякую

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8737
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Ксюшок писав:Доброго дня, підскажіть будь ласка, чи потрібно відкривати окремий рахунок в Казначействі для зарахування коштів, отриманих за дорогоцінні метали??? В нас відкритий рахунок для зарахування коштів від реалізації майна (отримуєм кошти за макулатуру). Але ж частину коштів отриманих за дорогоцінні метали треба буде  перерахувати до бюджету!!! Якщо кошти Казначейство зарахують на один рахунок, Як це потім відобразиться в довідці про надходження? Покаже Казна всю суму надходження, але ж частину ми відправимо в держбюджет!!!! Як тоді скласти свій кошторис вірно???? Дякую
Ви їх перерахуєте в бюджет з дохідного рахунку, тим самим зменшивши залишок і надходження!

budniuk
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 03 серпня 2017, 14:29
Регіон: Николаевская область

Повідомлення budniuk »

Доброго дня. Допоможіть з проводками.
В травні списали О.З. та оприб. металобрухт (для власних потреб)
1. Дт 1815/1   Кт 2117/1   - 640 грн
2. Дт 2313/1   Кт 7211   - 640 грн  (довідка в натур формі)
3. Дт 2117/1   Кт 2313/1   - 640 грн
 В серпні списуємо металобрухт та оприб. піднавіс
1. Дт 8013/1   Кт 1815/1   - 640 грн  (спис металобр)
2. Дт 1113      Кт 1312   - 640 грн     (оприб. піднавіс)
1. Дт 7211      Кт 5411   - 640 грн
1. Дт 5411      Кт 5111   - 640 грн
1. Дт 8014      Кт 1412   - 640 грн

 Чи правильні проводки вцілому та чи правильне заст рах. 7211, чи може 7111

Poter9wka
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 04 жовтня 2017, 10:23
Регіон: Днепропетровская область
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Poter9wka »

Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, сдали технику на утилизацию и вернулось 430 гривен от переработки на спец фонд. Какие проводки надо? :(никак не могу разобраться! Заранее спасибо!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8737
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Poter9wka писав:Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, сдали технику на утилизацию и вернулось 430 гривен от переработки на спец фонд. Какие проводки надо? :(никак не могу разобраться! Заранее спасибо!
Пункт 5.3 та пункт 5.4 
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... brahubkiv/

Людмила Юрьевна
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 12
З нами з: 23 березня 2015, 15:21
Регіон: Запорожская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення Людмила Юрьевна »

Підкажіть будь ласка чи потрібно складати та реєструвати податкову накладну на кошти отримані від здачі металобрухту.

Ddd
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 42
З нами з: 14 серпня 2017, 19:08
Регіон: Запорожская область
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 18 разів

Повідомлення Ddd »

Звісно, ак

PiT_Stop
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 12
З нами з: 26 травня 2017, 10:12
Регіон: Черниговская область
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення PiT_Stop »

Допоможіть в  питанні,будь ласка!В 2017 році був оприбуткован металобрухт 200 кг по 3,50.Проводка робилась типова 1518-7211.В не реалізовали раніше, бо не вистачало кількості для перевезення .В уьому році передали спецпідприємству ці 200 кг +800 кг,але вже по 4,50.Питання:як бути з доходом цього року, якщо за ті 200 кг вже відносили вартість на доходи в 2017 році.І як дооцінити вартість з 3,50 до 4,50?Дякую

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8737
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

PiT_Stop писав:Допоможіть в  питанні,будь ласка!В 2017 році був оприбуткован металобрухт 200 кг по 3,50.Проводка робилась типова 1518-7211.В не реалізовали раніше, бо не вистачало кількості для перевезення .В уьому році передали спецпідприємству ці 200 кг +800 кг,але вже по 4,50.Питання:як бути з доходом цього року, якщо за ті 200 кг вже відносили вартість на доходи в 2017 році.І як дооцінити вартість з 3,50 до 4,50?Дякую
Ось я накидав вам проводки!! Це моє бачення! Виходячі з того що в пункті 21
21. Дооцінка запасів не проводиться, крім випадку передбаченого пунктом 20 цього розділу.

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/metod-recomendacii-buhobliku-subjektiv-derjavnogo-sektoru/metod-recomendacii-buhobliku-zapasiv/
 
1518151821112111231323135512551272117211
ДтКрДтКрДтКрДтКрДтКр
залишок на початок700700
Оприбуткували 800 кг по 4,536003600
Передали брухт43004300
Нарахували доходи (1000*4,5)45004500
Надійшли кошти45004500

PiT_Stop
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 12
З нами з: 26 травня 2017, 10:12
Регіон: Черниговская область
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення PiT_Stop »

Не совсем понятно,почему проводка Д 5512 -К1518 =4400?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8737
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1185 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

PiT_Stop писав:Не совсем понятно,почему проводка Д 5512 -К1518 =4400?
3600+700
упс 4300
:7:

Відповісти

Повернутись до “Облік основних засобів, ІНМА, нематеріальних активів та капінвестицій”