Введення в експлуатацію та проводки по 113 рахунку
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
боже какой ужас.все было так четко.спасибо огромное за ответ .я незнаю как я здам отчет.
Добрий вечір! Звертаюсь до EVGENIY з приводу Вашої відповіді по проводках.
"Кр 7511 Дт 5411 - 1.13 Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 "Основні засоби" (этот пункт сам напрашивается хотя про него и забыли в кореспонденции) "
В НП(С)БОДС 121 "Основні засоби" нічого подібного до вказаного в п.1.13 Типової кореспонденції не говориться, ні про яке вилучення з доходу асигнувань. Я згодна з
[ltr] [/ltr]
, що якщо в казначейство надана довідка про натуральні надходження, то і в казначействі, і в установі, яка надала довідку, ця сума повинна відобразитись і в надходженнях і в касових видатках.в ф.4-2. Якщо зробити проводку 7511-5411, то в надходження по ф.4-2 ця сума в установі не потрапить, і надходження не зійдуться з казначейством. я вважаю, що як і раніше потрібно робити проводку через фактичні, тобто 8411-5411, 5411-5111.
"Кр 7511 Дт 5411 - 1.13 Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 "Основні засоби" (этот пункт сам напрашивается хотя про него и забыли в кореспонденции) "
В НП(С)БОДС 121 "Основні засоби" нічого подібного до вказаного в п.1.13 Типової кореспонденції не говориться, ні про яке вилучення з доходу асигнувань. Я згодна з
[ltr] [/ltr]
, що якщо в казначейство надана довідка про натуральні надходження, то і в казначействі, і в установі, яка надала довідку, ця сума повинна відобразитись і в надходженнях і в касових видатках.в ф.4-2. Якщо зробити проводку 7511-5411, то в надходження по ф.4-2 ця сума в установі не потрапить, і надходження не зійдуться з казначейством. я вважаю, що як і раніше потрібно робити проводку через фактичні, тобто 8411-5411, 5411-5111.
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
доброй ночи Stepasha.спасибо за коментария,тоже мучают смутные сомнения по поводу этой проводки.Stepasha писав:Добрий вечір! Звертаюсь до EVGENIY з приводу Вашої відповіді по проводках.
"[font="Noto Sans", sans-serif]Кр 7511 Дт 5411 - 1.13 Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 "Основні засоби" (этот пункт сам напрашивается хотя про него и забыли в кореспонденции)[/font] "
В НП(С)БОДС 121 "Основні засоби" нічого подібного до вказаного в п.1.13 Типової кореспонденції не говориться, ні про яке вилучення з доходу асигнувань. Я згодна з
[ltr] [/ltr]
, що якщо в казначейство надана довідка про натуральні надходження, то і в казначействі, і в установі, яка надала довідку, ця сума повинна відобразитись і в надходженнях і в касових видатках.в ф.4-2. Якщо зробити проводку 7511-5411, то в надходження по ф.4-2 ця сума в установі не потрапить, і надходження не зійдуться з казначейством. я вважаю, що як і раніше потрібно робити проводку через фактичні, тобто 8411-5411, 5411-5111.
я второй раз пересматриваю вебинар
и тоже прихожу к выводу что 7511-5411 неделается.пример на 48 минуте эфира но там преобретение ОЗ но смысл такой же операция номер 7.там експерт говорит ***отримали фінансування на доставку ОЗ 2313-7011-200,00,оплатили за доставку ОЗ 6211-2313-200,00,і от ми розуміємо,що ці 200,00 мають потрапити до кап.інвестицій і сума 200,00 має + до вартості ОЗ.от тоді тільки ми вилучаеться з доходу звітного періоду витрати на доставку холодильника 7011-5411***
ЄВГЕНИЙ еще раз к вам обращаюсь.почитайте и озвучте свои мысли.
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
ЄВГЕНИЙ еще раз к вам обращаюсь.почитайте и озвучте свои мысли.
(немножко выше написала,прописую еще раз так как к вам обращение слепилось все в кучу с моими мыслями,которые уже наисходе)
(немножко выше написала,прописую еще раз так как к вам обращение слепилось все в кучу с моими мыслями,которые уже наисходе)
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10835
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Ви взагалі десь бачили що рахунки 7 класу означають доходи в формі наприклад 2 або 4???Stepasha писав:Добрий вечір! Звертаюсь до EVGENIY з приводу Вашої відповіді по проводках.
"[font="Noto Sans", sans-serif]Кр 7511 Дт 5411 - 1.13 Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 "Основні засоби" (этот пункт сам напрашивается хотя про него и забыли в кореспонденции)[/font] "
В НП(С)БОДС 121 "Основні засоби" нічого подібного до вказаного в п.1.13 Типової кореспонденції не говориться, ні про яке вилучення з доходу асигнувань. Я згодна з
[ltr] [/ltr]
, що якщо в казначейство надана довідка про натуральні надходження, то і в казначействі, і в установі, яка надала довідку, ця сума повинна відобразитись і в надходженнях і в касових видатках.в ф.4-2. Якщо зробити проводку 7511-5411, то в надходження по ф.4-2 ця сума в установі не потрапить, і надходження не зійдуться з казначейством. я вважаю, що як і раніше потрібно робити проводку через фактичні, тобто 8411-5411, 5411-5111.
Згідно порядку складання бюджетної звітності в доходах
як бачите я підкреслив, що в понятті звітності НАДІЙШЛО це сума коштів яка надійшла на рахунок в казначестві, суму коштів яка надійшла на рахунок в обліку буде показувати не 7511. а оборот за Дебетом рахунку 2313!!! Не питайте мене чому в кореспонденції так зробили, я вихожу з того що бачу в ній!у графі «Надійшло коштів за звітний період (рік)» відображається сума надходжень спеціального фонду, за відповідним джерелом надходжень, яка надійшла на спеціальний реєстраційний рахунок та/або на рахунки в установах банків у звітному періоді, мінус суми коштів, що повернені фізичним і юридичним особам та/або перераховані розпорядникам бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчо надані такі повноваження) у межах однієї програми та однієї групи власних надходжень, з надходжень звітного року.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10835
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Мне больше нечего добавить! Ну на последок давайте почитаем назначение 7 класа счетовtatyanaw1@ukr.net писав:ЄВГЕНИЙ еще раз к вам обращаюсь.почитайте и озвучте свои мысли.
(немножко выше написала,прописую еще раз так как к вам обращение слепилось все в кучу с моими мыслями,которые уже наисходе)
это наша 4.1Рахунок 70 "Доходи за бюджетними асигнуваннями"
Рахунок 70 "Доходи за бюджетними асигнуваннями" призначено для обліку й узагальнення інформації про доходи, отримані за рахунок бюджетних асигнувань на виконання суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством.
За кредитомрахункувідображається отримання бюджетних асигнувань, за дебетом - зменшення доходу за бюджетними асигнуваннями на суму цільового фінансування, яка включається до вартості об'єкта основних засобів; списання з рахунків залишків коштів, не витрачених у звітному році; закриття рахунку обліку доходів на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) звітного періоду.
Незнаю специально или нет но в 75 классе забыли про это написать! Так же как и забыли написать как закрыть 5411 в таком случае! Ну если в ЗФ и СФ (4.1.) убираем доход то почему не убираем в 4.2??Рахунок 71 "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)"
Рахунок 71 "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)" призначено для обліку й узагальнення інформації про доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), що надаються (виконуються) згідно із законодавством. За кредитомрахункувідображається збільшення (отримання) доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) або зарахування коштів до державного бюджету (місцевих бюджетів), за дебетом - зменшення доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) на суму цільового фінансування, яка включається до вартості об'єкта основних засобів, закриття рахунку обліку доходів на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) звітного періоду або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету (місцевих бюджетів).
Добрий день! Я пишу Вам з приводу, де я бачила, що рахунки 7 класу означають доходи в формі 4.EVGENIY писав: Ви взагалі десь бачили що рахунки 7 класу означають доходи в формі наприклад 2 або 4???
Згідно порядку складання бюджетної звітності в доходахяк бачите я підкреслив, що в понятті звітності НАДІЙШЛО це сума коштів яка надійшла на рахунок в казначестві, суму коштів яка надійшла на рахунок в обліку буде показувати не 7511. а оборот за Дебетом рахунку 2313!!! Не питайте мене чому в кореспонденції так зробили, я вихожу з того що бачу в ній!у графі «Надійшло коштів за звітний період (рік)» відображається сума надходжень спеціального фонду, за відповідним джерелом надходжень, яка надійшла на спеціальний реєстраційний рахунок та/або на рахунки в установах банків у звітному періоді, мінус суми коштів, що повернені фізичним і юридичним особам та/або перераховані розпорядникам бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчо надані такі повноваження) у межах однієї програми та однієї групи власних надходжень, з надходжень звітного року.
"у графі «Нараховано доходів за звітний період (рік)» (; ) (додатки 5, 6) відображаєтьсясума доходу, нарахованого за окремими видами діяльності;" Це вказано в наказі № 44 про складання звітності. При наданні в Казначейство довідки про натуральні надходження установа робить проводки і відображає в обліку:
2313-7511 2117-2313 . В формі 4-2 ця сума відображається і в нараховано доходів, і в надійшло коштів. Це рахунки Д-т 2313 і К-т 7511. Вони однакові. І тому, я не погоджуюсь з проводкою 7511-5411, так як не можна зменшувати рахунки надходжень. Зараз відкриті транзитні рахунки по всім видам надходжень спеціального фонду. Як можна робити таку проводку, якщо вона не пройде по транзитному рахунку в Казначействі. Доходи не можна зменшувати. З Вашої відповіді виходить, що в графі надійшло коштів сума залишиться без змін, а в графі нараховано доходів вона повинна зменшитись, То тоді не ув`яжеться форма № 7. Якщо надходжень більше, ніж надійшло, то повинна бути кредиторка, якої у нас немає.
В продовження попередньої відповіді:при проведенні в обліку довідки про натуральні надходження виникають надходження і касові витрати. А де фактичні витрати? Якщо касові проведені,припутимо, за КЕКВ 3110, а фактичних немає, то не ув`язується форма № 7. Повиннна бути кредиторка, а її знову немає. Тому, я вважаю, що в типовій кореспонденції допущена помилка і потрібно робити проводку не 7511-5411, а 8411-5411. Тоді все ув`яжеться і буде правильно.
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
Евгений почитала ваш коментарий,согласна с вами полностью по расшифровке рахунков(перечитала все несколько раз) .но почитайте пожалуйста еще єто,знаю много но отнеситесь с пониманием.
1й вариант,якщо з доходу вилучається лише сума витрат на доставку
2313-5411-7000,00 отримали цільове фінансування
6211-2313-7000,00 оплатили постачальнику
1311-6211-7000,00 капітальні інвестиції в ОЗ
2313-7011-200,00 отримано фінансування на витрати на доставку
6211-2313-200,00 оплатили за доставку
1311-6211-200,00 віднесено витрати на доставку на кпітальні інвестизії в ОЗ
7011-5411-200,00 вилучили з доходу звітного періоду витрати на доставку холодильника
1014-1311-7200,00 зарахували до складу ОЗ на підставі акту введення
5411-5111-7200,00 водночас відображено зміни в капіталі
Получается
Дт 2313-7200,00 Кт-7200,00 закриється
ДТ 6211-7200,00 Кт-7200,00 закриється
Дт 1311-7200,00 КТ-7200,00 закриється
Дт 7011-200,00 КТ-200,00 закриється
ДТ 5411-7200,00 КТ-7200,00 закриється.
залишається ДТ-1014-7200,00 і Кт5111-7200,00
8014-1411-в кінці року чи кварталу знос
5511-8014-списуємо знос на ФР
при списанні
1411-1014 списуєм суму зносу
8411-1014 списуємо залишкову вартість
5111-5512 зменшуємо внесений капітал-7200,00 здесь 5111 закриється.
2й варіант,якщо з доходу вилучається сума придбання ОЗ,без доставки
2313-5411-7000,00 отримали цільове фінансування
6211-2313-7000,00 оплатили постачальнику
1311-6211-7000,00 капітальні інвестиції в ОЗ
7011-5411-7000,00 вилучили з доходу звітного періоду витрати на купівлю ОЗ
1014-1311-7000,00 зарахували до складу ОЗ на підставі акту введення
5411-5111-7000,00 водночас відображено зміни в капіталі
Получается
Дт 2313-7000,00 Кт-7000,00 закриється
ДТ 6211-7000,00 Кт-7000,00 закриється
Дт 1311-7000,00 КТ-7000,00 закриється
Дт 7011-7000,00 КТ-нет
ДТ 5411-7000,00 КТ-7000,00+7000,00
КТ 5111-7000,00
залишається ДТ 1014-7000,00 і КТ 5111-7000,00(которіе закроются при списанні ,а как быть с ДТ-7011-7000,00, і ДТ5411-7000,00 КТ-14000,00,это ведь незакрывается и 7000,00 телепаются .
БУДУ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДАТЬ ваш ответ.так как вы здесь только и отвечаете адекватно.
1й вариант,якщо з доходу вилучається лише сума витрат на доставку
2313-5411-7000,00 отримали цільове фінансування
6211-2313-7000,00 оплатили постачальнику
1311-6211-7000,00 капітальні інвестиції в ОЗ
2313-7011-200,00 отримано фінансування на витрати на доставку
6211-2313-200,00 оплатили за доставку
1311-6211-200,00 віднесено витрати на доставку на кпітальні інвестизії в ОЗ
7011-5411-200,00 вилучили з доходу звітного періоду витрати на доставку холодильника
1014-1311-7200,00 зарахували до складу ОЗ на підставі акту введення
5411-5111-7200,00 водночас відображено зміни в капіталі
Получается
Дт 2313-7200,00 Кт-7200,00 закриється
ДТ 6211-7200,00 Кт-7200,00 закриється
Дт 1311-7200,00 КТ-7200,00 закриється
Дт 7011-200,00 КТ-200,00 закриється
ДТ 5411-7200,00 КТ-7200,00 закриється.
залишається ДТ-1014-7200,00 і Кт5111-7200,00
8014-1411-в кінці року чи кварталу знос
5511-8014-списуємо знос на ФР
при списанні
1411-1014 списуєм суму зносу
8411-1014 списуємо залишкову вартість
5111-5512 зменшуємо внесений капітал-7200,00 здесь 5111 закриється.
2й варіант,якщо з доходу вилучається сума придбання ОЗ,без доставки
2313-5411-7000,00 отримали цільове фінансування
6211-2313-7000,00 оплатили постачальнику
1311-6211-7000,00 капітальні інвестиції в ОЗ
7011-5411-7000,00 вилучили з доходу звітного періоду витрати на купівлю ОЗ
1014-1311-7000,00 зарахували до складу ОЗ на підставі акту введення
5411-5111-7000,00 водночас відображено зміни в капіталі
Получается
Дт 2313-7000,00 Кт-7000,00 закриється
ДТ 6211-7000,00 Кт-7000,00 закриється
Дт 1311-7000,00 КТ-7000,00 закриється
Дт 7011-7000,00 КТ-нет
ДТ 5411-7000,00 КТ-7000,00+7000,00
КТ 5111-7000,00
залишається ДТ 1014-7000,00 і КТ 5111-7000,00(которіе закроются при списанні ,а как быть с ДТ-7011-7000,00, і ДТ5411-7000,00 КТ-14000,00,это ведь незакрывается и 7000,00 телепаются .
БУДУ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДАТЬ ваш ответ.так как вы здесь только и отвечаете адекватно.
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
простите 8411-5411 или все таки 8511-5411Stepasha писав:В продовження попередньої відповіді:при проведенні в обліку довідки про натуральні надходження виникають надходження і касові витрати. А де фактичні витрати? Якщо касові проведені,припутимо, за КЕКВ 3110, а фактичних немає, то не ув`язується форма № 7. Повиннна бути кредиторка, а її знову немає. Тому, я вважаю, що в типовій кореспонденції допущена помилка і потрібно робити проводку не 7511-5411, а 8411-5411. Тоді все ув`яжеться і буде правильно.
8511 витрати за необмінними операціями,в свою чергу 7511-доходи за необмінними операціями
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10835
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Смешались в кучу кони люди....Stepasha писав:Добрий день! Я пишу Вам з приводу, де я бачила, що рахунки 7 класу означають доходи в формі 4.EVGENIY писав: Ви взагалі десь бачили що рахунки 7 класу означають доходи в формі наприклад 2 або 4???
Згідно порядку складання бюджетної звітності в доходахяк бачите я підкреслив, що в понятті звітності НАДІЙШЛО це сума коштів яка надійшла на рахунок в казначестві, суму коштів яка надійшла на рахунок в обліку буде показувати не 7511. а оборот за Дебетом рахунку 2313!!! Не питайте мене чому в кореспонденції так зробили, я вихожу з того що бачу в ній!у графі «Надійшло коштів за звітний період (рік)» відображається сума надходжень спеціального фонду, за відповідним джерелом надходжень, яка надійшла на спеціальний реєстраційний рахунок та/або на рахунки в установах банків у звітному періоді, мінус суми коштів, що повернені фізичним і юридичним особам та/або перераховані розпорядникам бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчо надані такі повноваження) у межах однієї програми та однієї групи власних надходжень, з надходжень звітного року.
"у графі «Нараховано доходів за звітний період (рік)» (; ) (додатки 5, 6) відображаєтьсясума доходу, нарахованого за окремими видами діяльності;" Це вказано в наказі № 44 про складання звітності. При наданні в Казначейство довідки про натуральні надходження установа робить проводки і відображає в обліку:
2313-7511 2117-2313 . В формі 4-2 ця сума відображається і в нараховано доходів, і в надійшло коштів. Це рахунки Д-т 2313 і К-т 7511. Вони однакові. І тому, я не погоджуюсь з проводкою 7511-5411, так як не можна зменшувати рахунки надходжень. Зараз відкриті транзитні рахунки по всім видам надходжень спеціального фонду. Як можна робити таку проводку, якщо вона не пройде по транзитному рахунку в Казначействі. Доходи не можна зменшувати. З Вашої відповіді виходить, що в графі надійшло коштів сума залишиться без змін, а в графі нараховано доходів вона повинна зменшитись, То тоді не ув`яжеться форма № 7. Якщо надходжень більше, ніж надійшло, то повинна бути кредиторка, якої у нас немає.
При чём тут транзитные счета, они как не имели отношения к вашему учёту так и не имеют!!! Я вам привёл описания 70 и 71 счёта, в котором чётко написано что это доходы не учитывыют доходы которые идут на капрасходы! А вы мне всё перемешали! Начнём с того что в форме 4.2 нету НАРАХОВАНО (только по депозитам)!
как это нельзя уменьшать если в описании написано что из них исключают????так як не можна зменшувати рахунки надходжень
а кто сказал что нараховано в отчёте нужно уменьшать??? Я такого не говорил!! Я вобще вам про форму 4.1 написал что понятия с планом счетов в бюджетной отчётности и учёте РАЗНЫЕ!! Вобщем всё у вас перемешалось! Я не заставляю вас делать так как я сказал я не минфин! Я даже могу ошибаться! Лично я вижу такой выход из ситуации! Понимаю что истинна должна в споре родится, но не в таком где все понятия перепутаны!З Вашої відповіді виходить, що в графі надійшло коштів сума залишиться без змін, а в графі нараховано доходів вона повинна зменшитись, То тоді не ув`яжеться форма № 7. Якщо надходжень більше, ніж надійшло, то повинна бути кредиторка, якої у нас немає.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10835
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Наконец то начинаете прозревать, что план счетов изменился!! И в нём нет ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ!!!Stepasha писав:В продовження попередньої відповіді:при проведенні в обліку довідки про натуральні надходження виникають надходження і касові витрати. А де фактичні витрати? Якщо касові проведені,припутимо, за КЕКВ 3110, а фактичних немає, то не ув`язується форма № 7. Повиннна бути кредиторка, а її знову немає. Тому, я вважаю, що в типовій кореспонденції допущена помилка і потрібно робити проводку не 7511-5411, а 8411-5411. Тоді все ув`яжеться і буде правильно.
А куда ж вы отнесёте потом амортизацию???
ИЗМЕНИЛАСЬ ЛОГИКА ПЛАНА СЧЕТОВ!! Как мне ещё вам это донести???
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10835
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Отлично!!!!1й вариант,якщо з доходу вилучається лише сума витрат на доставку
2313-5411-7000,00 отримали цільове фінансування
6211-2313-7000,00 оплатили постачальнику
1311-6211-7000,00 капітальні інвестиції в ОЗ
2313-7011-200,00 отримано фінансування на витрати на доставку
6211-2313-200,00 оплатили за доставку
1311-6211-200,00 віднесено витрати на доставку на кпітальні інвестизії в ОЗ
7011-5411-200,00 вилучили з доходу звітного періоду витрати на доставку холодильника
1014-1311-7200,00 зарахували до складу ОЗ на підставі акту введення
5411-5111-7200,00 водночас відображено зміни в капіталі
Получается
Дт 2313-7200,00 Кт-7200,00 закриється
ДТ 6211-7200,00 Кт-7200,00 закриється
Дт 1311-7200,00 КТ-7200,00 закриється
Дт 7011-200,00 КТ-200,00 закриється
ДТ 5411-7200,00 КТ-7200,00 закриється.
залишається ДТ-1014-7200,00 і Кт5111-7200,00
8014-1411-в кінці року чи кварталу знос
5511-8014-списуємо знос на ФР
при списанні
1411-1014 списуєм суму зносу
8411-1014 списуємо залишкову вартість
5111-5512 зменшуємо внесений капітал-7200,00 здесь 5111 закриється.
Ну что б уже всё до конца закрыть то! 8411 в конце года списать нужно на 5511, а 5511 на 5512 и всё схлопнется!!!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10835
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Я вам ещё советую открыть новый баланс! Вот удивитесь когда не найдёте в нём доходов и расходов и уж тем более фактических расходовStepasha писав:В продовження попередньої відповіді:при проведенні в обліку довідки про натуральні надходження виникають надходження і касові витрати. А де фактичні витрати? Якщо касові проведені,припутимо, за КЕКВ 3110, а фактичних немає, то не ув`язується форма № 7. Повиннна бути кредиторка, а її знову немає. Тому, я вважаю, що в типовій кореспонденції допущена помилка і потрібно робити проводку не 7511-5411, а 8411-5411. Тоді все ув`яжеться і буде правильно.
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
евгений.я от вс отстать немогу. так все таки вы согласны что 1 вариант верный и проводка,делается только на суму 200,00,а не на 7200,00
7011-5411-200,00 вилучили з доходу звітного періоду витрати на доставку холодильника,а не всю суму приобретение+доставка7200,00.
***Ну что б уже всё до конца закрыть то! 8411 в конце года списать нужно на 5511, а 5511 на 5512 и всё схлопнется!!!***ЗА ЄТО СПАСИБО.
теперь немогу сообразить,а чем закрыть 5411 если благодійно получили ОЗ,єто тоже мне надо.я вечером еще напишу проводки и по ним еще пройдемся и мне хорошо и людям с вашей помощью.
7011-5411-200,00 вилучили з доходу звітного періоду витрати на доставку холодильника,а не всю суму приобретение+доставка7200,00.
***Ну что б уже всё до конца закрыть то! 8411 в конце года списать нужно на 5511, а 5511 на 5512 и всё схлопнется!!!***ЗА ЄТО СПАСИБО.
теперь немогу сообразить,а чем закрыть 5411 если благодійно получили ОЗ,єто тоже мне надо.я вечером еще напишу проводки и по ним еще пройдемся и мне хорошо и людям с вашей помощью.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10835
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Вот же проводка у васtatyanaw1@ukr.net писав:евгений.я от вс отстать немогу. так все таки вы согласны что 1 вариант верный и проводка,делается только на суму 200,00,а не на 7200,00
7011-5411-200,00 вилучили з доходу звітного періоду витрати на доставку холодильника,а не всю суму приобретение+доставка7200,00.
***Ну что б уже всё до конца закрыть то! 8411 в конце года списать нужно на 5511, а 5511 на 5512 и всё схлопнется!!!***ЗА ЄТО СПАСИБО.
теперь немогу сообразить,а чем закрыть 5411 если благодійно получили ОЗ,єто тоже мне надо.я вечером еще напишу проводки и по ним еще пройдемся и мне хорошо и людям с вашей помощью.
2313-5411-7000,00 отримали цільове фінансування это когда приходят именно по КЕКВ 3310 и вы точно знаете что это деньги на приобретении ОС!!
Теперь на счёт 200 грн к примеру вам по выписке пришло (выделили асигнований) на КЕКВ 2240 - 1000 грн, из них только 200 будут за доставку и включены в стоимость ОС, остальные 800 это вобще заправка картриджей! Поэтому вы делаете проводку:
2313-7011 (Кекв 2240) -1000,00 у вас она на 200 грн
Теперь когда вы эти 200 грн относите на Капинвестиции то эти же 200 грн вы вилучаете из доходов 7011 что вы и сделали в проводке
7011-5411-200,00 вилучили з доходу звітного періоду витрати на доставку холодильника
-
galina2902
- Мандрівник

- Повідомлень: 12
- З нами з: 16 лютого 2017, 11:07
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
EVGENIY, Ні, несхлопнеться .Якщо провірити по головній книзі знос (1411,1412)+фонд (5111),то має бути залишки по 10 і 11 рах.А так не виходить
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10835
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Ну ось розповідав розповідав, дорозповідався! 10 + 11=5111 ну ось така логіка в новому плані рахунків! Адже 5111 в проводках ніде не зменьшується при нарахуванні зносу!galina2902 писав:EVGENIY, Ні, несхлопнеться .Якщо провірити по головній книзі знос (1411,1412)+фонд (5111),то має бути залишки по 10 і 11 рах.А так не виходить
-
galina2902
- Мандрівник

- Повідомлень: 12
- З нами з: 16 лютого 2017, 11:07
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
Отримано масажер у вигляді благодійної допомоги ,ціна 1000,00,обліковуєм на 1113.EVGENIY писав:Вот же проводка у васtatyanaw1@ukr.net писав:евгений.я от вс отстать немогу. так все таки вы согласны что 1 вариант верный и проводка,делается только на суму 200,00,а не на 7200,00
7011-5411-200,00 вилучили з доходу звітного періоду витрати на доставку холодильника,а не всю суму приобретение+доставка7200,00.
***Ну что б уже всё до конца закрыть то! 8411 в конце года списать нужно на 5511, а 5511 на 5512 и всё схлопнется!!!***ЗА ЄТО СПАСИБО.
теперь немогу сообразить,а чем закрыть 5411 если благодійно получили ОЗ,єто тоже мне надо.я вечером еще напишу проводки и по ним еще пройдемся и мне хорошо и людям с вашей помощью.
2313-5411-7000,00 отримали цільове фінансування это когда приходят именно по КЕКВ 3310 и вы точно знаете что это деньги на приобретении ОС!!
Теперь на счёт 200 грн к примеру вам по выписке пришло (выделили асигнований) на КЕКВ 2240 - 1000 грн, из них только 200 будут за доставку и включены в стоимость ОС, остальные 800 это вобще заправка картриджей! Поэтому вы делаете проводку:
2313-7011 (Кекв 2240) -1000,00 у вас она на 200 грн
Теперь когда вы эти 200 грн относите на Капинвестиции то эти же 200 грн вы вилучаете из доходов 7011 что вы и сделали в проводке
7011-5411-200,00 вилучили з доходу звітного періоду витрати на доставку холодильника
1113-2117 зараховано масажер да складу ІНМА
5411-5111 відображено зміни в капіталі
2313-7511 та 2117-2313 відображено вартість безоплатно отриманих ІНМА
8114-1412 знос 50 % 1частина
5511-8114 в кінці року амортизація списана на ФР виконання кошторису звітного року
При списання
8114-1412 знос 50% 2 частина
1412-1113 списано вартість об»єкта
5111-5512 зменшуємо внесений капітал
і все думок немає и незнаю чим 5411 закрівається при отримання благодійної допомоги(может 8511-5411)
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10835
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
1.32 Віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості основних засобів, які були придбані або безоплатно отримані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності, при їх списанніgalina2902 писав:Тоді коли робити проводку Дб5111Кр5512
51 "Внесений капітал" 5512 "Накопичені фінансові результати виконання
Подробиці:
-
galina2902
- Мандрівник

- Повідомлень: 12
- З нами з: 16 лютого 2017, 11:07
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
В мене виходить щона зменшення внесеного каріталу 5111-5512 треба ставити не первісну вартість а 50 %,якщо списуємо за минулий період,а на ОЗ спис залишкову вартість.(5111/5512) .Тільки так по головній книзі буде 1411,1412+5111=10+11,Може я чогось нерозумію.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10835
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10835
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Та уже ж писалgalina2902 писав:В мене виходить щона зменшення внесеного каріталу 5111-5512 треба ставити не первісну вартість а 50 %,якщо списуємо за минулий період,а на ОЗ спис залишкову вартість.(5111/5512) .Тільки так по головній книзі буде 1411,1412+5111=10+11,Може я чогось нерозумію.
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
я поняла,вы о ней-Кр 7511 Дт 5411 - 1.13 Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 "Основні засоби" (этот пункт сам напрашивается хотя про него и забыли в кореспонденции)EVGENIY писав:tatyanaw1@ukr.net Я вам ответил на этот вопрос ещё 10 марта вот в сообщении последняя проводка
почему тогда этой проводкой мы здесь вылучаэм всю суму безоплатно отриманого.
а при покупке з загального фонда вылучаэтся только доставка
7011-5411-200,00 вилучили з доходу звітного періоду витрати на доставку холодильника
что-то нетак.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10835
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Ещё раз прочитайте что лиtatyanaw1@ukr.net писав:я поняла,вы о ней-Кр 7511 Дт 5411 - 1.13 Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 "Основні засоби" (этот пункт сам напрашивается хотя про него и забыли в кореспонденции)EVGENIY писав:tatyanaw1@ukr.net Я вам ответил на этот вопрос ещё 10 марта вот в сообщении последняя проводка
почему тогда этой проводкой мы здесь вылучаэм всю суму безоплатно отриманого.
а при покупке з загального фонда вылучаэтся только доставка
7011-5411-200,00 вилучили з доходу звітного періоду витрати на доставку холодильника
что-то нетак.
Потому что в ЗФ вы не делали проводку Дт 2313 Кр 7011, а сразу сделали Дт 2313 Кр 5411, следовательно вам и вылучать из доходов нечего так как на доходы вы ничего не относили!!!!!!!!!!!!!!
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
правильноEVGENIY писав:Ещё раз прочитайте что лиtatyanaw1@ukr.net писав:я поняла,вы о ней-Кр 7511 Дт 5411 - 1.13 Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 "Основні засоби" (этот пункт сам напрашивается хотя про него и забыли в кореспонденции)EVGENIY писав:tatyanaw1@ukr.net Я вам ответил на этот вопрос ещё 10 марта вот в сообщении последняя проводка
почему тогда этой проводкой мы здесь вылучаэм всю суму безоплатно отриманого.
а при покупке з загального фонда вылучаэтся только доставка
7011-5411-200,00 вилучили з доходу звітного періоду витрати на доставку холодильника
что-то нетак.
Потому что в ЗФ вы не делали проводку Дт 2313 Кр 7011, а сразу сделали Дт 2313 Кр 5411, следовательно вам и вылучать из доходов нечего так как на доходы вы ничего не относили!!!!!!!!!!!!!!
в загальном 2313-5411(бюджетні асигнування а капвидатки-доходи)эта же проводка звучит так в благодыйной 2313-7511(доходи за необмінними операціями)
и 7011 и 5411 это доходы за загальним фондом,раньше все в куче было,на 702,а теперь попросту его разделили,
отделили 5411 на финансирование капвидаткив,точно так же как 7511 это бывший 712.
так почему с загального невылучаэтся а с благод.вылучается.
все равно логики нет.чем отличается загальный от благодыйно
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10835
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
-
tatyanaw1@ukr.net
- Мешканець

- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
ну почемууууу.скажите что нибудь по.хочу слышать ваши мысли по последнему вопросу.
Востаннє редагувалось 18 березня 2017, 19:08 користувачем tatyanaw1@ukr.net, всього редагувалось 1 раз.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики

- Повідомлень: 10835
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 1411 разів
- Контактна інформація:
Я вам всё доступно изложил, не могу понять почему вам не понятно!!!!!!!!!!!!!!!! Перечитайте ещё раз!!!tatyanaw1@ukr.net писав:ну почемууууу.скажите что нибудь по.хочу слышать ваши мысли по последнему вопросу.и сдаюсь.